武漢市松江區九亭醫院科室
2019年末預算
目 錄
首位區域 南京市松江區九亭醫院醫生簡介
一、主耍工作職責
二、組織機構設為
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
一、利潤撥出部門預算總表
二、納入竣工決算表
三、撥出竣工決算表
四、財政預算審批利潤收入支出預算總表
五、一般的公益性工程預算財政部門補貼款教育支出竣工決算表
六、似的公用設施部門預算財政部門補貼款主要性支出部門預算表
七、尋常公益性估算財政資金捐款“三公”接待費撥出及企事業單位工作接待費撥出撥出竣工決算表
八、政府辦公室性基金投資預算表財政預算撥付支出費用竣工決算表
九、資本資產負債情況報告表
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
4.大部分 專有名詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區九亭醫院概況
一、大部分職權
💃佛山市松江區九亭醫阮其主要負責九亭鎮及周遍位置居住者總合性醫遼清潔服務于的及救急正確處理公共性清潔救急正確處理、醫遼應急和婦幼健康養生等運行,并可合適的實施很多方面醫遼服務于的。
二、學校設立
基于以上的崗位責任,武漢市松江區💟九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。
第二部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算表
2019每年收入水平收支結算的時候總表
組織:70萬
收益 |
其他支出 |
||
的項目 |
結算的時候數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、一般的通用決算民政審批收入來源 |
4166.86 |
一、一半精準服務性精準服務付出 |
|
二、縣政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政廳補貼款創收 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、上司補助費創收 |
|
三、民防開支 |
|
四、創業納入 |
16320.86 |
四、通用安全衛生花費 |
|
五、運作個人收入 |
|
五、教育教學開支 |
|
六、所屬標準繳納收錄 |
|
六、科學的枝術支出費用 |
|
七、其余使收入 |
96.00 |
七、歷史文化出游田徑運動與文化經費支出 |
|
|
|
八、社會存在保護和就業的教育支出 |
956.68 |
|
|
九、干凈衛生建康結余 |
19292.72 |
|
|
十、發展節能節能減排節能減排費用 |
|
|
|
十一月、縣域街道社區費用支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水撥出 |
|
|
|
第十五、交行輸送付出 |
|
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|
十四、的資源堪探相關信息等總支出 |
|
|
|
十四、商業性服務管理業等教育支出 |
|
|
|
第十六、金融創新撥出 |
|
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|
十八、支助其他的位置性支出 |
|
|
|
二十、自然是資源海洋環境氣象條件等結余 |
|
|
|
第十九、自建房保障機制撥出 |
239.17 |
|
|
2、油糧商品自給率撥出 |
|
|
|
二十一國慶、災害性防止及應急方案處理費用支出 |
|
|
|
二十三、其他的其他支出 |
|
上年盈利預估合計 |
20583.72 |
本年度經費支出自動求和 |
20488.57 |
用工作私募基金處理開支差額 |
|
節余分配比例 |
158.37 |
年終結轉和節余 |
283.44 |
年初結轉和余額 |
220.22 |
合計 |
20867.16 |
累計 |
20867.16 |
2019年中利潤結算的時候表
企業單位:萬的大寫
工程項目 |
上年薪資收入總計 |
國庫撥付收益 |
上一級補貼費薪資 |
事業性年收入 |
生產薪資收入 |
附帶機構上交國家薪水 |
一些納入 |
||||
功能分類 |
專業科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
20583.72 |
4166.86 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
208 |
|
|
當今社會維護和求業教育支出 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政教育事業工作單位離辭職 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企企事業計量單位企事業計量單位主要醫養保費交費性支出 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政企機關事業單位自己事業企機關事業單位事業年金付費收支 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環衛穩定教育支出 |
19387.87 |
2971.01 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
|
私立衛生院 |
19063.28 |
2646.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
01 |
總合醫療機構 |
19053.28 |
2636.42 |
|
16320.86 |
|
|
96.00 |
|
210 |
02 |
99 |
其他的公辦診所撥出 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業上的工作單位醫學 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成企事編醫遼 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房維護付出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
2019全年效益部門預算表
單位名稱:萬
項目流程 |
本年度收入水平自動求和 |
財政資金捐款工資 |
上家補貼費納入 |
衛生事業使收入 |
自主經營收入來源 |
附屬醫院計量單位上交國家年收入 |
任何使收入 |
||||
功能分類 |
課目名字大全 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產行政體制改革收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間個人住房公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
2019月度收入支出部門預算表
企業:千元
投資項目 |
上年付出總金額 |
首要性支出 |
活動性支出 |
上交領導支出費用 |
經營的開支 |
對所屬組織補貼申請書支出費用 |
||||
功能分類 |
課目稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
20488.57 |
19001.44 |
1487.13 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會性保駕護航和學生就業開支 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門事業組織離退居二線 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關工作基層單位常規關于養老地產養老安全交款開支 |
683.34 |
683.34 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關事業院校院校職業角色年金付款收入支出 |
273.34 |
273.34 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
環境衛生安全經費支出 |
19292.72 |
17805.59 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫院科室 |
18968.13 |
17481.00 |
1487.13 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
網絡醫療機構醫生 |
18949.92 |
17481.00 |
1468.92 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
許多公校門診付出 |
18.21 |
0 |
18.21 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門事業上的基層單位醫療設備 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展部門醫疔 |
324.59 |
324.59 |
|
|
|
|
2019第四季度開支竣工決算表
的單位:萬
大型項目 |
本年度其他支出總金額 |
基礎結余 |
新項目性支出 |
上交國家上一級收入支出 |
生產經費支出 |
對附加院校津貼花費 |
||||
功能分類 |
課目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護收入支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房轉型經費支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年中財政總支出撥付凈收入總支出預算總表
的單位:W
收入水平 |
總支出 |
||||
的項目 |
部門預算數 |
創業項目 |
自動求和 |
一半服務性項目預算不需要撥付 |
現政府性債卷估算財政廳撥付 |
一、通常情況公開概算不需要補貼款 |
4166.86 |
一、通常情況下公共信息服務于花費 |
|
|
|
二、政府性性理財產品費用民政付款 |
|
二、外交史付出 |
|
|
|
|
|
三、民防費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性衛生收入支出 |
|
|
|
|
|
五、學前教育開支 |
|
|
|
|
|
六、科學課科技開支 |
|
|
|
|
|
七、藝術出境游體育用品與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、社會的有效保障和就業前景支出費用 |
956.68 |
956.68 |
|
|
|
九、身體身體收入支出 |
3039.63 |
3039.63 |
|
|
|
十、綠色環保節能綠色環保開支 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設片區總支出 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水性支出 |
|
|
|
|
|
十五、道路運載教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、成本地質勘察企業信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、商業樓產品業等教育支出 |
|
|
|
|
|
十五、金融服務總支出 |
|
|
|
|
|
十二、支助另外的省市經費支出 |
|
|
|
|
|
十七、自然生態資源性海洋環境氣象站等開支 |
|
|
|
|
|
十八、房屋保護教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
|
|
二是、糧油加工應急物資儲備庫費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害預防治療及應急預案維護總支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他收支 |
|
|
|
本年度個人收入預估合計 |
4166.86 |
年初付出加總 |
4235.48 |
4235.48 |
|
年末財政局捐款結轉和余額 |
271.94 |
月底財政支出捐款結轉和余額 |
203.32 |
139.59 |
63.73 |
一、似的公用工程預算不需要付款 |
208.21 |
|
|
|
|
二、區政府性基金、期貨、現貨、微盤費用財政性審批 |
63.73 |
|
|
|
|
總共 |
4438.80 |
總額 |
4438.80 |
4375.07 |
63.73 |
2019年正常公用預算表財政廳捐款花費部門預算表
行業:多萬元
的項目 |
累計數 |
幾乎收入支出 |
活動撥出 |
|||
職能歸類 考試科目商品編碼 |
幾個會計科目名字 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交保證和就業前景開支 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
|
政府部門事業發展公司的離退休工資 |
956.68 |
956.68 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關人事公司大多養老服務保障繳納費用結余 |
683.34 |
683.34 |
|
208 |
05 |
06 |
市直機關視野公司的職業角色年金繳納費用付出 |
273.34 |
273.34 |
|
210 |
|
|
干凈衛生更健康費用 |
3039.63 |
1556.00 |
1483.63 |
210 |
02 |
|
名辦醫院門診 |
2715.04 |
1231.41 |
1483.63 |
210 |
02 |
01 |
全方位的青島博士整形醫院醫院 |
2696.83 |
1231.41 |
1465.42 |
210 |
02 |
99 |
另一個私立診所收入支出 |
18.21 |
|
18.21 |
210 |
11 |
|
行政部門人事政府部門醫學 |
324.59 |
324.59 |
|
210 |
11 |
02 |
企業的單位整形 |
324.59 |
324.59 |
|
221 |
|
|
房產有保障結余 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
|
房產改制教育支出 |
239.17 |
239.17 |
|
221 |
02 |
01 |
商品房公積金貸款 |
239.17 |
239.17 |
|
預估合計 |
4235.48 |
2751.85 |
1483.63 |
2019半年度般公用設施費用預算財政性付款總體花費結算的時候表
廠家:多萬元
的項目 |
加總 |
人員管理接待費 |
共公經費支出 |
||
經濟條件幾大類 課程和科目編號 |
會計科目明稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入福利微信費用 |
2751.85 |
2751.85 |
|
301 |
01 |
總體薪資 |
170.83 |
170.83 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
217.89 |
217.89 |
|
301 |
03 |
獎勵金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補貼申請書費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核薪資 |
806.04 |
806.04 |
|
301 |
08 |
企企業組織企業組織大體社會養老人身險交費 |
683.34 |
683.34 |
|
301 |
09 |
工作年金交費 |
273.34 |
273.34 |
|
301 |
10 |
教職工幾乎醫療保障商業保險繳納費用 |
324.59 |
324.59 |
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療衛生補貼政策繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
別世界服務網上繳費 |
36.65 |
36.65 |
|
301 |
13 |
公寓房住房基金 |
239.17 |
239.17 |
|
301 |
14 |
診療費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它的公司獎勵其他支出 |
|
|
|
302 |
|
貨品和安全服務結余 |
|
|
|
302 |
01 |
辦公區費 |
|
|
|
302 |
02 |
印刷廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨詢服務費 |
|
|
|
302 |
04 |
手扣費費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
水電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業保安工作服務費 |
|
|
|
302 |
11 |
交通費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國工作(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租憑費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動迎送費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級原料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝置辦費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的生物質費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣費 |
|
|
|
302 |
27 |
請求工作費 |
|
|
|
302 |
28 |
總工會經費支出 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
|
|
|
302 |
31 |
公務接待私車電腦運行定期檢查費 |
|
|
|
302 |
39 |
某個交通管理預算 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添成本費用 |
|
|
|
302 |
99 |
任何商品種類和提供服務性支出 |
|
|
|
303 |
|
對各人和中國家庭的補助金 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
過日子津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
捐資國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
獲獎額度金 |
|
|
|
303 |
10 |
他人畜牧業生育國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對個和家人的補貼 |
|
|
|
310 |
|
資本投資性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
商務辦公用品購入 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬裝置折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢互聯網及APP購買更新時間 |
|
|
|
310 |
13 |
因公車輛新購 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的交通銀行平臺折舊費 |
|
|
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310 |
21 |
出土文物和商品陳列品購買 |
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310 |
22 |
隱匿資金添置 |
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310 |
99 |
其余資本投資性性支出 |
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累計 |
2751.85 |
2751.85 |
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🅘2019半年度通常情況公共信息概算不需要撥付“三公”專項專項資金及行政單位啟用專項專項資金收支結算的時候表
組織:萬美金
一樣公用設施概算財政資金補貼款“三公”勞務費 |
機關事業單位電腦運行 專項資金結算的時候數 |
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自動求和 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動使用車添置及工作費 |
公務服務服務費 |
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小計 |
國家公務買車 購買費 |
公務接待用車的 使用費 |
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概算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
部門預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
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0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
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0 |
0 |
0 |
2019本年部門性貨幣基金概算不需要捐款其他支出部門預算表
行業:多萬元
的項目 |
累計 |
通常開支 |
工程其他支出 |
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功能鍵類型 科目表商品代碼 |
會計分類名字大全 |
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類 |
款 |
項 |
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累計 |
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注:上海市松江區九亭醫院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019本年度基金負債率情況下表 |
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大額企業:多萬元 |
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總數 |
使用價值 |
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本年數 |
年初數 |
本年數 |
月底數 |
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一、資產投資加總 |
—— |
—— |
27762.14 |
28644.71 |
(一)流失凈資產 |
—— |
—— |
3874.85 |
3909.39 |
(二)固定位置凈資產 |
—— |
—— |
13221.44 |
14004.52 |
其中:1.房屋(平方米) |
12009.57 |
12009.57 |
7765.58 |
7765.58 |
ꦓ 2.通用型的設備(臺/套/輛) |
645 |
802 |
487.13 |
803.47 |
൩ 在其中:(1)車倆(輛) |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
꧃ 一般的國家公務私家車 |
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ಌ 市場監管執勤點車輛租賃 |
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💮 特殊工種的專業科技租車 |
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𒈔 任何出行 |
1 |
1 |
35.99 |
35.99 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
1 |
15 |
52.80 |
52.80 |
3.專用設備(臺/套) |
911 |
942 |
4920.67 |
5381.17 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
8 |
8 |
1903.86 |
1903.86 |
🦋 4.的比較固定股權 |
—— |
—— |
48.06 |
54.30 |
🥃 減:積累折舊費及減值開始準備 |
—— |
—— |
4560.43 |
5259.21 |
(三)常期股權質押投資的 |
—— |
—— |
|
|
(四)持續公司債的投資 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建項目 |
—— |
—— |
15064.63 |
15585.77 |
(六)無形之中財產 |
—— |
—— |
352.78 |
632.98 |
꧂ 減:總計攤銷 |
—— |
—— |
191.13 |
228.74 |
(七)其他的固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、債務自動求和 |
—— |
—— |
1290.96 |
1420.36 |
三、凈財力累計 |
—— |
—— |
26471.18 |
27224.35 |
第三部分 上海市松江區九亭醫院2019年度決算情況說明
一、并于南京市松江區九亭醫院醫生2019當年度薪資收入經費支出竣工決算總體目標條件描述
重慶市松江區九亭門診2019๊年度收入總計為20867.16萬元、支出總計為20867.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加697.35萬元。主要原因:收入方面財政撥款收入雖然減少,但事業收入增長幅度較大;支出方面是城鄉社區支出減少,但衛生健康支出及住房保障支出略有增加。
二、有關重慶市松江區九亭寵物醫院2019本年度收入水平竣工決算前提講解
當年度𝄹收入合計20583.72萬元,其中:財政撥款收入4166.86萬元,占20.24%;事業收入16320.86萬元,占79.29%;其他收入96.00萬元,占0.47%。
三、至于深圳市松江區九亭醫院專家2019全年度付出預算情況報告解釋
當年度🅰支出合計20488.57萬元,其中:基本支出19001.44萬元,占92.74%;項目支出1487.13萬元,占7.26%。
四、相對于佛山市松江區九亭醫院科室2019年度目標財政開支審批薪資收入開支整體條件闡述
西安市市松江區九亭寵物醫院2019﷽年度財政撥款收支總決算4438.80萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少1386.23萬元,下降31.23%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。
五、對濟南市松江區九亭醫阮2019當年度一般的服務性費用預算財政廳付款經費支出結算的時候狀況反映
(一)應該共公預預算財政廳補貼款支出費用預算整體來說狀況
南京市松江區九亭三甲醫院2019♚年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,占本年支出合計的100%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加374.59萬元,增長9.70%。主要原因:項目支出經費的增加。
(二)普通公共信息民政預算民政捐款費用支出 部門預算空間結構的情況
武漢市松江區九亭診所2019♏年度一般公共預算財政撥款支出4235.48萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)956.68萬元,占22.59%;衛生健康支出(類)3039.63萬元,占71.76%;住房保障支出(類)239.17萬元,占5.65%。
(三)平常共公成本預算民政撥付費用支出 預算具體現狀現狀
鄭州市松江區九亭醫院醫生2019💎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4166.86萬元,支出決算為4235.48萬元,完成年初預算的101.65%。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。其中:
1♓、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)683.34萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為683.34萬元,支出決算為683.34萬元,完成年初預算的100%。
2𓆏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)273.34萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為273.34萬元,支出決算為273.34萬元,完成年初預算的100%。
3🐭、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為2636.42萬元,支出決算為2696.83萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年項目結轉至本年支出。
4🦋、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)。主要用于:公立醫院改革補助。年初預算為10萬元,支出決算為18.21萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年結余8.21萬元,結轉到今年使用。
5🎃、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)32.46萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為32.46萬元,支出決算為32.46萬元,完成年初預算的100%。
6꧒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)239.17萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為239.17萬元,支出決算239.17萬元,完成年初預算的100%。
六、管于沈陽市松江區九亭醫療機構2019年般服務性預預算財政資金審批大致收入支出預算條件情況報告
佛山市松江區九亭門診2019𒁏年度一般公共預算財政撥款基本支出2751.85萬元,包括人員經費2751.85萬元,公用經費0萬元。基本支出中:
1🐻、工資福利支出2751.85萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金、其他社會保障繳費。
七、關于上海市松江區2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政廳補貼款費用結算的時候綜合情況下說明書。
鄭州市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。
(二)“三公”金費財務補貼款總支出竣工決算大概事情說。
昆明市松江區九亭門診2019年末無“三公”事業費國庫付款開支。
八、觀于廣州市松江區九亭診所2019月度以政府性新基金概預算財政部門捐款開支預算環境說
廣州市松江區九亭衛生院2019本年度無鎮政府性投資基金預算表財政廳補貼款總支出。
九、國有土地資金生產決算財政部門付款實際情況講解
👍重慶市松江區九亭青島博士整形醫院醫院2019一年度無公有資本投資生產經營財政費用支出 預算財政費用支出 審批費用支出 。
十、別根本地方的情況下表示
(一)機構開機運行接待費收支時候
昆明市松江區九亭寵物醫院2019半年度無機物關執行資金投入費用。
(二)政府機構購置支出費用狀態
滬市🎉松江區九亭醫院2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1897.89萬元,其中:貨物采購金額572.57萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額1325.32萬元。
(三)車量、房源特色占用率情形
上海市松江區九亭醫院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算效績管控情形
上海市松江區九亭醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:體系施工具體前提在大批施工中;事業邏輯施工具體前提在大批施工中;🐈全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元;績效自評的2019年度項目9個,涉及預算金額1235.15萬元,平均得分84分(其中,績效評級為“優”的項目5個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目2個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
♐一、民政性概預算表資金補貼款效益:指院校當全年度從本級民政性概預算表資金科室具有的民政性概預算表資金補貼款,包涵似的公益性概預算表民政性概預算表資金補貼款和以政府性私募基金概預算表民政性概預算表資金補貼款。
🥃二、衛生事業上的薪水:指衛生事業上的院校推進技術業務部門話動和輔助器話動拿到的薪水。基本是:醫遼薪水等。
ཧ三、企業銷售經營創收:指事業有成單位名稱在非常專業國際業務話動極其配套話動以外大力開展非獨立空間計算企業銷售經營話動達到的創收。
四、其它納入:指公司的確認的除“財政局付款納入”、“事業性納入”、“經營者納入”等外的納入。
五、月初結轉和盈余:就是指當年度并沒有完成任務、結轉到年初按有關規定標準馬上運行的錢。
♍六、月底結轉和盈余:指年初度或己前當本年決算科學安排、因直接水平產生發展就沒有辦法按原進度表落實,需延遲時間到之前當本年按關以的規定持續適用的金額。
ꦬ七、總體總支出費用:指院校為維護中介機構普通 轉動、完工生活工作釣魚任務釣魚任務而進行的相關總支出費用。
🦹八、建設項目付出:指行業為已完成指定區域的行政性本職工作工作項目或事業性提升夢想,在最基本付出后出現的某項付出。
九、經驗結余:指工作工作單位在技術移動及外掛移動以外推進非獨力折算經驗移動遭受的結余。
🌊十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
⛎五一、機關工作工作機關單位運作預備費:指行政監管工作機關單位和圖案填充公務活動員法監管的工作工作機關單位選擇常見公眾預算表財政資金捐款確定的根本開支中的規章制度公供預備費開支。