北京市松江區中山街道辦事處精準服務中街道辦事處清潔衛生精準服務中
2019財政年度職能部門結算的時候
目 錄
第一名這部分 蘇州市松江區中山街道辦事處服務管理公司街道辦事處環境衛生服務管理公司情況
一、具體管理職能
二、醫療機構使用
第二部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、薪水性支出預算總表
二、工資收入竣工決算表
三、費用支出 部門預算表
四、財政部門付款工資收入收支部門預算總表
五、一般的通用估算財政總支出補貼款總支出竣工決算表
六、一般的公益性估算財政資金補貼款常規收支結算的時候表
七、正常公共性概預算財政性撥付“三公”接待費及國家機關自動運行接待費結余部門預算表
八、部門性股票基金成本預算財政資金審批開支預算表
九、凈資產資產負債情況表
第三部分上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
四、大部分 動詞釋疑
第一部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心概況
一、主要是職責
🍸蘇州市松江區中山街區辦片區安全的服務培訓重心是區衛計委下的一位最基本社區醫療管理單位。承擔連帶責任中山街區辦眾多市民民眾最基本社區醫療管理與公開安全可以防止感染預防保健的服務培訓。
二、系統軟件設置
♔根據上述職責,上海市松江區中山街道社區衛生服務中心設11個內設機構,包括:辦公室、預防保健科,醫療康復科,信息科、財務科、后勤保障科,體檢科。下設方塔分中心和藍天服務站,方東服務站,中山苑服務站。
第二部分 海市松江區中山街道社區衛生服2019年度部門決算表
2019全年度收錄費用竣工決算總表
企事業單位:百萬元
收入來源 |
總支出 |
||
樓盤 |
預算數 |
新項目 |
部門預算數 |
一、尋常公共服務成本預算財政廳審批利潤 |
5349.08 |
一、平常公共性服務的其他支出 |
|
二、中央政府性股票基金成本預算國庫捐款薪資收入 |
|
二、外交活動收支 |
|
三、上司補帖使收入 |
|
三、國防教育教育支出 |
|
四、事業收益 |
4830.62 |
四、服務性安全性高撥出 |
|
五、管理工資 |
|
五、文化教育總支出 |
|
六、其他計量單位上交個人收入 |
|
六、科學的技術設備支出費用 |
|
七、其它的工資 |
63.60 |
七、文化課自助游體育競技與傳媒業收支 |
|
|
|
八、市場經濟有效保障和出去上班其他支出 |
600.63 |
|
|
九、清潔衛生營養健康費用 |
9046.15 |
|
|
十、高效節能收入支出 |
|
|
|
十一國慶、城鄉一體化社區居委會收支 |
|
|
|
12、畜牧業水支出費用 |
|
|
|
第十五、交通配套車輛運輸其他支出 |
|
|
|
十四、物資勘察新信息等付出 |
|
|
|
第十五、商業圈服務于業等撥出 |
|
|
|
第十五、網絡金融支出費用 |
|
|
|
十八、支援另一個中北部收支 |
|
|
|
十七、天然資原浮游生物氣候等總支出 |
|
|
|
第十九、個人住房有效保障了付出 |
164.36 |
|
|
二十二、糧油食品廢舊物資自給率費用支出 |
|
|
|
二五一、災害性防范及應對菅理付出 |
|
|
|
二十三、某些其他支出 |
|
年初凈收入自動求和 |
10243.30 |
本年度其他支出累計數 |
9811.14 |
用企事業新基金擬補收入支出差額 |
|
盈余調整 |
373.85 |
今年初結轉和節余 |
186.10 |
年底結轉和節余 |
244.41 |
總共 |
10429.40 |
共計 |
10429.40 |
2019月度營收部門預算表
組織:上萬元
項目流程 |
本年度工資收入加總 |
財務付款純收入 |
上家補貼申請書使收入 |
創業創收 |
操作薪資收入 |
附屬醫院政府部門上交納入 |
其他的營收 |
||||
功能分類 |
科目表英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
10243.30 |
5349.08 |
|
4830.62 |
|
|
63.60 |
|
208 |
|
|
社會發展質量保障和就業率 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門參公行業離養老金 |
600.63 |
424.24 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
人事單位名稱離提前退休 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門事業的單位常規養老保費保費繳納費用 |
407.31 |
230.93 |
|
176.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企機關事業單位事業性企機關事業單位職業年金繳納費用 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院干凈衛生與規劃生小孩開支 |
9478.31 |
4760.48 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
|
群眾醫療設備干凈衛生裝置 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
03 |
01 |
省份居委衛生防疫中介機構 |
8270.96 |
3553.13 |
|
4654.23 |
|
|
63.60 |
|
210 |
04 |
|
服務性干凈 |
986.96 |
986.96 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共同干凈產品 |
981.97 |
981.97 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
特大安全事故共同食品衛生專業 |
4.99 |
4.99 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟自己事業組織醫用 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野計量單位診療 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房保護開支 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間改制性支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
2019年度目標支出費用竣工決算表
政府部門:千元
工程 |
上年花費總計 |
大體付出 |
該項目總支出 |
上交國家上級領導其他支出 |
操作付出 |
對附設標準補助金付出 |
||||
功能分類 |
課目各稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9811.14 |
8938.11 |
873.03 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會各界后勤保障和自主創業撥出 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門人事工作單位離退體 |
600.63 |
600.63 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
企事業院校離退職 |
8.75 |
8.75 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
企事業院校事業院校職業技能年金納費性支出 |
407.31 |
407.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關視野行業最基本養老服務保險費用基金、期貨、現貨、微盤的補貼政策 |
184.57 |
184.57 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔身體性支出 |
9046.15 |
8173.12 |
873.03 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層組織醫學衛生管理結構 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
旅游城市社區環衛環衛平臺 |
7838.80 |
7020.56 |
818.24 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務環境衛生 |
986.94 |
932.17 |
54.79 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基礎公共信息衛生情況服務培訓 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
大的公共服務衛生防疫專門 |
4.99 |
|
4.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理人事方醫療衛生 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上公司的醫院 |
220.38 |
220.38 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房維護教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房收入分配改革其他支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
個人房貸公積金貸款 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
|
2019本年度民政撥付工資其他支出竣工決算總表
方:萬元左右
薪水 |
收入支出 |
||||
新項目 |
竣工決算數 |
該項目 |
自動求和 |
一樣公共信息估算財政廳補貼款 |
相關部門性母基金預決算財政部門付款 |
一、一樣公用決算財務捐款 |
5349.08 |
一、通常情況下公開精準服務花費 |
|
|
|
二、市政府性理財產品費用預算財政性捐款 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、國防軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用應急結余 |
|
|
|
|
|
五、學前教育花費 |
|
|
|
|
|
六、數學枝術花費 |
|
|
|
|
|
七、文明親子旅游體育課與影視傳媒花費 |
|
|
|
|
|
八、社會各界保險和就業形勢花費 |
424.25 |
424.25 |
|
|
|
九、衛生管理綠色健康費用 |
4760.48 |
4760.48 |
|
|
|
十、節能技術的環保費用 |
|
|
|
|
|
11、村鎮建設社群支出費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農業水支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、城市交通配送付出 |
|
|
|
|
|
十四、物資地質勘察產品信息等經費支出 |
|
|
|
|
|
15、工商業工作業等費用支出 |
|
|
|
|
|
16、金融服務性支出 |
|
|
|
|
|
二十七、救助其余地域其他支出 |
|
|
|
|
|
18、自動教育資源深海氣象條件等費用 |
|
|
|
|
|
黨的十九、房產有效保障了教育支出 |
164.36 |
164.36 |
|
|
|
第二十、糧油食品東西存量費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、災情生物防治及應急響應監管結余 |
|
|
|
|
|
二12、其他的性支出 |
|
|
|
上年利潤預估合計 |
5349.08 |
年初費用累計 |
5349.08 |
5349.08 |
|
期初財政局捐款結轉和余額 |
|
歲末民政撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一、一般的公益性費用預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府性性理財產品預算表國庫補貼款 |
|
|
|
|
|
總額 |
5349.08 |
總共 |
5349.08 |
5349.08 |
|
2019全年普通共同項目預算財政預算撥付撥出竣工決算表
企事業單位:萬美元
創業項目 |
加總 |
大體收入支出 |
產品總支出 |
|||
技能的分類 會計科目標識號 |
科目必種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
世界 保駕護航和就業形勢 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
|
行政處教育事業公司的離離休 |
424.25 |
424.25 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業心部門離退休工資 |
8.75 |
8.75 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
對企事業部門部門事業部門部門基本性養老院保險費用投資基金的補帖 |
230.93 |
230.93 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
機關自己事業的單位自己事業的單位職業的年金付款收入支出 |
184.57 |
184.57 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生情況身心健康性支出 |
4760.48 |
4014.97 |
745.51 |
210 |
03 |
|
群眾醫療服務衛生學構造 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
03 |
01 |
成市小區衛生間部門 |
3553.13 |
2862.41 |
690.72 |
210 |
04 |
|
公用食品衛生 |
986.96 |
932.17 |
54.79 |
210 |
04 |
08 |
大體公益性環保產品 |
981.97 |
932.17 |
49.80 |
210 |
04 |
09 |
災害公用設施衛生防疫專題 |
4.99 |
|
4.99 |
210 |
11 |
|
行政機關事業心機構整形 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
事業上機構治療 |
220.38 |
220.38 |
0.00 |
221 |
|
|
住宅保險經費支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
|
房產收入分配改革其他支出 |
164.36 |
164.36 |
0 |
221 |
02 |
01 |
個人住房住房基金 |
164.36 |
164.36 |
0 |
累計 |
5349.08 |
4603.57 |
745.51 |
2019一年度正常公眾估算國庫撥付基本性撥出竣工決算表
方:萬塊人民幣
該項目 |
累計 |
專業人員金費 |
公共預備費 |
||
國家經濟分類整理 課程和科目打碼 |
學科稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資待遇微信總支出 |
4235.89 |
4235.89 |
|
301 |
01 |
差不多基本工資 |
261.77 |
261.77 |
|
301 |
02 |
津貼費補助金 |
172.86 |
172.86 |
|
301 |
03 |
年終獎金 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補貼金費 |
|
|
|
301 |
07 |
考核基本工資 |
2084.52 |
2084.52 |
|
301 |
08 |
部門事業上的單位基礎醫養人壽保險付款 |
230.93 |
230.93 |
|
301 |
09 |
專業年金交費 |
184.57 |
184.57 |
|
301 |
10 |
營業員一般醫藥人身險繳納費用 |
220.38 |
220.38 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療器械補貼申請書繳付 |
|
|
|
301 |
12 |
其它世界維護網上繳費 |
68.03 |
68.03 |
|
301 |
13 |
個人住房北京公積金 |
164.36 |
164.36 |
|
301 |
14 |
醫遼費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它員工工資春節福利開支 |
848.47 |
848.47 |
|
302 |
|
淘寶商品和工作經費支出 |
334.47 |
|
334.47 |
302 |
01 |
辦工費 |
2.69 |
|
2.69 |
302 |
02 |
刷費 |
27.01 |
|
27.01 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
1.58 |
|
1.58 |
302 |
04 |
手序費 |
0.05 |
|
0.05 |
302 |
05 |
有水費 |
8.93 |
|
8.93 |
302 |
06 |
電費繳費 |
14.90 |
|
14.90 |
302 |
07 |
輕工費 |
8.73 |
|
8.73 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理制度費 |
4.14 |
|
4.14 |
302 |
11 |
旅差費 |
5.67 |
|
5.67 |
302 |
12 |
因公出國工作(境)價格 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
66.64 |
|
66.64 |
302 |
14 |
租費費 |
|
|
|
302 |
15 |
商務會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
技能培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務商務接待商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門村料費 |
132.32 |
|
132.32 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
20.06 |
|
20.06 |
302 |
27 |
委托代為銷售費 |
7.81 |
|
7.81 |
302 |
28 |
工會組織專項經費 |
|
|
|
302 |
29 |
優惠費 |
17.01 |
|
17.01 |
302 |
31 |
公務活動車輛使用行駛維修保養費 |
0.03 |
|
0.03 |
302 |
39 |
的交通銀行保險費用 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及額外添加管理費 |
|
|
|
302 |
99 |
另一物品和安全服務撥出 |
16.90 |
|
16.90 |
303 |
|
對個和家人的補助款 |
1.42 |
1.42 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
離休費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
生話補助費 |
0.35 |
0.35 |
|
303 |
07 |
醫療保健費補助款 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
實物獎勵金 |
0.79 |
0.79 |
|
303 |
10 |
各人農牧業制作補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另一個對人個和的家庭的津貼 |
0.28 |
0.28 |
|
310 |
|
資本管理性支出費用 |
31.79 |
|
31.79 |
310 |
02 |
辦公區機器設備購買 |
19.81 |
|
19.81 |
310 |
03 |
通用型儀器租賃費 |
8.68 |
|
8.68 |
310 |
07 |
短信數據網絡及軟件下載購進更行 |
3.30 |
|
3.30 |
310 |
13 |
因公專車購入 |
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310 |
19 |
其他交通網軟件工具購買 |
|
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310 |
21 |
藏品和擺放品新購 |
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310 |
22 |
無形之中債務置辦 |
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310 |
99 |
其余投資者性收支 |
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|
|
累計 |
4603.57 |
4237.31 |
366.26 |
2019本年通常情況下公眾工程預算國庫捐款“三公”金費及機關單位正常運行金費費用結算的時候表
公司的:萬余元
似的公共信息預決算民政付款“三公”費用 |
行政機關程序運行 資金投入部門預算數 |
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總計 |
因公出國工作 (境)費 |
因公車輛使用新購及使用費 |
國家公務接侍費 |
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小計 |
國家公務車輛使用 購進費 |
公務接待私家車 操作費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
概預算數 |
結算的時候數 |
預算表數 |
部門預算數 |
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25 |
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25 |
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25 |
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2019每年相關部門性新基金概算財務審批經費支出部門預算表
機構:萬塊人民幣
該項目 |
合計數 |
常規結余 |
內容費用支出 |
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職能劃分 幾個會計科目編號規則 |
幾個會計科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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預估合計 |
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注:上海市XX局2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年終固定資產資產負債問題表 |
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金額才基層單位:萬 |
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數 |
附加值 |
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本年數 |
年底數 |
今年初數 |
年初數 |
|
一、資產投資累計 |
—— |
—— |
3827.16 |
4597.92 |
(一)流入固定資產 |
—— |
—— |
2136.57 |
2737.16 |
(二)一定財力 |
—— |
—— |
3274.70 |
3699.63 |
其中:1.房屋(平方米) |
3400.64 |
3400.64 |
428.63 |
428.63 |
🍰 2.互通設施設備(臺/套/輛) |
874 |
926 |
531.98 |
530.40 |
🃏 當中:(1)避免(輛) |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
✃ 常見公務接待出行用車 |
|
|
|
|
⛎ 稽查交警執法車輛 |
|
|
|
|
൲ 防化非常專業的技術使用車 |
|
|
|
|
🔯 許多專用車 |
2 |
2 |
67.39 |
67.39 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
337 |
410 |
1948.66 |
2369.98 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
3 |
4 |
444.60 |
623.10 |
ဣ 4.其它不變資本 |
—— |
—— |
365.43 |
370.62 |
𓆉 減:積攢累計折舊及減值準備工作 |
—— |
—— |
1653.07 |
1977.96 |
(三)持續股權質押投入 |
—— |
—— |
|
|
(四)經常公司債券創業 |
—— |
—— |
|
|
(五)待建項目工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形的資本 |
—— |
—— |
79.78 |
164.86 |
🀅 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
10.81 |
25.77 |
(七)相關凈資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率自動求和 |
—— |
—— |
991.84 |
1169.75 |
三、凈房產累計 |
—— |
—— |
2835.32 |
3428.17 |
第三部分 上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、更多傷害市松江區中山街區街道健康業務心中2019季度納入花費部門預算總體布局癥狀描述
杭州市松江區中山街鎮社區功能機構衛生學功能機構2019꧒年度收入總計為10429.40萬元、支出總計為10429.40萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加866.53萬元。主要原因:2019年業務量增加,事業收入增加263.26萬元;2019單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加422.16萬元。
二、相關鄭州市松江區中山街道社區居委會街道社區食品衛生功能機構2019本年度收益結算的時候癥狀表明
年初ཧ收入合計10243.30萬元,其中:財政撥款收入5349.08萬元,占52.22%;事業收入4830.62萬元,占47.16%;其他收入63.60萬元,占0.62%。
三、光于東莞市松江區中山街道平臺平臺安全服務項目中心站2019年終收入支出部門預算時候闡明
當年度๊支出合計9811.14萬元,其中:基本支出8938.11萬元,占91.10%;項目支出873.03萬元,占8.90%。
四、針對滬市松江區中山街道辦事處平臺干凈產品中心點2019本年財政性補貼款效益花費基本事情就說明
北京市松江區中山的大街上居委會清潔服務保障主2019𓆏年度財政撥款收支總決算5349.08萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。
五、對於沈陽市松江區中山街鎮社群公共衛生功能基地2019季度基本服務性費用預算財務撥付付出預算條件說
(一)基本上公用設施成本預算不需要撥付收支部門預算總的癥狀
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019ಞ年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,占本年支出合計的51.29%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加756.35萬元,增長16.47%。主要原因:單位職工人數的增加而引起的一般公共預算財政撥款數增加。
(二)平常公共信息概算國庫補貼款費用結算的時候機構原因
廣州市松江區中山銜道街道辦事處干凈服務性核心2019💛年度一般公共預算財政撥款支出5349.08萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出424.25萬元,占7.93%;衛生健康支出4760.48萬元,占89.00%;住房保障支出164.36萬元,占3.07%。
(三)基本服務性估算財政部門審批費用部門預算詳細條件
西安市松江區中山銜道街道衛生管理產品基地2019ജ年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4814.51萬元,支出決算為5349.08萬元,完成年初預算的111.10%。決算數大于算數的主要原因:單位職工人數的增加而引起的公共預算財政撥款數增加。其中:
1🦩、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)8.75萬元。主要用于:單位離退休人員補貼。年初預算為25.65萬元,支出決算為8.75萬元,完成年初預算的34.11%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員每4年自行開展一次休閑養生活動,2019年僅一人開展休閑養生活動。
2🍰、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)230.93萬元。主要用于:單位職工養老保險繳費。年初預算為230.93萬元,支出決算為230.93萬元。完成年初預算的100%。
3🔯、社會保障和就業(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)184.57萬元。主要用于:單位職工職業年金繳費。年初預算為168.37萬元,支出決算為184.57萬元。完成年初預算的109.62%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
4ℱ、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生(項)3553.13萬元,主要用于:(1)基本支出2862.41萬元,主要用于按照國家政策規定為在職人員工資福利支出和對個人和家庭補助支出,衛生室日常公用經費等支出。(2)項目支出690.72萬元,主要用于:骨密度儀、液晶靜脈定位儀、彩色多普勒超聲診斷儀、經顱直流電刺激TDCS、生物樣本安全庫、 分中心經費補貼、方塔分中心雨污水分離工程、零星維修等。年初預算為3103.50萬元,支出決算為3553.13萬元,完成年初預算的114.49%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加。
5ꦫ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)981.97萬元,主要用于:2019基本公共衛生中央補助支出,用于必須的耗材及水電等公用經費支出。年初預算為938.80萬元,支出決算為981.97萬元,決算數大于預算數的主要原因:預算項目增加,年初未安排。
6🥀、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)4.99萬元,主要用于:項目支出4.99萬元,主要用于:中醫藥文化角建設支出,用于所必須的耗材,中醫文化角建設經費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:新增中醫文化角建設經費4.99萬元,年初未安排。
7🐓、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)220.38萬元 ,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為199.94萬元,支出決算為220.38萬元,完成年初預算的110.22%。決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
8ꦰ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)164.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為147.32萬元,支出決算為164.36萬元,決算數大于預算數的主要原因:人員增加,導致經費增加
六、觀于西安市松江區中山街小區清潔衛生產品中心局2019全年大體上公用項目預算財政資金審批大體花費部門預算情況描述
杭州市市松江區中山銜道社區服務保障基地食品衛生服務保障基地2019🅰年度一般公共預算財政撥款基本支出4603.57萬元,包括人員經費4237.31萬元,公用經費366.26萬元。基本支出中:
1、工資福利支出4235.89萬元,主要用于:在職職工的基本工資、津補貼、獎金、社會保障繳費等。
2ไ、商品和服務支出334.47萬元,主要用于:保障本社區衛生服務中心運行必須的水電等公用經費支出。藥品及材料支出。
3🔴、對個人和家庭補助支出1.42萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出,單位離退休人員補貼。
七、針對昆明市松江區中山居委會居委環保精準服務平臺2019本年度一樣 公眾預竣工決算民政撥付“三公”接待費經費支出竣工決算狀況表示
(一)“三公”資金投入財政局審批費用支出 竣工決算總體目標狀態闡明。
廣州市松江區中山街辦社區網站衛生防疫提供服務重點2019✅年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為25萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:
因公回國(境)費用由區外辦、區臺辦管理編制程序,并制定公布,本政府部門不會的另外從復公布。
๊公務用車購置及運行維護費決算0元,預算25萬元,由于現有車輛年久失修,預算申請新購置1輛。采購流程未走完,故結轉下年采購。
公務接待費決算0萬元,主要由于公務接待費一般公共預算財政撥款未使用。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數于2018年度持平
(二)“三公”預備費財政性捐款其他支出竣工決算詳細狀態描述。
上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度無“三公”經費財政撥款支出。
八、關于上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
廣州市松江區中山的大街上社區干凈干凈服務的基地2019年無部門性債券概預算財政資金補貼款費用。
九、集體所有制金融資本生產經營決算不需要審批情況這說明
🐼重慶市松江區中山街道片區片區安全衛生產品中心局2019年度目標無國家股投資基金運營工程預算國庫撥付其他支出。
十、其它必要應當的現狀說明
(一)機關事業單位啟用專項經費費用支出 情形
成都市松江區中山街區平臺食品衛生功能重心2019本年度有機關進行資金總支出。
(二)中央政府招標合同經費支出現象
天津市松江區中山街道居委居委清潔衛生服務于基地2019🧸年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為532.86萬元,其中:貨物采購金額272.15萬元、服務采購金額260.71萬元。
(三)維修、樓房特別的占用率事情
佛山市松江區中山的大街上居委會衛生監督服務項目中心的2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)成本預算考核菅理癥狀
🎶上海市松江區中山街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:中山街道社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了中山街道社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:🔯編報績效目標的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元;績效自評的2019年度項目35個,涉及預算金額690.72萬元,平均得分91.14分(其中,績效評級為“優”的項目35個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
♚ 第四部分 名詞解釋
💧一、財政性廳廳性單位部門補貼款薪資:指單位名稱本2020年度從本級財政性廳廳性單位部門單位部門認定的財政性廳廳性單位部門補貼款,其中包括一般的公開費用項目預算財政性廳廳性單位部門補貼款和區政府性資金費用項目預算財政性廳廳性單位部門補貼款。
ꦕ二、事業心性個人年收入來源:指事業心性企公務員開發專業的業務員行為下列不屬于引導行為要先拿到的個人年收入來源。關鍵是:醫療服務個人年收入來源等。
ℱ三、營運創收:指事業的單位在技術專業業務量活動組織非常捕助活動組織除此之外抓好非獨立的賬務處理營運活動組織拿得的創收。
๊四、其他的盈利:指公司的有的除“財政資金捐款盈利”、“企事業盈利”、“開盈利”等范圍內的盈利。主要是:公開清潔醫考盈利、狂犬疫苗盈利等。
五、月初結轉和盈余:是以去年度已經到位、結轉到當年度按相關的英文要求已經在使用的錢。
ꦍ六、半季度結轉和節余:指年初度或原先季度項目預算準備、因相對主義必要條件會出現轉變就沒有辦法按原計劃方案進行,需廷遲到未來季度按相關聯明文規定立刻使用的的現金。
七、總體花費:指廠家為保障措施部門通常運行的、成功平常運轉任何而發現的一項花費。
🐈八、投資項目費用費用收入支出 :指企事業心單位為成功獨特的行政事務工作上作業或事業心轉型的目標,在基本性費用費用收入支出 之下情況的那項費用費用收入支出 。
🌄九、企業經營管理性付出:指企業發展標準在技術專業工作及輔助性工作之中落實非經濟獨立記帳企業經營管理工作會出現的性付出。
ಌ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🔯五一、政府機關開機運行費用:指行政部門公司的和對比國家事業性工作單位法標準化管理的事業性公司的便用一般的共用設施決算民政付款科學安排的基礎費用中的日常工作共用費用費用。