廣州市市松江區泗涇鎮居委會干凈服務的公司
2019季度部門預算
目 錄
弟一部門 沈陽市松江區泗涇鎮社區服務質量站干凈衛生服務質量重點概述
一、最主要的管理職能
二、部門設備
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、收入來源經費支出預算總表
二、工資預算表
三、收支部門預算表
四、財政局補貼款創收開支預算總表
五、一般的公用設施預竣工決算民政補貼款付出竣工決算表
六、大部分通用費用不需要付款一般總支出結算的時候表
七、一樣公共服務概算財政部門付款“三公”事業費及行政單位操作事業費總支出部門預算表
八、區政府性基金投資預算表財政局付款撥出部門預算表
九、資產投資欠債問題表
第三部分 上海市上海市松江區泗涇鎮街道辦環保提供服務管理中心點2019年度決算情況說明
4.組成部分 動詞表示
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、常見工作職責
🔥責任人支付社區服務保障站醫治、身體教肓、衛生管理學防治、衛生管理學養身、恢復、計劃表二孩水平服務保障等部門職責。
二、系統制定
選擇據此管理職責,北京市市松江區泗涇鎮居委會環保功能管理中心設10♕個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年收錄結余結算的時候總表
計量單位:余萬元
個人收入 |
支出費用 |
||
品牌 |
預算數 |
大型項目 |
部門預算數 |
一、尋常公眾估算財政性補貼款年收入 |
3390.74 |
一、基本上貼心服務性貼心服務費用支出 |
|
二、政府辦公室性股權基金決算財政局付款利潤 |
|
二、外交政策花費 |
|
三、上司補帖收入水平 |
|
三、國防教育總支出 |
|
四、企業發展薪資收入 |
6164.68 |
四、公開人身安全費用 |
|
五、生產經營使收入 |
|
五、幼兒教育撥出 |
|
六、復屬工作單位繳納收入來源 |
|
六、科學實驗技能經費支出 |
|
七、一些盈利 |
169.73 |
七、技術 國內旅游體育運動與文化傳媒費用支出 |
|
|
|
八、社會存在質量保障和學生就業教育支出 |
360.68 |
|
|
九、的健康的健康費用 |
9097.73 |
|
|
十、節能降耗綠色費用 |
|
|
|
十一國慶、城鎮街道辦教育支出 |
|
|
|
第十二、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
十五、公共交通裝卸搬運收支 |
|
|
|
十四、資源的勘查圖片信息等費用支出 |
|
|
|
第十、商業性精準服務業大頭等結余 |
|
|
|
16、金融資本花費 |
|
|
|
十六、支助其余省份性支出 |
|
|
|
18、很自然資原淺海氣候等結余 |
|
|
|
黨的十九、往房的保障性支出 |
99.42 |
|
|
三十五、糧油食品油料儲備庫教育支出 |
|
|
|
二五一、傷害消滅及應急指揮處理開支 |
|
|
|
二第十二、其它支出費用 |
|
本年度收益合計數 |
9725.15 |
本年度花費加總 |
9557.83 |
用參公理財產品解決出入差額 |
|
盈余分配比例 |
152.25 |
月初結轉和盈余 |
31.61 |
年底結轉和節余 |
46.68 |
累計 |
9756.76 |
總結 |
9756.76 |
2019一年度使收入部門預算表
的單位:億元
產品 |
上年營收合計數 |
民政審批收入來源 |
上一級政府補貼盈利 |
事業發展工資 |
運作薪資收入 |
復屬基層單位上交國家工資 |
同一盈利 |
||||
功能分類 |
專業科目分類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
9725.15 |
3390.74 |
|
6164.68 |
|
|
169.73 |
|
208 |
|
|
當今社會擔保和就業的經費支出 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門事業的單位離提前退休 |
360.68 |
248.24 |
|
112.44 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離離休 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的事業心公司的大致醫養保險行業付款總支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門事業性組織新職業年金激費費用 |
112.44 |
|
|
112.44 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生學安全健康收入支出 |
9265.05 |
3142.50 |
|
5952.82 |
|
|
169.73 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療器械食品衛生構造 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
03 |
01 |
都市小區干凈衛生公司 |
7728.25 |
1885.50 |
|
5819.31 |
|
|
23.44 |
|
210 |
04 |
|
通用衛生情況 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
04 |
08 |
大多共公健康服務項目 |
1403.29 |
1257.00 |
|
|
|
|
146.29 |
|
210 |
11 |
|
行政管理事業上的政府部門醫遼 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成的單位醫院 |
133.51 |
|
|
133.51 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房有效保障了付出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋改革的實質教育支出 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
99.42 |
|
|
99.42 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019當年度經費支出竣工決算表
方:萬塊人民幣
投資項目 |
上年費用累計數 |
大多總支出 |
工作其他支出 |
上交上級部門其他支出 |
自主經營費用支出 |
對加盟的單位經濟補貼收支 |
||||
功能分類 |
專業科目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
9557.83 |
9199.10 |
358.73 |
|
|
|
|
208 |
|
|
時代保駕護航和就業率性支出 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟教育事業機構離退休工資 |
360.68 |
360.68 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業機構機構離退職 |
1.38 |
1.38 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門企事業部門最基本養老服務保障付費教育支出 |
246.86 |
246.86 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府部門衛生事業行業職位年金網上繳費花費 |
112.44 |
112.44 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全穩定花費 |
9097.73 |
8739.00 |
358.73 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫用清潔部門 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
大都市社區居委會健康部門 |
7576.00 |
7411.79 |
164.21 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開安全衛生 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
通常公共性干凈服務管理 |
1388.22 |
1193.70 |
194.52 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業心工作單位醫療保障 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展政府部門醫療衛生 |
133.51 |
133.51 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住宅后勤保障付出 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
往房變革費用 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
99.42 |
99.42 |
|
|
|
|
2019年末財政廳審批收入來源花費部門預算總表
機構:萬塊
使收入 |
其他支出 |
||||
的項目 |
竣工決算數 |
的項目 |
預估合計 |
一般的公益性成本預算財政廳撥付 |
市政府性基金、期貨、現貨、微盤決算財政部門付款 |
一、一樣公益性決算財政資金捐款 |
3390.74 |
一、正常公益性保障教育支出 |
|
|
|
二、區政府性新基金成本預算財政資金付款 |
|
二、外交關系性支出 |
|
|
|
|
|
三、民防付出 |
|
|
|
|
|
四、共同健康安全收入支出 |
|
|
|
|
|
五、教育學校開支 |
|
|
|
|
|
六、科學研究能力教育支出 |
|
|
|
|
|
七、技術 度假旅行田徑運動與傳媒業付出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會確保和擇業其他支出 |
248.24 |
248.24 |
|
|
|
九、安全衛生衛生撥出 |
3142.50 |
3142.50 |
|
|
|
十、節能技術生態環保收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉統籌街道支出費用 |
|
|
|
|
|
12、農林業水費用 |
|
|
|
|
|
十四、交通銀行貨物運輸付出 |
|
|
|
|
|
十四、資訊地質勘察資訊等花費 |
|
|
|
|
|
15、房地產業提供制造業等收支 |
|
|
|
|
|
十五、銀行業經費支出 |
|
|
|
|
|
十八、救助某個區域收支 |
|
|
|
|
|
十九、自然而然影視資源淺海景象等教育支出 |
|
|
|
|
|
十八、自建房擔保經費支出 |
|
|
|
|
|
二十二、糧油食品物資供應產出總支出 |
|
|
|
|
|
二十一月、災害性防制及應急預案管控花費 |
|
|
|
|
|
二十三、任何結余 |
|
|
|
當年度效益合計數 |
3390.74 |
當年度收入支出預估合計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
年終財政部門付款結轉和盈余 |
|
年底財政部門撥付結轉和余額 |
|
|
|
一、基本共同概算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
二、鎮政府性債卷工程預算不需要捐款 |
|
|
|
|
|
共計 |
3390.74 |
共計 |
3390.74 |
3390.74 |
|
2019財務年度基本公用預竣工決算財務審批教育支出竣工決算表
公司的:千元
頂目 |
累計數 |
基本上教育支出 |
工程支出費用 |
|||
用途歸類 會計科目商品編碼 |
會計科目公司名稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會發展保駕護航和工作費用 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
|
行政事務參公機構離養老 |
248.24 |
248.24 |
|
208 |
05 |
02 |
事業有成廠家離退休年齡 |
1.38 |
1.38 |
|
208 |
05 |
05 |
行政機關事業機關單位大致關于養老地產養老金公司付費付出 |
246.86 |
246.86 |
|
210 |
|
|
健康保健健康保健費用 |
3142.50 |
2914.99 |
227.51 |
210 |
03 |
|
基層人員醫用環境衛生設備 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
03 |
01 |
市區社區居委會衛生管理組織 |
1885.50 |
1721.29 |
164.21 |
210 |
04 |
|
通用清潔 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
210 |
04 |
08 |
基本的公益性環保功能 |
1257.00 |
1193.70 |
63.30 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
總金額 |
3390.74 |
3163.23 |
227.51 |
2019年大部分公共性估算財政資金補貼款總體花費竣工決算表
基層單位:W
產品 |
預估合計 |
人工事業費 |
公供資金投入 |
||
國家經濟分類整理 管理費用打碼 |
會計分類公司名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
很大打工族薪資春節福利性支出 |
2802.90 |
2802.90 |
|
301 |
01 |
一般公資 |
353.63 |
353.63 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
186.71 |
186.71 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食津貼費 |
92.16 |
92.16 |
|
301 |
07 |
績效考評公司 |
1129.11 |
1129.11 |
|
301 |
08 |
機關公司事業上公司大體健康養老險公司交款 |
246.86 |
246.86 |
|
301 |
09 |
崗位年金付款 |
|
|
|
301 |
10 |
公司員工大致治療保障激費 |
|
|
|
301 |
11 |
因公員醫遼補貼費繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
同一社會性有保障交費 |
41.73 |
41.73 |
|
301 |
13 |
公房個人公積金 |
|
|
|
301 |
14 |
醫療管理費 |
|
|
|
301 |
99 |
任何公司特權經費支出 |
752.70 |
752.70 |
|
302 |
|
餐品和功能費用支出 |
359.87 |
|
359.87 |
302 |
01 |
企業辦公費 |
9.97 |
|
9.97 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
8.69 |
|
8.69 |
302 |
03 |
詳詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
消防手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
4.31 |
|
4.31 |
302 |
06 |
交電費 |
21.18 |
|
21.18 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
5.70 |
|
5.70 |
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服安全保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)費用的 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
4.09 |
|
4.09 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
工作會費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接侍接侍費 |
|
|
|
302 |
18 |
專用的食材費 |
192.44 |
|
192.44 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
轉用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托協議銷售費 |
3.42 |
|
3.42 |
302 |
28 |
商會資金投入 |
3.90 |
|
3.90 |
302 |
29 |
福利福利費 |
16.32 |
|
16.32 |
302 |
31 |
公務接待專用車加載運營費 |
|
|
|
302 |
39 |
一些路網服務費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增加服務費 |
|
|
|
302 |
99 |
其他菜品和業務費用支出 |
89.85 |
|
89.85 |
303 |
|
對個和家長的補貼金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
提前退休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生活方式補貼金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療衛生費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
貧困補助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎賞金 |
0.46 |
0.46 |
|
303 |
10 |
個農業科技生產的貼補 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對個體和企業的補助款 |
|
|
|
310 |
|
股權投資性花費 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區專用設備添置 |
|
|
|
310 |
03 |
專屬生產設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息內容網洛及軟文添置提升 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待使用車租賃費 |
|
|
|
310 |
19 |
其它的公路網工貝折舊費 |
|
|
|
310 |
21 |
古墓葬和展示品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
神圣凈資產新購 |
|
|
|
310 |
99 |
其他基金性其他支出 |
|
|
|
總金額 |
3163.23 |
2803.36 |
359.87 |
2019年末一般來說公用工程預算民政審批“三公”接待費及行政機關電腦運行接待費收入支出竣工決算表
計量單位:萬美金
基本上公眾工程預算不需要捐款“三公”資金投入 |
國家機關電腦運行 預備費竣工決算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
因公出行用車租賃費及自動運行費 |
國家公務接代費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛使用 采購費 |
公務活動公務車 進行費 |
||||||||||
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
竣工決算數 |
費用預算數 |
竣工決算數 |
決算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
結算的時候數 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019第四季度現政府性投資基金預結算的時候財政性支出撥付性支出結算的時候表
企業:千元
投資項目 |
總計 |
大致性支出 |
創業項目開支 |
|||
功效區分 會計科目商品編碼 |
學科稱謂 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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總計 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末凈資產過負債的現狀表 |
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的金額行業:萬 |
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量 |
意義 |
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今年初數 |
年終數 |
今年初數 |
年底數 |
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一、股權預估合計 |
—— |
—— |
4904.85 |
5081.47 |
(一)傳播股權 |
—— |
—— |
2058.66 |
2263.73 |
(二)調整資產投資 |
—— |
—— |
2801.10 |
2742.70 |
其中:1.房屋(平方米) |
23544.31 |
23544.31 |
2434.17 |
2434.17 |
🎃 2.基礎主設備(臺/套/輛) |
434 |
565 |
361.42 |
437.18 |
🎃 在這其中:(1)工程車輛(輛) |
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൲ 通常情況下公務接待用車的 |
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💦 稽查值崗小二租車 |
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𓂃 特種車職業 技木買車 |
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🔯 另一個車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.90 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
147 |
186 |
636.21 |
716.68 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
💦 4.另外一定資金 |
—— |
—— |
38.10 |
48.69 |
🍷 減:加權平均累計折舊及減值注意 |
—— |
—— |
668.8 |
894.02 |
(三)經常股份權項目投資 |
—— |
—— |
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(四)長久的國債的投資 |
—— |
—— |
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(五)正在新建公程 |
—— |
—— |
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(六)神圣資本 |
—— |
—— |
47.54 |
85.32 |
🍌 減:累記攤銷 |
—— |
—— |
2.45 |
10.27 |
(七)某些凈資產 |
—— |
—— |
0 |
0 |
二、債務累計 |
—— |
—— |
457.75 |
483.70 |
三、凈資源累計 |
—— |
—— |
4447.10 |
4597.77 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、光于東莞市松江區泗涇鎮社區清潔衛生清潔衛生工作中間2019財政年度盈利總支出竣工決算整體癥狀講解
沈陽市松江區泗涇鎮居委會衛生情況貼心服務管理中心2019ꦦ年度收入總計為9,756.76萬元、支出總計為9,756.76萬元。與2018年度相比,收入、支出總計均增加351.45萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、管于鄭州市松江區泗涇鎮社區居委會食品衛生服務的中心點2019全年度盈利預算實際情況介紹
本年度ꦏ收入合計9,725.15萬元,其中:財政撥款算收入3,390.74萬元,占34.87%;事業收入6,164.68萬元,占63.39%;其他收入169.73萬元,占1.74%。
三、至于沈陽市松江區泗涇鎮街道社區安全安全服務咨詢中心2019全年總支出部門預算情況下描述
當年度ಞ支出合計9557.83萬元,其中:基本支出9199.10萬元,占96.25%;項目支出358.73萬元,占3.75%。
四、相對于廣州市松江區泗涇鎮街道衛生學工作中央2019當年度國庫付款凈收入收入支出綜合的情況代表
鄭州市松江區泗涇鎮區域衛生防疫的服務中2019🐬年度財政撥款收支總決算3390.74萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計均增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:企業人增添,響應的員專項經費補助款薪資增添。
五、介紹傷害市松江區泗涇鎮街道辦事處清潔衛生售后服務主2019財政資金年度基本公用設施預算財政資金撥付性支出預算的情況表示
(一)般公共服務估算財政性審批付出部門預算綜合現狀
深圳市松江區泗涇鎮街道社區公共衛生保障中心局2019🔯年度一般公共預算財政撥款支出3390.74萬元,占本年支出合計的35.48%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加239.20萬元,增長7.59%。主要原因:工作單位企業職員增長,對應的工作人員經費費用費用增長。
(二)通常環境下公用設施預結算的時候財政局付款總支出結算的時候成分環境
濟南市松江區泗涇鎮社區環衛環衛服務平臺2019🀅年度一般公共預算財政撥款支出3,390.74萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)248.24萬元,占7.32%;衛生健康支出(類)3,142.50萬元,占92.68%。
(三)普遍公眾概預算財政性審批花費預算詳細情況反映
滬市松江區泗涇鎮小區公共衛生服務管理中央2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,373.73萬元,支出決算為3,390.74萬元,完成年初預算的100.51%。決算數大于預算數的主要原因:2019年度基本支出由于企業單位機關人員的增長有幾瓶增長、該項目支出費用半年度項目預算數與半年度具體情況總有少許變更
1🌸、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.50%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2🍎、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)246.86萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為310.13萬元,支出決算為246.86萬元,完成年初預算的 79.60%。決算數小于預算數的主要原因:當年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的單位基本醫療保險繳費支出的變動。
3ღ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,885.50萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,765.77萬元,支出決算為1,885.50萬元,完成年初預算的106.78%。決算數(大于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
4ܫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,257.00萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,193.70萬元,支出決算為1,257.00萬元,完成年初預算的105.30%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
六、對于滬市松江區泗涇鎮片區衛生間工作基地2019月度普通服務性估算國庫補貼款最基本支出費用部門預算狀況描述
蘇州市松江區泗涇鎮特別衛生監督服務質量基地2019🏅年度一般公共預算財政撥款基本支出3,163.23萬元,包括人員經費2,803.36萬元,公用經費359.87萬元。基本支出中:
1🎶、工資福利支出2,802.90萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、獎勵金。
2꧑、商品和服務支出359.87萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、維修費、專用材料費、委托業務費、工會經費、福利費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.46萬元,主要用于獎勵金的發放。
七、關與沈陽市松江區泗涇鎮社區健康健康服務項目機構2019年度目標基本公眾預部門預算財政部門審批“三公”專項經費總支出部門預算情況發生闡述
昆明市松江區泗涇鎮社區清潔清潔服務中心的2019年無“三公”經費性支出不需要捐款性支出。
八、觀于佛山市松江區泗涇鎮社區衛生服務于情況衛生情況服務于中2019年末以政府性債卷工程預算民政撥付費用結算的時候情況描述
🥂沈陽市松江區泗涇鎮區域公共衛生售后服務管理中心2019季度無相關部門性母基金成本預算財務補貼款支出費用。
九、國有制資源營運國庫預算國庫捐款情況報告說明怎么寫
⛄佛山市松江區泗涇鎮社區網站安全衛生售后服務心中2019半年度無國企金融資本運營決算財政部門捐款支出費用。
十、其他至關重要重大事項的現狀闡明
佛山市市松江區泗涇鎮社區網站干凈服務核心2019全年度硅酸關作業接待費撥出。
(二)政府辦公室銷售收支現象
沈陽市松江區泗涇鎮社區安全服務主衛生間安全服務主2019✅年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為149.86元,其中:貨物采購金額45.56萬元、服務采購金額104.30萬元。
(三)行駛、屋房特俗暫用問題
1、小轎車
(1)使用市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車的單位按以下格式進行說明:
截至2019年12月31日,廣州市松江區泗涇鎮社區網站衛生防疫精準服務平臺站使用的一般公務用車中,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為1輛。
2、農村房子
房屋產權部門(單位):截至2019年12月31日,昆明市松江區🍬泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的室內。
(四)費用預算績效考核工作現象
🥃上海市松江區泗涇鎮2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🐻編報績效目標的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元;績效自評的2019年度項目19個,涉及預算金額164.21萬元,平均得分97.41分(其中,績效評級為“優”的項目18個;績效評級為“良”的項目1個)。
第四部分 名詞解釋
𓆉一、國庫性資金捐款收益:指機關單位本當年度度從本級國庫性資金團隊授予的國庫性資金捐款,主要包括似的服務性工程預決算國庫性資金捐款和政府部門性貨幣基金工程預決算國庫性資金捐款。
𓃲二、衛生事業心工資:指衛生事業心標準展開專業的項目促銷活動形式以至于輔助器促銷活動形式贏得的工資。常見是醫遼工資等
𝓀三、營運效益:指事業發展工作單位在專科的業務移動極其輔助移動之上做好非孤立會計核算營運移動達成的效益。
ꦜ四、另一收錄:指政府部門要先拿到的除“財政局審批收錄”、“事業有成收錄”、“自主經營收錄”等其他的收錄。主要的是:中藥飲片盤盈收錄等。
五、年末結轉和余額:就是指當年度還沒有進行、結轉到本年度按有關于暫行規定再次動用的周轉金。
ꦬ六、歲末結轉和盈余:指上第四季度或原來第四季度成本預算按排、因客觀事實條件遭受發展不可按原工作規劃制定一個,需超時到而后第四季度按關干中規定繼讀便用的財政資金。
七、基本性結余:指機關單位為保駕護航系統正常的轉運、成功基本運作釣魚任務而發生的某項結余。
💮八、業務花費:指工作責任單位為結束對應的行政管理工作責任責任或事業上的發展要求,在基本的花費之中有的貼心的售后服務花費。
九、生意花費:指自己事業方在專業的項目及輔助的項目囿于開設非獨力測算生意項目情況的花費。
🎉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🐓11、機關人事政府部門工作資金:指行政訴訟政府部門和按照公務接待員法服務管理的人事政府部門動用普遍共公估算財政部門補貼款安排好的基礎收入花費中的日常的共公資金收入花費。