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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭醫院)
信息來源: 推送時間段:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區九亭專科醫院

2018半年度部門乃至每一位員工結算的時候

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目  錄

 

首先組成部分 北京市松江區九亭機構情況

一、其主要職責

二、部門結算的時候機構制成

第二部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

一、盈利收入支出預算總表

二、收入水平部門預算表

三、收支竣工決算表

四、財政資金補貼款納入費用預算總表

五、應該公共信息估算財政廳撥付撥出竣工決算表

六、正常公共服務結算的時候財政性補貼款基本性收入支出結算的時候表

七、一般來說服務性項目預算財務付款“三公”接待費及機關事業單位啟動接待費費用支出 預算表

八、部門性新基金財政廳預算財政廳捐款花費竣工決算表

九、金融資產債務情況報告表

第三部分 上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

然后區域 名稱理解

 


第一部分    上海市松江區九亭醫院概況

 

一、主要職能部門

🧸九亭診所包括承受九亭鎮及該房產項目周邊中北部城市居民綜上性醫用保障公衛管理服務的于及的突發公共性公衛管理應對救治、醫用保障應急和婦幼中醫保健等工作的,并可科學合理進行幾維度醫用保障服務的于。

二、培訓機構使用

通過出現主要職責,滬市松江區🃏九亭醫院門急診臨床科室開設內科、外科、骨科、婦科、兒科、眼科、口腔科、五官科、皮膚科、中醫針灸科,住院開放內外科、婦科和骨科。現開放床位148張。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算表

2018年末薪資收入費用支出 竣工決算總表

方:多萬元

純收入

其他支出

項目

部門預算數

內容

預算數

一、財政支出捐款薪資收入

5560.63

一、一樣 通用服務質量費用

 

  各舉:縣政府性貨幣基金費用預算財政支出補貼款

1692.51

二、外交史費用支出

 

二、上級部門經濟補貼薪資

 

三、中國軍事收支

 

三、參公凈收入

13992.62

四、公益性安全保障花費

 

四、生產年收入

 

五、的教育性支出

0.98

五、其他公司的繳納收入水平

 

六、科學性技木花費

 

六、其余純收入

80.73

七、傳統藝術體育課與影視傳媒費用

 

 

 

八、社會各界保駕護航和就業率總支出

261.58

 

 

九、醫療保健安全與進度表生小孩開支

17902.04

 

 

十、低碳生態環保教育支出

 

 

 

國慶、縣域街道支出費用

1692.35

 

 

十三、畜牧業水收支

 

 

 

十四、道路交通搬家總支出

 

 

 

十四、材料勘測信息查詢等費用支出

 

 

 

第十六、商業性的售后服務行業等結余

 

 

 

十五、科技金融性支出

 

 

 

十八、幫扶其它區域費用支出

 

 

 

十九、國土資源海上氣象局等收支

 

 

 

19、公寓房保證總支出

28.61

 

 

二是、糧油食品物資采購自給率撥出

 

 

 

二11、許多結余

 

上年個人收入總金額

19633.98

年初費用總金額

19885.56

用參公母基金補充結余差額

262.84

余額調整

 

年末結轉和盈余

272.99

年初結轉和盈余

284.25

總共

20169.81

總結

20169.81


2018財政年度盈利結算的時候表

機關單位:多萬元

工作

上年收益自動求和

民政捐款收入水平

上級部門補貼政策純收入

視野薪水

經驗純收入

附屬醫院政府部門上交國家年收入

的收入來源

功能分類
科目編碼

考試科目名字

預估合計

19633.98 

5560.63 

 

13992.62 

 

 

80.73 

208

 

 

市場經濟有效保障和就業問題開支

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理事業心工作單位離養老金

261.58 

261.58 

 

 

 

 

 

208

05

05

企機關事業單位教育事業企機關事業單位幾乎養老服務商業險繳納費用收入支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

 

208

05

06

部門視野單位名稱專業年金交款費用支出

32.70

32.70

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療清潔衛生清潔衛生與行動計劃養育經費支出

17651.28 

3577.93 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

 

私立診所

17612.46 

3539.11 

 

13992.62 

 

 

80.73 

210

02

01

一體化醫生

17602.46

3529.11

 

13992.62

 

 

80.73

210

02

99

其他的公辦醫院口腔科費用

10

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政機關事業性標準醫療設備

38.82

38.82

 

 

 

 

 

210

11

02

創業公司的醫治

38.82 

38.82 

 

 

 

 

 

 


2018第四季度工資收入結算的時候表

的單位:萬余元

大型項目

上年薪資收入累計

財政性付款年收入

上級部門經濟補貼收益

事業上的利潤

營業年收入

附屬機構繳納收入水平

別的使收入

功能分類
科目編碼

科目表公司名稱

累計

 

 

 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區網站教育支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

 

城市發展基礎知識油煙凈化器配合費及相關聯專題資產工資讓的費用支出

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

212

13

99

某個地市基礎上基本設施配合費安排好的費用

1692.51 

1692.51 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有保障花費

28.61

28.61

 

 

 

 

 

221

02

 

房屋深化改革付出

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金

28.61 

28.61 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年度其他支出部門預算表

部門:千元

頂目

本年度費用支出 累計

通常收支

項目撥出

繳納上級領導教育支出

自主經營教育支出

對附屬的單位補貼費總支出

功能分類
科目編碼

科目表明稱

合計數

19885.56 

17029.68 

2855.87 

 

 

 

205

 

 

教育學校收支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

 

別的教肓撥出

0.98 

 

0.98 

 

 

 

205

99

99

的文化藝術培訓開支

0.98 

 

0.98 

 

 

 

208

 

 

社會生活服務和自主創業教育支出

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05 

 

行政性工作院校離養老

261.58 

261.58 

 

 

 

 

208

05

05 

機關院校事業心院校主要關于養老地產養老金服務激費收入支出

228.88 

228.88 

 

 

 

 

208

05

06

市直機關企事業組織工作年金網上繳費付出

32.70

32.70

 

 

 

 

210

 

 

醫療保健清潔衛生與計劃方案生二胎支出費用

17902.04

16739.50

1162.54

 

 

 

210

02

 

醫的醫院

17863.22

16700.68

1162.54

 

 

 

210

02

01

合理醫療

17861.43

16700.68

1160.75

 

 

 

210

02

99

其他市立寵物醫院性支出

1.79 

 

1.79 

 

 

 

2018本年度花費竣工決算表

機構:百萬元

投資項目

年初性支出總計

基礎支出費用

工程項目付出

繳納上級領導支出費用

生產經營付出

對附屬醫院工作單位補助金費用支出

功能分類
科目編碼

科目表名稱大全

總金額

 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業上公司的醫療管理

38.82 

38.82 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展標準醫療器械

38.82 

38.82 

 

 

 

 

212

 

 

城鄉經濟區域其他支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

 

市政基礎框架生活設施配套方案費及代表重點財產創收具體安排的收支

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

212

13

99

另外大都市根基公共設施設備配套費分配的經費支出

1692.35 

 

1692.35 

 

 

 

221

 

 

商品房有效保障結余

28.61 

28.61 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改變教育支出

28.61

28.61

 

 

 

 

221

02

01

商品房社保公積金

28.61

28.61

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018年中財政性捐款純收入性支出結算的時候總表

院校:萬多

工資收入

經費支出

建設項目

結算的時候數

投資項目

總計

常見公用設施概預算不需要付款

政府性性資金概預算財政局捐款

一、一樣 共公估算財政廳補貼款

3868.12 

一、普通公眾服務管理教育支出

 

 

 

二、縣政府性母基金預算表財政資金撥付

1692.51 

二、國際關系結余

 

 

 

 

 

三、中國國防付出

 

 

 

 

 

四、服務性安全性高經費支出

 

 

 

 

 

五、教導花費

0.98 

0.98 

 

 

 

六、科學合理系統開支

 

 

 

 

 

七、歷史文化體育足球與媒體支出費用

 

 

 

 

 

八、生活得到保障和就業率付出

 261.58

261.58 

 

 

 

九、醫用清潔與打算生肓支出費用

 3569.72

3569.72 

 

 

 

十、節能降耗壞保付出

 

 

 

 

 

國慶、村鎮特別撥出

 1692.35

 

1692.35 

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、交通配套車輛運輸總支出

 

 

 

 

 

十四、資原堪探個人信息等付出

 

 

 

 

 

15場、金融業服務于業等收入支出

 

 

 

 

 

十五、財務性支出

 

 

 

 

 

十八、幫扶其他的國家性支出

 

 

 

 

 

十九、國土資源深海氣象學等其他支出

 

 

 

 

 

19、公寓房后勤保障支出費用

 28.61

28.61 

 

 

 

三十、調味品武器裝備自給率結余

 

 

 

 

 

二五一、其他收入支出

 

 

 

上年收入來源預估合計

5560.63 

當年度付出自動求和

5553.24 

3860.89 

 1692.35

期初民政補貼款結轉和節余

264.40 

年尾民政捐款結轉和盈余

271.79 

208.21 

 63.58

      一半公共信息成本預算不需要捐款

200.98 

 

 

 

 

      政府機關性私募基金概預算財政廳審批

63.42 

 

 

 

 

總結

5825.03 

總額

 5825.03

 4069.10

1755.93 

 


2018年平常公眾費用預算財政部門撥付經費支出竣工決算表

組織:余萬元

頂目

預估合計

基本上性支出

樓盤費用

效果幾大類

科目必簡碼

考試科目簡稱

205

 

 

基礎教育撥出

0.98

 

0.98

205

99

 

其他的學校總支出

0.98

 

0.98

205

99

99

另一個幼兒教育支出費用

0.98

 

0.98

208

 

 

市場得到保障和學生就業支出費用

261.58

261.58

 

208

05 

 

行政機關事業心公司離養老

261.58

261.58

 

208

05

05 

政府機關自己事業機關單位基本的醫療保險服務保險服務交款費用支出

228.88

228.88

 

208

05

06

市直機關事業有成部門職業類型年金網上繳費教育支出

32.70

32.70

 

210

 

 

醫療設備環衛與計劃表生殖費用

3569.72

2631.19

938.53

210

02

 

市立門診

3530.90

2592.37

938.53

210

02

01

綜合性醫院

3529.11

2592.37

936.74

210

02

99

某些名辦專科醫院開支

1.79

 

1.79

210

11

 

行政事務事業上的工作單位醫用

38.82

38.82

 

210

11

02

事業上部門治療

38.82

38.82

 

221

 

 

房屋有效保障性支出

28.61

28.61

 

221

02

 

商品房教育體制改革性支出

28.61

28.61

 

221

02

01

房產房貸公積金

28.61

28.61

 

總金額

3860.89

2921.38

939.51

 


2018一年度平常公共信息項目預算民政捐款基本性教育支出結算的時候表

  方:萬的大寫

該項目

自動求和

專業人員勞務費

共用金費

經濟性歸類

會計分類識別碼

課程稱呼

301

 

的薪資好處付出

2921.38

2921.38

 

301

01

  基本上公司

522.38

522.38

 

301

02

  津貼費津貼

360.90

360.90

 

301

03

  獎金稅率

 

 

 

301

06

  工作餐補助費費

 

 

 

301

07

  工作績效薪資

1709.09

1709.09

 

301

08

政府機關企業發展公司的基礎頤養穩妥費

228.88

228.88

 

301

09

職業選擇年金網上繳費

32.70

32.70

 

301

10

干部職工總體醫學保險行業手機繳費

38.82

38.82

 

301

11

因公員醫院補貼繳納

 

 

 

301

12

的生活維護繳納

 

 

 

301

13

住宅社保公積金

28.61

28.61

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  許多薪水有福利教育支出

 

 

 

302

 

進口商品和服務的結余

 

 

 

302

01

  企業辦公費

 

 

 

302

02

  設計印刷費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  辦理手充值續費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  小區物業操作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修費(護)費

 

 

 

302

14

  叉車房租費

 

 

 

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培訓課費

 

 

 

302

17

  國家公務招待費

 

 

 

302

18

  專用箱建筑服務費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專屬染料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  下令讓工作費

 

 

 

302

28

  工會組織勞務費

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  因公公務車啟用檢修費

 

 

 

302

39

  其余交通費預算

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加服務費

 

 

 

302

99

  其它產品和服務費用

 

 

 

303

 

對每個人和小家庭的補貼

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  居住補助費

 

 

 

303

07

  診療費經濟補貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  獎勵活動金

 

 

 

303

10

一個人占農業的大部分的生產貼補

 

 

 

303

99

  其它自身和家中的補貼政策費用支出

 

 

 

310

 

資本公司性收支

 

 

 

310

02

  辦公區設備添置

 

 

 

310

03

  專用設配采購

 

 

 

310

07

  信息內容線上及軟件采購游戲更新

 

 

 

310

13

  國家公務私家車購入

 

 

 

310

19

  另一個道路生產工具購買

 

 

 

310

22

  隱匿股本新購

 

 

 

310

99

  的投資性結余

 

 

 

累計

2921.38

2921.38

 

 


🔜2018民政年度基本公用設施成本預算民政撥付“三公”經費結余預算及企事業單位工作經費結余預算結余預算表

方:萬多

普遍公開概算國庫審批“三公”費用

行政單位作業

經費預算結算的時候數

總計

因公出境

(境)費

國家公務車輛折舊費及行駛費

因公接待處費

小計

因公私家車

新購費

國家公務車輛使用

啟用費

財政預算數

結算的時候數

工程預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

工程預算數

預算數

預算表數

結算的時候數

估算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018一年度政府部門性理財產品費用財政性撥付支出費用預算表

公司:萬美金

新項目

加總

大致撥出

好項目費用支出

性能劃分類別

科目表數字

科目必名稱大全

212

 

 

成鄉居委會支出費用

1692.35

 

1692.35

212

13

 

地區根基設施設備一體化費及表示專業負債凈收入讓的性支出

1692.35

 

1692.35

212

13

99

其他城市地區核心服務設施一起費擬定的付出

1692.35

 

1692.35

預估合計

1692.35

 

1692.35

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度股權流動負債狀況表

 

 

余額組織:萬是

 

數量

使用價值

本年數

年底數

年終數

年終數

一、固定資產預估合計

——

——

24915.03

26734.54

   (一)流房產

——

——

4390.26

3874.85

   (二)特定固定資產處置

——

——

12363.87

13221.44

          其中:1.房屋(平方米)

 11685.30

 12009.57

7765.58

7765.58

                2.通用設備(臺/套/輛)

 643

 645

479.37

487.13

                   (1)車輛

 

 

 

 

😼                          平常國家公務私家車

 1

 1

35.99

35.99

🅰                          市場監管值崗租車

 

 

 

 

𝔉                          特殊工種正規技術專用車

 

 

 

 

ಞ                          任何車輛使用

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

52.80

52.80

               3.專用設備(臺/套)

 932

 912

4066.72

4920.67

                    單價100萬元以上專用設備

 6

 8

1464.46

1903.86

🤡               4.其它的固定不變資本

——

——

52.20

48.06

♒        減:總共使用折舊費及減值工作

——

——

5088.60

5587.47

   (三)太久投入

——

——

 

 

   (四)興建項目工程

——

——

13062.06

15064.63

   (五)無型資產投資

——

——

348.23

352.78

꧑        減:積累攤銷

——

——

160.79

191.69

   (六)其它的基金

——

——

 

 

二、債務合計數

——

——

1575.67

1509.61

三、凈資金合計數

——

——

23339.36

25224.93

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區九亭醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于沈陽市松江區九亭衛生院2018本年利潤費用支出 預算綜合性情形這說明

東莞市松江區九亭醫院口腔科2018♐年度收入總計為20169.81萬元、支出總計為20169.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各減少382.19萬元。主要原因:收入方面主要是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

二、并于杭州市松江區九亭的醫院2018季度薪資預算時候就說明

當年度🤪收入合計19633.98萬元,其中:財政撥款收入5560.63萬元,占28.32%;事業收入13992.62萬元,占71.27%;其他收入80.73萬元,占0.41%。

三、相關傷害市松江區九亭衛生院2018一年度付出結算的時候情況說

年初🔥支出合計19885.56萬元,其中:基本支出17029.68萬元,占85.64%;項目支出2855.87萬元,占14.36%。

四、關羽鄭州市松江區九亭醫院口腔科2018財政部門年度財政部門審批效益費用支出 整體條件原因分析

廣州市松江區九亭醫院醫生2018ﷺ年度財政撥款收支總決算5825.03萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少1058.66萬元,減少15.38%。主要原因:收入方面是由于政府性基金預算財政撥款收入減少,支出方面是城鄉社區支出減少。

五、關于幼兒園北京市松江區九亭醫院門診2018財務年度一樣公眾費用財務補貼款結余預算情況詳細說明

(一)般公共信息概預算財政其他支出撥付其他支出預算基本狀態

上海市松江區九亭醫院2018♋年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,占本年支出合計的19.42%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1332.70萬元,增長52.71%。主要原因:人員經費及項目支出經費的增加。

(二)普遍公眾估算民政付款收入支出部門預算機構情況下

杭州市松江區九亭診所2018🗹年度一般公共預算財政撥款支出3860.89萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)261.58萬元,占6.78%;教育支出(類)0.98萬元,占0.02%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3569.72萬元,占92.46%;住房保障支出(類)28.61萬元,占0.74%。

(三)普通公益性概預算民政審批收入支出部門預算到底狀況

沈陽市松江區九亭的醫院2018𒊎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3869.10萬元,支出決算為3860.89萬元,完成年初預算的99.79%。決算數小于預算數的主要原因:公立醫院改革補助項目資金8.21萬元,結轉到下年。其中:

1💧、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)0.98萬元。主要用于:醫院學科建設。年初預算為0.98萬元,支出決算為0.98萬元,完成年初預算的100%。

2💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)228.88萬元。主要用于:單位養老保險支出。年初預算為228.88萬元,支出決算為228.88萬元,完成年初預算的100%。

  ⛦社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)32.70萬元。主要用于:單位職業年金支出。年初預算為32.70萬元,支出決算為32.70萬元,完成年初預算的100%。

3🌸、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)3529.11萬元。主要用于:人員經費支出和項目支出。年初預算為3529.11萬元,支出決算為3529.11萬元,完成年初預算的100%。

🧔醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)1.79萬元。主要用于:公立醫院改革補助支出。年初預算為10萬元,支出決算為1.79萬元,完成年初預算的17.90%,結余8.21萬元,結轉到下年。

๊醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)38.82萬元。主要用于:單位醫療保險支出。年初預算為38.82萬元,支出決算為38.82萬元,完成年初預算的100%。

 

4ꦬ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)28.61萬元。主要用于:職工住房公積金支出。年初預算為28.61萬元,支出決算28.61萬元,完成年初預算的100%。

六、相關南京市松江區九亭門診2018年終首要上公共信息工程預算不需要付款首要性支出竣工決算前提描述

蘇州市松江區九亭機構2018꧂年度一般公共預算財政撥款基本支出2921.38萬元,包括人員經費2921.38萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1𓄧、工資福利支出2921.38萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費住房公積金。

七、關于上海市松江區九亭醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費不需要捐款開支竣工決算環境承載力實際情況解釋。

成都市松江區九亭醫院科室2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元。

(二)“三公”專項經費民政付款教育支出預算詳細現狀介紹。

東莞市松江區九亭醫院醫生2018月度無“三公”金費不需要付款花費。

八、對昆明市松江區九亭醫院2018半年度政府部性債卷費用財政資金補貼款費用支出 竣工決算具體情況描述

傷害市松江區九亭醫療2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計1692.51萬元,具體情況如下:

1ไ、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)。主要用于:九亭醫院改擴建項目。年初預算為1692.51萬元,支出決算為1692.35萬元。決算數小于預算數的主要原因:基建賬戶存款利息收入。

九、國家股資本經營管理概預算財政性付款情況報告證明

蘇州市松江區九亭衛生院2018第四季度無國家資本加盟費用財務撥付經費支出。

十、另一首要特別注意的狀態這說明

(一)企事業單位正常運行金費支出費用問題

沈陽市松江區九亭衛生院2018年中無機物關運動資金結余。

 

(二)政府辦公室購進其他支出情況

南京市松江區九亭醫生2018🙈年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為210.45萬元,其中:貨物采購金額52.79萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額157.66萬元。

(三)維修、房子唯一性占地情況

重慶市松江區九亭的醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預算表工作績效監管癥狀

ꦺ上海市松江區九亭醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:制度建設情況正在陸續建設中;工作機制建設情況正在陸續建設中;績效評價開展情況:無。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分    名詞解釋

 

🐼一、不需要廳支出概估算付款個人收入:指機構上年度目標從本級不需要廳支出概估算現政府部門達到的不需要廳支出概估算付款,具有基本上公益性概估算不需要廳支出概估算付款和現政府性債卷概估算不需要廳支出概估算付款。

ও二、衛生衛生事業收錄:指衛生衛生事業組織做好靠譜國際業務工作形式以及其配套工作形式有的收錄。重點是:醫療設備收錄等。

ꦫ三、生意納入:指企業發展部門在專業的業務部門過程組織舉例配套過程組織之下做好非人格獨立成本核算生意過程組織拿到的納入。

꧙四、另外工資:指機構達成的除“財政廳付款工資”、“創業工資”、“銷售工資”等任何的工資。最主要的是:存款利息工資等。

五、今年初結轉和節余:意指去年度還沒完畢、結轉到上年按想關標準規定再次運用的資本。

💧六、半季度結轉和盈余:指本季度度或前季度估算準備、因從客觀能力遭受變換是沒辦法按原計劃方案具體實施,需遲緩到往后季度按相關的英文規范再選用的財政資金。

七、通常開支:指機關單位為保護企業常見轉動、到位日常化事業日常任務而形成的一項開支。

🦹八、業務經費費用:指企業為完整相關的行政訴訟工作中成就或企業不斷發展不斷發展任務,在大多經費費用除此之外的發生的哪項經費費用。

🌞九、經驗經費經費支出:指事業行業在技術專業過程及協助過程本身抓好非經濟獨立記帳經驗過程發現的經費經費支出。

ꦅ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🉐國慶、政府機關運營金費:指人事部門公司和對比國家視野編法控制的視野公司運行大致公共性概算國庫撥付制定的大致教育收入支出中的每天的共用金費教育收入支出。

 

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