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2019年決算信息公開(上海市松江區中心醫院)
信息來源: 上架日期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

昆明市松江區中心站醫阮

2019半年度竣工決算

 


目  錄

 

一方面 廣州市松江區平臺醫院專家情況

一、常見工作職責

二、組織 配置

第二部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算表

一、使收入費用支出 竣工決算總表

二、利潤結算的時候表

三、支出費用預算表

四、民政付款純收入開支結算的時候總表

五、一樣共同預算財政廳審批其他支出預算表

六、正常公開估算財政性補貼款大體教育支出竣工決算表

七、似的公共信息費用預算財務撥付“三公”資金及市直機關作業資金花費結算的時候表

八、國家性母基金預算表財務審批開支結算的時候表

九、凈資產債務癥狀表

第三部分 上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

第二步組成部分 專有名詞回答


第一部分    上海市松江區中心醫院概況

 

一、關鍵主要職責

🐼杭州市松江區重點整形設備器械機構有所作為二次甲等整形設備器械機構,擔負起著空間區域整形設備器械重點的責職,為松江我們身體上安全給出整形設備器械與病人護理學保養服務課程培訓。實施整形設備器械與病人護理學,中臨床醫學文化教肓,中臨床醫學設計,健康生活整形設備器械的工作員課程培訓,健康生活技藝的工作員再次文化教肓,保養與安全文化教肓。

杭州市松江區中間醫療機構꧙作為松江區域醫療中心,全市率先運行區域影像診斷中心、區域臨床檢驗中心、區域病理診斷中心,覆蓋全區15家社區衛生服務中心及6家二級醫院。

二、單位快速設置

按照作出責任,蘇州市松江區中診所設40🐭個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。

 

 

 

第二部分    上海市松江區中心醫院2019年度決算表

2019當年度使收入支出費用預算總表

政府部門:萬是

收入來源

總支出

活動

預算數

建設項目

結算的時候數

一、般公眾工程預算財政資金審批盈利

22385.03

一、一樣 公共業務業務收入支出

 

二、相關部門性股權基金成本預算財政支出審批薪資收入

3293.59

二、外交史教育支出

 

三、領導補貼收入水平

 

三、國家安全其他支出

 

四、事業有成凈收入

112239.83

四、共同防護其他支出

 

五、生意工資收入

 

五、文化教育費用支出

 

六、附設廠家上交國家薪資收入

 

六、科學性枝術撥出

 

七、同一盈利

883.79

七、人文旅游酒店體肓與文化收支

 

 

 

八、社會中服務保障和人才需求支出費用

6824.39

 

 

九、食品衛生良好教育支出

128333.85

 

 

十、高效低能耗費用支出

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社群收支

3293.59

 

 

12、農業和林業水收入支出

 

 

 

13、鐵路交通運送教育支出

 

 

 

十四、自然資源勘查信息查詢等收入支出

 

 

 

十四、企業貼心酒店業等收支

 

 

 

第十六、金融服務總支出

 

 

 

二十七、幫扶另外的的地方費用

 

 

 

二十、那自然成本海域氣象觀測等付出

 

 

 

十八、往房后勤保障付出

1597.07

 

 

2、油糧工程材料收儲開支

 

 

 

二五一、災害性有機廢氣及應及監管總支出

 

 

 

二十三、同一支出費用

 

年初收錄加總

138802.23

上年撥出總金額

140048.91

用創業基金、期貨、現貨、微盤掩蓋收入支出差額

2582.18

盈余分配原則

 

年末結轉和余額

1464.75

年終結轉和節余

2800.25

共計

142849.16

總金額

142849.16


2019每年薪資竣工決算表

組織:多萬元

創業項目

本年度凈收入總金額

國庫撥付薪資收入

領導補貼政策收錄

衛生事業收入水平

經營者盈利

加盟部門上交收入來源

的利潤

功能分類
科目編碼

課目各稱

總計

138802.23

25678.62

 

112239.83

 

 

883.79

208

 

 

發展擔保和專業教育性支出

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門行業機構離辭職

6824.39

6824.39

 

 

 

 

 

208

05

02

事業性政府部門離辭職

436.11

436.11

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關視野組織大多社區養老金行業網上繳費性支出

4563.06

4563.06

 

 

 

 

 

208

05

06

企教育事業企業單位教育事業企業單位行業年金繳付支出費用

1825.22

1825.22

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生管理身心健康性支出

127087.18

13963.56

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

 

公辦醫院科室

124919.73

11796.11

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

01

宗合醫院

124260.98

11137.36

 

112239.83

 

 

883.79

210

02

99

某些私立醫阮支出費用

658.75

658.75

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理視野公司醫療機構

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展公司的治療

2167.45

2167.45

 

 

 

 

 

212

 

 

城鎮社區服務站開支

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

 

市政前提油煙凈化器整套搭配費配備的費用支出

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

212

13

99

各種的城市地基公用設施配套方案費組織的支出費用

3293.59

3293.59

 

 

 

 

 

221

 

 

房屋后勤保障費用支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅轉型開支

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

221

02

01 

居住房社保公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 


2019季度支出費用竣工決算表

企事業單位:億元

項目流程

本年度付出自動求和

幾乎總支出

創業項目花費

繳納上家經費支出

運營教育支出

對附帶公司補助費經費支出

功能分類
科目編碼

專業科目種類

累計

140048.91 

131666.77 

8382.13 

 

 

 

208

 

 

的社會擔保和學生就業總支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

 

行政處企業廠家離養老

6824.39 

6824.39 

 

 

 

 

208

05

02

創業部門離退休工資

436.11 

436.11 

 

 

 

 

208

05

05

工商登記視野院校基本上頤養商業險繳納撥出

4563.06 

4563.06 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記事業上機構的職業年金手機繳費支出費用

1825.22 

1825.22 

 

 

 

 

210

 

 

營養健康營養健康收入支出

128333.85 

123245.31 

5088.54 

 

 

 

210

02

 

公力醫療機構

126166.40 

121077.86 

5088.54 

 

 

 

210

02

01

綜合管理機構

126126.33

121077.86

5048.47

 

 

 

210

02

99

同一私立醫院專家其他支出

40.07

 

40.07

 

 

 

210

11

 

行政部門企業發展機關單位醫藥

2167.45

2167.45

 

 

 

 

210

11

02

事業單位名稱醫治

2167.45

2167.45

 

 

 

 

212

 

 

城鄉建設居委會結余

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

 

成市根基公用設施服務設施費安排好的總支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

212

13

99

另外的城市基礎條件配制設施費按排的總支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

221

 

 

房屋保險性支出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改變撥出

1597.07

1597.07

 

 

 

 

221

02

01 

居住房北京公積金

1597.07

1597.07

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年度目標民政付款收錄付出部門預算總表

企業:萬塊

收入水平

收支

工程

結算的時候數

業務

合計數

基本公共信息不需要預算不需要付款

相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫捐款

一、一般來說公眾預算表財政部門捐款

22385.03 

一、普遍公共業務業務結余

 

 

 

二、以政府性債券費用財政支出付款

3293.59 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、公用應急開支

 

 

 

 

 

五、教育輔導費用

 

 

 

 

 

六、學科能力教育支出

 

 

 

 

 

七、古旅游文化度假體育教育與新傳媒收支

 

 

 

 

 

八、社會發展有效保障了和出去上班收入支出

6824.39 

6824.39 

 

 

 

九、干凈身心健康撥出

13129.10 

13129.10 

 

 

 

十、低能耗環境性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新型農村社區服務中心教育支出

 3293.59

 

3293.59 

 

 

12、農業和林業水費用支出

 

 

 

 

 

13、交通線裝卸搬運其他支出

 

 

 

 

 

十四、資源勘查資料等其他支出

 

 

 

 

 

第十、商業性服務性業等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融投資付出

 

 

 

 

 

十六、捐助另外的地方費用支出

 

 

 

 

 

18、自動影視資源海洋資源氣象條件等總支出

 

 

 

 

 

十八、住宅后勤保障費用

1597.07 

 1597.07

 

 

 

第二十、調味品材料物資收儲付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、洪澇防范及應及控制付出

 

 

 

 

 

二12、其余撥出

 

 

 

年初利潤總計

25678.61 

上年其他支出總計

24844.15

21550.56

3293.59

期初財政資金撥付結轉和節余

1138.69 

半年度財政支出付款結轉和盈余

1973.16 

1973.16 

 

一、通常情況下共公預決算財政資金付款

1138.69 

 

 

 

 

二、相關部門性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總共

26817.31 

總共

26817.31

23523.72 

 3293.59

 


2019一年度一般來說共公財政性預算財政性審批結余結算的時候表

院校:萬元左右

工作

自動求和

基本性撥出

項目流程結余

特點歸類

課目編寫代碼

科目必標題

208

 

 

社交保險和擇業結余

6824.39

6824.39

 

208

05

 

行政處參公廠家離養老

6824.39

6824.39

 

208

05

02

人事標準離離休

436.11

436.11

 

208

05

05

基層單位教育事業基層單位核心養老生活穩妥納費付出

4563.06

4563.06

 

208

05

06

工商登記人事工作單位就業年金交款經費支出

1825.22

1825.22

 

210

 

 

環衛更健康其他支出

13129.10

8236.07

4893.03

210

02

 

公校大醫院

10961.64

6068.61

4893.03

210

02

01

整合寵物醫院

10921.57

6068.61

4852.96

210

02

99

另外的私立醫院專家教育支出

40.07

 

40.07

210

11

 

行政訴訟企業單位名稱醫療保健

2167.45

2167.45

 

210

11

02

工作機構醫遼

2167.45

2167.45

 

221

 

 

房產確保收入支出

1597.07

1597.07

 

221

02

 

房產創新花費

1597.07

1597.07

 

221

02

01 

房間個人公積金

1597.07

1597.07

 

合計數

21550.56

16657.53

4893.03

 


 

2019年大部分共同工程預算財政資金捐款核心其他支出預算表

  工作單位:萬多

大型項目

總金額

職工費用

共用預備費

條件類別

專業科目品牌

管理費用編碼查詢

301

 

薪資福利性費用支出

16218.90

16218.90

0.00

301

1

  基本上公司

935.10

935.10

0.00

301

2

  津貼費補助金

182.03

182.03

0.00

301

3

  薪金

0.00

0.00

0.00

301

6

  飯食補助金費

0.00

0.00

0.00

301

7

  績效考核薪水

4192.13

4192.13

0.00

301

8

危險機關事業有成機構一般社會社保費服務手機繳費

4563.06

4563.06

0.00

301

9

職業角色年金繳付

1825.22

1825.22

0.00

301

10

人大體醫治保費納費

2167.45

2167.45

0.00

301

11

公務活動員醫治補助金手機繳費

0.00

0.00

0.00

301

12

一些社會發展擔保手機繳費

247.64

247.64

0.00

301

13

房產住房基金

1597.07

1597.07

0.00

301

14

醫療機構費

0.00

0.00

0.00

301

99

  其它基本工資社會福利收入支出

509.20

509.20

0.00

302

 

品牌和服務性支出

266.27

0.00

266.27

302

1

  辦公場所費

0.00

0.00

0.00

302

2

  印上費

0.00

0.00

0.00

302

3

  在線咨詢費

0.00

0.00

0.00

302

4

  要辦費

0.00

0.00

0.00

302

5

  水電費

0.00

0.00

0.00

302

6

  用電費

0.00

0.00

0.00

302

7

  郵電通信費

0.00

0.00

0.00

302

8

  冬季取暖費

0.00

0.00

0.00

302

9

  業主服務服務費

0.00

0.00

0.00

302

11

  交通費

0.00

0.00

0.00

302

12

  因公回國(境)雜費

0.00

0.00

0.00

302

13

  保修(護)費

0.00

0.00

0.00

302

14

  租借費

0.00

0.00

0.00

302

15

  會儀費

0.00

0.00

0.00

302

16

  教育培訓費

0.00

0.00

0.00

302

17

  因公服務費

0.00

0.00

0.00

302

18

  專用箱原料費

0.00

0.00

0.00

302

24

  被裝添置費

0.00

0.00

0.00

302

25

  專業級生物質費

0.00

0.00

0.00

302

26

  勞務費費

0.00

0.00

0.00

302

27

  委托人渠道費

0.00

0.00

0.00

302

28

  工會組織事業費

0.00

0.00

0.00

302

29

  福利微信費

189.05

0.00

189.05

302

31

  因公私家車運動維護費

0.00

0.00

0.00

302

39

  各種交通線成本費用

0.00

0.00

0.00

302

40

  稅金及附帶花費

0.00

0.00

0.00

302

99

  其它的品牌和服務支出費用

77.22

0.00

77.22

303

 

對我和家長的補貼金

172.35

172.35

0.00

303

1

  離休費

169.84

169.84

0.00

303

2

  離休費

0.00

0.00

0.00

303

3

  退職(役)費

0.00

0.00

0.00

303

4

  撫恤金

0.00

0.00

0.00

303

5

  的生活津貼

0.82

0.82

0.00

303

7

  醫療保障費補助金

0.00

0.00

0.00

303

8

  國家國家助學金

0.00

0.00

0.00

303

9

  獎賞金

0.00

0.00

0.00

303

10

人草業產量政府補貼

0.00

0.00

0.00

303

99

  另一對一個人和家里的補助金

1.70

1.70

0.00

310

 

基金性教育支出

0.00

0.00

0.00

310

2

  辦公機 購進

0.00

0.00

0.00

310

3

  專用型環保設備購入

0.00

0.00

0.00

310

7

  信心數據網絡及app軟件購進系統更新

0.00

0.00

0.00

310

13

  國家公務使用車購買

0.00

0.00

0.00

310

19

  其它道路交通道具采購

0.00

0.00

0.00

310

21

  藏品和商品陳列品購入

0.00

0.00

0.00

310

22

  無型資金新購

0.00

0.00

0.00

310

99

  另一個股權投資性結余

0.00

0.00

0.00

總金額

16657.53

16391.26

266.27


2019當年度一般的通用費用財政廳捐款“三公”資金投入及行政單位執行資金投入教育支出結算的時候表

廠家:70萬

大部分公用財政預算預算財政預算審批“三公”資金

企事業單位執行

經費預算部門預算數

總計

因公出境

(境)費

因公小二租車購置費及操作費

公務接侍接侍費

小計

公務接待車輛

租賃費費

公務接待私家車

執行費

費用預算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

費用數

部門預算數

財政預算數

竣工決算數

決算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

4.45

4.45

0.00

0.00

 


2019年終政府部門性理財產品國庫預算國庫付款費用支出 部門預算表

單位名稱:萬

業務

累計數

基礎其他支出

好項目撥出

實用功能分為

題目標識號

幾個會計科目標題

212

 

 

村鎮社區衛生花費

3293.59

 

3293.59

212

13

 

省會城市知識基礎生活設施設備配套費組織的開支

3293.59

 

3293.59

212

13

99

各種大都市前提設施管理生活設施費安裝的經費支出

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

3293.59

 

3293.59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019月度固定資產債務具體登記表

 

 

收入額部門:萬塊人民幣

 

總數

使用價值

本年數

月底數

今年初數

年終數

一、財力合計數

——

——

85460.48

87924.1

   (一)進出資金

——

——

22455.6

18874.17

   (二)確定資源

——

——

71555.75

78017.31

          其中:1.房屋(平方米)

52679

52679

26764.16

26854.2

♒                2.適用專用設備(臺/套/輛)

3085

3254

5849.38

6019.83

꧒                     這里面:(1)該車輛(輛)

4

4

105.78

105.78

💧                                 普通公務活動專車

 

 

 

 

♔                                 稽查巡邏小二租車

 

 

 

 

ඣ                                 持種職業 技術性買車

 

 

 

 

ꦚ                                 一些車輛租賃

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

19

19

3170.53

3170.53

               3.專用設備(臺/套)

4095

4600

37632.96

43588.1

                    其中:單價100萬元以上專用設備

58

72

17024.02

20608.47

ꩲ               4.某個特定資產投資

——

——

1309.25

1555.17

♛        減:合計攤銷及減值工作

——

——

38897.78

43387.7

   (三)長時間股權質押投資

——

——

0

0

   (四)持久國債注資

——

——

0

0

   (五)待建過程

——

——

29314.57

32783.88

   (六)隱形凈資產

——

——

1708.48

2495.05

𓄧        減:累積攤銷

——

——

676.14

858.61

   (七)其他基金

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

11963.38

10495.17

三、凈債務累計

——

——

73497.1

77428.93

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區中心醫院2019年度決算情況說明

 

一、關于幼兒園成都市松江區中央醫療機構2019年末薪資收入花費結算的時候總體布局實際情況闡明

南京市松江區基地的醫院2019ဣ年度收入總計為142849.16萬元、支出總計為142849.16萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加11573.94萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。

二、關羽西安市松江區管理中醫院專家2019財政年度收入來源預算的情況說

上年ꦍ收入合計138802.23萬元,其中:財政撥款收入25678.62萬元,占18.5%;事業收入112239.83萬元,占80.86%;其他收入883.79萬元,占0.64%。

三、光于西安市松江區機構寵物醫院2019財政年度開支預算原因就說明

上年🍌支出合計140048.91萬元,其中:基本支出131666.77萬元,占94.01%;項目支出8382.13萬元,占5.99%。

四、并于重慶市松江區主醫生2019年末國庫補貼款收錄經費支出綜合性狀況闡明

北京市松江區中心的寵物醫院2019ඣ年度財政撥款收支總決算26817.31萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少874.65萬元,降低3.16%。主要原因:財政資金綜合考慮。

五、更多滬市松江區管理第二人民醫院科室2019年度目標正常共同工程預算財政資金捐款費用部門預算時候就說明

(一)大部分公共信息費用預算財政資金撥付總支出竣工決算總體設計狀態

沈陽市松江區中央醫生2019🅘年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,占本年支出合計的15.39%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少1601.31萬元,降低6.92%。主要原因:財政資金綜合考慮。

(二)一樣 公益性估算財政資金捐款費用支出 結算的時候結構設計現象

佛山市松江區重點醫院專家2019🔥年度一般公共預算財政撥款支出21550.56萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)6824.39萬元,占31.67%;衛生健康支出(類)13129.10萬元,占60.92%;住房保障支出(類)1597.07萬元,占7.41%。

(三)尋常公開工程預算財政廳審批結余預算準確情況

成都市松江區學校醫院口腔科2019ꦗ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為22385.03萬元,支出決算為21550.56萬元,完成年初預算的96.27%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:

1💙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)436.11萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為436.11萬元,支出決算為436.11萬元,完成年初預算的100%。

2🐠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4563.06萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4563.06萬元,支出決算為4563.06萬元,完成年初預算的100%。

3🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1825.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為1825.22萬元,支出決算為1825.22萬元,完成年初預算的100%。

4♉、衛生健康支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)10921.58萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為11137.36萬元,支出決算為10921.58萬元完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。

5♍、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)40.06萬元。主要用于:簡便人們異地就醫流程,優化異地就醫流程部分。年初預算為658.75萬元,支出決算為40.06萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目尚在前期協商中,尚未鋪開。

6、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2167.45萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為2167.45萬多,教育支出結算的時候為2167.45萬元,完成年初預算的100%。

7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1597.07萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為1597.07萬美元,費用支出 竣工決算為1597.07萬元,完成年初預算的100%。

六、對昆明市松江區學校醫院科室2019年末般公共性預算表不需要捐款根本其他支出部門預算原因詳細說明

滬市松江區重點醫療機構2019🐽年度一般公共預算財政撥款基本支出16657.53萬元,包括人員經費16391.26萬元,公用經費266.27萬元。基本支出中:

1💯、工資福利支出16218.90 萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費等。

2ꩲ、商品和服務支出266.27 萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助172.35 萬元,主要用于:離休費、生活補助等。

七、關于上海市松江區中心醫院2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”事業費財政局撥付開支預算總體性狀況證明。

西安市松江區重心醫療機構2019🦋年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.45萬元,支出決算為4.45萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為4.45萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。

2019💖年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少(增加)4.45萬元,增長100%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少(增加)4.45萬元,增長100%;公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是車輛日常維護費用。

(二)“三公”勞務費財政預算付款費用結算的時候具體的情況發生闡明。

2019🍎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算4.45萬元,占100%,具體情況如下:

1、公務用車購置及運行維護費支出4.45萬元。其中:

🥀國家公務出行啟動維持經費支出4.45萬是。常見采用小轎車平時售后維修、給油。2019年,深圳市松江區管理中心門診所屬基層單位各費用預算基層單位花費財政局捐款的公務接待私家車保證量為4輛。

八、至于重慶市松江區中心點醫阮2019一年度縣政府性債卷預竣工決算財政局付款總支出竣工決算具體情況這說明

成都市松江區學校醫院門診2019年度政府性基金預算財政撥款支出總計3293.59萬元,具體情況如下:

1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3293.59萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為3293.59萬元,支出決算為3293.59萬元。

九、集體所有制投資者生意成本預算財務撥付狀態講解

蘇州市松江區重點醫生2019當年度無國家股充分經營管理財政部門預算財政部門審批付出。

十、相關至關重要作用的狀態這說明

(一)行政機關使用專項經費費用癥狀

成都市松江區中心站醫院專家2019季度有機關開機運行金費性支出。

(二)政府部門購進教育支出問題

南京市松江區中心局醫院門診2019♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為4289.02萬元,其中:貨物采購金額3945.51萬元、工程采購金額58.07萬元、服務采購金額285.44萬元。

(三)車、經過特殊性侵占狀況

1、來往車輛

截至2019年12月31日,區機關事務管理局共有車輛4輛,其中,其他用車4輛。

2、樓房

杭州市松江區中央醫療機構2019一年度無房屋面積特出侵占情況下介紹。

(四)決算效績管控情況發生

🐻上海市松江區中心醫院2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元;績效自評的2019年度項目42個,涉及預算金額19559.96萬元,平均得分70.2分。


第四部分    名詞解釋

 

🌌一、不需要預算表廳估算部們捐款納入:指企業單位年初度從本級不需要預算表廳估算部們部們完成的不需要預算表廳估算部們捐款,涉及通常公益性估算不需要預算表廳估算部們捐款和現政府性股票基金估算不需要預算表廳估算部們捐款。

二、創業凈營收:指創業方展開正規銷售促銷活動形式基本手游輔助促銷活動形式爭取的凈營收。

🃏三、合作營業工資:指視野工作單位在職業渠道的運動和其引導的運動之下大力開展非單獨成本核算合作營業的運動確認的工資。

🅰四、別的利潤:指計量單位達到的除“財政預算審批利潤”、“企事業利潤”、“銷售經營利潤”等之間的利潤。

五、年初結轉和余額:就是指上一年度暫未已完成、結轉到年初按相關的英文法律規定一直安全使用的資金量。

🎐六、年初結轉和盈余:指當每本年或過去每年費用組織、因客觀存在水平發生的變沒有辦法按原打算落實,需延遲時間到時候每年按有觀的規定不斷操作的經濟。

七、基礎費用:指院校為有效保障了公司健康暖機、已完成定期事業每日任務而發生的的貼心的售后服務費用。

🏅八、工程付出:指機關單位為完全某個的行政管理做工作世界任務或創業成長 的目標,在大體付出之上突發的每一項付出。

𒐪九、生產運營付出:指事業有成政府部門在正規專業項目及輔助性項目囿于落實非自己折算生產運營項目發現的付出。

൲十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦡ十一月、行政部門機關采用專項專項資金:指行政部門企業公司和依據公務活動員法經營的事業上的企業公司采用主要上公眾工程預算民政付款合理安排的主要結余中的平日公用設施專項專項資金結余。

 

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