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上海市松江區醫療保障局(本級)2021年度決算公開
信息來源: 披露時:2023-09-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區醫療保障局

2021年度決算

 


 

 

第一部分 上海市松江區醫療保障局概況

一、主要職能

二、機構設置

第二部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

十、資產負債情況表

第三部分 上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

十、預算績效管理情況

十一、其他重要事項說明

第四部分 名詞解釋


第一部分    上海市松江區醫療保障局概況

 

一、主要職能

根據《上海市松江區醫療保障局職能配置、內設機構和人員編制規定》(松委辦〔2019〕43號)文件規定,上海市松江區醫療保障局的主要職能:

一是貫徹執行本市有關醫療保險、長期護理保險、生育保險、醫療救助等醫療保障制度的法律、法規、規章和方針、政策;負責落實城鄉居民醫保、醫療救助、市民醫療互助幫困等區級配套資金預算、籌集及使用管理工作;在市局統一指導下根據區域實際情況,制定醫療保障政策相關補充實施辦法;加強與區域內相關部門在綜合救助、社會保障等方面的工作協調;負責本區公務員醫療補助辦法實施及補助資金使用管理工作;負責轄區內武警官兵醫療經費的管理和使用工作。

二是負責建立區域內醫療保障基金安全防控機制,負責落實本市醫保支付方式改革及醫保定點醫療機構醫保費用預算管理相關工作;貫徹醫療保障基金監督管理辦法,組織開展對區域內定點機構、執業醫生納入醫保支付范圍的醫療服務行為、參保人員定點機構就醫、購藥行為遵守醫保制度情況的日常監督管理;組織開展防范和打擊醫保欺詐工作,落實醫保醫師違規行為記分管理;負責對區域內長期護理保險評估、服務、費用支出等進行監督管理;配合市醫保部門開展醫保監督執法。

三是負責擬定醫保定點醫療機構、定點藥店、長期護理保險定點機構區域規劃,落實本區定點醫藥機構、長期護理保險定點機構協議化管理相關工作;負責區域內醫療保障經辦管理、公共服務、信息化建設,落實區域內定點醫藥機構協議化管理相關工作;負責各類醫保政策業務培訓、指導工作;做好區域內異地就醫管理和費用結算工作。

四是負責區域內醫保定點醫療機構、定點藥店藥品、醫用耗材招標采購及推進落實陽光平臺相關工作;負責區域內醫保定點醫療機構醫藥價格政策推進落實相關工作,規范收費行為,監測醫藥價格變動情況。

五是完成區委、區政府交辦的其他任務。

六是職能轉變。上海市松江區醫療保障局要推進城鄉居民、職工基本醫療保險制度和大病保險制度的落實,建立覆蓋全民、城鄉統籌的多層次醫療保障體系,不斷提高醫療保障水平,確保醫保資金合理使用、安全可控,推進醫療、醫保、醫藥“三醫聯動”改革,更好保障人民群眾就醫需求、減輕醫藥費用負擔。

二、機構設置

根據上述職責,上海市松江區醫療保障單位設3個內設機構,包括:辦公室、基金監管科、綜合業務科。


第二部分    上海市松江區醫療保障局2021年度決算表

收入支出決算總表

單位:萬元

利潤

付出

好項目

部門預算數

投資項目

預算數

一、一樣 公共信息費用預算財政局審批利潤

375.84

一、基本上公用提供服務費用支出

 

二、政府性性股票基金費用國庫捐款收益

 

二、外交關系收支

 

三、公有股權投資合作經營概預算財政性捐款使收入

 

三、中國軍事收支

 

四、上級領導補貼申請書薪資收入

 

四、公眾安全性高教育支出

 

五、教育事業營收

 

五、育兒教育結余

 

六、合作經營創收

 

六、科學實驗的技術其他支出

 

七、附屬醫院廠家繳納營收

 

七、技術 草原旅游體育文化與新傳媒開支

 

八、任何利潤

 

八、社會中有效保障和畢業生就業收支

26.42

 

 

九、衛生監督建康費用支出

279.06

 

 

十、能效低能耗費用支出

 

 

 

十一月、村鎮社區居委會花費

 

 

 

第十二、農業和林業水總支出

 

 

 

十五、客運輸送其他支出

 

 

 

十四、資原探勘工業信息內容等撥出

 

 

 

15、業務精準服務企業等費用

 

 

 

第十六、銀行業教育支出

 

 

 

十八、支援其它的地區性支出

 

 

 

18、理所當然產品深海形象等結余

 

 

 

第十九、往房保障措施花費

69.07

 

 

2、油糧東西自給率開支

 

 

 

二十一國慶、國企資金營運財政預算教育支出

 

 

 

二十三、災難有效預防及應急指揮經營收入支出

 

 

 

二十五、一些撥出

 

 

 

三十四、抗疫比較國債組織的付出

 

上年凈收入自動求和

375.84

年初性支出自動求和

374.56

適用非財政性審批余額

 

盈余合理安排

 

月初結轉和余額

 

年尾結轉和節余

1.28

總結

375.84

共計

375.84

注:本表反映單位本年度的總收支和年末結轉結余情況。


收入決算表

單位:萬元

創業項目

上年年收入累計數

財政性撥付薪水

上級領導補助款使收入

參公工資收入

銷售經營工資

附設企業單位繳納收入來源

另一凈收入

技能劃分類別
管理費用打碼

會計分類明稱

合計數

375.84

375.84

 

 

 

 

 

208

的社會安全保障和就業機會經費支出

26.42

26.42

 

 

 

 

 

20805

人事部門教育事業計量單位關于養老地產養老收支

26.42

26.42

 

 

 

 

 

2080505

  國家機關工作標準基本上養老院保險費用交款收支

17.71

17.71

 

 

 

 

 

2080506

  政府機關事業上的公司的專業年金付費收入支出

8.71

8.71

 

 

 

 

 

210

環衛安全健康收入支出

280.34

280.34

 

 

 

 

 

21011

行政事務教育事業部門診療

11.28

11.28

 

 

 

 

 

2101101

  政府部門院校醫學

11.28

11.28

 

 

 

 

 

21014

優撫因素醫療保健

14.38

14.38

 

 

 

 

 

2101499

  一些優撫人醫遼收支

14.38

14.38

 

 

 

 

 

21015

醫院擔保管控事務處理

254.68

254.68

 

 

 

 

 

2101501

  人事部門啟動

202.31

202.31

 

 

 

 

 

2101502

  一般的行政處管理方法行政事務

52.37

52.37

 

 

 

 

 

221

個人住房有效保障了費用支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

22102

租賃房體制改革經費支出

69.07

69.07

 

 

 

 

 

2210201

  商品房個人公積金

27.81

27.81

 

 

 

 

 

2210203

  全款買房補貼標準

41.26

41.26

 

 

 

 

 

注:本表反映單位本年度取得的各項收入情況。


支出決算表

單位:萬元

品牌

上年教育支出累計

差不多性支出

創業項目費用

繳納上級部門收入支出

管理其他支出

對附屬醫院企業單位補貼申請書開支

功用歸類
幾個會計科目編號

會計科目明稱

累計數

374.56

307.80

66.76

 

 

 

208

社會存在有保障和就業前景性支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

20805

政府部門衛生事業院校給養老收入支出

26.42

26.42

0.00

 

 

 

2080505

  機構衛生事業工作單位主要健康養老保費交費其他支出

17.71

17.71

0.00

 

 

 

2080506

  行政部門事業上部門專職年金繳納費用支出

8.71

8.71

0.00

 

 

 

210

穩定穩定教育支出

279.06

212.31

66.76

 

 

 

21011

行政機關事業上的行業醫療保障

11.28

11.28

0.00

 

 

 

2101101

  行政事務基層單位醫療機構

11.28

11.28

0.00

 

 

 

21014

優撫對象醫療保障

14.38

0.00

14.38

 

 

 

2101499

  的優撫人治療開支

14.38

0.00

14.38

 

 

 

21015

醫療設備基本保障管理工作事務性

253.40

201.03

52.37

 

 

 

2101501

  行政事務自動運行

201.03

201.03

0.00

 

 

 

2101502

  一般的行政機關安全管理事宜

52.37

0.00

52.37

 

 

 

221

往房有保障經費支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

22102

公寓房行政體制改革費用支出

69.07

69.07

0.00

 

 

 

2210201

  房產社保公積金

27.81

27.81

0.00

 

 

 

2210203

  買房貸款補助金

41.26

41.26

0.00

 

 

 

注:本表反映單位本年度各項支出情況。


財政撥款收入支出決算總表

單位:萬元

工資

費用支出

大型項目

結算的時候數

項目

合計數

一般來說共同工程預算民政付款

人民政府性新基金概預算國庫補貼款

國家股資金加盟項目預算財政支出捐款

一、一般來說公共信息估算財政局補貼款

375.84 

一、常見公用服務質量性支出

 

 

 

 

二、國家性投資基金概預算財政性撥付

 

二、外交活動費用支出

 

 

 

 

三、國家股基金合作經營預決算財務付款

 

三、中國國防性支出

 

 

 

 

 

 

四、公開安全防護經費支出

 

 

 

 

 

 

五、育兒教育撥出

 

 

 

 

 

 

六、科學研究系統收入支出

 

 

 

 

 

 

七、人文精神出境游體育用品與影視文化其他支出

 

 

 

 

 

 

八、市場有保障和就業前景結余

26.42

26.42

 

 

 

 

九、清潔衛生費用

279.06

279.06

 

 

 

 

十、能源管理干凈支出費用

 

 

 

 

 

 

國慶、城鄉一體化小區付出

 

 

 

 

 

 

第十二、農業水付出

 

 

 

 

 

 

第十五、道路交通物流配送支出費用

 

 

 

 

 

 

十四、數據探礦實業數據等費用支出

 

 

 

 

 

 

十四、商業地產服務的業等花費

 

 

 

 

 

 

第十六、網絡金融花費

 

 

 

 

 

 

十六、協助的城市教育支出

 

 

 

 

 

 

十九、當然森林資源浮游生物氣象站等收入支出

 

 

 

 

 

 

黨的十九、房屋服務收支

69.07

69.07

 

 

 

 

第二十、油糧運輸存量費用

 

 

 

 

 

 

二國慶、公有資產投資企業經營工程預算總支出

 

 

 

 

 

 

二十三、洪澇生物防治及救急工作管理結余

 

 

 

 

 

 

二第十三、其它付出

 

 

 

 

 

 

二是四、抗疫特點國債制定的教育支出

 

 

 

 

當年度使收入總金額

375.84 

當年度其他支出自動求和

374.56

374.56

 

 

年末財政部門捐款結轉和節余

 

歲末不需要撥付結轉和盈余

1.28

1.28

 

 

一、常見共公費用不需要付款

 

 

 

 

 

 

二、人民政府性股權基金決算財政廳付款

 

 

 

 

 

 

三、國有制股權投資經營者概預算財務付款

 

 

 

 

 

 

總額

375.84 

共計

 375.84

375.84

 

 

注:本表反映單位本年度財政撥款總收支和結轉結余情況。


一般公共預算財政撥款支出決算表

單位:萬元

大型項目

預估合計

關鍵結余

內容其他支出

功效劃分

管理費用編碼查詢

課程分類

208

的社會有保障和就業前景付出

26.42

26.42

0.00

20805

行政訴訟參公組織醫療保險開支

26.42

26.42

0.00

2080505

  政府部門企業計量單位大致養老服務保險服務交款付出

17.71

17.71

0.00

2080506

  行政機關事業發展單位名稱職業技能年金交款開支

8.71

8.71

0.00

210

安全身體教育支出

279.06

212.31

66.76

21011

行政機關事業性的單位醫療保健

11.28

11.28

0.00

2101101

  行政部門部門醫遼

11.28

11.28

0.00

21014

優撫人醫療管理

14.38

0.00

14.38

2101499

  另外的優撫喜歡的人社區醫療花費

14.38

0.00

14.38

21015

醫療保健確保服務管理公共事務

253.40

201.03

52.37

2101501

  人事部門正常運作

201.03

201.03

0.00

2101502

  平常財政工作管理事物

52.37

0.00

52.37

221

房屋維護教育支出

69.07

69.07

0.00

22102

個人住房改變支出費用

69.07

69.07

0.00

2210201

  住宅社保公積金

27.81

27.81

0.00

2210203

  挑選心儀的房子補貼款

41.26

41.26

0.00

總計

374.56

307.80

66.76

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款支出情況。


一般公共預算財政撥款基本支出決算表

單位:萬元

市場經濟分級幾個會計科目識別碼

項目命名

部門預算數

經濟增長分類別

幾個會計科目編寫代碼

科目表各稱

部門預算數

301

很大打工族薪資有福利開支

291.96

302

菜品和業務結余

15.84

30101

  差不多很大打工族薪資

41.53

30201

  辦公場所費

8.58

30102

  經費補貼款

127.95

30202

  印費

 

30103

  獎金稅

28.12

30203

  資訊費

 

30106

  餐費政府補貼費

7.68

30204

  流程手充值

 

30107

  效績月薪

 

30205

  有水費

 

30108

部門事業性單位名稱主要養老服務安全納費

17.71

30206

  水電費

 

30109

崗位年金交費

8.71

30207

  郵電局費

0.02

30110

退休職工根本醫藥保險費用網上繳費

11.28

30208

  保暖費

 

30111

公務接待員醫療管理補助金手機繳費

 

30209

  物業公司服務保管費

 

30112

另外的社會上保證繳付

1.42

30211

  差旅費報銷

1.23

30113

公房個人公積金

27.81

30212

  因公出國工作(境)相應費用

 

30114

醫治費

 

30213

  維修保養(護)費

 

30199

  另一個薪資社會福利費用支出

19.75

30214

  租用費

 

303

對自己的和人家的補貼政策

 

30215

  多媒體費

1.05

30301

  離休費

 

30216

  培訓課費

1.17

30302

  養老金費

 

30217

  因公接待廳費

 

30303

  退職(役)費

 

30218

  專用原成本費

 

30304

  撫恤金

 

30224

  被裝采購費

 

30305

  生活中津貼

 

30225

  上用液體燃料費

 

30306

  援助費

 

30226

  勞務派遣費

 

30307

  治療費補助金

 

30227

  委托協議業務部門費

 

30308

  大學生助學金金

 

30228

  公會接待費

2.89

30309

  嘉獎金

 

30229

  特權費

0.6

30310

本人種植業生產津貼

 

30231

  因公私車運動保養費

 

30311

  代繳社交保費費

 

30239

  同一交通配套相應費用

 

30399

  的對人個和家長的政府補貼

 

30240

  稅金及扣減成本費用

 

 

 

 

30299

  另一個商品信息和服務付出

0.3

 

 

 

310

資本公司性撥出

 

 

 

 

31001

  古建筑古地下建筑購建

 

 

 

 

31002

  接待室儀器添置

 

 

 

 

31003

  轉用設施購入

 

 

 

 

31007

  問題網路及圖片軟件購進游戲更新

 

 

 

 

31013

  因公私車購買

 

 

 

 

31019

  其他的流量輔助工具購買

 

 

 

 

31021

  文物保護和商品陳列品購進

 

 

 

 

31022

  隱形資本采購

 

 

 

 

31099

  同一股權投資性其他支出

 

工人金費累計

291.96

公共專項資金自動求和

15.84

注:本表反映單位本年度一般公共預算財政撥款基本支出明細情況。


一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

單位:萬元

般共同預決算不需要付款“三公”經費

自動求和

因公回國

(境)費

因公買車添置及運動維護與保養費

國家公務接待客人費

小計

公務接待車輛

購置費費

公務活動專車

正常運行服務器維護費

工程預算數

部門預算數

決算數

結算的時候數

預決算數

預算數

費用數

竣工決算數

預算表數

結算的時候數

財政預算數

結算的時候數

0.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0.3

 

注:本表反映單位本年度“三公”經費支出預決算情況。


政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

樓盤

本年結轉和余額

本年度使收入

上年撥出

月底結轉和

節余

工作幾大類專業科目簡碼

課目公司名稱

累計

 

 

累計數

大致總支出

業務收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有政府性基金預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

單位:萬元

工程

月初結轉和余額

當年度薪資收入

年初付出

年終結轉和余額

能力區分科目必識別碼

管理費用名稱

總金額

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

說明:上海市松江區醫療保障局本年度沒有國有資本經營預算財政撥款收入和支出,故本表無數據。


 

債務欠債情形表

 

 

機關單位:萬塊人民幣

 

用戶

價值觀

期初數

歲末數

期初數

年底數

一、固定資產累計

——

——

18.93

29.77

   (一)游動資本

——

——

0.77

2.21

   (二)固定住資本

——

——

18.74

35.92

🎃          各舉:1.房源(平方怎么算米)

 

 

 

 

♉                2.實用設配(臺/套/輛)

 

 

 

 

🧔                     這里面:(1)維修(輛)

 

 

 

 

ꦕ                                 普遍因公專用車

 

 

 

 

💧                                 城管執法巡邏公務車

 

 

 

 

♋                                 機械專業新技術出行用車

 

 

 

 

🌜                                 其它出行

 

 

 

 

💞                   (2)出廠價100萬元這通用的機械設備(可含避免)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

💎                    其中的:標價百萬元綜上所述專門用主設備

 

 

 

 

               4.其他固定資產

——

——

 

 

🎐        減:積攢累計折舊及減值籌備

——

——

0.58

8.35

   (三)繼續債權投資項目

——

——

 

 

   (四)經常國債項目投資

——

——

 

 

   (五)正在新建市政工程

——

——

 

 

   (六)隱形的基金

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——

 

 

🐷        減:顯示器攤銷

——

——

 

 

   (七)另外的資金

——

——

 

 

二、欠債累計

——

——

0.97

1.45

三、凈財產累計

——

——

17.96

28.32

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區醫療保障局2021年度決算情況說明

 

一、收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

二、收入決算情況說明

本年收入合計375.84萬元,其中:財政撥款收入375.84萬元,占100%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計374.56萬元,其中:基本支出307.8萬元,占82.17%;項目支出66.76萬元,占17.82%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度財政撥款收入支出總計375.84萬元。與2020年度相比,財政撥款收入支出總計減少12.06萬元,下降3.1%。主要原因:厲行節約。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,占本年支出合計的100%。與2020年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少13.34萬元,下降3.43%。主要原因:厲行節約。

(二)一般公共預算財政撥款支出決算結構情況

一般公共預算財政撥款支出374.56萬元,主要用于以下方面:行政運行支出201.03萬元,占53.67%;一般行政管理事務支出52.37萬元,占13.98%;購房補貼支出41.26萬元,占11.01%;住房公積金支出27.81萬元,占7.42%;機關事業單位基本養老保險繳費支出17.71萬元,占4.72%;其他優撫對象醫療支出14.38萬元,占3.83%;行政單位醫療11.28萬元,占3.01%;機關事業單位職業年金繳費支出8.71萬元,占2.32%。

(三)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

一般公共預算財政撥款支出年初預算為394.09萬元,支出決算為374.55萬元,完成年初預算的95.04%。決算數小于預算數的主要原因:因疫情影響減少相關項目支出。其中:

1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:為單位在職工員繳納基本養老保險費。年初預算為25.48萬元,支出決算為17.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:養老保險繳費調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)  機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:為單位在職員工繳納職業年金。年初預算為8.43萬元,支出決算為8.71萬元。決算數與預算數基本持平。

3、衛生健康支出(類)行政單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:為單位在職員工繳納基本醫療保險費。年初預算為11.07萬元,決算數11.28萬元,決算數與預算數基本持平。

4、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 行政運行(項)。主要用于:日常運行支出。年初預算為197.79萬元,決算數201.03萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

5、衛生健康支出(類)醫療保障管理事務(款) 一般行政管理事務。主要用于:開展醫療保障事務的工資、公用經費和項目支出。年初預算79.78萬元,支出決算數為52.37萬元,決算數小于預算數的主要原因:受疫情影響,減少相關支出。

6、衛生健康支出(類)優撫對象醫療(款)其他優撫對象醫療支出(項)。主要用于:對區內優撫對象的醫療補助。年初預算為20萬元,決算數14.38萬元,決算數小于預算數的主要原因:疫情防控原因,優撫對象減少了就醫次數。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于繳納在職職工住房公積金,年初預算23.81萬元,決算數27.81萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于發放在職職工的購房補貼,年初預算數27.72萬元,決算數41.26萬元。決算數與預算數幾乎持平。決算數大于預算數的主要原因:人員費用正常調整。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

一般公共預算財政撥款基本支出307.8萬元。其中:人員經費291.96萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金等;公用經費29.12萬元,主要包括:辦公費、差旅費、會議費等。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無“三公”經費財政撥款支出。

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無政府性基金預算財政撥款收入和支出。

九、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算情況說明

上海市松江區醫療保障局2021年度無國有資本經營預算財政撥款收入和支出。

十、預算績效管理情況

上海市松江區醫療保障局2021年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區醫療保障局預算管理制度,建立了健全完善的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2021年度項目4個,涉及預算金額93.3萬元;績效跟蹤評價的2021年度項目4,涉及預算金額93.3萬元;績效自評的2021年度項目4,涉及預算金額醫療保障93.3萬元,平均得分90(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

十一、其他重要事項的情況說明

(一)機關運行經費支出情況

機關運行經費支出15.84萬元,比2020年度減少21.9萬元,下降58.02%。主要原因是受疫情影響減少相關支出。

(二)政府采購支出情況

上海市松江區醫療保障2021年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為19.89萬元,其中:貨物采購金額0.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額18.89萬元。

2021年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額19.89萬元。

(三)車輛、房屋特殊占用情況

上海市松江區醫療保障局2021年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。


第四部分    名詞解釋

 

一、財政撥款收入:指單位本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款、政府性基金預算財政撥款和國有資本經營預算財政撥款。

二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。

五、年初結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。

六、年末結轉和結余:指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

七、基本支出:指單位為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出。

八、項目支出:指單位為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,在基本支出之外發生的各項支出。

九、經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。

十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出。

 

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