佛山市松江區泗涇鎮小區食品衛生售后服務管理中心
2018一年度單位部門結算的時候
目 錄
第一部分 蘇州市松江區泗涇鎮社區服務管理站衛生監督服務管理中心站簡介
一、注意管理職能
二、崗位結算的時候廠家具有
第二部分 傷害市松江區泗涇鎮社區售后服務站點衛生情況售后服務站點2018年度部門決算表
一、年收入開支結算的時候總表
二、收錄預算表
三、付出結算的時候表
四、財政預算補貼款收錄總支出部門預算總表
五、一半公共服務費用預算不需要審批其他支出結算的時候表
六、通常公共服務項目預算不需要捐款一般支出費用結算的時候表
七、一般來說公共性費用預算財政性撥付“三公”費用及工商登記運作費用付出結算的時候表
八、市政府性債券成本預算財務補貼款教育支出結算的時候表
九、股本債務情況報告表
第三部分 上海市松江區泗涇鎮片區清潔衛生安全服務機構2018年度部門決算情況說明
第四個部份 詞釋義
第一部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心概況
一、其主要職能作用
⛦負責管理承擔責任社區環衛醫療機構、的健康教育宣傳培訓、環衛有效防范、環衛保鍵、康復訓練、設計養育技術工藝精準服務等崗位工作職責。
二、貸款機構設定
會按照上面職責范圍,傷害市松江區泗涇鎮街道安全服務管理中心點設10🌜個內設機構,包括:辦公室、醫務科(全科、中醫科、針灸科、口腔科)、護理部、財務科、藥劑科、醫技科(檢驗、放射、B超、心電圖室)、總務科、公共衛生科、設備科、信息科。
💛第二部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
2018一年度使收入其他支出竣工決算總表
標準:萬美元
盈利 |
費用 |
||
大型項目 |
預算數 |
工作 |
竣工決算數 |
一、財政部門撥付薪資收入 |
3151.54 |
一、普通公益性售后服務撥出 |
|
這當中:市政府性基金、期貨、現貨、微盤預決算財政支出撥付 |
|
二、國際關系其他支出 |
|
二、上級領導補助費利潤 |
143.91 |
三、民防收入支出 |
|
三、事業單位個人收入 |
5238.46 |
四、通用安全的收支 |
|
四、自主經營創收 |
|
五、基礎教育費用 |
|
五、附屬基層單位上交工資收入 |
|
六、小學科學高技術花費 |
|
六、某些創收 |
826.71 |
七、文明軍事體育與山東新農商軟件科技有限公司收入支出 |
|
|
|
八、社會化保護和自主創業開支 |
356.08 |
|
|
九、醫療機構食品衛生與工作計劃生孩結余 |
7759.65 |
|
|
十、能源管理干凈性支出 |
|
|
|
五一、村鎮建設社區服務中心支出費用 |
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
第十三、客運搬家教育支出 |
|
|
|
十四、市場探勘信息內容等結余 |
|
|
|
第十六、工業功能業等付出 |
|
|
|
第十五、財經支出費用 |
|
|
|
二十七、捐助另一國家開支 |
|
|
|
十九、土地資源海洋能氣象學等費用支出 |
|
|
|
黨的十九、房間切實保障花費 |
80.70 |
|
|
2、糧油食品商品存儲費用支出 |
|
|
|
二十一國慶、各種結余 |
|
年初盈利總金額 |
9360.62 |
當年度收支累計數 |
8196.43 |
用事業有成資金補救出入差額 |
|
節余分配比例 |
1177.27 |
月初結轉和盈余 |
44.69 |
年底結轉和節余 |
31.61 |
總額 |
9405.31 |
總共 |
9405.31 |
2018年收入來源預算表
基層單位:萬塊
樓盤 |
年初營收合計數 |
財政資金捐款盈利 |
上一級補帖工資收入 |
事業發展年收入 |
生產薪資 |
附加公司的上交國家營收 |
各種盈利 |
||||
功能分類 |
課程簡稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
9,360.62 |
3,151.54 |
143.91 |
5,238.46 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
208 |
|
|
社會生活保證和就業前景性支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
|
財政事業有成的單位離退體 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
02 |
企業組織離養老金 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
05 |
行政基層單位企業基層單位主要頤養天年保險金繳付花費 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業心機關單位事業年金繳納費用收入支出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
|
|
醫療設備清潔與方案生二胎收入支出 |
8923.84 |
2714.76 |
143.91 |
5238.46 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
|
農村基層醫治環衛部門 |
7345.99 |
1155.82 |
1439.10 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
826.71 |
|
210 |
03 |
01 |
縣城社區居委會衛生間培訓機構 |
7337.81 |
1147.64 |
143.91 |
5219.55 |
0.00 |
0.00 |
526.71 |
|
210 |
03 |
99 |
相關基層醫院社區醫療清潔企業總支出 |
8.18 |
8.18 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
|
服務性干凈衛生 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
04 |
08 |
通常公共性傳染病防治工作 |
1455.89 |
1436.98 |
0.00 |
18.91 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
|
行政事務事業性廠家醫學 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
210 |
11 |
02 |
參公院校醫院 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
|
|
自建房有效保障了其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
|
商品房改革方案經費支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
221 |
02 |
01 |
住宅房社保公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2018當年度收入支出竣工決算表
廠家:來萬
投資項目 |
本年度支出費用預估合計 |
基本的花費 |
活動支出費用 |
上交國家上一級撥出 |
合作經營費用支出 |
對加盟行業補貼費其他支出 |
||||
功能分類 |
管理費用稱謂 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
加總 |
8196.43 |
7899.86 |
296.57 |
|
|
|
|
208 |
|
|
中國社會得到保障和出去上班花費 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門參公企公務員離退休之 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業組織離離休 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門教育事業的單位基本性社會社保費公司保險公司網上繳費經費支出 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構自己事業機關單位崗位年金繳納結余 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
|
|
醫療器械安全衛生與工作方案生小孩經費支出 |
7759.65 |
7463.08 |
296.57 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
底層醫療管理干凈結構 |
6268.72 |
5978.74 |
189.98 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
城區社群清潔衛生中介機構 |
6160.54 |
5978.74 |
181.80 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別底層醫治安全醫院撥出 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公益性清潔 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
大致公用清潔提供服務 |
1468.98 |
1362.38 |
106.59 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟工作標準醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業部門醫疔 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障措施教育支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房屋轉型收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅個人公積金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
|
|
|
2018每年財務付款薪資撥出預算總表
基層單位:上萬元
凈收入 |
開支 |
||||
品牌 |
竣工決算數 |
創業項目 |
累計 |
正常共公費用財政部門捐款 |
政府機關性債券成本預算財政預算補貼款 |
一、基本公開費用財政部門補貼款 |
3151.54 |
一、大部分服務培訓性服務培訓費用支出 |
|
|
|
二、政府機關性債卷概算財政性審批 |
|
二、國際關系費用 |
|
|
|
|
|
三、國防安全性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全性高撥出 |
|
|
|
|
|
五、教育教學付出 |
|
|
|
|
|
六、專業技術水平費用支出 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育乒乓球與傳媒廣告收入支出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會有保障和工作撥出 |
|
356.08 |
|
|
|
九、醫學干凈衛生與規劃計劃生育政策教育支出 |
|
2714.76 |
|
|
|
十、綠色建筑環保性費用支出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、縣域特別付出 |
|
|
|
|
|
12、農業水收入支出 |
|
|
|
|
|
十四、公路交通輸送支出費用 |
|
|
|
|
|
十四、資源量勘測的信息等性支出 |
|
|
|
|
|
二十、商業區服務項目業等收支 |
|
|
|
|
|
第十六、金融科技收入支出 |
|
|
|
|
|
十六、捐助其它的省份費用支出 |
|
|
|
|
|
18、土地資源浮游生物氣象臺等教育支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、租賃房確保費用支出 |
|
80.70 |
|
|
|
二十二、調味品運輸保障其他支出 |
|
|
|
|
|
二國慶、其他經費支出 |
|
|
|
上年營收累計 |
3151.54 |
年初性支出總金額 |
|
3151.54 |
|
年末財政支出審批結轉和余額 |
|
年終財政性補貼款結轉和盈余 |
|
|
|
基本上公開估算財政預算捐款 |
|
|
|
|
|
現政府性理財產品預決算財政部門補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3151.54 |
總金額 |
|
3151.54 |
|
2018年終似的服務性費用預算不需要補貼款收支預算表
機關單位:萬美元
好項目 |
合計數 |
基本的費用 |
內容費用 |
|||
模塊總類 課程和科目編號規則 |
科目必簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社會存在有保障和就業前景經費支出 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
|
政府部門事業性單位名稱離退休工資 |
356.08 |
356.08 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業性機構離辭職 |
1.38 |
1.38 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
部門事業有成公司關鍵養老院保險費用手機繳費支出費用 |
260.96 |
260.96 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關事業發展企事業單位考試事業發展企事業單位考試崗位年金交款付出 |
93.74 |
93.74 |
0.00 |
210 |
|
|
醫遼環衛與工作計劃生小孩付出 |
2714.76 |
2495.77 |
218.99 |
210 |
03 |
|
底層醫療服務食品衛生醫院 |
1155.82 |
1011.43 |
144.39 |
210 |
03 |
01 |
城市地區居委會衛生管理中介機構 |
1147.64 |
1011.43 |
136.21 |
210 |
03 |
99 |
任何基層人員衛生事業情況衛生情況結構費用 |
8.18 |
0.00 |
8.18 |
210 |
04 |
|
公眾安全 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
04 |
08 |
基本上公共性安全衛生安全服務 |
1436.98 |
1362.38 |
74.60 |
210 |
11 |
|
行政管理企事業公司治療 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
參公政府部門醫遼 |
121.95 |
121.95 |
0.00 |
221 |
|
|
房屋基本保障收支 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
|
住宅房改善其他支出 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
0.00 |
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計數 |
3151.54 |
2932.55 |
218.99 |
2018年末一般來說公益性預算表財政局付款基本性費用預算表
的單位:萬余元
建設項目 |
合計數 |
考生金費 |
公供費用 |
||
生活各類 考試科目數字 |
專業科目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
月工資有福利收支 |
2489.38 |
2489.38 |
|
301 |
01 |
大致月薪 |
299.62 |
299.62 |
|
301 |
02 |
經費補助費 |
180.90 |
180.90 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
食堂菜補助費費 |
14.12 |
14.12 |
|
301 |
07 |
考核薪水 |
810.45 |
810.45 |
|
301 |
08 |
國家機關工作標準基本的養老服務保障費 |
260.97 |
260.97 |
|
301 |
09 |
職業類型年金激費 |
93.73 |
93.73 |
|
301 |
10 |
員工大致社區醫療人壽保險付款 |
121.95 |
121.95 |
|
301 |
11 |
公務活動員醫藥津貼手機繳費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些社會中保護付費 |
20 |
20 |
|
301 |
13 |
自建房住房基金 |
80.70 |
80.70 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個薪資發福利總支出 |
606.94 |
606.94 |
|
302 |
|
商品價格和精準服務費用 |
442.92 |
|
442.92 |
302 |
01 |
接待室費 |
12.99 |
|
12.99 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
網絡咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理菅理費 |
106.89 |
|
106.89 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國旅游(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
檢修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租賃服務費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接待工作接待工作費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業化用料費 |
290.30 |
|
290.30 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用油料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務輸出費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派項目費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
會員福利費 |
15.87 |
|
15.87 |
302 |
31 |
公務活動買車加載維持費 |
0.26 |
|
0.26 |
302 |
39 |
任何交通線資金 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另外的餐品和精準服務其他支出 |
16.61 |
|
16.61 |
303 |
|
對自己家庭環境式的補貼申請書 |
0.25 |
0.25 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退體費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
家庭生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療管理費津貼 |
|
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303 |
08 |
獎學金金 |
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|
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303 |
09 |
獎勵活動金 |
0.25 |
0.25 |
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303 |
10 |
本人漁業產出補貼金 |
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|
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303 |
99 |
某些我和家里的補貼支出費用 |
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310 |
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投資基金性費用支出 |
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310 |
02 |
辦公區專用設備購入 |
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310 |
03 |
專用箱系統添置 |
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|
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310 |
07 |
信息平臺絡信息及小軟件購買刷新 |
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310 |
13 |
因公公務車購進 |
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310 |
19 |
別的鐵路交通道具購買 |
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310 |
22 |
隱形的基金購置費 |
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310 |
99 |
同一股權投資性開支 |
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合計數 |
2932.55 |
2489.63 |
442.92 |
2018季度般共公預算表財政資金補貼款“三公”專項資金及行政單位自動運行專項資金收入支出竣工決算表
標準:萬多
似的通用預決算財政部門補貼款“三公”經費預算 |
工商登記電腦運行 資金投入預算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
因公買車置辦及執行費 |
公務商務接待商務接待費 |
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小計 |
公務接待車輛使用 采購費 |
國家公務專車 作業費 |
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費用預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
預算數 |
預決算數 |
預算數 |
估算數 |
預算數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
費用預算數 |
結算的時候數 |
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2018全年度人民政府性母基金概算財政局捐款費用部門預算表
標準:萬塊人民幣
工程項目 |
自動求和 |
一般經費支出 |
樓盤收支 |
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功能模塊的分類 課程編號 |
管理費用英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018季度債務外債原因表 |
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資金院校:億元 |
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總量 |
價值量 |
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年末數 |
年終數 |
月初數 |
年底數 |
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一、金融資產加總 |
—— |
—— |
4640.12 |
5576.12 |
(一)外流債務 |
—— |
—— |
1257.09 |
2058.67 |
(二)穩定金融資產 |
—— |
—— |
3383.03 |
3469.91 |
其中:1.房屋(平方米) |
1.6 |
2.35 |
2434.17 |
2434.17 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
356 |
434 |
323.96 |
361.42 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
🐠 應該因公租車 |
|
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|
|
𒀰 綜合執法交警執法用車的 |
|
|
|
|
✅ 獨特的技藝技藝出行用車 |
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ඣ 別出行 |
1 |
1 |
11.9 |
11.9 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
122 |
147 |
586.93 |
636.21 |
單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
178.00 |
178.00 |
💞 4.的加固資產投資 |
—— |
—— |
37.97 |
38.11 |
🐈 減:積攢折舊率及減值提前準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)短期投資人 |
—— |
—— |
|
|
(四)在建網市政工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)神圣股本 |
—— |
—— |
|
47.54 |
ꦜ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的財產 |
—— |
—— |
|
|
二、外債預估合計 |
—— |
—— |
818.55 |
457.75 |
三、凈資產投資總計 |
—— |
—— |
3821.57 |
5118.37 |
第三部分 上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園天津市市松江區泗涇鎮區域衛生間服務于重心2018年中利潤花費部門預算總體性情形反映
天津市松江區泗涇鎮街道辦事處安全安全服務點站2018♒年度收入總計為9,405.31萬元、支出總計為9,405.31萬元。與2017年度相比,收入、支出總計均增加1,397.53萬元。主要原因:新凱大型社區導入人口的增加,引起的就診病人的不斷增加,相應的收入和支出也增加。
二、相對于沈陽市松江區泗涇鎮街道清潔服務保障核心2018年末收錄預算現象這說明
成都市松江區泗涇鎮社區環保環保業務咨詢中心2018꧑年度收入合計9,360.62萬元,其中:財政撥款收入3,151.54萬元,占33.67%;上級補助收入143.91萬元,占1.54%;事業收入5,238.46萬元,占55.96%;其他收入826.71萬元,占8.83%。
三、并于西安市市松江區泗涇鎮社區服務質量站衛生學服務質量中局2018全年度撥出部門預算前提說
南京市松江區泗涇鎮小區健康安全服務咨詢中心2018ꦍ年度支出合計8,196.43萬元,其中:基本支出7,899.86萬元,占96.38%;項目支出296.57萬元,占3.62%。
四、關羽重慶市松江區泗涇鎮平臺食品衛生保障公司局2018財政廳年度財政廳撥付工資收入性支出總的狀態表示
天津市市松江區泗涇鎮社區精準服務重心環衛精準服務重心2018😼年度財政撥款收支總決算3,151.54萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少2.20萬元,減少0.07%。
五、更多昆明市松江區泗涇鎮街道社區環保貼心服務部站2018當年度正常公共性項目預算不需要審批費用支出 竣工決算問題代表
(一)一般來說公開項目預算財政性付款花費結算的時候綜合性實際情況
濟南市松江區泗涇鎮街道社區環保保障重點2018🌺年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,占本年支出合計的38.45%。與2017年度相比,財政撥款支出減少2.20萬元,減少0.07%。
(二)一般的公共信息概預算國庫付款結余預算構造原因
深圳市松江區泗涇鎮社區售后服務咨詢中心衛生學售后服務咨詢中心2018♒年度一般公共預算財政撥款支出3,151.54萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)356.08萬元,占11.30%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2,714.76萬元,占86.14%;住房保障支出(類)80.70萬元,占2.56%。
(三)般公共服務費用財政局撥付撥出部門預算實際的情況
傷害市松江區泗涇鎮特別環保服務的中心的2018ꩲ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,264.73萬元,支出決算為3,151.54萬元,完成年初預算的96.53%。決算數小于于預算數的主要原因:2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
1、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.38萬元。主要用于:機構離退休工資工作人員政府補貼💦。年初預算為4.12萬元,支出決算為1.38萬元,完成年初預算的 33.25%。決算數(小于)預算數的主要原因:單位退休人員的活動較少,相應的支出也較少。
2ꦓ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本醫療保險繳費支出(項)260.97萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為260.97萬元,支出決算為260.97萬元,完成年初預算的 100.00%。決算數與預算數相等。
3𓆉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)93.74萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金保險費的支出。年初預算為104.39萬元,支出決算為93.74萬元,完成年初預算的89.80%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的職業年金費用的變動。
4🌞、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1,147.64萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,340.34萬元,支出決算為1,147.64萬元,完成年初預算的85.62%。決算數(小于)預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。2018年度單位在編職工績效清算在2019年度年初完成而引起的財政人員經費補助支出的減少。
5⭕、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。年初預算為0萬元,支出決算為8.18萬元。主要用于:商品服務支出。決算數(大于)預算數的主要原因:年初預算為0,年末調整預算為醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)8.18萬元。
6🐼、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1,436.98萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品服務支出、辦公設備購置等。年初預算為1,339.61萬元,支出決算為1,436.98萬元,完成年初預算的107.27%。決算數大于預算數的主要原因:年內單位職工人數的增減變動而引起的工資福利支出的變動。年內就診患者的增加而引起的商品服務支出的增加。
7🦹、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)121.95萬元。年初預算為123.96萬元,支出決算為121.95萬元,完成年初預算的98.38%。決算數小于預算數的主要原因:每年4月社會保險繳費基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的社會保險費用的變動。
8𝓡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)80.70萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為91.34萬元,支出決算為80.70萬元,完成年初預算的88.35%。決算數小于預算數的主要原因:當年7月公積金基數的調整及年內單位職工人數的增減變動而引起的公積金費用的變動。
六、關羽重慶市松江區泗涇鎮街道社區醫療管理產品主2018全年度大部分共同工程預算財政廳付款大多其他支出部門預算現象原因分析
杭州市松江區泗涇鎮街道社區公共衛生業務重點2018🐟年度一般公共預算財政撥款基本支出2,932.55萬元,包括人員經費2,489.63萬元,公用經費442.92萬元。基本支出中:
1🤪、工資福利支出2,489.38萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、績效工資、社會保障繳費其他工資福利支出。
2🥃、商品和服務支出442.92萬元,主要用于:辦公費、物業管理費、專用材料費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。
3、對個人和家庭的補助支出0.25萬元,主要用于獎勵金的發放。
﷽七、關于上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”費用不需要付款總支出結算的時候綜合癥狀申請報告。
南京市松江區泗涇鎮小區衛生情況產品中心的2018🌃年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.25萬元,支出決算為0.25萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.25萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2018♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度(增加)0.25萬元,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算(增加)0.25萬元,(增長)100%,公務用車購置及運行維護費支出(增加)的主要原因是2018年度公務用車保險費0.25萬元為一般公共預算撥款支出,2017年度的公務用車運行費用為預算外支出。
(二)“三公”事業費財政局撥付付出結算的時候基本條件原因分析。
2018🎀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.25萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。
2、公務用車購置及運行維護費支出0.25萬元。其中:
🎶國家公務專用車自動運行維持支出費用0.25上萬元。主耍用到2018每年公務接待專車穩妥費的購入。2018年,北京市松江區泗涇鎮街道辦衛生防疫產品咨詢中心企業單位隸屬各預算表企業單位支出費用民政撥付的因公出行用車保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、觀于滬市松江區泗涇鎮社區居委會衛生防疫業務咨詢中心2018全年地方政府性股權基金工程預算財政廳付款費用部門預算問題說明怎么寫
⭕蘇州市松江區泗涇鎮小區衛生學提供服務重心2018年度目標無政府辦公室性債券預決算財政預算補貼款費用。
九、國家投資者生產經營估算不需要補貼款狀態講解
🦩濟南市松江區泗涇鎮街道辦衛生防疫的服務心中2018全年無國有制資本管理自主經營決算財務捐款支出費用。
十、別至關重要重大事項的情況下說明書
(一)工商登記開機運行事業費收支原因
重慶市松江區泗涇鎮社區衛生工作防疫衛生防疫工作中2018每年無機物關進行事業費其他支出。
(二)市集中采購招標開支情形
成都市松江區泗涇鎮社區的服務站環衛的服務核心2018🅰年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為228.29萬元,其中:貨物采購金額121.15萬元、服務采購金額107.14萬元。
2018🥀年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額228.89萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額143.73萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額143.73萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額84.56萬元。
(三)機動車輛、樓房特殊化占前提
1.車倆
꧂截至2018年12月31日,上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心使用的一般公務用車中,由區機關事務管理局全部統一實體擔保的般公務接待私車為1輛。
2.住房
🔯房屋產權部門(單位):截至2018年12月31日,泗涇鎮社區衛生服務中心擁有產權的房屋共23,544.31平方米,無由區機關事務管理局統一調配的供其他部門(單位)使用的住房。
(四)費用績效考核管理方法實際情況
𓆉上海市松江區泗涇鎮2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:上海市松江區泗涇這社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了上海市松江區泗涇鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目5個,涉及預算金額168.87萬元。
第四部分 名詞解釋
ꦏ一、民政補貼款薪水:指標準上年從本級民政部分確認的民政補貼款,比如常見共同費用民政補貼款和縣政府性基金、期貨、現貨、微盤費用民政補貼款。
二、參公工資:指參公標準開發正規項目話動基本氧化硅話動有的工資。大部分是醫療設備工資等
൩三、經驗工資:指企事業企事編在專科業務部門生活簡答輔助生活模版展開非經濟獨立折算經驗生活拿到的工資。
𒅌四、別的工資薪資薪水:指企業認定的除“國庫預算撥付工資薪資薪水”、“事業有成性工資薪資薪水”、“管理工資薪資薪水”等任何的工資薪資薪水。指企業認定的除“國庫預算撥付工資薪資薪水”、“事業有成性工資薪資薪水”、“管理工資薪資薪水”等任何的工資薪資薪水。主要是是:有價役苗工資薪資薪水、消毒產品盤盈工資薪資薪水等。
五、期初結轉和余額:是以去年度暫時無法進行、結轉到年初按有關規則立即施用的專項資金。
꧂六、年底結轉和余額:指年初度或從前本期概算配備、因主觀性必備條件形成變動無法按原計劃表實行,需網絡延遲到之后本期按關與法規持續適用的財力。
七、幾乎花費:指作業單位為基本保障單位正常值運行的、成功完成日常生活作業每日任務而發生的基本花費。
🃏八、新項目經費付出:指的單位為已完成某的行政性作業成就或行業快速發展計劃,在最基本經費付出之中的發生的哪項經費付出。
九、加盟花費:指事業發展部門在職業 活躍及協助活躍除此之外實施非獨力賬務處理加盟活躍形成的花費。
𝔉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ಌ五一、財政資金機關正常運作接待費:指財政資金院校和參考公務活動員法管控的事業政府部門院校安全使用通常情況服務性預算表財政資金補貼款準備的常見費用收支 中的平日公共接待費費用收支 。