深圳市松江區永豐居委街道辦衛生防疫工作公司
2019年終個部門預算
目 錄
首要位置 廣州市松江區永豐街社區居委會衛生監督服務質量中心的慨況
一、其主要崗位職責
二、方竣工決算方帶來
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、凈收入其他支出部門預算總表
二、工資預算表
三、收入支出部門預算表
四、財政局補貼款效益開支竣工決算總表
五、一樣 公開結算的時候財務付款性支出結算的時候表
六、一樣 公共服務費用不需要撥付基本上費用支出 部門預算表
七、通常共同費用預算財政局審批“三公”勞務費及行政單位啟動勞務費花費部門預算表
八、當地政府性投資基金概預算民政付款收入支出預算表
九、資金債務環境表
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
4、的部分 動詞說明
第一部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心概況
一、主要是權責
ꩲ有效保障了本地化區的幾乎醫用、常見病單發病的護膚、灰復期住院病人的康復中藥治療中藥治療與護膚、共同安全預放與按摩保健系統。
二、培訓機構設為
💫選擇綜上所述部門職責,重慶市松江區永豐街道社區業務主街道社區環衛業務主設含有設備,屬于:辦公場所室、醫務科、防冶保健養生科、財務工作科、門珍、醫院病房及6個衛生管理精準服務站等。
第二部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心
2019全年度部位部門預算表
2019本年使收入其他支出結算的時候總表
標準:萬余元
個人收入 |
性支出 |
||
好項目 |
部門預算數 |
頂目 |
竣工決算數 |
一、財政預算審批薪水 |
4151.20 |
一、正常公用設施服務于總支出 |
|
中間:人民政府性資金估算財政局付款 |
|
二、外交活動收支 |
|
二、上級部門經濟補貼凈收入 |
|
三、中國軍事收入支出 |
|
三、事業心薪資收入 |
4831.91 |
四、公益性防護支出費用 |
|
四、經營管理個人收入 |
|
五、教育培訓收支 |
4.38 |
五、附屬醫院組織上交營收 |
|
六、合理科技經費支出 |
|
六、的創收 |
38.67 |
七、技術 田徑與文化傳播收支 |
|
|
|
八、世界 保障措施和就業形勢收入支出 |
519.83 |
|
|
九、醫療保障干凈衛生與預計發育總支出 |
6704.21 |
|
|
十、節能公司壞保付出 |
|
|
|
十一國慶、成鄉街道社區費用支出 |
|
|
|
12、農業水開支 |
|
|
|
13、路網及運輸教育支出 |
|
|
|
十四、資源的堪探問題等收入支出 |
|
|
|
第十六、商業圈售后快餐業等收入支出 |
|
|
|
第十五、互聯網金融支出費用 |
|
|
|
十六、救助別地域性支出 |
|
|
|
二十、國土局海上形象等其他支出 |
|
|
|
19、公寓房擔保結余 |
148.16 |
|
|
第二十、油糧原材料設備儲備庫經費支出 |
|
|
|
二五一、另外的性支出 |
|
年初薪水累計 |
9021.78 |
當年度撥出自動求和 |
7376.58 |
用企業股票基金補上開支差額 |
|
盈余分配權 |
1645.20 |
年終結轉和節余 |
|
年初結轉和余額 |
|
總額 |
9021.78 |
總額 |
9021.78 |
2019年終盈利部門預算表
部門:億元
工程項目 |
上年收入來源預估合計 |
財務付款個人收入 |
上司補助款收入水平 |
參公盈利 |
合作經營收益 |
復屬企業上交個人收入 |
另外的納入 |
||||
功能分類 |
課程和科目種類 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9021.78 |
4151.20 |
|
4831.91 |
|
|
38.67 |
|
205 |
|
|
教肓結余 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的幼教結余 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
一些教導教育支出 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社會中擔保和就業創業經費支出 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理創業企業離提前退休 |
519.83 |
153.77 |
|
366.06 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上的單位名稱離提前退休 |
14.39 |
|
|
14.39 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政標準工作標準幾乎社會養老保障繳付付出 |
351.58 |
|
|
351.58 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門企事業標準角色年金交款收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
另外財政企業發展部門離辭職性支出 |
0.08 |
|
|
0.08 |
|
|
|
|
210 |
|
|
安全安全健康費用 |
8349.41 |
3844.89 |
|
4465.85 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
|
底層醫療管理公共衛生裝置 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
03 |
01 |
大都市居委會衛生管理組織 |
6566.50 |
2649.85 |
|
3877.99 |
|
|
38.67 |
|
210 |
04 |
|
公益性環保 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般通用清潔精準服務 |
1615.91 |
1195.04 |
|
420.86 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處事業標準醫療服務 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業發展工作單位整形 |
167.00 |
|
|
167.00 |
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房改革創新教育支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
往房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
2019全年經費支出預算表
基層單位:億元
創業項目 |
當年度付出預估合計 |
常見開支 |
品牌費用 |
上交上一級撥出 |
經營的總支出 |
對附設機構政府補貼性支出 |
||||
功能分類 |
學科名字 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
7376.58 |
6867.96 |
508.62 |
|
|
|
|
205 |
|
|
培養花費 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
同一教育學校費用 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
相關文化教育教育支出 |
4.38 |
|
4.38 |
|
|
|
|
208 |
|
|
世界有保障和找工作撥出 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政事業企事編離養老 |
519.83 |
519.83 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業心公司的離離休 |
14.39 |
14.39 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
國家機關衛生事業機關單位通常關于養老地產養老保費繳付支出費用 |
351.58 |
351.58 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
部門事業上院校職業角色年金激費經費支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
99 |
其他行政部門衛生事業工作單位離退休年齡費用 |
0.08 |
0.08 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
安全安全開支 |
6704.21 |
6199.97 |
504.24 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基礎醫用干凈結構 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
省份居委環保構造 |
5335.13 |
4930.12 |
405.01 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用衛生間 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
差不多公益性衛生監督貼心服務 |
1202.07 |
1102.85 |
99.23 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政管理企事業的單位醫用 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業部門醫院 |
167.00 |
167.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
往房保險花費 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產深化改革經費支出 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
|
2019半年度民政付款薪水付出預算總表
組織:來萬
納入 |
費用 |
||||
項目 |
部門預算數 |
工作 |
自動求和 |
正常公共性估算財政支出撥付 |
縣政府性私募基金概算財政性補貼款 |
一、大部分公眾工程預算財政資金捐款 |
4151.20 |
一、平常公共功能功能經費支出 |
|
|
|
二、政府機關性股權基金財政部門預算財政部門撥付 |
|
二、外交關系總支出 |
|
|
|
|
|
三、民防撥出 |
|
|
|
|
|
四、公用衛生撥出 |
|
|
|
|
|
五、文化教育結余 |
4.38 |
4.38 |
|
|
|
六、學科技藝費用 |
|
|
|
|
|
七、藝術體育運動與影視文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、的社會保障制度措施和工作性支出 |
153.77 |
153.77 |
|
|
|
九、衛生管理身心健康其他支出 |
3844.89 |
3844.89 |
|
|
|
十、發展節能干凈干凈費用 |
|
|
|
|
|
11、城鄉建設社區衛生教育支出 |
|
|
|
|
|
第十二、畜牧業水收入支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通貨物運輸貨物運輸花費 |
|
|
|
|
|
十四、問題勘察問題等開支 |
|
|
|
|
|
十六、商用產品業等經費支出 |
|
|
|
|
|
16、金融科技性支出 |
|
|
|
|
|
十六、支援同一地方費用支出 |
|
|
|
|
|
18、國土資源海底氣候等收支 |
|
|
|
|
|
十八、公寓房服務保障開支 |
148.16 |
148.16 |
|
|
|
2、油糧東西存儲費用 |
|
|
|
|
|
二十一月、相關教育支出 |
|
|
|
當年度純收入合計數 |
4151.20 |
本年度收入支出總計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
今年初財政支出審批結轉和余額 |
|
年終財政支出付款結轉和節余 |
|
|
|
正常公共信息財政資金預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
縣政府性股票基金預算表財政局補貼款 |
|
|
|
|
|
總金額 |
4151.20 |
累計 |
4151.20 |
4151.20 |
|
2019年末一樣 公用設施概算財政部門捐款費用支出 預算表
企業:萬美元
業務 |
預估合計 |
主要支出費用 |
新項目收支 |
|||
用途分類管理 幾個會計科目識別碼 |
課程分類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培養經費支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
|
其他的基礎教育總支出 |
4.38 |
|
4.38 |
205 |
99 |
99 |
其他的學校收支 |
4.38 |
|
4.38 |
208 |
|
|
社會的保障措施和就業形勢收入支出 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
|
人事部門企業企事業單位編制離養老金 |
153.77 |
153.77 |
|
208 |
05 |
06 |
行業事業心行業專業年金激費教育支出 |
153.77 |
153.77 |
|
210 |
|
|
衛生間的健康費用 |
3844.89 |
3340.65 |
504.24 |
210 |
03 |
|
面層醫療結構清潔結構 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
03 |
01 |
的城市平臺干凈醫院 |
2649.85 |
2244.83 |
405.01 |
210 |
04 |
|
共同安全 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
04 |
08 |
首要公共服務質量安全衛生服務質量 |
1195.04 |
1095.82 |
99.23 |
210 |
11 |
02 |
自己事業政府部門醫藥★ |
127.28 |
127.28 |
|
221 |
|
|
租賃房有效保障費用 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
|
往房改變付出 |
148.16 |
148.16 |
|
221 |
02 |
01 |
公房北京公積金 |
148.16 |
148.16 |
|
合計數 |
4151.20 |
3642.58 |
508.62 |
2019年末常見共同預結算的時候財務補貼款常規開支結算的時候表
的單位:萬
工程項目 |
累計 |
人工經費支出 |
通用專項資金 |
||
資金定義 課目代碼 |
科目必名字 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
的薪資活動收支 |
3405.90 |
3405.90 |
|
301 |
01 |
基本上公司 |
182.35 |
182.35 |
|
301 |
02 |
補貼金補貼金 |
502.16 |
502.16 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費補帖費 |
144.96 |
144.96 |
|
301 |
07 |
工作績效薪資 |
1549.97 |
1549.97 |
|
301 |
08 |
國家機關事業心企業單位大致關于養老地產養老保險公司費 |
|
|
|
301 |
09 |
職位年金繳納 |
153.77 |
153.77 |
|
301 |
10 |
教工基本上醫學穩妥激費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員醫用補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外的社會上確保繳付 |
66.59 |
66.59 |
|
301 |
13 |
個人住房住房基金 |
148.16 |
148.16 |
|
301 |
14 |
醫療機構費 |
|
|
|
301 |
99 |
某個薪資褔利性支出 |
657.94 |
657.94 |
|
302 |
|
商品價格和的服務其他支出 |
231.03 |
|
231.03 |
302 |
01 |
辦工費 |
14.94 |
|
14.94 |
302 |
02 |
設計印刷費 |
5.46 |
|
5.46 |
302 |
03 |
了解和咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
11.48 |
|
11.48 |
302 |
06 |
電價 |
21.36 |
|
21.36 |
302 |
07 |
輕工費 |
18.76 |
|
18.76 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業公司管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)費 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
30.12 |
|
30.12 |
302 |
14 |
經濟費 |
1.87 |
|
1.87 |
302 |
15 |
會儀費 |
0.09 |
|
0.09 |
302 |
16 |
培訓課費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務接代接代費 |
|
|
|
302 |
18 |
專業級的成本費 |
102.85 |
|
102.85 |
302 |
24 |
被裝新購費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱清潔燃料費 |
1.28 |
|
1.28 |
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
申請業務部費 |
4.53 |
|
4.53 |
302 |
28 |
企業工會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
春節福利費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
31 |
因公使用車運動保養費 |
0.06 |
|
0.06 |
302 |
39 |
各種客運價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及追加價格 |
|
|
|
302 |
99 |
任何寶貝和精準服務費用 |
18.02 |
|
18.02 |
303 |
|
對每個人和家廷的津貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
現在的生活補貼申請書 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費補貼 |
0.55 |
0.55 |
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
的獎勵金 |
|
|
|
303 |
10 |
人種植業生產加工救濟款 |
|
|
|
303 |
99 |
某個本人家庭生活生活的補助費花費 |
|
|
|
310 |
|
資產投資性其他支出 |
5.10 |
|
5.10 |
310 |
01 |
自建房房子物購建 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公裝修機器購買 |
4.42 |
|
4.42 |
310 |
03 |
專業設施設備購入 |
0.68 |
|
0.68 |
310 |
04 |
基礎性公共設施規劃 |
|
|
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310 |
07 |
信息內容網絡上及pc軟件購置費更新換代 |
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310 |
13 |
國家公務出行用車購買 |
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310 |
19 |
別的公路交通的工具購置費 |
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310 |
22 |
神圣基金租賃費 |
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310 |
99 |
相關金融資本性其他支出 |
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總計 |
3642.58 |
3406.45 |
236.13 |
2019年度目標尋常公開成本預算國庫撥付“三公”資金及行政機關程序運行資金開支結算的時候表
單位名稱:來萬
似的公用成本預算財政部門付款“三公”資金 |
機關事業單位正常運作 勞務費預算數 |
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累計數 |
因公出國工作 (境)費 |
公務活動車輛租賃費及執行費 |
公務接待客人接待客人費 |
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小計 |
公務活動買車 折舊費費 |
公務接待專用車 運動費 |
||||||||||
概算數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
費用預算數 |
預算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
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0.06 |
0.06 |
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0.06 |
0.06 |
|
0 |
0.06 |
0.06 |
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2019第四季度部門性基金投資預算表財政性付款花費結算的時候表
工作單位:70萬
產品 |
累計數 |
基本性其他支出 |
好項目費用支出 |
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職能類型 管理費用識別碼 |
題目英文名稱 |
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類 |
款 |
項 |
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累計數 |
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注:上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年財力流動負債情況報告表 |
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限額院校:多萬元 |
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規模 |
實際價值 |
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本年數 |
月底數 |
期初數 |
年終數 |
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一、資源自動求和 |
—— |
—— |
2427.17 |
3033.13 |
(一)純凈水房產 |
—— |
—— |
1563.74 |
2016.49 |
(二)調整資金 |
—— |
—— |
2219.97 |
2557.24 |
其中:1.房屋(平方米) |
7600.00 |
7600.00 |
500.48 |
692.45 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
662 |
722 |
416.54 |
451.31 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
🌟 基本上公務活動車輛租賃 |
1 |
1 |
28.01 |
17.99 |
ܫ 執法監督執勤點買車 |
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ꦜ 機械專門高技術使用車 |
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ꦺ 另一買車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
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|
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3.專用設備(臺/套) |
288 |
370 |
1117.97 |
1201.13 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
170.69 |
194.35 |
🎃 4.另一個不變固定資產處置 |
—— |
—— |
184.98 |
212.35 |
♔ 減:積攢計提折舊及減值備考 |
—— |
—— |
|
|
(三)繼續注資 |
—— |
—— |
|
|
(四)正在新建公程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱約財力 |
—— |
—— |
110.18 |
139.53 |
ꦉ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)一些財產 |
—— |
—— |
|
|
二、欠債合計數 |
—— |
—— |
373.83 |
428.64 |
三、凈債務加總 |
—— |
—— |
2053.35 |
2604.49 |
第三部分 上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、對昆明市松江區永豐街道街道辦街道辦公共衛生服務管理公司2019第四季度年收入開支部門預算基本條件證明
武漢市松江區永豐街道辦事處服務管理中心局街道辦事處衛生管理服務管理中心局2019💦年度收入總計為9021.78萬元、支出總計為9021.78萬元。與2018年度相比,收入總計增加2401.88萬元、支出總計增加1028.93萬元。主要原因:因凈增人員3人,人員工資調整、正常晉升、上年績效清算、社保及公積金政策改革調整等原因,人員經費支出與上年相比增加920.21萬元;商品和服務支出中因藥品費的支出增加663.46萬元,材料支出增加465.29萬元,其他公用經費增加23.04萬元等總計支出上年增加114.06萬元。
二、對於西安市松江區永豐居委社區醫療學衛生學貼心服務點的2019本年收益竣工決算實際情況解釋
年初ဣ收入合計9021.78萬元,其中:財政撥款收入4151.20萬元,占46.01%;事業收入4831.91萬元,占53.56%;其他收入38.67萬元,占0.43%。
三、更多傷害市松江區永豐平臺平臺衛生管理售后服務機構2019一年度支出費用結算的時候現象說
本年度𓃲支出合計7376.58萬元,其中:基本支出6867.96萬元,占93.10%;項目支出508.62萬元,占6.90%。
四、關與傷害市松江區永豐街道社區居委會街道社區衛生售后服務管理售后服務重心2019第四季度財政局補貼款工資收入花費總體設計具體情況原因分析
鄭州市松江區永豐大街片區衛生間的服務平臺2019🦩年度財政撥款收支總決算4151.20萬元。與2018年度相比增885.35萬元,財政撥款收入增885.35萬元、支出總計增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他公用支出增加362.44萬元。
五、相對于昆明市松江區永豐居委會特別食品衛生提供服務學校2019季度大部分公益性預算表財政資金付款性支出結算的時候情況報告請示報告
(一)一樣 公眾費用預算財政總支出捐款總支出竣工決算總體經濟情況下
成都市松江區永豐街道街道辦街道辦衛生學服務重點2018𝓰年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,占本年支出合計的46.01%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加885.35萬元,增長27.11%。主要原因:人員經費增加666.49萬元,其他增218.86萬元。
(二)通常情況下下公用設施概算財政預算捐款教育支出部門預算機構情況下
沈陽市松江區永豐街道社區工作監督社區工作監督衛生監督工作咨詢中心2019👍年度一般公共預算財政撥款支出4151.20萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.38萬元,占0.11%;社會保障和就業支出(類)153.77萬元,占3.70%;衛生健康支出(類)3844.89萬元,占92.62%;住房保障支出(類)148.16萬元,占3.57%。
(三)基本上公眾費用國庫補貼款經費支出預算重要情況報告
成都市松江區永豐居委會社區居委會衛生管理功能咨詢中心2019🌱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3741.00萬元,支出決算為4151.20萬元,完成年初預算的110.96%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
1🐓、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)4.38萬元。主要用于:有關基本公共衛生及醫療知識教育培訓,學術交流、課題研究及學術論壇費用支出等。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.38萬元,完成年初預算的43.80%。決算數小于預算數的主要原因:本年度學習交流較少。
2🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)153.77萬元。主要用于:事業單位職工職業年金繳費支出補貼。年初預算140.63萬元,支出決算為153.77萬元,完成年初預算的109.34%。決算數增的主要原因:事業單位職工社保繳納政策變動項目預算。
3♈、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)2649.85萬元,主要用于:城市社區衛生機構基本支出。年初預算2342.41萬元,支出決算為2649.85萬元,完成年初預算的113.12%。決算數大于預算數的主要原因:城市社區基本支出費用增加。
4🎉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1195.04萬元,主要用于:基本公共衛生基本支出及項目支出。年初預算1124.90萬元,支出決算為1195.04萬元,完成年初預算的106.24%。決算數大于預算數的主要原因:基本公共衛人員支出增加。
5♈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)148.16萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本住房公積金支出。年初預算123.05萬元,支出決算為148.16萬元,追加預算。決算數新增的主要原因:人員凈增3人增加住房公積金支出增加。
六、有關滬市松江區永豐的大街上社區服務管理中心的衛生管理服務管理中心的2019季度大部分通用工程預算國庫捐款主要付出結算的時候實際情況就說明
滬市松江區永豐街道辦事處居委會食品衛生精準服務咨詢中心2018🌺年度一般公共預算財政撥款基本支出4151.20萬元,包括人員經費3412.15萬元,公用經費739.05萬元。基本支出中:
1🐬、工資福利支出3411.60萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、其他社會保障繳費、績效工資、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌜、商品和服務支出302.16萬元,主要用于:水費、電費、郵電費、維修費、專用材料費、工會經費及其他商品服務費。
3、對個人和家庭的補助0.55萬元,主要用于:退休費、醫療費、住房公積金。
4、資本性支出436.89萬元,主要用于:辦公設備購置。
🌠七、關于上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政部門撥付費用部門預算總體布局環境表示。
杭州市松江區永豐的大街上街道辦衛生防疫服務項目中心局2019♌年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.06萬元,支出決算為0.06萬元,完成預算的100%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0.06萬元,完成預算的100%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數等于預算數。
2019💞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增0.06萬元,其中:因公出國(境)費由區外辦、區臺辦負責編制,并統一公開,本單位不再另行重復公開;因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車改革,2019年公務車購置及運行費0.06萬元;公務接待費支出決算0萬元。公務接待費支出無的主要原因是無公務接待開支。
(二)“三公”金費財政部門撥付收入支出部門預算準確情形表明。
2019ꦚ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0.06萬元,占0.19%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
🐽1、因公出國旅游(境)費由區外辦、區臺辦承擔責任規劃,并規范三公開監督,本標準不要再自行決定反復三公開監督。
2、因上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心進行公務用車用,2019年運行費0.06萬元。
3、國家公務歡迎費費用無
重慶市松江區永豐街道辦街道辦清潔衛生精準中心的2019當年度無“三公”經費預算財務補貼款花費。
八、光于蘇州市松江區永豐社區精準服務站精準服務咨詢中心社區精準服務站衛生間精準服務咨詢中心2019半年度人民政府性股票基金預算表不需要捐款開支竣工決算條件反映
ಞ天津市松江區永豐大街街道衛生防疫精準服務中央2019一年度無國家性股票基金費用預算國庫捐款支出費用。
九、國家股股權投資運作費用財政局撥付條件闡述
꧒杭州市松江區永豐銜道社群環境衛生保障服務辦公室2019年無國有土地資金企業經營費用預算民政審批撥出。
十、的決定性注意事項的狀況說
(一)行政機關進行資金投入撥出事情
深圳市松江區永豐銜道居委環衛提供工作站站2019年終高分子關自動運行勞務費支出費用。
(二)政府機關選購其他支出狀態
重慶市松江區永豐居委社區環保環保服務保障基地2019全年政府機構選購總額(以委托合同簽訂協議起算)為31.94萬元,其中:貨物采購金額31.94萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2019💜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額31.94萬元。
(三)此車、室內特別的暫用癥狀
1.機動車
🍌直到2019年12月31日,沈陽市松江區永豐街道社區安全服務站社區安全服務站衛生學安全服務管理中心施用的通常國家公務接待車輛中,由區機構公共事務工作管理處按照非貨幣性資產切實保障的通常國家公務接待車輛為1輛。
2.房產
✤截止到2019年12月31日,佛山市松江區永豐街區社區業務機構衛生管理業務機構使用的的房源中由區國家機關公共事務安全監督局協調調配出的重慶市松江區永豐街區業務辦理處產權年限的房源為7600mm2米。
(四)估算效績服務管理癥狀
🌜上海市松江區永豐街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:項目預算績效管理制度,建立了設備項目的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元;2019年度開展的績效評價項目27個,涉及預算金額573.62萬元,平均得分95分(其中,績效評級為“優”的項目27個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
𒈔一、國庫支出審批創收:指廠家本當年度度從本級國庫支出部們選取的國庫支出審批,涵蓋普遍公共服務費用概算國庫支出審批和鎮政府性資金費用概算國庫支出審批。
🔥二、人事有成純營收:指人事有成公司開發專業化金融產品營銷活動知識和其輔助軟件營銷活動知識認定的純營收。主耍是:醫用純營收等(無人事有成純營收的公司選擇人事有成純營收的名稱回答,但不羅列主耍知識,之下同)。
ꦫ三、運營薪水:指事業上機關單位在專業技術國際業務主題活動方案基本輔助主題活動方案本身發展非獨立的成本核算運營主題活動方案作為的薪水。最主要的是:租售薪水等。
🍃四、某個薪資工資:指行業完成的除“財務審批薪資工資”、“事業性薪資工資”、“企業經營薪資工資”等或者的薪資工資。主要的是:化妝學校進行體檢薪資工資等。
五、今年初結轉和節余:就是指去年度還不完全、結轉到當年度按有關的規則仍在運用的現金。
✤六、年終結轉和節余:指上全年或半年前全年估算安排好、因主觀性生活條件時有發生變動未能按原規劃全面實施,需延緩到而后全年按業內歸定一直的使用的周轉金。
七、大致教育費用:指企業為保障措施系統很正常運行業務、完全平常辦公任務卡而發現的每一項教育費用。
ꦿ八、建設項目性教育開支:指基層單位為成功某一的行政性本職工作工作或事業心進步總體目標,在基本性性教育開支之中進行的每一項性教育開支。
🌄九、銷售管理花費:指教育事業機關單位在工程專業促銷活躍及協助促銷活躍除此之外做非獨立空間記帳銷售管理促銷活躍發現的花費。
⭕十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♑十一月、行政性廠家電腦運行衛生事業費:指行政性廠家和圖案填充因公員法處理的衛生事業廠家選擇普通公共信息估算國庫捐款合理安排的主要其他其他支出中的日常的公供衛生事業費其他其他支出。