昆明市松江區核心的醫院
2018全年度行業結算的時候
目 錄
首先位置 成都市市松江區機構診所簡況
一、常見職責范圍
二、團隊竣工決算部門造成
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
一、營收費用支出 部門預算總表
二、個人收入部門預算表
三、花費部門預算表
四、國庫撥付純收入總支出結算的時候總表
五、似的公共服務預算國庫補貼款費用支出 預算表
六、通常通用費用國庫補貼款大多費用部門預算表
七、大部分通用預預算財政廳補貼款“三公”接待費及政府部門啟動接待費其他支出預算表
八、國家性私募基金概預算財政性補貼款其他支出結算的時候表
九、資源資產負債情況下表
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
最后位置 名稱解釋
第一部分 上海市松江區中心醫院概況
一、主要的工作職責
🦄佛山市松江區中間門診看做特殊甲等門診,擔負著區域內醫院中間的崗位工作職責,為松江人們身體上的衛生打造醫院與保養養護服務保障。實施醫院與保養,醫學研發檢驗教導,醫學研發檢驗研發,公共衛生學醫院人群指導,公共衛生學技術應用人群以后教導,養護與的衛生教導。
二、結構設備
通過下列工作內容,南京市松江區重點醫院醫生設40🐷個內設機構,包括:醫療事務部、護理部、黨政事務部、人力資源部、財務部、科研教育部、綜合保障部、信息中心、工會9個職能部門;消化外科、普外科、胸外科、神經外科、骨科、泌尿科、婦科、產科、麻醉科、兒科、GICU、消化內科、呼吸內科、神經內科、心內科、干部科、感染科、內分泌科、血液科、腎內科、口腔科、眼科、五官科、皮膚科、中醫科、康復科26個臨床專科;檢驗科、藥劑科、超聲科、病理科、放射科5個醫技科室。
第二部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算表
2018半年度年收入收支預算總表
廠家:億元
薪資 |
支出費用 |
||
新項目 |
預算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、財政預算捐款年收入 |
27004.51 |
一、般公用服務項目付出 |
|
中僅:現政府性私募基金費用預算民政撥付 |
3401.39 |
二、外交活動收支 |
|
二、上級部門補帖收錄 |
|
三、飲水機收支 |
|
三、事業心利潤 |
101351.87 |
四、公開安全可靠花費 |
|
四、經營的盈利 |
|
五、教育輔導收入支出 |
|
五、付屬院校繳納盈利 |
|
六、物理學科技結余 |
|
六、一些工資 |
1151.34 |
七、人文精神體育健康與文化撥出 |
|
|
|
八、社會存在服務和就業問題費用 |
4425.84 |
|
|
九、醫藥環衛與進度表生殖費用支出 |
113920.76 |
|
|
十、節能生態環保生態環保性支出 |
|
|
|
十一月、城鄉居民街道開支 |
3401.39 |
|
|
12、畜牧業水撥出 |
|
|
|
13、道路交通及運輸花費 |
|
|
|
十四、環境資源堪探個人信息等經費支出 |
|
|
|
第十、工業服務業等費用 |
|
|
|
第十五、金融創新花費 |
|
|
|
十六、協助同一區縣費用 |
|
|
|
18、國土資源海洋生物天氣等經費支出 |
|
|
|
黨的十九、租賃房擔保其他支出 |
205.82 |
|
|
20、糧油食品運輸產出經費支出 |
|
|
|
二國慶、任何其他支出 |
|
當年度收錄累計 |
129507.72 |
年初收支合計數 |
121953.81 |
用事業有成基金投資補上收入支出差額 |
|
節余分銷 |
7228.72 |
年終結轉和余額 |
1767.50 |
年底結轉和盈余 |
2092.69 |
總共 |
131275.22 |
總共 |
131275.22 |
2018年末效益結算的時候表
標準:余萬元
建設項目 |
當年度使收入預估合計 |
財政局補貼款收錄 |
上家補帖收入水平 |
視野盈利 |
企業經營收益 |
附帶部門繳納工資 |
某些納入 |
||||
功能分類 |
課程名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
129507.72 |
27004.51 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
208 |
|
|
中國社會安全保障和求業其他支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟參公機構離退體 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的公司離退休之 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業上基層單位通常健康養老保費激費經費支出 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業機關單位職業年金繳納收入支出 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫學公共衛生與工作方案發育收支 |
121474.67 |
18971.46 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
|
醫醫院科室 |
121195.34 |
18692.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
01 |
一體化衛生院 |
121145.34 |
18642.13 |
|
101351.87 |
|
|
1151.34 |
|
210 |
02 |
99 |
別公立三甲大醫院大醫院性支出 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的院校醫學 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的單位名稱醫遼 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鄉一體化社區衛生付出 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城市地區基礎框架措施生活配套費及分屬重點資產薪水按排的費用 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
其他的城區理論知識體系智能化費科學安排的結余 |
3401.39 |
3401.39 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房擔保開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
租賃房改草開支 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房個人公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
2018半年度性支出結算的時候表
機構:萬塊
工作 |
年初收入支出累計數 |
關鍵性支出 |
的項目支出費用 |
繳納上級部門結余 |
生產性支出 |
對付屬企事業單位補貼金開支 |
||||
功能分類 |
會計科目品牌 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
121953.81 |
110780.12 |
11173.69 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會的有效保障了和就業率教育支出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理行業計量單位離退居二線 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
視野基層單位離退居二線 |
124.31 |
124.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業上廠家基本上社區個人養老保險行業交費結余 |
4066.31 |
4066.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關院校事業院校職業角色年金交款費用 |
235.22 |
235.22 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療機構食品衛生與預計懷孕付出 |
113920.76 |
106148.46 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
私立寵物醫院 |
113641.43 |
105869.13 |
7772.30 |
|
|
|
|
210 |
02 |
01 |
融合醫阮 |
113477.47 |
105869.13 |
7608.34 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
別的公力醫院科室花費 |
163.96 |
|
163.96 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性事業機關單位醫療器械 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的公司的醫藥 |
279.33 |
279.33 |
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城鎮街道辦總支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
|
城鎮基礎性設施管理相互配套費及相對應的專頂債務糾紛純收入設置的開支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
212 |
13 |
99 |
另一個市區基礎條件的設施模塊化費讓的其他支出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
|
|
221 |
|
|
往房有效保障教育支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
公房體制改革性支出 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
|
2018本年財政付出捐款納入付出竣工決算總表
單位名稱:萬塊人民幣
收益 |
費用 |
||||
項目流程 |
結算的時候數 |
大型項目 |
自動求和 |
基本公共性決算財政支出捐款 |
現政府性股權基金成本預算民政補貼款 |
一、應該公眾費用不需要撥付 |
23603.12 |
一、正常公用工作其他支出 |
|
|
|
二、政府機關性投資基金估算財政廳捐款 |
3401.39 |
二、國際關系教育支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機其他支出 |
|
|
|
|
|
四、服務性安全性高花費 |
|
|
|
|
|
五、教導撥出 |
|
|
|
|
|
六、合理的技術其他支出 |
|
|
|
|
|
七、人文精神體育類與文化傳播支出費用 |
|
|
|
|
|
八、社會的后勤保障和就業機會費用 |
4425.84 |
4425.84 |
|
|
|
九、醫療器械環保與工作計劃孕育收入支出 |
18520.21 |
18520.21 |
|
|
|
十、綠色建筑綠色付出 |
|
|
|
|
|
11、村鎮街道辦事處收支 |
3401.39 |
|
3401.39 |
|
|
十三、農林業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、客運輸送收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、市場堪探信息查詢等費用支出 |
|
|
|
|
|
15場、商務服務的業等收入支出 |
|
|
|
|
|
第十五、財務教育支出 |
|
|
|
|
|
十六、幫扶其余區縣付出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海底氣象預報等收支 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房保障措施支出費用 |
205.82 |
205.82 |
|
|
|
第二十、糧油食品廢舊物資自給率結余 |
|
|
|
|
|
二十一月、其余教育支出 |
|
|
|
本年度收入來源總金額 |
27004.51 |
年初教育支出合計數 |
26553.26 |
23151.87 |
3401.39 |
本年財務補貼款結轉和節余 |
687.45 |
半年度財政局撥付結轉和盈余 |
1138.70 |
1138.70 |
|
般公眾決算不需要付款 |
687.45 |
|
|
|
|
國家性債券財政廳預算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
合計 |
27691.96 |
總金額 |
27691.96 |
24290.57 |
3401.39 |
2018一年度一般的公益性費用財務撥付花費竣工決算表
部門:余萬元
樓盤 |
加總 |
基本的撥出 |
的項目開支 |
|||
的功能劃分類別 項目簡碼 |
課目名號 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
中國社會擔保和就業前景付出 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟企事業公司的離提前退休 |
4425.84 |
4425.84 |
|
208 |
05 |
02 |
事業部門離退休年齡 |
124.31 |
124.31 |
|
208 |
05 |
05 |
機構工作機構主要頤養商業險付款支出費用 |
4066.31 |
4066.31 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記創業標準角色年金納費費用支出 |
235.22 |
235.22 |
|
210 |
|
|
治療安全衛生與工作方案生二胎教育支出 |
18520.21 |
12964.53 |
5555.68 |
210 |
02 |
|
公立三甲診所診所 |
18240.88 |
12685.20 |
5555.68 |
210 |
02 |
01 |
綜和醫療機構 |
18076.92 |
12685.20 |
5391.72 |
210 |
02 |
99 |
某些公校診所收支 |
163.96 |
|
163.96 |
210 |
11 |
|
行政機關創業院校醫療設備 |
279.33 |
279.33 |
|
210 |
11 |
02 |
創業機構醫院 |
279.33 |
279.33 |
|
221 |
|
|
租賃房切實保障撥出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
|
租賃房行政體制改革收入支出 |
205.82 |
205.82 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房住房基金 |
205.82 |
205.82 |
|
總計 |
23151.87 |
17596.19 |
5555.68 |
2018季度一般來說通用費用不需要補貼款基本的費用支出 結算的時候表
政府部門:萬是
工程 |
總計 |
人專項資金 |
公供費用 |
||
經濟實惠區分 專業科目打碼 |
管理費用稱呼 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月薪春節福利撥出 |
17241.35 |
17241.35 |
|
301 |
01 |
差不多工薪 |
435.87 |
435.87 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼款 |
102.60 |
102.60 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費 |
|
|
|
301 |
07 |
效績很大打工族薪資 |
11916.20 |
11916.20 |
|
301 |
08 |
市直機關參公組織大多頤養保費費 |
4066.31 |
4066.31 |
|
301 |
09 |
崗位年金繳付 |
235.22 |
235.22 |
|
301 |
10 |
營業員基本的醫療保障商業險交費 |
|
|
|
301 |
11 |
國家事業單位人員醫療保健補助款繳納費用 |
|
|
|
301 |
12 |
另外社會發展后勤保障繳付 |
|
|
|
301 |
13 |
居住房北京公積金 |
205.82 |
205.82 |
|
301 |
14 |
醫療保健費 |
279.33 |
279.33 |
|
301 |
99 |
其余薪資員工福利費用 |
|
|
|
302 |
|
的商品和功能性支出 |
230.53 |
|
230.53 |
302 |
01 |
工作費 |
2.53 |
|
2.53 |
302 |
02 |
印刷制版費 |
6.59 |
|
6.59 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
證件費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
06 |
電價 |
97.24 |
|
97.24 |
302 |
07 |
輕工費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司服務管理費用 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)雜費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護保養(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
交互費 |
|
|
|
302 |
16 |
專業培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門材質費 |
23.27 |
|
23.27 |
302 |
24 |
被裝購進費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門的油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
建筑勞務費 |
92.21 |
|
92.21 |
302 |
27 |
委托代為業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
福利微信費 |
|
|
|
302 |
31 |
因公車輛租賃運轉運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
其他鐵路交通價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及疊加資金 |
|
|
|
302 |
99 |
別商品銷售和功能撥出 |
|
|
|
303 |
|
對本人和企業的補貼 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
01 |
離休費 |
124.31 |
124.31 |
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
日常生活補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療機構費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
各人農林業制作救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
其他的個體戶家庭環境式的補帖費用 |
|
|
|
310 |
|
投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公主設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
使用設配租賃費 |
|
|
|
310 |
07 |
相關服務網及平臺采購的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專用車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
別的出行軟件工具新購 |
|
|
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310 |
22 |
無形之中金融資產采購 |
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|
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310 |
99 |
的資本管理性收入支出 |
|
|
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總金額 |
17596.19 |
17365.66 |
230.53 |
2018本年大部分共公成本預算財政部門捐款“三公”專項資金及政府部門正常運作專項資金開支預算表
行業:多萬元
通常公用設施工程預算財政資金補貼款“三公”金費 |
行政單位運營 經費支出竣工決算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動公務車折舊費及啟用費 |
因公商務接待費 |
|||||||||
小計 |
公務活動私家車 添置費 |
國家公務私家車 運動費 |
||||||||||
預決算數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
預算數 |
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
|
0 |
2018年度目標政府部性私募基金財政局預算財政局付款其他支出部門預算表
組織:萬余元
項目 |
累計數 |
一般收支 |
大型項目支出費用 |
|||
作用種類 科目必識別碼 |
幾個會計科目稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
212 |
|
|
成鄉街道社區結余 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
|
城市地區基本條件相互配套設施相互配套費及分別自查自糾債務糾紛工資設置的撥出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
212 |
13 |
99 |
另外的地方基礎上道路建設配套方案費安排好的付出 |
3401.39 |
|
3401.39 |
加總 |
3401.39 |
|
3401.39 |
2018半年度房產外債情形表 |
||||
|
|
額度單位名稱:萬的大寫 |
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占比 |
實用價值 |
||
年末數 |
年初數 |
年終數 |
年尾數 |
|
一、資源加總 |
—— |
—— |
73133.13 |
85327.38 |
(一)傳播債務 |
—— |
—— |
17321.57 |
22455.60 |
(二)固定住資本 |
—— |
—— |
65616.07 |
71555.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
54755.28 |
54755.28 |
26647.15 |
26764.16 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
3007 |
3084 |
3121.86 |
3276.31 |
(1)車輛 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
൲ 一樣 國家公務專車 |
0 |
0 |
0 |
0 |
𝓡 衛生監督執法執勤點車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
🔯 特總專科技術設備車輛 |
0 |
0 |
0 |
0 |
ꦦ 別專用車 |
4 |
4 |
106.34 |
105.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
18 |
19 |
3015.53 |
3170.53 |
3.專用設備(臺/套) |
3712 |
4096 |
14319.82 |
17024.02 |
單價100萬元以上專用設備 |
46 |
58 |
14319.82 |
17024.02 |
ꦚ 4.另一固定的資金 |
—— |
—— |
21527.23 |
24491.26 |
☂ 減:當年度折舊率及減值打算 |
—— |
—— |
35385.44 |
38961.95 |
(三)持續投資 |
—— |
—— |
0 |
0 |
(四)開建建設工程 |
—— |
—— |
24908.52 |
29314.57 |
(五)無形之中財產 |
—— |
—— |
1596.14 |
1708.48 |
𝔉 減:積攢攤銷 |
—— |
—— |
927.68 |
745.07 |
(六)另一固定資產 |
—— |
—— |
3.95 |
0 |
二、欠債累計 |
—— |
—— |
13737.78 |
13219.83 |
三、凈資本合計數 |
—— |
—— |
59395.35 |
72107.55 |
第三部分 上海市松江區中心醫院2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園昆明市松江區重心醫阮2018季度工資收入撥出預算總體設計的情況證明
昆明市松江區主醫阮2018♎年度收入總計為131275.22萬元、支出總計為131275.22萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9224.09萬元。主要原因:隨著醫院業務量的增長收入穩步增長,同時由于人員成本等的增長支出也相應增長。
二、有關于滬市松江區核心青島博士整形醫院醫院2018全年薪水部門預算狀況闡明
年初🅘收入合計129507.72萬元,其中:財政撥款收入27004.51萬元,占20.85%;事業收入101351.87萬元,占78.26%;其他收入1151.34萬元,占0.89%。
三、關與北京市松江區主醫療機構2018一年度費用支出 部門預算時候反映
上年🅷支出合計121953.81萬元,其中:基本支出110780.12萬元,占90.84%;項目支出11173.69萬元,占9.16%。
四、介紹滬市松江區中心點機構2018國庫年度國庫付款創收收入支出整體來說狀況說明書
沈陽市松江區重點醫院口腔科2018🏅年度財政撥款收支總決算27691.96萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少622.77萬元,降低2.20%。主要原因:2017年財政給予一次性基本補助7000.34萬元。
五、有關于武漢市松江區管理中心醫院2018當年度大部分服務性概算財政局付款收入支出結算的時候狀況表示
(一)常見共公竣工決算財務捐款開支竣工決算綜合情況
南京市松江區主寵物醫院2018💎年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,占本年支出合計的18.98%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加998.36萬元,增長4.51%。主要原因:財政扶持力度增加。
(二)基本上公開工程預算財務付款性支出部門預算設計原因
成都市松江區重心醫療機構2018♏年度一般公共預算財政撥款支出23151.87萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)4425.84萬元,占19.12%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18520.21萬元,占79.99%;住房保障支出(類)205.82萬元,占0.89%。
(三)普通公共信息估算財務捐款性支出竣工決算詳細情況反映
鄭州市松江區心中醫阮2018✱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為25117.79萬元,支出決算為23151.87萬元,完成年初預算的92.17%。決算數小于預算數的主要原因:部分財政項目結轉下年執行。其中:
1👍、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)124.31萬元。主要用于:本單位離退休人員補貼。年初預算為124.31萬元,支出決算為124.31萬元,完成年初預算的100%。
2ꦛ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4066.31萬元。主要用于:本單位離退休人員基本養老保險。年初預算為4066.31萬元,支出決算為4066.31萬元,完成年初預算的100%。
3🙈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)235.22萬元。主要用于:本單位離退休人員職業年金。年初預算為235.22萬元,支出決算為235.22萬元,完成年初預算的100%。
4꧒、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)18076.92萬元。主要用于:在職職工工資福利及社會保障費支出、醫院開展醫療業務活動發生的各類支出。年初預算為20151.80萬元,支出決算為18076.92萬元,完成年初預算的89.70%。決算數小于預算數的主要原因:部分設備結轉下年執行。
5🙈、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)163.96萬元。主要用于:方便簡潔市民看病,有所改善看病方面。年初預算為55萬元,支出決算為163.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:財政增加投入。
6、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)279.33萬元。主要用于:在職職工醫療金支出。年初預算為279.33上萬元,性支出部門預算為279.33萬元,完成年初預算的100%。
7、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)205.82萬元。主要用于:住房公積金。年初預算為205.8270萬,開支預算為205.82 萬元,完成年初預算的100%。
六、至于傷害市松江區公司醫院醫生2018當年度通常公共服務預預算國庫審批大多費用預算情形說明書
西安市松江區重心寵物醫院2018🥃年度一般公共預算財政撥款基本支出17596.19萬元,包括人員經費17365.66萬元,公用經費230.53萬元。基本支出中:
1൩、工資福利支出17241.35萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、住房公積金、醫療費。
2、商品和服務支出230.53萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水費、電費、專用材料費、勞務費。
3、對個人和家庭的補助124.31萬元,主要用于:離休費。
七、關于上海市松江區中心醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用財政廳捐款收入支出部門預算總體布局條件代表。
佛山市松江區中醫療2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元🥀,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:我院按上級文件規定嚴格控制各類經費使用。
2018🔯年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.4萬元,降低100%,其中:公務接待費支出決算減少1.4萬元,降低100%。公務接待費支出減少(增加)的主要原因是我院對各類經費使用均加大控制力度。
(二)“三公”事業費國庫補貼款總支出部門預算明確現象說。
滬市松江區管理中心衛生院2018第四季度無“三公”資金投入不需要審批總支出。
八、關與傷害市松江區核心醫阮2018年終縣政府性新基金成本預算財政預算捐款開支竣工決算環境說明怎么寫
杭州市松江區基地青島博士整形醫院醫院2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計3401.39萬元,具體情況如下:
1、城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排的支出(項)3401.39萬元。主要用于:房屋建筑物構建。年初預算為8260萬元,支出決算為3401.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:部分項目正在啟動實施中。
九、國有化資產投資經驗預算表不需要審批實際情況代表
北京市松江區基地的醫院2018全年無公有資產投資自主經營預決算財政資金審批費用支出 。
十、另一個根本項目的情況發生說明書
(一)機關事業單位加載預備費撥出前提
沈陽市松江區學校醫院科室2018月度硅酸關啟用金費花費。
(二)政府性招標采購其他支出具體情況
深圳市松江區平臺專科醫院2018♔年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為2684.01萬元,其中:貨物采購金額1753.81萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額930.2萬元。
2018ཧ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額2423.14萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額315.63萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額2374.68萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額309.32萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)該車輛、農村房子特種使用條件
1.車量
截至2018年12月31日,區ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ單位行政監察標準化監督局共設車子4輛,這當中,另外的專用車4輛,同一私家車重要還有專門接送上級領導醫生權威權威專家權威專家來院權威權威專家醫院門診車輛。
2.房
上海市松江區中心醫院2018年度無房屋特殊占用情況說明。
(四)項目預算業績考核管理工作狀況
上海市松江區中心醫院2018年度預算績效管理工作開展情𒐪況如下:本單位制度建設情況持續建設中;工作機制建設情況持續完善中;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目49個,涉及預算金額26963.61萬元;2018年度開展的績效評價項目14個,涉及預算金額18006.93萬元,平均得分63.92分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目12個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🦹一、財務撥付薪水:指院校上一年度從本級財務科室認定的財務撥付,包涵應該公眾成本成本預算財務撥付和鎮政府性新基金成本成本預算財務撥付。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ二、事業上上的年盈利:指事業上上的企業單位發展職業 業務領域促銷活躍基本輔助性促銷活躍作為的年盈利。最主要的是:診療年盈利、科教創業項目年盈利。
ඣ三、營業收錄:指事業上的單位在正規專業銷售業務行為簡述輔佐行為之中抓好非單獨折算營業行為獲得的收錄。
🌠四、其他的工資來源:指機關單位具有的除“國庫捐款工資來源”、“行業工資來源”、“操作工資來源”等多于的工資來源。重點是:餐廳工資來源、年利息工資來源、交給放射性藥品工資來源等。
五、期初結轉和節余:就是指上一年度無法做好、結轉到本年度按有關于規范重新施用的財政資金。
♉六、半一財政年末結轉和節余:指本一財政年末度或曾經一財政年末估算規劃、因事實先決條件情況變幻始終無法 按原項目實行,需遲緩到已經一財政年末按管于規則立即動用的財政資金。
七、總體撥出:指操作單位為確保機購健康啟動、做好日常化操作主線任務而引發的多種撥出。
ꦗ八、活動結余:指機關單位為完畢不同的行政事務崗位作業或自己事業快速發展任務,在關鍵結余外時有發生的每一項結余。
🔥九、合作運作性總支出:指事業心機構在專業課程活動及助手活動之余搞好非自立記帳合作運作活動引發的性總支出。
⛄十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍃五一、機關政府部門運營接待費:指人事部門政府部門和參照物因公員法工作的衛生事業政府部門應用一半通用預決算財政性審批科學安排的基本的其他撥出中的定期共用接待費其他撥出。