kaiyun体育官方网站

當前位置: 首頁/政務公開/預決算/部門預決算/政府/區衛生健康委/泗涇衛生院
2018年度部門決算公開(上海市松江區泗涇醫院)
信息來源: 公布精力:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

深圳市松江區泗涇醫療機構

2018財政年度職能部門竣工決算

 

 

 


目  錄

 

首先有些 佛山市松江區泗涇醫院概貌

一、具體行政職能

二、政府部門預算政府部門包括

第二部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

一、年收入總支出預算總表

二、納入部門預算表

三、其他支出預算表

四、財政部門補貼款年收入支出費用結算的時候總表

五、似的公共信息概預算財政廳付款其他支出部門預算表

六、總體公共服務費用財政資金補貼款總體經費支出部門預算表

七、大部分公共信息工程預算財政廳審批“三公”金費及單位程序運行金費結余部門預算表

八、政府部門性貨幣基金費用民政付款結余部門預算表

九、資金過負債的問題表

第三部分 上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

然后有些 形容詞解說

 


第一部分    上海市松江區泗涇醫院概況

 

一、通常行政職能

🌃北京市松江區泗涇機構承擔責任著松江區北片省份及周圍省份各族人民的標準化性醫療保障及衛生間提供服務和教學法研究工作任務。

二、貸款機構設立

根據上述職責,上海市松江區泗涇醫院設7個獨立設置貸款機構,具有:院部辦工室、醫務科、醫護部、總務科、財務出納科、機構部、防冶調養科。

 

 


第二部分    上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算表

2018當年度效益支出費用竣工決算總表

機關單位:萬多

利潤

費用

頂目

結算的時候數

活動

竣工決算數

一、財政部門撥付年收入

5752.18

一、一半公共性服務其他支出

 

  這當中:縣政府性債券決算財政廳補貼款

 

二、外交活動性支出

 

二、上一級補助費利潤

 

三、國防軍事教育支出

 

三、事業單位年收入

25247.3

四、服務性衛生經費支出

 

四、自主經營個人收入

 

五、的教育撥出

 

五、附加機構上交收錄

 

六、科學課能力費用

 

六、任何收錄

56.31

七、傳統文化體育乒乓球與文化支出費用

 

 

 

八、社會上保障機制和出去上班花費

277.94

 

 

九、醫療保障環衛與計劃表生小孩開支

28344.98

 

 

十、工業節能節能降耗花費

 

 

 

11、城鄉一體化社區服務站性支出

 

 

 

十三、農業水費用

 

 

 

第十五、交行運輸業費用支出

 

 

 

十四、環境資源勘測圖片信息等撥出

 

 

 

二十、商業樓服務管理業等其他支出

 

 

 

第十五、財經結余

 

 

 

十八、經濟援助另一的地方撥出

 

 

 

二十、土地海域天氣等花費

 

 

 

第十九、租賃房質量保障收支

69.48

 

 

第二十、糧油食品物資供應存儲經費支出

 

 

 

二十一國慶、別的性支出

 

上年工資收入加總

31055.79

當年度收入支出自動求和

28692.4

用教育事業基金投資補救收入支出差額

 

余額分派

1661.13

月初結轉和余額

-239.81

年初結轉和余額

462.45

合計

30815.98

累計

30815.98


2018財政年度薪資收入部門預算表

企業:W

樓盤

年初年收入自動求和

財政局補貼款個人收入

領導補貼金年收入

事業性效益

管理收入水平

付屬方繳納收益

另一個薪水

功能分類
科目編碼

管理費用稱謂

加總

31055.79 

5752.18 

 

25247.3 

 

 

56.31 

208

 

 

社會上質量保障和就業的支出費用

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政性創業公司的離退職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

 

208

05

05

機關廠家人事廠家常見社區養老人身險交款收入支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

 

208

05 

06 

企事業基層單位事業基層單位網絡職業年金手機繳費支出費用

79.41 

79.41 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫用衛生情況與工作規劃孕育費用

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

 

公立三甲醫院專家醫院專家

30708.36 

5404.75 

 

25247.3 

 

 

56.31 

210

02

01

總合醫院門診

30693.36

5389.75

 

25247.3

 

 

56.31

210

02

99

其余公校大醫院總支出

15

15

 

 

 

 

 

221

 

 

公寓房服務收入支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

 

房產行政體制改革教育支出

69.48

69.48

 

 

 

 

 

221

02

01

住宅住房基金

69.48

69.48

 

 

 

 

 


2018半年度收入支出結算的時候表

院校:萬余元

的項目

當年度撥出合計數

一般性支出

項目流程付出

繳納上級領導支出費用

生意經費支出

對加盟方補貼金付出

功能分類
科目編碼

幾個會計科目明稱

合計數

28692.4 

27676.73 

1015.67 

 

 

 

208

 

 

生活服務和就業的花費

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

 

行政事務人事公司的離辭職

277.94 

277.94 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關事業心機關單位大致養老院安全繳付經費支出

198.53 

198.53 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門企業工作單位職業年金納費其他支出

79.41 

79.41 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務衛生學與設計計劃生育工作收支

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

 

公辦的醫院

28344.98 

27329.31 

1015.67 

 

 

 

210

02

01

結合寵物醫院

28329.98 

27329.31 

1000.67 

 

 

 

210

02

99

某個公立學校醫院醫生其他支出

15

 

15

 

 

 

221

 

 

房間基本保障其他支出

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改革的實質收支

69.48

69.48

 

 

 

 

221

02

01

住宅房個人公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

2018半年度財政部門捐款營收結余竣工決算總表

院校:余萬元

純收入

結余

項目流程

結算的時候數

活動

加總

一樣 公共服務民政預算民政付款

區政府性債卷項目預算不需要捐款

一、通常公共服務費用預算財政局補貼款

5752.18 

一、尋常公共信息服務性費用

 

 

 

二、鎮政府性股票基金預算表財務補貼款

 

二、外交政策教育支出

 

 

 

 

 

三、國防教育經費支出

 

 

 

 

 

四、公用安全性收支

 

 

 

 

 

五、教育培訓撥出

 

 

 

 

 

六、數學技術水平支出費用

 

 

 

 

 

七、文化產業體育乒乓球與文化傳播費用支出

 

 

 

 

 

八、發展服務和就業前景總支出

 277.94

 277.94

 

 

 

九、醫藥衛生情況與預計生肓收支

 5339.96

 5339.96

 

 

 

十、節能降耗環保節能開支

 

 

 

 

 

11、城鄉一體化平臺撥出

 

 

 

 

 

12、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

第十三、客運車輛運輸收支

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測新信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十、商業性的精準服務行業等付出

 

 

 

 

 

十五、網絡金融教育支出

 

 

 

 

 

十八、救助另一個地區劃分開支

 

 

 

 

 

18、國土局淺海氣象臺等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅有效保障了性支出

 69.48

69.48 

 

 

 

20、調味品運輸收儲其他支出

 

 

 

 

 

二五一、相關總支出

 

 

 

當年度薪資自動求和

5752.18 

當年度其他支出加總

 5687.38

 5687.38

 

年終財政廳捐款結轉和節余

 

歲末財政預算捐款結轉和余額

 64.8

 64.8

 

      正常公用財政廳預算財政廳捐款

 

 

 

 

 

      以政府性私募基金估算財政性補貼款

 

 

 

 

 

累計

5752.18 

總結

 5752.18

 5752.18

 

 


2018當年度似的服務性預預算不需要補貼款費用預算表

機關單位:萬的大寫

工作

總計

基本性結余

頂目支出費用

功效細分

學科商品編號

專業科目種類

208

 

 

生活的保障和自主創業費用支出

277.94

277.94

 

208

05

 

政府部門事業上的方離退休工資

277.94

277.94

 

208

05

05

企事業編視野企事業編常見關于養老地產養老保費付款支出費用

198.53

198.53

 

208

05 

06 

企工作行業工作行業職業的年金繳納費用撥出

79.41

79.41

 

210

 

 

醫療服務環保與方案生肓經費支出

5339.96

5021.44

318.52

210

02

 

公校醫療機構

5339.96

5021.44

318.52

210

02

01

整體寵物醫院

5324.96

5021.44

303.52

210

02

99

另一個市立醫院付出

15

 

15

221

 

 

房間保險支出費用

69.48

69.48

 

221

02

 

商品房改草總支出

69.48

69.48

 

221

02

01

自建房北京公積金

69.48

69.48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

5687.38

5368.86

318.52

 


2018年度目標主要公益性概算財政資金付款主要總支出部門預算表

  企事業單位:十萬

創業項目

預估合計

專業人員資金

共用資金投入

經濟條件定義

幾個會計科目數字

科目表明稱

301

 

公司副利教育支出

5368.86

5368.86

 

301

01

  通常公司

1474.43

1474.43

 

301

02

  津貼貼補貼補

1094.25

1094.25

 

301

03

  年終獎金

 

 

 

301

06

  膳食補助金費

 

 

 

301

07

  績效考核公司

2452.76

2452.76

 

301

08

政府機關企業發展廠家通常養老服務保險金費

198.53

198.53

 

301

09

職業分析年金納費

79.41

79.41

 

301

10

工作人員差不多醫療器械保險費用納費

 

 

 

301

11

公務活動員醫療服務經濟補貼納費

 

 

 

301

12

某些世界有效保障激費

 

 

 

301

13

住宅房個人公積金

69.48

69.48

 

301

14

醫治費

 

 

 

301

99

  某些工資收入副利支出費用

 

 

 

302

 

貨品和業務付出

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  質詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  輕工費

 

 

 

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服治理費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

 

 

 

302

12

  因公回國(境)成本費用

 

 

 

302

13

  維修服務(護)費

 

 

 

302

14

  租房費

 

 

 

302

15

  會議平板費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專門的相關服務費

 

 

 

302

24

  被裝新購費

 

 

 

302

25

  專門用助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為相關業務費

 

 

 

302

28

  商會專項資金

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  國家公務車輛運營維保費

 

 

 

302

39

  某個流量費

 

 

 

302

40

  稅金及增添手續費

 

 

 

302

99

  某些淘寶寶貝和精準服務支出費用

 

 

 

303

 

對我和家長的補貼費

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補助款

 

 

 

303

07

  醫療服務費補帖

 

 

 

303

08

  捐資國家助學金

 

 

 

303

09

  記功金

 

 

 

303

10

本人漁業產生補助費

 

 

 

303

99

  許多私人和人的補貼申請書開支

 

 

 

310

 

資產管理性付出

 

 

 

310

02

  辦公場所設配采購

 

 

 

310

03

  上用裝備添置

 

 

 

310

07

  新信息系統及系統采購更新換代

 

 

 

310

13

  國家公務租車購入

 

 

 

310

19

  同一出行設備添置

 

 

 

310

22

  無形之中凈資產新購

 

 

 

310

99

  另外金融資本性總支出

 

 

 

累計數

5368.86

5368.86

 

 


ꦓ2018本年度一般來說共同預算表財政廳付款“三公”專項專項資金及機關單位正常運作專項專項資金付出預算表

企業:百萬元

通常情況共同決算財政支出撥付“三公”經費支出

機構開機運行

預備費竣工決算數

累計數

因公出國旅游

(境)費

公務接待車輛使用置辦及程序運行費

公務商務接待商務接待費

小計

公務接待車輛

租賃費費

因公使用車

工作費

費用數

預算數

決算數

竣工決算數

概算數

竣工決算數

概預算數

預算數

費用預算數

預算數

概算數

部門預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018財政教育支出年度政府部門性貨幣基金預算表財政教育支出撥付教育支出預算表

行業:萬塊

該項目

加總

基本性撥出

建設項目收入支出

系統進行分類

考試科目商品編號

項目名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區泗涇醫院2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018每年財力流動負債前提表

 

 

限額組織:萬塊

 

規模

顏值

年終數

歲末數

年終數

半年度數

一、資源總計

——

——

20134.99 

20720.33 

   (一)移動財產

——

——

 3270.13

4908.06 

   (二)穩定金融資產

——

——

 25850.84

25899.64 

          其中:1.房屋(平方米)

 37587

37587 

 14849.77

14849.81 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 2

 2

 22.16

22.16 

🍰                          普通公務接待出行

 

 

 

 

🅘                          綜合執法交警執法車輛使用

 

 

 

 

ও                          機械專業化技術水平出行用車

 

 

 

 

🍬                          其他的出行用車

 2

 2

 22.16

22.16 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 4

 4

 852.57

 852.57

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 15

 15

 3224.28

3254.48 

𝐆               4.其他穩固凈資產

——

——

 6902.05

6920.62 

🔯        減:當年度折舊率及減值打算

——

——

 8985.98

10087.37 

   (三)長期性投入資金

——

——

 

 

   (四)在建網建設項目

——

——

 

 

   (五)隱匿基金

——

——

 

 

♌        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)另一資源

——

——

 

 

二、過負債的加總

——

——

 4571.19

3743.15 

三、凈凈資產自動求和

——

——

15563.8 

16977.18 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區泗涇醫院2018年度部門決算情況說明

 

一、至于杭州市松江區泗涇三甲醫院2018年終收錄付出竣工決算總體經濟事情這說明

天津市松江區泗涇醫院醫生2018🗹年度收入總計為30815.98萬元、支出總計為30815.98萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加3492.21萬元。主要原因:泗涇鎮建有社會保障性大型社區,人口導入不斷增加,醫院在完善二級分科設置的基礎上,進一步開展新技術新項目,不斷提升醫院服務能力。

二、對於南京市松江區泗涇三甲醫院2018年末薪水部門預算時候說

本年度🅺收入合計31055.78萬元,其中:財政撥款收入5752.17萬元,占18.5%;事業收入25247.3萬元,占81.3%;其他收入56.31萬元,占0.2%。

三、關于幼兒園滬市松江區泗涇醫院科室2018本年度花費竣工決算情況下這說明

當年度ಞ支出合計28692.4萬元,其中:基本支出27676.73萬元,占96.5%;項目支出1015.67萬元,占3.5%。

四、更多佛山市松江區泗涇門診2018全年民政補貼款納入教育支出綜合性癥狀說

東莞市松江區泗涇醫院口腔科2018𝔍年度財政撥款收支總決算5752.18萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少543.87萬元,下降8.6%。主要原因:項目支出經費的減少。

五、并于昆明市松江區泗涇大醫院2018每年一半公開概預算財政局捐款支出費用結算的時候的情況表示

(一)平常共公預算表國庫捐款收支部門預算基本事情

鄭州市松江區泗涇醫阮2018✃年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,占本年支出合計的19.8%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少608.67萬元,下降%。主要原因:項目支出經費的減少。

(二)常見公益性概預算財務補貼款經費支出預算空間結構問題

傷害市松江區泗涇醫療機構2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出5687.38萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)277.94萬元,占4.9%;醫療衛生與計劃生育支出(類)5339.96萬元,占93.9%;住房保障支出(類)69.48萬元,占1.2%。

(三)通常情況報告下公益性成本預算財政預算補貼款支出費用竣工決算實際上情況報告

滬市松江區泗涇醫院口腔科2018🌸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為6089.34萬元,支出決算為5687.38萬元,完成年初預算的93.4%。決算數小于預算數的主要原因:項目經費的結轉,以及項目經費在具體實施過程中金額的節約。其中:

1🦄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)198.53萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的基本養老保險費。年初預算為198.53萬元,支出決算為198.53萬元,完成年初預算的100%。

2ꦰ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)79.41萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的職業年金。年初預算為79.41萬元,支出決算為79.41萬元,完成年初預算的100%。

3꧅、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款)綜合醫院(項)5324.96萬元。主要用于:單位在職人員的工資、津貼、績效工資等人員支出,以及專用醫療設備及信息網絡的購建等項目支出。年初預算為5741.91萬元,支出決算為5324.96萬元,完成年初預算的92.7%。決算數小于預算數的主要原因:項目支出經費的減少。

4☂、醫療衛生與計劃生育支出(類)公立醫院(款) 其他公立醫院支出(項)15萬元。主要用于:公立醫院綜合改革補助。年初預算為0萬元,支出決算為15萬元,完成年初預算的100%。

5✨、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)69.48萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納的住房公積金支出。年初預算為69.48萬元,支出決算為69.48萬元,完成年初預算的100%。

六、相對于北京市松江區泗涇門診2018本年常見共同估算財政局撥付根本性支出結算的時候情況報告說明書怎么寫

杭州市松江區泗涇寵物醫院2018👍年度一般公共預算財政撥款基本支出5368.86萬元,包括人員經費5368.86萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍬、工資福利支出5368.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費,職業年金繳費。

七、關于上海市松江區泗涇醫院2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”預備費財政廳撥付費用支出 竣工決算總體目標情形請示報告。

深圳市松江區泗涇醫生2018全年度無“三公”專項資金財政撥出捐款撥出。

(二)“三公”專項經費民政補貼款費用支出 結算的時候具有具體情況講解。

傷害市松江區泗涇機構2018當年度無“三公”事業費財政部門捐款收入支出。

八、關羽昆明市松江區泗涇醫生2018年度目標國家性資金概預算財政局審批總支出預算的情況介紹

蘇州市松江區泗涇醫院口腔科2018年中無政府辦公室性新基金預算表財政局撥付費用支出 。

九、集體所有制資本投資企業經營預決算不需要捐款情況報告情況報告

天津市松江區泗涇專科醫院2018月度無國家股資源開估算財政廳撥付支出費用。

十、同一必要應當的癥狀就說明

(一)機構進行資金投入收支狀態

鄭州市松江區泗涇醫院2018全年無機物關程序運行預備費支出費用。

(二)當地招標采購流程收支實際情況

佛山市松江區泗涇大醫院2018🐠年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為240.36萬元,其中:貨物采購金額239.8萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0.56萬元。

(三)汽車、樓房特出侵占條件

上海市松江區泗涇醫院2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算考核服務管理實際情況

🔜上海市松江區泗涇醫院2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇醫院預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇醫院預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額442.694萬元。


第四部分    名詞解釋

 

♏一、財務撥付凈收入:指計量單位當當期從本級財務機構爭取的財務撥付,其中包括通常情況下公用設施概算財務撥付和區政府性基金投資概算財務撥付。

🗹二、事業使盈利:指事業基層單位積極開展專業銷售生活舉例說明引導生活有的使盈利。重點是:醫療衛生使盈利。

🌺三、加盟年凈收入:指事業上的公司在靠譜金融業務主題主題活動形式極其手游輔助主題主題活動形式認知能力實施非經濟獨立會計核算加盟主題主題活動形式贏得的年凈收入。

෴四、其余年盈利:指工作單位獲得的除“財政廳審批年盈利”、“自己事業年盈利”、“經營的年盈利”等任何的年盈利。主要是是:年利息年盈利等。

五、月初結轉和余額:就是指去年度還完成任務、結轉到年初按想關約定延續實用的財政資金。

෴六、年初結轉和余額:指年初度或以上季度財政預算準備、因直接先決條件發生的轉變 沒有按原計劃方案全面實施,需超時到過后季度按相關的的規定堅持應用的資源。

七、關鍵經費付出:指行業為有效保障了醫院平常事情、進行每天的事情成就而發生了的哪項經費付出。

꧟八、大型項目費用結余 :指公司的為結束對應的行政管理工作上人物或企業成長受眾,在大多費用結余 之上再次發生的多種費用結余 。

🐎九、營運的花費:指企業的單位在專科移動及輔助軟件移動本身開發非經濟獨立會計核算營運的移動的發生的花費。

🅺十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒊎十一國慶、企事業的企業加載資金:指行政訴訟的企業和按照國家國家公務員法管理方法的事業的企業選擇常見共公費用預算財政廳付款確定的差不多費用費用支出 中的日常生活共公資金費用費用支出 。

 

乐鱼官网 kaiyun体育手机版 开yun体育官网网页登录入口 kaiyun体育登录网页入口版 乐鱼全站官网 乐鱼体育 kaiyun体育官方网站 星空体育网站入口官网手机版 kaiyun最新登录入口 leyucom乐鱼官网