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2019年決算信息公開(上海市松江區婦幼保健院)
信息來源: 推出時期:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

上海市松江區婦幼預防保健院

2019年中預算

 


目  錄

 

第一部分 上海市松江區婦幼保健品院概況

一、最主要職能作用

二、機購設置

第二部分 上海市松江區婦幼養生保健院2019年度決算表

一、營收付出預算總表

二、薪水竣工決算表

三、結余竣工決算表

四、財政預算捐款收益其他支出竣工決算總表

五、基本公開預結算的時候財政性捐款性支出結算的時候表

六、正常通用概預算財政部門付款幾乎花費預算表

七、基本上公共性財政預算預算財政預算付款“三公”費用及行政機關運作費用撥出結算的時候表

八、中央政府性債券概預算財政性捐款支出費用預算表

九、資本債務具體情況報告

第三部分 上海市松江區婦幼保健品院2019年度決算情況說明

第八一部分 名稱理解


第一部分    上海市松江區婦幼養護院概況

 

一、核心職能部門

防治法危及婦孩子童更健康的皮膚疾病,減輕孕產婦和圍產兒消失率,有助于扶持母乳服務。

二、學校軟件設置

🔜廣州市松江區婦幼養生保健院設6個平臺設置平臺,涉及:接待室室、醫務科、康復護理部、財會科、總務科、有效防范健康養生科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區婦幼保鍵院2019年度決算表

2019全年度薪資收入支出結算的時候總表

部門:百萬元

效益

花費

項目

部門預算數

該項目

預算數

一、一樣 服務性預算表不需要審批純收入

4078.55

一、一半共公服務培訓經費支出

 

二、國家性基金投資概預算國庫捐款收益

 

二、外交政策支出費用

 

三、上家補貼費營收

 

三、防御付出

 

四、自己事業個人收入

17980.83

四、公眾安全性高收支

 

五、生產收錄

 

五、教育培訓花費

3.8

六、復屬企業上交收入水平

 

六、科學合理技能撥出

 

七、其余創收

285.1

七、文化藝術草原旅游教育與傳媒廣告性支出

 

 

 

八、社會的服務保障和找工作付出

1450.04

 

 

九、環衛安全健康支出費用

20344.51

 

 

十、高效生態環保開支

 

 

 

十一國慶、新農村街道辦事處費用支出

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

十四、交通線運輸物流其他支出

 

 

 

十四、資源量地質勘察個人信息等總支出

 

 

 

第十五、商業區服務質量業等收支

 

 

 

十五、互聯網金融結余

 

 

 

二十七、捐助某些地費用

 

 

 

18、自然是資源英文海洋環境氣象局等花費

 

 

 

第十九、房屋保駕護航費用支出

61.07

 

 

20、糧油加工工程設備與物資的存儲費用支出

 

 

 

二十一月、災難防范及應急方案監管花費

 

 

 

二第十二、某個費用

 

上年營收總金額

22344.48

上年其他支出加總

21859.42

用事業上的債券確定收入支出表差額

 

余額合理安排

428.98

今年初結轉和節余

237.94

月底結轉和節余

294.02

共計

22582.42

共計

22582.42


2019年終營收預算表

企事業單位:萬多

產品

年初效益總金額

國庫審批利潤

上司補助款薪水

工作營收

經營管理使收入

附屬醫院機構繳納薪資

某個年收入

功能分類
科目編碼

科目表分類

加總

22344.48 

4078.55 

 

17980.83 

 

 

285.10 

208

 

 

發展得到保障和就業的收入支出

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

 

行政管理企事業標準離提前退休

1450.04

1450.04

 

 

 

 

 

208

05

02

創業企業單位離養老金

47.83

47.83

 

 

 

 

 

208

05 

05 

機關企業發展工作單位企業發展工作單位基本上醫養安全激費結余

1332.42

1332.42

 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構衛生事業部門職業年金付款收入支出

69.80

69.80

 

 

 

 

 

210

 

 

衛生防疫更健康性支出

20833.37 

2567.44 

 

17980.83 

 

 

285.10 

210

02

 

公立三甲專科醫院專科醫院

20378.13

2112.20

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

06

婦產青島博士整形醫院醫院

20364.38

2098.45

 

17980.83

 

 

285.10

210

02

99

許多公立三甲醫院醫院費用

13.75 

13.75 

 

 

 

 

 

210

11

 

行政管理自己事業企單位醫療保障

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

210

11

02

教育事業計量單位醫治

455.24 

455.24 

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房有效保障收支

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

 

公房收入分配改革結余

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房北京公積金

61.07 

61.07 

 

 

 

 

 

 


2019年終支出費用預算表

企業單位:多萬元

業務

年初支出費用自動求和

基本的費用

工程項目經費支出

上交國家上一級花費

企業經營費用

對附設標準補貼性支出

功能分類
科目編碼

項目種類

加總

21859.42 

21413.05 

446.37 

 

 

 

205

 

 

學前教育經費支出

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

 

另一的教育收支

3.80 

 

 

 

 

 

205

99

99

某些幼兒教育經費支出

3.80 

 

 

 

 

 

208

 

 

的社會安全保障和就業前景收支

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企事業企事業單位考試離養老

1450.04 

1450.04 

 

 

 

 

208

05

02

行業機構離退職

47.83 

47.83 

 

 

 

 

208

05 

05 

國家機關事業性機構首要社會養老安全安全手機繳費其他支出

1332.42 

1332.42 

 

 

 

 

208

05 

06 

政府部門事業組織職業類型年金網上繳費收支

69.80

69.80

 

 

 

 

210

 

 

環境衛生健康保健費用支出

20344.51

19901.94

442.57

 

 

 

210

02

 

名辦三甲醫院

19889.27

19446.70

442.57

 

 

 

210

02

06

婦產醫院

19875.52

19446.70

428.82

 

 

 

210

02

99

相關公立學校醫阮支出費用

13.75

 

13.75

 

 

 

210

11

 

行政機關自己事業基層單位醫療衛生

455.24

455.24

 

 

 

 

210

11

02

企業發展工作單位整形

455.24

455.24

 

 

 

 

221

 

 

公寓房安全保障收入支出

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

 

商品房制度改革支出費用

61.07

61.07

 

 

 

 

221

02

01

個人住房住房基金

61.07

61.07

 

 

 

 

 


2019財務年度財務付款利潤結余竣工決算總表

標準:百萬元

薪水

結余

樓盤

預算數

工程

累計數

應該服務性工程預算財政局審批

政府機關性貨幣基金成本預算民政補貼款

一、似的共公費用財務撥付

4078.55 

一、似的貼心服務性貼心服務總支出

 

 

 

二、政府機關性新基金概預算財政局審批

 

二、外交活動收支

 

 

 

 

 

三、中國國防費用支出

 

 

 

 

 

四、共同人身安全總支出

 

 

 

 

 

五、教學撥出

3.80 

3.80 

 

 

 

六、科學有效技術工藝費用支出

 

 

 

 

 

七、文化水平景區體育競技與媒體撥出

 

 

 

 

 

八、的社會服務保障和找工作教育支出

1450.04 

1450.04 

 

 

 

九、衛生間良好開支

2547.78 

2547.78 

 

 

 

十、低碳環保型結余

 

 

 

 

 

國慶、城鄉經濟居委會經費支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水總支出

 

 

 

 

 

十五、交通銀行搬家經費支出

 

 

 

 

 

十四、資源性地質勘察信息等經費支出

 

 

 

 

 

十四、商業安全服務安全制造業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、網絡金融結余

 

 

 

 

 

十六、經濟援助其它東北部費用支出

 

 

 

 

 

二十、清新能源海洋環境氣象臺等性支出

 

 

 

 

 

黨的十九、房產安全保障教育支出

61.07 

61.07 

 

 

 

第二十、糧油食品廢舊物資自給率撥出

 

 

 

 

 

二國慶、氣象災害生物防治及應對服務管理性支出

 

 

 

 

 

二十三、許多經費支出

 

 

 

年初納入總金額

4078.55 

上年開支總金額

4062.69 

4062.69 

 

月初財政廳付款結轉和盈余

222.10 

半年度財政局捐款結轉和余額

 237.96

237.96 

 

一、基本上公眾國庫預算國庫補貼款

222.10 

 

 

 

 

二、以政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財務補貼款

 

 

 

 

 

共計

4300.65 

總共

 4300.65

4300.65 

 

 


2019每年普通共公工程預算財政性付款其他支出結算的時候表

企業單位:萬塊

工程項目

總計

幾乎結余

樓盤費用支出

技能區分

科目表簡碼

課目分類

205

 

 

教育培訓總支出

3.80

 

3.80

205

99

 

各種教育教學撥出

3.80

 

3.80

205

99

99

別育兒教育教育支出

3.80

 

3.80

208

 

 

社會上維護和專業教育經費支出

1450.04

1450.04

 

208

05

 

政府部門事業發展方離退職

1450.04

1450.04

 

208

05

02

事業有成企事業單位編制離提前退休

47.83

47.83

 

208

05 

05 

工商登記參公政府部門基本性頤養保險金付費收入支出

1332.42

1332.42

 

208

05 

06 

部門自己事業方職業角色年金網上繳費花費

69.80

69.80

 

210

 

 

衛生管理穩定收入支出

2547.78

2111.48

436.30

210

02

 

名辦衛生院

2092.54

1656.24

436.60

210

02

06

婦產科醫院科室

2078.79

1656.24

422.55

210

02

99

其他的市立的醫院總支出

13.75

 

13.75

210

11

 

行政處衛生事業部門醫療管理

455.24

455.24

 

210

11

02

事業發展單位名稱醫疔

455.24

455.24

 

221

 

 

房間切實保障教育支出

61.07

61.07

 

221

02

 

往房變革花費

61.07

61.07

 

221

02

01

自建房公積金貸款

61.07

61.07

 

累計

4062.69

3622.59

440.1

 


2019月度基礎公開估算不需要撥付基礎性支出竣工決算表

  部門:萬美元

的項目

預估合計

人士金費

公用設施勞務費

實惠區分

課程簡碼

幾個會計科目名字

301

 

年薪福利福利教育支出

3574.20

3574.20

 

301

01

  總體工薪

208.58

208.58

 

301

02

  經費補肋

185.75

185.75

 

301

03

  績效獎金

 

 

 

301

06

  飯食補帖費

 

 

 

301

07

  工作績效月薪

850.06

850.06

 

301

08

政府部門行業公司的基礎社區社會養老保險費用繳納

1332.41

1332.41

 

301

09

職業的年金交費

69.80

69.80

 

301

10

企業職員最基本醫療機構商業保險繳納費用

455.24

455.24

 

301

11

公務活動員整形補貼申請書交款

 

 

 

301

12

其它的的社會得到保障付款

 

 

 

301

13

住宅公積金貸款

61.07

61.07

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  另一個月工資褔利付出

411.29

411.29

 

302

 

各種商品和業務收入支出

 

 

 

302

01

  辦公裝修費

 

 

 

302

02

  紙箱印刷費

 

 

 

302

03

  詳詢費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業的管理的管理費用

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出境(境)花銷

 

 

 

302

13

  維護保養(護)費

 

 

 

302

14

  出租費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  培訓學習費

 

 

 

302

17

  公務活動歡迎費

 

 

 

302

18

  專用箱食材費

 

 

 

302

24

  被裝添置費

 

 

 

302

25

  上用油料費

 

 

 

302

26

  建筑勞務費

 

 

 

302

27

  下令讓業務部費

 

 

 

302

28

  商會費用

 

 

 

302

29

  福利福利費

 

 

 

302

31

  公務活動小二租車運營檢修費

 

 

 

302

39

  其余路網加盟費

 

 

 

302

40

  稅金及擴展的費用

 

 

 

302

99

  另外的商品和服務培訓性支出

 

 

 

303

 

對自己和人家的補帖

48.38

48.38

 

303

01

  離休費

13.27

13.27

 

303

02

  退休年齡費

34.56

34.56

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補助款

 

 

 

303

07

  醫療設備費津貼

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  額外獎勵金

 

 

 

303

10

個體農林制造補貼費

 

 

 

303

99

  的對自身和小家庭的補帖

0.55

0.55

 

310

 

資產投資性費用支出

 

 

 

310

02

  辦工生產設備租賃費

 

 

 

310

03

  專門用系統租賃費

 

 

 

310

07

  個人信息平臺網咯及軟件下載添置不斷更新

 

 

 

310

13

  國家公務車輛使用租賃費

 

 

 

310

19

  其余道路公共交通工具軟件購置費

 

 

 

310

21

  中國文物和櫥窗陳列品購買

 

 

 

310

22

  隱形的凈資產添置

 

 

 

310

99

  另一資本管理性總支出

 

 

 

加總

3622.58

3622.58

 

 


ꦚ2019每年尋常共公預部門預算不需要補貼款“三公”資金投入開支及部門開機運行資金投入開支開支部門預算表

方:萬余元

普通公眾預算表財務撥付“三公”資金投入

政府部門使用

專項經費預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛使用置辦及作業費

公務活動接代費

小計

公務接待租車

購進費

國家公務私車

使用費

概算數

預算數

費用數

預算數

決算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

概算數

部門預算數

預算表數

竣工決算數

 

15.00

 

10.00

 

 

 

 

 

 

 

5.00

 

 


2019年中政府部門性理財產品概預算財政預算審批花費預算表

組織:百萬元

大型項目

累計

基本性總支出

產品經費支出

模塊細分

學科編號

學科名號

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:上海市松江區婦幼保健院2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019年中固定資產欠債狀態表

 

 

稅額政府部門:千元

 

意義

今年初數

年初數

年末數

年初數

一、股權累計

——

——

21033.81

21308.78

   (一)流失財產

——

——

10054.94

10606.15

   (二)固定不動金融資產

——

——

20774.33

21472.91

          其中:1.房屋(平方米)

29634.68

29634.68

11181.61

11181.61

﷽                2.代用設施(臺/套/輛)

953

1054

2426.33

2475.09

🐷                     另外:(1)避免(輛)

3

3

67.33

67.33

♛                                 通常情況下國家公務私家車

 

 

 

 

ꩲ                                 稽查值崗使用車

 

 

 

 

꧋                                 機械專業技巧出行用車

 

 

 

 

෴                                 的用車的

3

3

67.33

67.33

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

6

6

1117.32

1117.32

               3.專用設備(臺/套)

631

679

6821.69

7467.54

                    其中:單價100萬元以上專用設備

13

14

2591.64

2841.39

✱               4.其它固定住資金

——

——

344.7

348.67

💃        減:顯示器折舊費用及減值打算

——

——

9892.13

10844.3

   (三)長期性的股份投入資金

——

——

 

 

   (四)長時間國債投入

——

——

 

 

   (五)新建工程項目

——

——

 

 

   (六)無型財力

——

——

226.78

226.78

📖        減:合計攤銷

——

——

130.11

152.79

   (七)的資本

——

——

 

 

二、欠債加總

——

——

871.5

892.59

三、凈資產投資總計

——

——

20162.31

20416.19

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區婦幼保健院2019年度決算情況說明

 

一、有關鄭州市松江區婦幼護理院2019一年度盈利費用預算總體經濟情況報告就說明

滬市松江區婦幼養生保健院2019ꦺ年度收入總計為22582.42萬元、支出總計為22582.42萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1222.76萬元。主要原因:病人增加業務收入增加,醫院各項管理成本增加、事業單位人員成本增加,支出總額增加。

二、至于南京市松江區婦幼養護院2019季度收入水平部門預算事情闡明

上年൲收入合計22344.48萬元,其中:財政撥款收入4078.55萬元,占18.25%;事業收入17980.83萬元,占80.47%;其他收入285.1萬元,占1.28%。

三、對武漢市松江區婦幼養身院2019每年支出費用竣工決算癥狀說

當年度💮支出合計21859.42萬元,其中:基本支出21413.05萬元,占97.96%;項目支出446.37萬元,占2.04%。

四、介紹蘇州市松江區婦幼保鍵院2019季度財政性付款收益教育支出環境承載力情況發生說明書

東莞市松江區婦幼調養院2019🅰年度財政撥款收支總決算4300.65萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少142.14萬元,減少3.2%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

五、光于南京市松江區婦幼保養院2019一年度通常公共性預算表財務付款性支出部門預算情況報告表明

(一)一半共同財政資金預算財政資金補貼款付出竣工決算總體目標原因

重慶市松江區婦幼健康保健院2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,占本年支出合計的18.59%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少157.92萬元,減少3.74%。主要原因:本年度財政撥款商品服務支出、單位管理費用減少。

(二)平常公共性成本預算財政預算補貼款付出竣工決算構造狀況

深圳市松江區婦幼保健理療院2019🐓年度一般公共預算財政撥款支出4062.69萬元,主要用于以下方面:教育支出(類) 3.8萬元,占0.09%;社會保障和就業支出(類)  1450.04萬元,占35.69%;衛生健康支出 (類)2547.78萬元,占62.72%;住房保障支出(類)61.07萬元,占1.5%。

(三)通常情形下公共性概預算財政局審批教育支出預算明確情形

武漢市松江區婦幼健康養生院2019♔年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4105.8萬元,支出決算為4062.69萬元,完成年初預算的98.95%。決算數小于預算數的主要原因:本年度年末實際一般公共預算財政撥款決算數比年初預算數減少。其中:

1🌌、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)3.8萬元。主要用于:醫院職工醫療業務知識培訓。年初預算為0萬元(上年結余3.8萬元),支出決算為3.8萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度對醫院職工開展了醫療業務教育培訓支出,本年度沒有一般公共預算財政撥款支出此類年初預算,支出發生數是上年結余。

2🌊、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)47.83萬元。主要用于:醫院離退休人員補貼。年初預算為47.83萬元,支出決算為47.83萬元,完成年初預算的100%。

3𒁃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)1332.42萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險。年初預算數為1332.42萬元,支出決算數為1332.42萬元。完成年初預算的100%。

4ꩲ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)69.8萬元。 主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金。年初預算數為69.8萬元,支出決算數為69.8萬元。完成年初預算的100%

5💜、衛生健康支出(類)公立醫院(款)婦產醫院(項)2078.79萬元。主要用于:醫院開展日常經營、開展醫療業務運行支出。年初預算數為2139.46萬元,支出決算數為2078.8萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度本單位減少了此項費用支出。

6♉、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)13.75萬元。主要用于:醫院開展其他經營、醫療業務運行支出。年初預算數為0萬元,支出決算數為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度財政撥款調整增加其他公立醫院支出專項年初預算數。

7🦄、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)455.24萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險。年初預算數為455.24萬元,支出決算數為455.24萬元。完成年初預算的100%。

8🃏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)項)61.07萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職工住房公積金。年初預算數為61.07萬元,支出決算數為61.07萬元。完成年初預算的100%。

六、對于沈陽市松江區婦幼養生院2019當年度大部分公開預算表財務撥付核心教育支出部門預算事情說明怎么寫

天津市松江區婦幼健康養生院2019🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出3622.58萬元,包括人員經費3622.58萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1෴、工資福利支出3574.2萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。2、對個人和家庭的補助48.38萬元,主要用于:離休費、退休費、醫療費。

 

七、有關于北京市松江區婦幼預防保健院2019季度一般來說公共服務工程預算財政教育支出補貼款“三公”專項經費教育支出部門預算情況闡述

(一)“三公”接待費財政局審批付出竣工決算總的狀況解釋。

蘇州市松江區婦幼按摩保健院2019🧸年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為15萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用,本年度未發生公務招待費。

2019𝕴年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0萬元,降低(增長)0%,其中:因公出國(境)費支出決算增加0萬元,增長0%;公務用車購置及運行維護費支出決算增加0萬元,增長0%;公務接待費支出決算增加0萬元,增長0%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是本年度無因公出國(境)人員未發生因公出國(境)費用。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本單位單位無公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務招待費。

(二)“三公”勞務費財政廳補貼款付出竣工決算準確實際情況講解。

南京市松江區婦幼保健養生院2019年無“三公”金費財政性支出補貼款性支出。

 

八、光于北京市松江區婦幼預防保健院2019年中市政府性基金、期貨、現貨、微盤費用國庫補貼款撥出部門預算環境說明怎么寫

廣州市松江區婦幼保建院2019季度無中央政府性私募基金費用預算財政性付款教育支出。

九、國有控股資產管理開費用國庫補貼款情況下代表

滬市松江區婦幼調養院2019第四季度無國家投資經營的估算財政局補貼款支出費用。

十、某個關鍵性問題的環境講解

(一)機關單位開機運行預備費花費問題

濟南市松江區婦幼保健理療院2019年終高分子關自動運行經費預算撥出。

(二)相關部門企業采購收支事情

成都市松江區婦幼保健品院2019﷽年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為1110.47萬元,其中:貨物采購金額476.1萬元、服務采購金額634.37萬元。

(三)維修、房特異占有情況

西安市松江區婦幼養生院2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用預算業績考核工作管理環境

東莞市松江區婦幼保健理療院2019全年度成本預算效績的工作管理工學作做好情況報告以下的:本職能部門形成了如下圖所示概算效績評價考評控制獎懲制度控制獎懲制度規范控制獎懲制度規范:松江區婦保院概算效績評價考評控制獎懲制度控制獎懲制度規范控制獎懲制度規范,形成了完整版的概算效績評價考評控制獎懲制度控制獎懲制度規范操作工作機制;全步驟效績評價考評控制獎懲制度控制獎懲制度規范施實情況報告🎐:編報績效目標的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元;績效自評的2019年度項目13個,涉及預算金額2999.74萬元,平均得分83分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目13個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。

 


第四部分    名詞解釋

 

🔥一、民政補貼款工資:指廠家年初度從本級民政科室認定的民政補貼款,其中包括般公共性項目預算表民政補貼款和現政府性股票基金項目預算表民政補貼款。

꧂二、教育事業心納入水平:指教育事業心院校開發工程專業業務量生活基本配套生活作為的納入水平。通常是:社區醫療納入水平等。

三、生產創收:指創業組織在專注工作生活及輔助工具生活之下做非經濟獨立結算生產生活拿到的創收。

ꦛ四、任何納入:指方拿到的除“財務審批納入”、“事業有成納入”、“經營者納入”等外的納入。大部分是:信用社成本納入、高校食堂工作餐納入等。

五、月初結轉和節余:就是指當年度未能提交、結轉到本年度按相關聯標準規定再繼續運行的資本。

🥀六、年尾結轉和節余:指當本年目標度或十年前本年目標預算表籌劃、因合理性必備條件發生變幻無非按原記劃進行,需卡頓到而后本年目標按關與明文規定立即的使用的信貸資金。

七、一般花費:指單位名稱為確保組織正確在運轉、完工定期做工作成就而產生的四項花費。

🃏八、樓盤費用開支 :指標準為實現單一的行政性工作主線任務主線任務或行業進步工作目標,在總體費用開支 后發生的的四項費用開支 。

༺九、銷售營業費用性支出 :指事業組織組織在工程專業話動及捕助話動外面組織開展非自立結算銷售營業話動遭受的費用性支出 。

𒉰十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🔜十一月、工商登記操作經費支出費用收入支出費用:指不需要單位名稱名稱和定義公務活動員法標準化管理的事業有成單位名稱名稱用到般公共性決算不需要審批配備的主要收入支出費用中的平時的公共經費支出費用收入支出費用收入支出費用。

 

 

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