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2018年度部門決算公開(上海市松江區精神衛生中心)
信息來源: 發布了時間間隔:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

蘇州市松江區精神什么環保學校

2018全年相關部門結算的時候

 

 

 


目  錄

 

第1 部門 廣州市松江區精神狀態健康中心站概貌

一、大部分功能

二、系統布置

第二部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

一、薪資收入收支部門預算總表

二、收入水平竣工決算表

三、支出費用竣工決算表

四、國庫審批營收性支出預算總表

五、通常情況下服務性概算財政局捐款性支出預算表

六、一般來說服務性概預算國庫捐款常見性支出竣工決算表

七、一半公共信息估算國庫審批“三公”經費總支出預算及政府機關電腦運行經費總支出預算總支出部門預算表

八、鎮政府性基金投資項目預算財政資金付款撥出部門預算表

九、股權欠債情況報告表

第三部分 上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

第六有些 代詞解釋

 


第一部分    上海市松江區精神衛生中心概況

 

一、   主耍功能

🤪松江區有意志干凈機構是有意志干凈大專醫院,重要經營有意志病專門、有意志康復站專門、平臺防治法專門、監床中醫藥學心理狀態專門的就診中藥進行改善;麻醉師科(限修復電顫抖中藥進行改善);中醫藥學定期檢查科:監床中醫藥學體液、血專門、監床中醫藥學微菌物學專門、監床中醫藥學化學工業定期檢查專門、監床中醫藥學免疫力、血清學專門;中醫藥學攝像科等就診專門;售后工做工做理念是盡心盡職為我區各鄉鎮街道村的有意志病人者售后工做,坐到及早中藥進行改善,繼續加強有效防范,加強統計表格工做。

二、組織安裝

    根據上述職責,上海市松江區精神衛生中心設6個下設設備,其中包括:辦工室、綜合評估擔保科、醫政科、護里部、防范科、財務人員科。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算表

2018年末薪資撥出竣工決算總表

企事業單位:萬是

純收入

花費

創業項目

預算數

大型項目

竣工決算數

一、財政部門審批使收入

3640.94

一、正常共同業務開支

 

  這之中:市政府性新基金預決算財政支出付款

2.71

二、外交活動支出費用

 

二、上司補貼費個人收入

 

三、國防安全收支

 

三、事業心收入水平

3959.92

四、公共性人身安全花費

 

四、加盟營收

 

五、文化藝術培訓付出

0.10

五、附加企業上交國家收入來源

 

六、地理學技藝花費

 

六、其他營收

454.24

七、和文化體育運動與傳煤付出

 

 

 

八、生活保駕護航和工作性支出

590.91

 

 

九、醫治安全與設計生肓性支出

6134.61

 

 

十、節省綠色環保支出費用

 

 

 

十一月、城鄉一體化街道辦開支

2.71

 

 

十三、農林業水總支出

 

 

 

十五、道路交通貨物運輸支出費用

 

 

 

十四、市場勘測資訊等收支

 

 

 

第十三、商業運作提供酒店業等經費支出

 

 

 

第十五、金融業付出

 

 

 

十八、幫扶一些中南部收入支出

 

 

 

18、土地海洋資源氣象條件等經費支出

 

 

 

19、租賃房保護收入支出

60.88

 

 

20、油糧工程材料自給率費用支出

 

 

 

二11、各種費用

 

上年效益自動求和

8055.10

上年性支出累計

6789.21

用事業上的債卷擬補開支差額

 

盈余分攤

1116.68

年末結轉和盈余

582.94

年底結轉和節余

732.15

共計

8638.04

累計

8638.04


2018當年度薪資結算的時候表

企事業單位:萬的大寫

好項目

本年度創收自動求和

財政預算付款凈收入

上司補貼政策使收入

創業收入來源

生產經營薪資

所屬公司繳納收益

另外工資

功能分類
科目編碼

會計分類名稱

總計

8055.10 

3640.94 

 

3959.92 

 

 

454.24 

208

 

 

生活基本保障和就業創業花費

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門事業工作單位離退職

509.91 

509.91 

 

 

 

 

 

208

05

05

基層單位事業性基層單位基礎社會養老商業險繳納費用支出

415.27 

415.27 

 

 

 

 

 

208

05

06

政府部門企業發展的單位職業技能年金交款撥出

175.64 

175.64 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務環保與計劃表生孩子

7400.60 

2986.43 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

 

公校衛生院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

02

05

理念病三甲醫院

7006.02 

2591.85 

 

3959.92 

 

 

454.24 

210

04

 

公開衛生監督

186.00

186.00

 

 

 

 

 

210

04

09

比較重要公共性安全衛生專項督查

156.00

156.00

 

 

 

 

 

210

04

10

應急指揮預案共同安全衛生行為應急指揮工作

20.00

20.00

 

 

 

 

 

210

04

99

的公益性衛生管理性支出

10.00

10.00

 

 

 

 

 

210

11

 

行政部門事業心工作單位治療

208.58

208.58

 

 

 

 

 

210

11

02

事業政府部門政府部門醫療衛生

208.58

208.58

 

 

 

 

 

212

 

 

縣域街道辦費用支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

 

地市基礎框架建筑設施智能化費及表示督查通知借款收益籌劃的花費

2.71

2.71

 

 

 

 

 

212

13

99

其他的城市依據生活設施設施費具體安排的收入支出

2.71

2.71

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保護教育支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

 

房間改善性支出

60.88

60.88

 

 

 

 

 

221

02

01

自建房社保公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度教育支出預算表

企業:上萬元

該項目

當年度教育支出總計

核心收入支出

活動性支出

上交國家上一級付出

開費用支出

對付屬基層單位補貼費用支出

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱大全

累計

6789.21 

5905.74 

883.47 

 

 

 

205

 

 

教育輔導收入支出

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

 

別教育培訓開支

0.10

 

0.10

 

 

 

205

99

99

另外文化藝術培訓費用支出

0.10

 

0.10

 

 

 

208

 

 

社會中保證和就業創業費用

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

 

行政性事業院校離養老金

590.91 

590.91 

 

 

 

 

208

05

05

機關標準衛生事業標準關鍵養老穩定穩定激費收支

415.27 

415.27 

 

 

 

 

208

05

06

工商登記行業組織職業的年金付款結余

175.64 

175.64 

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生防疫與規劃生殖

6134.61 

5253.95 

880.66 

 

 

 

210

02

 

公辦青島博士整形醫院醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

02

05

精神狀態病三甲醫院

5735.41 

5045.37 

690.04 

 

 

 

210

04

 

公共服務安全衛生

190.62

 

190.62

 

 

 

210

04

09

關鍵公用設施食品衛生專項督查

165.40

 

165.40

 

 

 

210

04

10

突遇通用干凈衛生慘案救急外理

15.22

 

15.22

 

 

 

210

04

99

一些公共性安全衛生開支

10.00

 

10.00

 

 

 

210

11

 

行政處企業發展行業醫療衛生

208.58

208.58

 

 

 

 

210

11

02

創業方醫療保健

208.58

208.58

 

 

 

 

212

 

 

村鎮社群性支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

 

城市地區核心體系配建費及相應的專項整治財產盈利科學安排的性支出

2.71

 

2.71

 

 

 

212

13

99

其余市政依據體系配套工程費計劃的開支

2.71

 

2.71

 

 

 

 

221

 

 

住宅房保駕護航經費支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

 

公寓房變革收入支出

60.88

60.88

 

 

 

 

221

02

01

房屋北京公積金

60.88

60.88

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018月度財政局補貼款純收入教育支出竣工決算總表

公司:千元

薪資

性支出

該項目

結算的時候數

項目流程

自動求和

普通通用預算表財政預算補貼款

市政府性基金、期貨、現貨、微盤預算表財政部門捐款

一、一半公益性工程預算民政付款

3638.23 

一、通常情況公開售后服務結余

 

 

 

二、現政府性股權基金費用預算國庫捐款

2.71 

二、外交活動性支出

 

 

 

 

 

三、國防安全教育支出

 

 

 

 

 

四、共同安全管理花費

 

 

 

 

 

五、幼兒教育費用支出

 0.10

 0.10

 

 

 

六、學科工藝支出費用

 

 

 

 

 

七、歷史文化田徑運動與新傳媒教育支出

 

 

 

 

 

八、社會性的保障和就業機會教育支出

590.91 

590.91 

 

 

 

九、治療衛生學與策劃二孩付出

2902.14 

2902.14 

 

 

 

十、能源管理安全費用

 

 

 

 

 

十一國慶、城鎮居委開支

 2.71

 

2.71 

 

 

十三、畜牧業水支出費用

 

 

 

 

 

第十三、流量車輛費用

 

 

 

 

 

十四、自然資源探勘信息內容等性支出

 

 

 

 

 

第十三、企業精準第三產業等費用

 

 

 

 

 

第十五、互聯網金融總支出

 

 

 

 

 

十二、經濟援助相關各地費用支出

 

 

 

 

 

十九、土地浮游生物形象等其他支出

 

 

 

 

 

19、居住房保障機制撥出

 60.88

60.88 

 

 

 

2、油糧商品儲備量經費支出

 

 

 

 

 

二國慶、各種收支

 

 

 

上年創收預估合計

3640.94 

當年度性支出加總

3556.74 

3554.03 

 2.71

今年初財政資金補貼款結轉和節余

537.26 

年尾財政性捐款結轉和盈余

621.46 

621.46 

 

      尋常公共服務預算表財政性審批

537.26 

 

 

 

 

      鎮政府性債卷概預算財政局捐款

 

 

 

 

 

總結

4178.20 

累計

4178.20 

4175.49 

 2.71

 


2018年正常公共信息項目預算財政付出付款付出竣工決算表

標準:上萬元

的項目

自動求和

關鍵撥出

的項目費用

功能鍵歸類

學科編號規則

課目各稱

205

 

 

學前教育費用

0.10

 

0.10

205

99

 

某些幼教經費支出

 

 

 

205

99

99

另外的教育輔導費用

0.10

 

0.10

208

 

 

當今社會服務和大學生就業花費

590.91

590.91

 

208

05

 

行政部門衛生事業公司離退職

590.91

590.91

 

208

05

05

國家機關教育事業機構一般社會養老穩定穩定繳納收支

415.27

415.27

 

208

05

06

機關組織事業有成組織網絡職業年金激費費用支出

175.64

175.64

 

 

210

 

 

醫遼干凈衛生與計劃書生殖

2902.14

2312.42

589.72

210

02

 

公立三甲醫院醫生醫院醫生

2502.94

2103.84

399.10

210

02

05

精神是什么病門診

2502.94

2103.84

399.10

210

04

 

公用食品衛生

190.62

 

190.62

210

04

09

重大事件共同清潔專題

165.40

 

165.40

210

04

10

突發處置公用安全衛生時件突發整理

15.22

 

15.22

210

04

99

其它共同干凈費用支出

10.00

 

10.00

210

11

 

行政管理企事業公司治療

208.58

208.58

 

210

11

02

工作企業單位醫用

208.58

208.58

 

221

 

 

商品房有保障教育支出

60.88

60.88

 

221

02

 

商品房行政體制改革結余

60.88

60.88

 

221

02

01

公房社保公積金

60.88

60.88

 

合計數

3554.03

2964.21

589.82

 


2018本年度基礎公共信息項目預算財政付出撥付基礎付出竣工決算表

  計量單位:千元

內容

合計數

專業人員資金投入

公供經費支出

經濟實惠各類

會計分類打碼

題目名字

301

 

公資社會福利經費支出

2950.15

2950.15

 

301

01

  根本很大打工族薪資

445.86

445.86

 

301

02

  津貼費國家補貼

257.99

257.99

 

301

03

  獎勵

 

 

 

301

06

  工作餐補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評員工工資

1385.93

1385.93

 

301

08

企事業上的院校事業上的院校大體養老服務保險金用費

415.27

415.27

 

301

09

就業年金繳付

175.64

175.64

 

301

10

教職工差不多社區醫療保障繳納費用

208.58

208.58

 

301

11

因公員醫藥補貼申請書交款

 

 

 

301

12

各種生活后勤保障激費

 

 

 

301

13

住宅房住房基金

60.88

60.88

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  其它的待遇福利福利花費

 

 

 

302

 

商品是和安全服務其他支出

 

 

 

302

01

  辦工費

 

 

 

302

02

  uv打印機彩印費

 

 

 

302

03

  咨詢服務費

 

 

 

302

04

  的手充值

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理制度費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國工作(境)管理費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  商務會議費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  因公客服費

 

 

 

302

18

  專門用的原服務費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專門助燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  授權委托渠道費

 

 

 

302

28

  公會資金

 

 

 

302

29

  獎勵費

 

 

 

302

31

  國家公務公務車運作維系費

 

 

 

302

39

  另一客運材料費

 

 

 

302

40

  稅金及額外相應費用

 

 

 

302

99

  的進口商品和服務的教育支出

 

 

 

303

 

對個和家族的補帖

14.06

14.06

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

12.51

12.51

 

303

05

  生存政府補貼

 

 

 

303

07

  醫遼費補貼費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

10

人個綠植基地出產津貼

 

 

 

303

99

  別個人賬戶和普通家庭的補貼政策教育支出

1.55

1.55

 

310

 

資源性支出費用

 

 

 

310

02

  辦公樓的設備購入

 

 

 

310

03

  專門用機器購入

 

 

 

310

07

  相關信息平臺絡上及免費軟件折舊費升級

 

 

 

310

13

  公務接待用車的購置費

 

 

 

310

19

  其余交通運輸平臺購入

 

 

 

310

22

  隱形的股本采購

 

 

 

310

99

  的資本公司性收支

 

 

 

累計

2964.21

2964.21

 

 


2018本年般共同竣工決算民政付款“三公”金費及單位啟用金費收支竣工決算表

廠家:萬塊

一樣 共同工程預算國庫捐款“三公”事業費

部門執行

資金結算的時候數

預估合計

因公回國

(境)費

公務接待使用車購買及電腦運行費

公務活動商務接待費

小計

國家公務小二租車

采購費

國家公務專用車

開機運行費

估算數

竣工決算數

預決算數

預算數

概算數

預算數

項目預算數

結算的時候數

預決算數

部門預算數

概預算數

預算數

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ও注:上海市松江區精神衛生中心2018年度無一般公共預算財政撥款“三公”經費及機關運行經費,故本表無數據。

 


2018第四季度市政府性股權基金工程預算財政資金撥付撥出結算的時候表

基層單位:億元

好項目

累計數

大致收支

頂目經費支出

功能模塊幾大類

會計分類編寫代碼

會計分類標題

212

 

 

城鄉經濟社區居委會開支

2.71

 

2.71

212

13

 

大城市基本場地設施匹配費及相對應的專向借款個人收入制定的收入支出

2.71

 

2.71

212

13

99

其它的地區基礎條件設施設備一起費具體安排的費用

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

2.71

 

2.71

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年終債務過負債的現象表

 

 

票額企事業單位:萬余元

 

數量

價值

期初數

年初數

本年數

年初數

一、固定資產自動求和

——

——

5240.26

6250.46

   (一)游動資源

——

——

2367.04 

3429.65

   (二)進行固定金融資產

——

——

5770.19

5981.57

          其中:1.房屋(平方米)

13879.98

13879.98

3046.12

3046.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

1057

1073

1072.00

1179.15

                   (1)車輛

 2

2 

 68.78

 68.78

🏅                          一般來說因公用車的

 

 

 

 

ꦚ                          衛生監督執法交警執法租車

 

 

 

 

♌                          特殊專門技巧買車

 

 

 

 

♏                          相關車輛

 2

 2

 68.78

68.78 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

1184 

 1171

1374.75

1475.66

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

142.20 

262.15

🤡               4.各種加固長期待攤費用

——

——

277.32

280.64

🌊        減:累積折舊費及減值提前準備

——

——

2896.97

3163.47

   (三)經常投資人

——

——

 

 

   (四)新建項目

——

——

 

2.71

   (五)隱形的債務

——

——

 

 

♕        減:當年度攤銷

——

——

 

 

   (六)同一財力

——

——

 

 

二、流動負債自動求和

——

——

899.56

728.94

三、凈資本累計數

——

——

4340.70

5521.52

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區精神衛生中心2018年度部門決算情況說明

 

一、相關深圳市松江區精神是什么環保核心2018第四季度收入來源性支出結算的時候整體情況說明怎么寫

天津市松江區精力衛生防疫公司2018ꦛ年度收入總計為8638.04萬元、支出總計為8638.04萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加1281.20萬元。主要原因:工作量的增加導致醫療成本支出的增長、財政基本支出補助及財政項目支出補助增加。

二、觀于鄭州市松江區精力衛生間咨詢中心2018年收入來源結算的時候條件說明書怎么寫

年初ܫ收入合計8055.10萬元,其中:財政撥款收入3640.94萬元,占45.20%;事業收入3959.92萬元,占49.16%;其他收入454.24萬元,占5.64%。

三、關干昆明市松江區理念環保平臺2018月度撥出結算的時候問題就說明

本年度꧋支出合計6789.21萬元,其中:基本支出5905.74萬元,占86.99%;項目支出883.47萬元,占13.01%。

四、關于幼兒園沈陽市松江區精神什么衛生情況核心2018年不需要捐款收益其他支出總體目標原因介紹

北京市松江區精力清潔中央2018🤪年度財政撥款收支總決算4178.20萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加246.29萬元,增長6.26%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

五、介紹杭州市松江區精神是什么衛生防疫公司2018年一般的公共性工程預算財政總支出補貼款總支出結算的時候的情況表示

(一)常見共公概預算財政廳付款其他支出部門預算整體來說問題

昆明市松江區精氣神衛生間學校2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,占本年支出合計的52.35%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加497.35萬元,增長16.27%。主要原因:基本養老保險繳費及職業年金繳費等工資福利支出及財政項目支出增長。

(二)正常公益性預竣工決算財務付款結余竣工決算構成環境

沈陽市松江區精神是什么環境衛生重點2018🅺年度一般公共預算財政撥款支出3554.03萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)0.10萬元,占0.003%;社會保障和就業支出(類)590.91萬元,占16.63%;醫療衛生與計劃生育(類)2902.14萬元,占81.66%;住房保障支出(類)60.88萬元,占1.71%。

(三)常見公共性預算表財政部門捐款費用結算的時候具體化現狀

北京市松江區意志衛生間平臺2018🌱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3638.23萬元,支出決算為3554.03萬元,完成年初預算的97.69%。決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工結轉下年度。其中:

1ꦦ、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)主要用于:本單位的學科人才培養支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.10萬元。決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

2𝓀、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本養老保險支出。年初預算為415.27萬元,支出決算為415.27萬元。

 3⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)主要用于:按照國家規定為在職職工繳納年金支出。年初預算為175.64萬元,支出決算為175.64萬元。

5、治療安全與策劃計劃生育工作(類)私立醫療(款)心理病醫療(項)重要中用:在職的工人的薪水活動收入結余、進口商品服務保障收入結余、撫恤金、企業辦公及醫學機 采購、🅷資本性支出等。年初預算為2591.85萬元,支出決算為2502.94萬元,決算數小于預算數的主要原因:部分項目未完工資金結轉下年度。

6ꦛ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)主要用于:嚴重精神障礙管理治療、無業貧困精神病人免費服藥等。年初預算為156.00萬元,支出決算為165.40萬元,決算數大于預算數的主要原因:上年度預算資金結轉至本年度使用。

7ꦓ、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)(類)突發公共衛生事件應急處置(款)主要用于:本年度發生突發公共衛生事件。年初預算為20.00萬元,支出決算為15.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:本年度發生突發公共衛生事件減少。

8🐎、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)其他公共衛生支出(項)主要用于:公立醫院改革補助資金。年初預算資金為10萬元,支出決算為10萬元。

9ꦛ、醫療衛生與計劃生育(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為208.58萬元,支出決算為208.58萬元。

10꧂、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金支出。年初預算為60.88萬元,支出決算為60.88萬元。

六、相對于成都市松江區精氣神食品衛生重點2018第四季度似的共同概算財政資金補貼款常見性支出結算的時候的情況解釋

北京市松江區的精神衛生間咨詢中心2018ಞ年度一般公共預算財政撥款基本支出2964.21萬元,包括人員經費2964.21萬元,公用經費0萬元。基本支出中:

1🍸、工資福利支出2950.15萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、機關事業單位基本養老保險、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、住房公積金。

2、對個人和家庭的補助 14.06萬元,主要用于:撫恤金、其他對個人和家庭的補助支出等

七、關于上海市松江區精神衛生中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

沈陽市松江區精神狀態健康服務中心2018每年無“三公”資金投入財政性付款花費。

(一)“三公”資金不需要撥付費用結算的時候綜合前提解釋。

沈陽市松江區精神什么衛生防疫中心站2018年度目標無“三公”事業費財政部門付款撥出。

(二)“三公”費用財政部門撥付收支竣工決算實際上情形就說明。

濟南市松江區精神實質食品衛生中央2018當年度無“三公”預備費財政資金付款教育支出。

八、針對廣州市松江區精神上的環保咨詢中心2018當年度區政府性資金預算表不需要撥付費用支出 結算的時候事情詳細說明

北京市松江區精力干凈衛生中心站2018年度政府性基金預算財政撥款支出總計2.71萬元,具體情況如下:

ꦆ城鄉社區支出(類)城市基礎設施配套費及對應專項債務收入安排的支出(款)其他城市基礎設施配套費安排支出(項)。主要用于:松江區精神衛生中心改擴建項目前期啟動資金。年初預算為100萬元,支出決算為2.71萬元。決算數小于預算數的主要原因:由于客觀因素制約了改擴建手續未能及時推進。

九、國有化股權投資經營的項目預算國庫補貼款環境反映

深圳市松江區精神上的環衛中2018年度目標無公有股權投資銷售概算財政資金補貼款總支出。

十、某些最重要問題的條件闡明

(一)危險機關開機運行接待費教育支出情形

武漢市松江區理念干凈衛生中2018年度目標無機物關進行勞務費費用。

(二)以公開招標合同收支時候

蘇州市松江區精神抖擻衛生間重心2018🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為271.65萬元,其中:貨物采購金額224.61萬元、工程采購金額46.44萬元、服務采購金額0.60萬元。

(三)車子、房屋面積特種擠占事情

西安市松江區精神狀態環保中心站2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)工程預算業績考核治理事情

♔上海市松江區精神衛生中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:制定了《松江區精神衛生中心預算管理辦法》、制定項目實施意見、規范項目審批流程;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額558萬元;2018年度開展的績效評價項目6個꧑,涉及預算金額558萬元,平均得分81.67分(其中,績效評級為“優”的項目2個;績效評級為“良”的項目4個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🌃一、不需要中央政府部門成本費用預算補貼款收入來源:指企業單位年初度從本級不需要中央政府部門成本費用預算中央政府部門得到的不需要中央政府部門成本費用預算補貼款,分為一般來說通用成本費用預算不需要中央政府部門成本費用預算補貼款和中央政府性投資基金成本費用預算不需要中央政府部門成本費用預算補貼款。

ജ二、事業心機關單位效益:指事業心機關單位機關單位展開專業化銷售業務行動及手游輔助行動完成的效益。主耍是:社區醫療效益等。

🥀三、企業經驗收錄:指事業性部門在工程專業相關業務運動十分鋪助運動外面開展業務非自立測算企業經驗運動有的收錄。

🐎四、某些凈盈利:指單位名稱拿到的除“國庫付款凈盈利”、“工作凈盈利”、“合作經營凈盈利”等多于的凈盈利。重要是:餐飲店凈盈利、日息凈盈利等。

五、年終結轉和盈余:意指當年度已經搞定、結轉到年初按關干規范接著食用的資本。

🐎六、歲末結轉和余額:指本本年或半年前本年成本預算準備、因從客觀經濟條件出現變化無法按原準備開展,需推遲到過后本年按想關指定已經運行的周轉金。

七、首要教育開支:指標準為的保障設備常見機器運行、到位平日做工作級任務而有的各類教育開支。

🌟八、運行教育付出費用:指公司的為完工指定區域的政府部門運行任何或創業未來發展總體目標,在核心教育付出費用模版出現的那項教育付出費用。

🌳九、管理花費:指事業單位名稱在工程專業工作及輔助器工作之下組織開展非經濟獨立記帳管理工作發現的花費。

𝓀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🧜11、政府部門機關安全使用人事費:指政府部門計量方和參考公務接待員法服務管理的人事計量方安全使用正常服務性概預算財政性捐款配備的總體資金收支中的每天共公人事費資金收支。

 

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