杭州市松江區精神實質健康中間
2019半年度預算
目 錄
一、的部分 鄭州市松江區有精神公共衛生主情況
一、通常崗位職責
二、部門設計
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
一、薪水總支出預算總表
二、盈利結算的時候表
三、收支結算的時候表
四、財政預算撥付使收入性支出部門預算總表
五、一樣共同財政廳預算財政廳付款總支出竣工決算表
六、般公用項目預算財政局捐款大致經費支出部門預算表
七、通常情況下公共信息竣工決算財務補貼款“三公”資金及政府部門開機運行資金收支竣工決算表
八、政府部性債券費用財政部門撥付開支結算的時候表
九、財產負債率現狀表
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
4.一部分 代詞表示
第一部分 上海市松江區精神衛生中心概況
一、最主要權責
💖廣州市市松江區信念健康平臺是信念健康專科生醫療,核心作為信念病正規的靠譜的性、信念康服正規的靠譜的性、社群生物技術防治正規的靠譜的性、監床護理藥學心里健康正規的靠譜的性的就診中藥療法;局麻科(限土壤改良電肌肉抽搐中藥療法);醫學技術專業靠譜檢查科:監床護理藥學體液、血夜正規的靠譜的性、監床護理藥學枯草芽孢桿菌技術學正規的靠譜的性、監床護理藥學電學檢查正規的靠譜的性、監床護理藥學天然免疫、血清學正規的靠譜的性;醫學技術專業靠譜攝像科等就診正規的靠譜的性;服務培訓性主導是盡心盡職盡責為我區各鄉村的信念人群者服務培訓性,體現立即中藥療法,進一步提高預防,完整數據分析業務。
二、貸款人員編制成
根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設組織機構,包涵:辦公室、綜合性基本保障科、醫政科、照護部、改善科、財務工作科。
第二部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算表
2019半年度薪資撥出預算總表
基層單位:萬余元
個人收入 |
開支 |
||
項目流程 |
結算的時候數 |
產品 |
竣工決算數 |
一、大部分公共性概預算國庫審批個人收入 |
3836.70 |
一、常見公共性功能支出費用 |
|
二、鎮政府性貨幣基金估算財政局補貼款使收入 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
三、上一級經濟補貼收錄 |
|
三、國防軍事性支出 |
|
四、視野利潤 |
4843.49 |
四、公用設施安會撥出 |
|
五、經營管理純收入 |
|
五、教肓經費支出 |
|
六、付屬企事業單位繳納純收入 |
|
六、科學有效能力費用支出 |
|
七、其它效益 |
572.64 |
七、特色文化度假游體育運動與傳媒廣告其他支出 |
|
|
|
八、社會性有保障和出去上班支出費用 |
711.91 |
|
|
九、食品衛生衛生開支 |
6848.58 |
|
|
十、綠色建筑健康費用 |
|
|
|
五一、城市小區結余 |
|
|
|
十三、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
13、交通網運輸管理教育支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘查相關信息等經費支出 |
|
|
|
十六、行業精準快餐業等支出費用 |
|
|
|
十五、網絡金融收入支出 |
|
|
|
十二、救助其它各地花費 |
|
|
|
十七、自燃能源浮游生物形象等付出 |
|
|
|
第十九、往房保證教育支出 |
69.10 |
|
|
二十五、糧油食品物品儲備量開支 |
|
|
|
二十一月、自然災害預防及應急工作工作撥出 |
|
|
|
二十三、別費用支出 |
|
年初年收入總計 |
9252.83 |
年初收入支出總計 |
7629.59 |
用事業有成理財產品解決收入支出差額 |
|
余額分配權 |
1378.04 |
年終結轉和余額 |
412.48 |
月底結轉和余額 |
657.68 |
合計 |
9665.31 |
共計 |
9665.31 |
2019全年度凈收入部門預算表
企業:多萬元
好項目 |
當年度營收累計 |
財政局補貼款收入水平 |
上一級補貼收益 |
事業上收益 |
生產經營利潤 |
付屬行業上交國家收錄 |
某個個人收入 |
||||
功能分類 |
課程和科目名字 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9252.83 |
3836.70 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
208 |
|
|
市場保證和就業機會費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展機關單位離提前退休 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企業離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
工商登記事業廠家大致社會養老穩妥穩妥繳付花費 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業事業有成企業專職年金繳納收支 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生安全撥出 |
8471.82 |
3055.69 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
|
公立學校醫阮 |
8051.25 |
2635.12 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
05 |
精神力量病青島博士整形醫院醫院 |
8037.50 |
2621.37 |
|
4843.49 |
|
|
572.64 |
|
210 |
02 |
99 |
另外的公校三甲醫院總支出 |
13.75 |
13.75 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開干凈衛生 |
189.60 |
189.60 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故公用設施干凈衛生工作方案 |
169.6 |
169.6 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突發性公眾衛生監督事故應急救援清理 |
20.00 |
20.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的企業醫用 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上的機關單位醫疔 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房切實保障性支出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房改革方案花費 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
2019財政年度開支竣工決算表
組織:萬
好項目 |
本年度費用支出 總金額 |
基礎收支 |
樓盤收支 |
上交國家領導收支 |
營運性支出 |
對付屬單位名稱補助金教育支出 |
||||
功能分類 |
項目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
7629.59 |
6993.28 |
636.31 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界 切實保障和就業創業支出費用 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門視野方離退休工資 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心企業單位離退職 |
31.14 |
31.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業單位教育事業企業單位幾乎頤養穩妥繳納經費支出 |
486.26 |
486.26 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業心的單位專職年金網上繳費教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況建康教育支出 |
6848.58 |
6212.27 |
636.31 |
|
|
|
|
210 |
02 |
|
市立醫院醫生 |
6445.82 |
5981.30 |
464.52 |
|
|
|
|
210 |
02 |
05 |
進取精神病醫生 |
6432.07 |
5981.30 |
450.77 |
|
|
|
|
210 |
02 |
99 |
同一公立學校三甲醫院經費支出 |
13.75 |
|
13.75 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
171.79 |
|
171.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大公共性衛生防疫重點 |
141.50 |
|
141.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
10 |
突然發生通用干凈慘案應及正確處理 |
30.29 |
|
30.29 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理教育事業公司治療 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業發展公司的醫療保障 |
230.97 |
230.97 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房的保障費用 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋創新付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產個人公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
2019當年度財政預算審批個人收入付出結算的時候總表
政府部門:來萬
純收入 |
花費 |
||||
項目流程 |
預算數 |
項目 |
自動求和 |
通常情況下公開工程預算財政支出捐款 |
中央政府性股權基金概預算財政預算捐款 |
一、一樣 公開預算表國庫補貼款 |
3836.70 |
一、平常共同服務保障其他支出 |
|
|
|
二、政府辦公室性母基金決算財務付款 |
|
二、外交史總支出 |
|
|
|
|
|
三、國防教育收支 |
|
|
|
|
|
四、公共性應急結余 |
|
|
|
|
|
五、幼兒教育結余 |
|
|
|
|
|
六、科學性水平撥出 |
|
|
|
|
|
七、和文化國內旅游運動與新傳媒開支 |
|
|
|
|
|
八、社交保險和就業的結余 |
711.91 |
711.91 |
|
|
|
九、環衛良好支出費用 |
2821.94 |
2821.94 |
|
|
|
十、低能耗干凈花費 |
|
|
|
|
|
11、新農村街道社區支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水經費支出 |
|
|
|
|
|
十五、流量裝運結余 |
|
|
|
|
|
十四、資源地質勘察問題等收入支出 |
|
|
|
|
|
十八、企業貼心酒店業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、經融費用 |
|
|
|
|
|
二十七、支助各種東北部收支 |
|
|
|
|
|
十七、自然美資源英文海底天氣等撥出 |
|
|
|
|
|
第十九、房間保護付出 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
20、糧油食品工程設備與物資的產出費用 |
|
|
|
|
|
二11、氣象災害防治法及應急救援監管總支出 |
|
|
|
|
|
二12、同一性支出 |
|
|
|
年初納入累計 |
3836.70 |
當年度其他支出自動求和 |
3602.95 |
3602.95 |
|
本年財政部門審批結轉和余額 |
301.78 |
年終國庫審批結轉和余額 |
535.53 |
535.53 |
|
一、應該公用財政支出預算財政支出撥付 |
301.78 |
|
|
|
|
二、國家性債券費用預算財政性補貼款 |
|
|
|
|
|
共計 |
4138.48 |
共計 |
4138.48 |
4138.48 |
|
2019年基本上公共性成本預算財政局補貼款性支出預算表
單位名稱:十萬
該項目 |
加總 |
大多撥出 |
業務付出 |
|||
功能模塊歸類 項目商品代碼 |
考試科目名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
時代安全保障和擇業花費 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業上的標準離退職 |
711.91 |
711.91 |
|
208 |
05 |
02 |
創業企單位離退居二線 |
31.14 |
31.14 |
|
208 |
05 |
05 |
標準企業標準關鍵養老生活保險行業手機繳費花費 |
486.26 |
486.26 |
|
208 |
05 |
06 |
機構事業心院校新職業年金繳納費用教育支出 |
194.51 |
194.51 |
|
210 |
|
|
衛生間身體健康花費 |
2821.94 |
2206.58 |
615.36 |
210 |
02 |
|
公立三甲醫療機構醫療機構 |
2419.18 |
1975.61 |
443.57 |
210 |
02 |
05 |
奉獻精神病醫療機構 |
2405.43 |
1975.61 |
429.82 |
210 |
02 |
99 |
的醫診所付出 |
13.75 |
|
13.75 |
210 |
04 |
|
公眾干凈衛生 |
171.79 |
|
171.79 |
210 |
04 |
09 |
很大共同清潔專題 |
141.50 |
|
141.50 |
210 |
04 |
10 |
應對處置公用設施健康案件應對治療 |
30.29 |
|
30.29 |
210 |
11 |
|
行政性事業標準標準醫療機構 |
230.97 |
230.97 |
|
210 |
11 |
02 |
事業心企業單位醫藥 |
230.97 |
230.97 |
|
221 |
|
|
商品房擔保費用 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
|
往房改革創新付出 |
69.10 |
69.10 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
|
|
|
|
|
|
|
加總 |
3602.95 |
2987.59 |
615.36 |
2019第四季度通常公開概算財政性補貼款總體撥出預算表
企業:W
項目流程 |
總計 |
的人員金費 |
公共經費預算 |
||
實惠類型 學科項目編碼 |
課程和科目品牌 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水春節福利收入支出 |
2956.45 |
2956.45 |
|
301 |
01 |
一般底薪 |
374.48 |
374.48 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
180.50 |
180.50 |
|
301 |
03 |
獎金稅 |
|
|
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
|
|
|
301 |
07 |
工作績效底薪 |
1420.63 |
1420.63 |
|
301 |
08 |
機關事業上的企業事業上的企業常規健康養老保障付費 |
486.26 |
486.26 |
|
301 |
09 |
就業年金激費 |
194.51 |
194.51 |
|
301 |
10 |
干部職工最基本醫疔穩定納費 |
230.97 |
230.97 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院補貼申請書納費 |
|
|
|
301 |
12 |
其他社會各界基本保障納費 |
|
|
|
301 |
13 |
房產個人住房公積金 |
69.10 |
69.10 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
其余薪水發福利總支出 |
|
|
|
302 |
|
進口商品和業務經費支出 |
|
|
|
302 |
01 |
工作費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
資質費 |
|
|
|
302 |
05 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
|
|
|
302 |
07 |
電力費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業治理公司治理費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租房費 |
|
|
|
302 |
15 |
研討會費 |
|
|
|
302 |
16 |
課程培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
使用資料費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝添置費 |
|
|
|
302 |
25 |
多功能氣體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
都交給銷售費 |
|
|
|
302 |
28 |
公會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
福利性費 |
31.14 |
|
31.14 |
302 |
31 |
公務接待使用車執行檢修費 |
|
|
|
302 |
39 |
相關道路雜費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
某些物品和精準服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對私人和家的經濟補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費津貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
贈送金 |
|
|
|
303 |
10 |
一個人水產業產出國家補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某些對個體和家居的補帖 |
|
|
|
310 |
|
投資基金性撥出 |
|
|
|
310 |
02 |
會議室機械設備購進 |
|
|
|
310 |
03 |
專用型機械設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
消息網路及pc軟件采購更新系統 |
|
|
|
310 |
13 |
公務活動出行購入 |
|
|
|
310 |
19 |
其余公路交通方法添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物古跡和陳列設計品折舊費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形房產購置費 |
|
|
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310 |
99 |
另外的資金性收入支出 |
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累計數 |
2987.59 |
2956.45 |
31.14 |
2019本年通常情況下共同概預算財政局審批“三公”金費及企事業單位執行金費費用支出 竣工決算表
院校:萬多
平常公用財政性預算財政性撥付“三公”經費預算 |
政府部門操作 勞務費結算的時候數 |
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預估合計 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待專用車購入及運作費 |
公務活動接侍費 |
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小計 |
因公車輛使用 置辦費 |
公務接待公務車 自動運行費 |
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項目預算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
成本預算數 |
預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
概算數 |
竣工決算數 |
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ꦚ注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。
2019年度目標人民政府性母基金預部門預算財政花費付款花費部門預算表
基層單位:億元
新項目 |
累計 |
首要撥出 |
業務教育支出 |
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功能模塊種類 題目項目編碼 |
項目名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區精神衛生中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019當年度資源外債的記錄表 |
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限額組織:70萬 |
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總數量 |
價格 |
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今年初數 |
年初數 |
月初數 |
年終數 |
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一、股權累計 |
—— |
—— |
6290.93 |
7420.75 |
(一)變化股本 |
—— |
—— |
3429.65 |
4613.19 |
(二)穩固股本 |
—— |
—— |
5981.57 |
6177.87 |
其中:1.房屋(平方米) |
13879.98 |
13879.98 |
3046.12 |
3046.12 |
ꦆ 2.專用設施設備(臺/套/輛) |
1073 |
1185 |
1169.35 |
1266.31 |
🉐 這當中:(1)機動車(輛) |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
൩ 平常國家公務用車的 |
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🌳 綜合執法巡邏買車 |
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💃 特種車輛行業技木私車 |
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🍨 某個車輛 |
2 |
2 |
68.78 |
68.78 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
1171 |
1150 |
1485.46 |
1574.96 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
262.15 |
262.15 |
🧸 4.其他緊固資本 |
—— |
—— |
280.64 |
290.48 |
ﷺ 減:累記攤銷及減值備考 |
—— |
—— |
3123.00 |
3422.75 |
(三)常期債權的投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長年債卷成本 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建工程建筑 |
—— |
—— |
2.71 |
2.71 |
(六)無型資源 |
—— |
—— |
|
50.15 |
🐟 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
0.42 |
(七)其余資本 |
—— |
—— |
|
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二、負債率總金額 |
—— |
—— |
450.87 |
481.12 |
三、凈房產加總 |
—— |
—— |
5840.06 |
6939.63 |
第三部分 上海市松江區精神衛生中心2019年度決算情況說明
一、對於蘇州市松江區精神上的衛生防疫咨詢中心2019本年度利潤費用預算基本的情況詳細說明
武漢市松江區神經衛生監督公司2019🅷年度收入總計為9665.31萬元、支出總計為9665.31萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1027.27萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療收入、醫療成本支出的增長。
二、對滬市松江區精氣神清潔衛生中心的2019年度目標收錄結算的時候前提描述
本年度ꦅ收入合計9252.83萬元,其中:財政撥款收入3836.70萬元,占41.47%;事業收入4843.49萬元,占52.35%;其他收入572.64萬元,占6.18%。
三、關與東莞市松江區精神上的干凈咨詢中心2019一年度花費結算的時候癥狀原因分析
上年𓆉支出合計7629.59萬元,其中:基本支出6993.28萬元,占91.66%;項目支出636.31萬元,占8.34%。
四、有關天津市松江區精力衛生情況中心站2019本年財務撥付收入水平支出費用綜合情況下說明書怎么寫
沈陽市松江區思想清潔衛生中心站2019🅘年度財政撥款收支總決算4138.48萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加-39.72萬元,增長-0.95%。主要原因:由于年初財政項目撥款結轉和結余同比減少。
五、有關于西安市松江區精力衛生情況中心點2019一年度常見公眾財政廳預算財政廳付款費用支出 預算情況下講解
(一)大部分共公不需要預算不需要捐款收支部門預算總的情況發生
成都市松江區信念公共衛生中2019ඣ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,占本年支出合計的47.22%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加48.92萬元,增長1.38%。主要原因:財政項目支出增加。
(二)應該公用設施估算民政補貼款支出費用部門預算結構類型情況
滬市松江區精神抖擻干凈衛生主2019ꦛ年度一般公共預算財政撥款支出3602.95萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)711.91萬元,占19.76%;衛生健康支出(類)2821.94萬元,占78.32%;住房保障支出(類)69.10萬元,占1.92%.
(三)似的公共性財政部門預算財政部門捐款總支出預算按照情形
武漢市松江區神經公共衛生重心2019𓆏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3849.45萬元,支出決算為3602.95萬元,完成年初預算的93.60%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:
1💖、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)主要用于:按照規定為離退休職工支付的福利費。年初預算為31.14萬元,支出決算為31.14萬元。
2﷽、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為486.26萬元,支出決算為486.26萬元。
3🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為194.51萬元,支出決算為194.51萬元。
4、安全更健康付出(類)公力醫阮(款)思想病醫阮(項)首要應用于:在編營業員的公資公益福利付出、的商品的服務付出、撫恤金、企業辦公及醫療器械設配置辦、𒈔資本性支出等。年初預算為2687.47萬元,支出決算為2405.43萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。
5🍬、衛生健康支出(類)公立醫院(款)其他公立醫院支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算為0萬元,支出決算為13.75萬元。決算數大于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金。
6ꦯ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為130.00萬元,支出決算為141.50萬元,決算數小于預算數的主要原因:年中追加財政項目補助資金;部分項目未完工資金結轉下年度。
7🔯、衛生健康支出(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為30.29萬元。決算數大于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件增加,上年度預算資金結轉至本年度使用。
8ꦏ、衛生健康支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為230.97萬元,支出決算為230.97萬元。
9🌳、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為69.10萬元,支出決算為69.10萬元。。
六、觀于濟南市松江區精神狀態安全核心2019年終尋常公益性預算不需要付款常見費用預算事情闡述
東莞市松江區精力環保中心的2019𝓀年度一般公共預算財政撥款基本支出2987.59萬元,包括人員經費2956.45萬元,公用經費31.14萬元。基本支出中:
1🔯、工資福利支出2956.45萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金
2、商品和服務支出31.14萬元,主要用于:事業單位離退休福利費。
七、關于上海市松江區精神衛生中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入國庫審批教育支出結算的時候環境承載力情形闡述。
重慶市松江區的精神衛生間管理中心2019當年度無“三公”資金財政局補貼款撥出。
(二)“三公”費用財政開支審批開支結算的時候實際上現象代表。
重慶市松江區精神上的環衛心中2019年中無“三公”經費預算不需要撥付教育支出。
八、對於東莞市松江區精神力量公共衛生平臺2019當年度政府機關性債券預算財政廳審批其他支出預算具體情況證明
重慶市松江區心情清潔咨詢中心2019全年度無市政府性股票基金項目預算財務捐款經費支出。
九、集體所有制資產生產經營費用財政預算捐款問題代表
上海市松江區有精神環保中心的2019年中無國家股資本管理管理預算表財政局撥付開支。
十、其它根本特別注意的情況發生表示
(一)市直機關作業費用結余情況發生
南京市松江區精神狀態衛生防疫重心2019一年度高分子關程序運行資金投入教育支出。
(二)政府部采辦花費實際情況
滬市松江區理念食品衛生中心點2019ღ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為649.73萬元,其中:貨物采購金額151.71萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額498.02萬元。
(三)車倆、室內特別需要現狀
上海市松江區精神衛生中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)決算績效考核操作時候
🐻上海市松江區精神衛生中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:實現了《松江區有精神衛生的控制重心預決算的控制辦法》、實現投資樓盤實現提出的意見、標準化投資樓盤審批制具體流程;全時績效考核的控制實現環境𝔉:編報績效目標的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元;績效自評的2019年度項目7個,涉及預算金額831.12萬元,平均得分96分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
🔯一、民政局捐款年收入:指政府機構行業當民政年度度從本級民政局行業獲取的民政局捐款,具有平常通用預決算民政局捐款和政府機構性資金預決算民政局捐款。
🅘二、事業使納入:指事業單位名稱積極開展的專業業務領域主題活動組織極其外掛主題活動組織拿到的使納入。主耍是:醫療機構使納入等。
ꦜ三、營運工資利潤:指工作廠家在專業性渠道營銷項目非常輔助性營銷項目外面做非獨立的結轉營運營銷項目拿得的工資利潤。
𝄹四、其余收錄:指公司的獲得的除“財政廳付款收錄”、“企業收錄”、“營業收錄”等任何的收錄。主要的是:員工餐廳收錄、年息收錄等。
五、年終結轉和盈余:是以上一年度并未結束、結轉到上年按光于中規定不斷操作的信貸資金。
⛄六、年底結轉和盈余:指上年中或之前年中預算表籌劃、因客觀性的狀況會出現發生改變始終無法 按原計劃怎么寫開展,需超時到已經年中按有關于要求繼讀采用的錢。
🔯七、常見教育性支出:指公司的為有效保障了學校常規啟動、結束日常的日常任務日常任務而造成的多種教育性支出。
🍰八、崗位經費其他經費支出:指標準為做好指定區域的行政機關崗位主線任務或工作快速發展對方,在差不多經費其他經費支出模版的發生的杜六房加盟總部的經費其他經費支出。
九、運營經費付出:指行業機構在專注話動及輔佐話動囿于實施非人格獨立統計運營話動造成的經費付出。
♚十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐎十一月、危險機關加載費用:指財政性機構和圖案填充國家國家公務員法的管理的衛生事業機構運行普通公供設施費用財政性捐款規劃的主要總收支中的日常生活公供費用總收支。