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上海市2021年區級單位預算 |
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決算基層單位:東莞市松江區審計工作學校 ꦅ |
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索引 |
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一、部門管理主要是功能 二、部們結構如何設置 三、詞表示 四、部門概預算織造說明書怎么寫 五、單位項目預算表 1. 2021年單位會計開支預決算總表 2. 2021年崗位純收入估算總表 3. 2021年團隊收入支出項目預算總表 4.2021年部門財政撥款收支預算總表 5.2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表 6.2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表 7.2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表 🌳 8. 2021年機構“三公”資金投入和機關單位操作資金投入概算表 六、另外的相應條件就說明
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松江區審計工作機構具體職責權限
⛦ 武漢市松江區內審崗位中心站是松江區內審崗位局的成員事業上企業單位,常見責職是保證《政府內審崗位基本原則》,吸收松江區內審崗位局委任,進行內審崗位及內審崗位問卷調查崗位,幫助達到任何內審崗位重大事項。
成都市松江區審核心中設備設置
依據上面運行工作內容,南京市松江區內審中心局不設組織 設置組織 。
名稱說明
ﷺ(一)基礎其他性支出概成本概預算:是區級概成本概預算經理監管部門及所在區域概成本概預算運轉單位為擔保其培訓機構正常人旋轉、完全日常生活運轉成就而定編的第四季度基礎其他性支出設計,涉及到員工勞務費和公用設施勞務費多臺分。
🎶(二)品牌費用概算表:是區級概算表組長部門管理及所屬院校概算表院校為做好行政事務業務主線任務、參公未來壯大競爭戰略值或地方政府未來壯大競爭戰略、其他最終目標值,在大致費用之余事業單位編制的全年度費用記劃。
🍌(三)“三公”事業費:是與區級財務資金有事業費領撥關聯的部位舉例說明部下概算計量單位名稱操作區級財務資金捐款計劃的因公出國旅游旅游(境)費、國家國家因公活動活動商務招待出行添置及啟用費、國家國家因公活動活動商務招待商務招待費。各舉:因公出國旅游旅游(境)費注意計劃行政計量單位及部下概算計量單位名稱員工的亞太合作共贏溝通交流信息、特大安全事故大型項目洽淡、境內外陪訓學習進修等的亞太旅費、歐洲中小城市間路網費、入住費、上班餐費、陪訓費、公雜費等經費費用;國家國家因公活動活動商務招待商務招待費注意計劃在國內性的專業會議內容、發達國家特大安全事故政策性視察調研、上班方案診斷包括外事團組商務招待溝通交流信息等進行國家國家因公活動活動商務招待或推進渠道渠道需要備考入住費、路網費、上班餐費等經費費用;國家國家因公活動活動商務招待出行添置及啟用費注意計劃核編內國家國家因公活動活動商務招待車子的不能用版本更新,包括用作計劃市里因公遇上了出差、國家國家因公活動活動商務招待材料交換、定期上班推進渠道等需要備考國家國家因公活動活動商務招待出行生物燃料費、搶修費、人行道過橋米線費、人壽保費等經費費用。
꧋(四)機關自己事業企業行業正常運作預備費財政預算預算:指行政管理工作企業行業和圖案填充因公員法管理工作的自己事業企業行業運行平常公共信息財政預算預算財政預算撥付確定的一般花費費用中的平時的共用預備費財政預算預算花費費用。
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2021年松江區財務會計服務中心費用預算規劃闡明 |
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2021🌺年,本單位預算支出總額為336.90萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算336.90萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出336.90萬元;項目支出無。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𝄹、“事業運行”251.18萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、對個人和家庭的補助支出及辦公設備購置等。
2、“事業單位離退休”0.92萬元,主要用于:事業單位退休人員的福利支出。
3、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”32.70萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
4、“機關事業單位職業年金繳費支出”16.35萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
5、“事業單位醫療”21.46萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本保險費的支出。
6、“住房公積金”14.31萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021年標準賬務收入支出表費用總表 |
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預算編制組織:013002成都市松江區審核中間 |
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基層單位:元 |
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上年收入來源 |
年初開支 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
預算表數 |
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加總 |
基本上其他支出 |
樓盤開支 |
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師金費 |
共用預備費 |
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一、不需要捐款薪資收入 |
3,369,039.02 |
一、正常精準服務性精準服務支出費用 |
2,511,794.98 |
2,281,833.46 |
229,961.52 |
|
1. 一樣公益性工程預算財政資金 |
3,369,039.02 |
二、的社會保證和人才需求結余 |
499,618.24 |
490,458.24 |
9,160.00 |
|
2. 政府部性基金投資 |
|
三、食品衛生衛生花費 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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二、事業上的使收入 |
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四、房產有效保障性支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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三、事業發展企業單位經營管理創收 |
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四、許多薪資 |
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🃏 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
🅷支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
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2021💖年本單位收入預算336.9萬元,比上年增加39.49萬元,增加13.28%,主要原因是人員經費增加;支出預算336.9萬元,比上年增加39.49,增加13.28%,主要原因是人員經費增加。
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2021年公司使收入財政預算總表 |
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核編公司的:013002傷害市松江區審計師基地 |
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的單位:元 |
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投資項目 |
營收概算 |
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能力分類管理課目代碼 |
工作等級分類考試科目名字 |
累計數 |
國庫捐款收益 |
事業有成凈收入 |
衛生事業工作單位生意收益 |
其它收益 |
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類 |
款 |
項 |
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合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
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201 |
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|
一般來說公開提供服務費用 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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08 |
|
內部審計事宜 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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50 |
企業運轉 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
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208 |
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|
社會發展安全保障和出去上班撥出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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05 |
|
政府部門教育事業機構醫療保險其他支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
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02 |
事業發展機構離養老金 |
9,160.00 |
9,160.00 |
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|
05 |
工商登記自己事業的單位基本上養老院保障繳納性支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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06 |
部門自己事業計量單位專業年金繳付花費 |
163,486.08 |
163,486.08 |
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210 |
|
|
安全衛生身體費用 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
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11 |
|
行政部門事業有成企業醫藥 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|
02 |
創業方醫療機構 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
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221 |
|
|
住宅房保險費用支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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02 |
|
自建房改革的實質開支 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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01 |
房屋社保公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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2021年企業單位結余預決算總表 |
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事業組織編制組織:013002佛山市松江區審核機構 |
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機構:元 |
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頂目 |
撥出工程預算 |
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功能鍵分類整理科目表商品編碼 |
工作劃分類別課程和科目稱謂 |
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類 |
款 |
項 |
總金額 |
基礎其他支出 |
工程花費 |
|
合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||
201 |
|
|
基本上服務項目性服務項目開支 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
08 |
|
審計工作事務性 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
|
|
50 |
事業心運作 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
208 |
|
|
市場服務保障和就業率收入支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
05 |
|
財政工作行業關于養老地產養老收支 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
02 |
視野公司離離休 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
|
|
05 |
行政方行業方基本上給養老穩定激費開支 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
|
|
06 |
工商登記自己事業方角色年金交費開支 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
210 |
|
|
衛生情況身體經費支出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
11 |
|
行政機關企事業企機關事業單位社區醫療 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
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02 |
創業單位名稱醫療保障 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
221 |
|
|
公寓房有效保障結余 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
|
02 |
|
往房教育體制改革收支 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
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|
01 |
公寓房公積金貸款 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
2021年的單位財政性補貼款開支成本預算總表 |
|||||
事業的單位編制的單位:013002南京市松江區審計工作公司 |
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工作單位:元 |
|
不需要撥付薪資 |
財政局審批結余 |
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項 目 |
預 算 數 |
項 目 |
總金額 |
一半公益性工程預算 |
區政府性母基金費用 |
一、尋常共公項目預算項目資金 |
3,369,039.02 |
一、普遍公共信息服務管理付出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
二、現政府性基金投資 |
|
二、社會中質量保障和就業的其他支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
|
|
三、安全衛生安全費用 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
|
|
四、居住房保證收入支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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|
♐ 收 入 總 計 |
3,369,039.02 |
💧 支 出 總 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
2021年機關單位一樣公共信息成本估算支出費用系統劃分成本估算表 |
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在編的單位:013002北京市松江區審核平臺 |
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標準:元 |
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活動 |
普通公開決算撥出 |
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模塊各類題目簡碼 |
功用歸類管理費用稱謂 |
總計 |
最基本費用支出 |
品牌收支 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
項 |
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合 計 |
3,369,039.02 |
3,369,039.02 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 |
|
|
一樣 服務管理性服務管理付出 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
08 |
|
內部審計工作 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
50 |
事業發展工作 |
2,511,794.98 |
2,511,794.98 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 |
|
|
社會性保障措施和擇業撥出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
05 |
|
財政工作計量單位社會養老保險收入支出 |
499,618.24 |
499,618.24 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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|
02 |
事業發展標準離退休之 |
9,160.00 |
9,160.00 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
05 |
機關教育事業公司教育事業公司大多頤養天年商業保險繳付費用支出 |
326,972.16 |
326,972.16 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
06 |
機構衛生事業廠家的職業年金交款支出費用 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 |
|
|
清潔的健康付出 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
11 |
|
財政衛生事業企業診療 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
02 |
事業上政府部門診療 |
214,575.48 |
214,575.48 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 |
|
|
公寓房基本保障其他支出 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
02 |
|
房間行政體制改革收支 |
143,050.32 |
143,050.32 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
01 |
住宅房個人住房公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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2021年機關單位一般的共公財政預決算關鍵收支部財政預決算城市發展分級財政預決算表
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事業方編制方:013002南京市松江區審計局公司 |
|
部門:元 |
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業務 |
根本公眾成本預算根本撥出 |
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第三產業類別專業科目識別碼 |
區域經濟分類管理學科名稱大全 |
總計 |
人經費支出 |
共公費用 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
類 |
款 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
合 計 |
3,369,039.02 |
3,129,917.50 |
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 |
|
工資收入福利金支出費用 |
3,129,317.50 |
3,129,317.50 |
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|
01 |
根本年終獎金 |
372,864.00 |
372,864.00 |
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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02 |
國家補貼國家補貼 |
58,872.00 |
58,872.00 |
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06 |
伙食費補貼費費 |
105,600.00 |
105,600.00 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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07 |
績效考核很大打工族薪資 |
1,669,920.00 |
1,669,920.00 |
|
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|
08 |
市直機關事業心院校常規養老服務安全付費 |
326,972.16 |
326,972.16 |
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09 |
職業技能年金繳納 |
163,486.08 |
163,486.08 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
10 |
干部職工基本的整形商業險繳付 |
214,575.48 |
214,575.48 |
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|
12 |
相關市場保護激費 |
73,977.46 |
73,977.46 |
|
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13 |
居住房北京公積金 |
143,050.32 |
143,050.32 |
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302 |
|
淘寶產品和工作總支出 |
239,121.52 |
|
239,121.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
01 |
辦公樓費 |
136,570.00 |
|
136,570.00 |
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11 |
旅差費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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28 |
公會資金 |
40,871.52 |
|
40,871.52 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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29 |
會員福利費 |
56,160.00 |
|
56,160.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
99 |
任何菜品和服務的性支出 |
520.00 |
|
520.00 |
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303 |
|
對本人和普通家庭的補貼 |
600.00 |
600.00 |
|
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99 |
同一對自己的和家族的補助費 |
600.00 |
600.00 |
|
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政府部門“三公”接待費預算表和機構操作接待費預算表預算表表
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事業工作單位編制工作單位:013002深圳市松江區財務會計心中 |
標準:萬元左右 |
|||||
加總 |
因公出國旅游(境)費 |
公務接待廳接待廳費 |
公務接待出行用車購買及加載費 |
2020年危險機關自動運行資金預算表數 |
||
小計 |
采購費 |
運作費 |
||||
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
相關狀態解釋 |
|
一、2021年“三公”經費預算情況說明 |
本單位“三公”經費預算2021年度無預算金額,與2020年保持一致。
(ꦉ一)、因上海市松江區審計中心因公出國(境)經費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本預算單位不再另行重復公開。
(ജ二)、因上海市松江區審計中心已進行公務用車改革,2021年公務用車購置及運行費未安排。上海市松江區審計中心無公務用車,公務用車保有量為零。
(三)、2021年公務接待經費預算無,與2020年保持一致。
🐷核心計劃:(一)施工總承包外院校借鑒調查。適用于接待廳外各省市、表兄弟各區縣來松調查所發生了的食堂菜費、食宿費、交通管理費、場租費等收支。
(二)主辦行業例會、為強制執行公務活動或實施行業活動必需成本的宴會租費費、留宿費、餐費等性支出。
二、單位加載接待費預決算
🔴行政性公司啟用勞務費就是行政性公司和符合因公員法管理制度的企事業上公司安全使用普遍公共信息項目預算國庫付款籌劃的基本上教育教育支出中的臺賬共公勞務費教育教育支出,本公司屬企事業上公司,故無限額。
三、人民政府銷售的情況
2021⛎年度本單位政府采購預算0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2021年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。
上海市松江區審計中心2021年度未安排政府采購預算。
四、運輸車輛、房比較特殊霸占原因
1、設備
截至2020年12月31日,上海市松江審計中心車輛保有量為零。
2、別墅
♛截至2020年12月31日,上海市松江區審計中心使用的房屋中由區機關事務管理局統一調配的其他部門產權的房屋為117平方米。
五、業績考核工作目標使用狀況
2021季度,本公司的無工作教育支出工程預算,故無實施運行考核學習目標標準化管理的工作。
六、集體所有制基金銷售經營概算財務撥付結余問題
本行業2021年無國有土地資本投資經營管理財政預算撥付收入支出表。