北京市松江區方松城市居委衛生管理產品咨詢中心
2019年竣工決算
目 錄
一號部份 南京市市松江區方松居委區域公共衛生服務項目平臺簡況
一、首要功能
二、平臺放置
第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
一、使收入花費竣工決算總表
二、純收入部門預算表
三、付出竣工決算表
四、不需要付款創收經費支出竣工決算總表
五、通常公益性財政局預算財政局審批其他支出預算表
六、一般公益性項目預算不需要補貼款一般花費竣工決算表
꧂七、基本公共服務概算民政補貼款“三公”事業費經費支出及機關事業單位程序運行事業費經費支出經費支出部門預算表
八、國家性債卷成本預算財政預算撥付付出部門預算表
九、資本資產負債時候表
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
然后的部分 專有名詞解釋一下
第一部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心概況
一、 主要工作職責
🦹重慶市松江區方松社區功能管理中心社區功能管理中心環保監督功能管理中心是區衛建委下的的基層員工醫學裝置,承擔起方松社區功能管理中心及廣富林社區功能管理中心內眾多公民職工群眾總體醫學功能及公共服務保障環保監督功能。
二、學校設定
🧸根據上述職責,上海市松江區方松街道社區衛生服務中心設4個內設機構,包括:辦公室、財務科、醫教科、公共衛生預防保健科。下設9個社區衛生服務站,包括建設社區衛生服務站、江中社區衛生服務站、放生池社區衛生服務站、世紀新城社區衛生服務站、三湘四季社區衛生服務站、文翔名苑社區衛生服務站、新城家園社區衛生服務站、潤峰苑社區衛生服務站、新松江路社區衛生服務站。
ܫ第二部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算表
2019全年薪水花費部門預算總表
企業單位:余萬元
收益 |
收入支出 |
||
產品 |
竣工決算數 |
項目流程 |
竣工決算數 |
一、般公益性預算表財政預算審批個人收入 |
4401.35 |
一、一般來說公共的服務的服務結余 |
|
二、市政府性投資基金概預算財政資金付款工資 |
|
二、外交活動結余 |
|
三、上司補助款使收入 |
|
三、國防教育費用支出 |
|
四、行業納入 |
7678.25 |
四、公用設施衛生費用 |
|
五、生產個人收入 |
|
五、教肓撥出 |
|
六、附加部門上交國家薪資收入 |
|
六、科學有效枝術收入支出 |
|
七、別的利潤 |
39.76 |
七、古文化休閑旅游體育健康與文化傳播花費 |
|
|
|
八、社會化安全保障和擇業結余 |
713.79 |
|
|
九、清潔更健康收入支出 |
11075.12 |
|
|
十、綠色建筑的環保開支 |
|
|
|
11、城鄉經濟街道辦收入支出 |
|
|
|
12、農林業水費用 |
|
|
|
13、公路網裝運收入支出 |
|
|
|
十四、教育資源勘測圖片信息等支出費用 |
|
|
|
十六、工業貼心服務業大頭等性支出 |
|
|
|
十五、金融創新其他支出 |
|
|
|
十二、支援任何省市支出費用 |
|
|
|
十九、生態資源性海洋資源景象等花費 |
|
|
|
十八、商品房的保障其他支出 |
178.22 |
|
|
2、油糧物資供應收儲其他支出 |
|
|
|
二五一、災情預治及作為應急的操作結余 |
|
|
|
二十三、某個收支 |
|
年初工資收入合計數 |
12119.36 |
本年度費用累計數 |
11967.13 |
用事業發展新基金填補結余差額 |
|
盈余都分配好 |
83.96 |
月初結轉和余額 |
88.27 |
年尾結轉和盈余 |
156.54 |
總額 |
12207.63 |
總金額 |
12207.63 |
2019年中創收預算表
部門:萬元左右
業務 |
上年工資總金額 |
財政廳審批收入來源 |
上級部門補貼申請書盈利 |
事業心收錄 |
經驗收錄 |
附屬醫院計量單位繳納個人收入 |
其它的盈利 |
||||
功能分類 |
課程英文名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
12119.36 |
4401.35 |
|
7678.25 |
|
|
39.76 |
|
208 |
|
|
世界的保障和找工作費用 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
人事部門創業部門離退體 |
713.79 |
418.79 |
|
295.00 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
教育事業公司離退居二線 |
0.93 |
|
|
0.93 |
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機關教育行政單位名稱教育行政單位名稱通常養老服務安全繳納費用費用 |
509.18 |
215.11 |
|
294.07 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機構事業發展行業角色年金手機繳費撥出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
清潔衛生建康開支 |
11227.35 |
3866.86 |
|
7320.73 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
|
下基層醫療組織 安全組織 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
03 |
01 |
地方社區服務站安全衛生裝置 |
9487.03 |
2291.60 |
|
7155.67 |
|
|
39.76 |
|
210 |
04 |
|
共公衛生管理 |
1590.76 |
1575.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
關鍵公共服務的衛生管理服務的 |
1585.76 |
1570.26 |
|
15.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重大事件公益性衛生間服務保障 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政處教育事業方醫用 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成政府部門醫遼 |
149.56 |
|
|
149.56 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房有效保障了費用支出 |
178.22 |
|
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房改制教育支出 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房住房基金 |
178.22 |
115.70 |
|
62.52 |
|
|
|
2019第四季度其他支出預算表
機構:萬塊人民幣
頂目 |
年初支出費用累計數 |
基本性支出費用 |
創業項目性支出 |
上交領導撥出 |
經營的開支 |
對附屬醫院企業補助款結余 |
||||
功能分類 |
考試科目名稱大全 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
11967.13 |
11602.92 |
364.21 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場保護和就業創業開支 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理企事業的單位離退職 |
713.79 |
713.79 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
創業部門離退休年齡 |
0.93 |
0.93 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構人事機關單位差不多社區社保養老服務付費收入支出 |
509.18 |
509.18 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關事業心單位名稱專業年金交款經費支出 |
203.68 |
203.68 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生情況身體性支出 |
11075.12 |
10710.91 |
364.21 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層人員醫療保健衛生管理機購 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市區特別衛生管理中介機構 |
9343.95 |
9074.48 |
269.47 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公用設施衛生防疫 |
1581.61 |
1486.87 |
94.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
幾乎公用食品衛生精準服務 |
1576.61 |
1486.87 |
89.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
非常大公用安全衛生安全服務 |
5.00 |
|
5.00 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業發展政府部門醫療服務 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業組織治療 |
149.56 |
149.56 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房質量保障撥出 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
居住房深化改革花費 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
商品房個人公積金 |
178.22 |
178.22 |
|
|
|
|
2019當年度財政性捐款營收付出部門預算總表
公司的:余萬元
創收 |
花費 |
||||
投資項目 |
部門預算數 |
投資項目 |
總計 |
一樣 通用概算財務審批 |
政府機構性貨幣基金決算財務審批 |
一、一樣 公開預算表財務付款 |
4401.35 |
一、應該通用服務性總支出 |
|
|
|
二、鎮政府性債券費用財政性付款 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事性支出 |
|
|
|
|
|
四、公開安全防護性支出 |
|
|
|
|
|
五、教學結余 |
|
|
|
|
|
六、科學實驗枝術支出費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術文旅休育與文化傳媒經費支出 |
|
|
|
|
|
八、社會生活有效保障了和就業的結余 |
|
418.79 |
|
|
|
九、公共衛生綠色健康經費支出 |
|
3866.72 |
|
|
|
十、低碳的環保結余 |
|
|
|
|
|
國慶、城鄉一體化居委會經費支出 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水性支出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通線運輸管理開支 |
|
|
|
|
|
十四、資源探礦企業信息等教育支出 |
|
|
|
|
|
第十、工商業提供快餐業等總支出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融服務費用 |
|
|
|
|
|
十八、支援許多省份費用支出 |
|
|
|
|
|
18、那自然成本海域氣候等收入支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、居住房有效保障結余 |
|
115.70 |
|
|
|
三十五、油糧工程物資收儲其他支出 |
|
|
|
|
|
二11、地震災害防控及應激管理制度性支出 |
|
|
|
|
|
二12、其他的總支出 |
|
|
|
當年度使收入累計 |
4401.35 |
年初其他支出總金額 |
|
4401.21 |
|
期初財務捐款結轉和余額 |
|
半年度財政支出捐款結轉和盈余 |
|
0.14 |
|
一、普通通用預決算財務付款 |
|
|
|
|
|
二、地方政府性私募基金成本預算財務撥付 |
|
|
|
|
|
總共 |
4401.35 |
總共 |
|
4401.35 |
|
2019不需要年度一半公用成本預算不需要付款開支部門預算表
院校:億元
好項目 |
總金額 |
大體其他支出 |
投資項目費用 |
|||
基本功能分為 科目表商品代碼 |
學科明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
當今社會服務保障和就業前景結余 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
|
行政事務企業計量單位離養老金 |
418.79 |
418.79 |
|
208 |
05 |
05 |
行政公司的事業有成公司的通常給養老保費交費費用 |
215.11 |
215.11 |
|
208 |
05 |
06 |
工商登記事業性工作單位職位年金繳付經費支出 |
203.68 |
203.68 |
|
210 |
|
|
安全衛生建康支出費用 |
3866.72 |
3702.32 |
164.40 |
210 |
03 |
|
基層醫院醫療服務衛生情況單位 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
03 |
01 |
旅游城市街道公共衛生學校 |
2291.60 |
2215.45 |
76.15 |
210 |
04 |
|
公用清潔衛生 |
1575.12 |
1486.87 |
88.25 |
210 |
04 |
08 |
主要通用環境衛生售后服務 |
1570.12 |
1486.87 |
83.25 |
210 |
04 |
09 |
重要服務保障性環保服務保障 |
5.00 |
|
5.00 |
221 |
|
|
居住房維護經費支出 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
|
公房轉型開支 |
115.70 |
115.70 |
|
221 |
02 |
01 |
自建房住房基金 |
115.70 |
115.70 |
|
合計數 |
4401.21 |
4236.81 |
164.40 |
2019年末正常公眾預部門預算財政性撥付幾乎費用部門預算表
標準:萬美元
項目流程 |
累計 |
技術人員事業費 |
通用資金 |
||
經濟能力分類整理 管理費用項目編碼 |
課程名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
工資收入獎勵費用支出 |
3876.33 |
3876.33 |
|
301 |
01 |
一般的薪資 |
489.44 |
489.44 |
|
301 |
02 |
津貼補助補助 |
204.92 |
204.92 |
|
301 |
03 |
獎勵 |
|
|
|
301 |
06 |
工作餐補助金費 |
|
|
|
301 |
07 |
績效考核基本工資 |
2104.32 |
2101.32 |
|
301 |
08 |
危險機關視野公司主要給養老安全手機繳費 |
215.11 |
215.11 |
|
301 |
09 |
職業的年金交費 |
203.68 |
203.68 |
|
301 |
10 |
干部職工根本醫治保險公司付費 |
|
|
|
301 |
11 |
公務接待員醫學補帖繳納 |
|
|
|
301 |
12 |
其它市場經濟保險繳納費用 |
70.64 |
70.64 |
|
301 |
13 |
商品房公積金貸款 |
115.70 |
115.70 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另一個月工資春節福利收入支出 |
475.52 |
475.52 |
|
302 |
|
貨品和產品撥出 |
358.71 |
|
358.71 |
302 |
01 |
工作費 |
14.70 |
|
14.70 |
302 |
02 |
印刷廠費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
03 |
咨詢了解。費 |
|
|
|
302 |
04 |
手序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
1.48 |
|
1.48 |
302 |
06 |
水電費 |
25.74 |
|
25.74 |
302 |
07 |
輕工費 |
6.19 |
|
6.19 |
302 |
08 |
采暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主控制費 |
3.60 |
|
3.60 |
302 |
11 |
旅差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)相應費用 |
|
|
|
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
2.01 |
|
2.01 |
302 |
14 |
經濟費 |
1.50 |
|
1.50 |
302 |
15 |
會議內容費 |
|
|
|
302 |
16 |
教學費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務活動招待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬建筑管理費 |
290.84 |
|
290.84 |
302 |
24 |
被裝購入費 |
|
|
|
302 |
25 |
專門主要燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務費費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派金融業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會事業費 |
5.84 |
|
5.84 |
302 |
29 |
副利費 |
|
|
|
302 |
31 |
國家公務小二租車行駛養護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一流量成本 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展價格 |
|
|
|
302 |
99 |
各種商品是和服務項目收入支出 |
2.74 |
|
2.74 |
303 |
|
對每個人和家廷的補貼申請書 |
1.76 |
1.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作補助金 |
|
|
|
303 |
07 |
醫用費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎學金金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個綠植基地生產加工津貼 |
|
|
|
303 |
99 |
某個對他人和家族的補貼政策 |
1.76 |
1.76 |
|
310 |
|
投資者性收支 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室生產設備購置費 |
|
|
|
310 |
03 |
專業化設配購入 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢網格及手機app新購自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待用車的添置 |
|
|
|
310 |
19 |
另外的交通線機器租賃費 |
|
|
|
310 |
21 |
古建筑和擺放品置辦 |
|
|
|
310 |
22 |
隱約房產添置 |
|
|
|
310 |
99 |
別資產性總支出 |
|
|
|
自動求和 |
4236.80 |
3878.09 |
358.71 |
🌱2019一年度正常公共服務工程預算民政撥付“三公”專項經費結余及市直機關加載專項經費結余結余竣工決算表
公司:萬是
一般的公益性成本預算財政支出撥付“三公”勞務費 |
行政單位電腦運行 費用部門預算數 |
|||||||||||
累計數 |
因公出境 (境)費 |
公務接待小二租車采購及運作費 |
公務迎送迎送費 |
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小計 |
國家公務私家車 購進費 |
國家公務私家車 行駛費 |
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工程預算數 |
竣工決算數 |
估算數 |
部門預算數 |
概算數 |
部門預算數 |
費用數 |
部門預算數 |
概算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
結算的時候數 |
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2019年末縣政府性資金概算民政付款教育支出結算的時候表
院校:上萬元
項目 |
總金額 |
關鍵經費支出 |
活動開支 |
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功用類別 科目表項目編碼 |
考試科目標題 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度股本欠債前提表 |
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收入額行業:十萬 |
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占比 |
實用價值 |
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本年數 |
歲末數 |
本年數 |
年初數 |
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一、財產加總 |
—— |
—— |
3424.63 |
3933.52 |
(一)外溢財力 |
—— |
—— |
2632.91 |
3139.13 |
(二)穩固資產投資 |
—— |
—— |
1621.94 |
1801.75 |
其中:1.房屋(平方米) |
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❀ 2.通用性機器設備(臺/套/輛) |
708 |
836 |
307.62 |
398.75 |
🍃 在其中:(1)小轎車(輛) |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
✤ 普遍因公出行用車 |
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𓄧 市場監管值崗專用車 |
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⛄ 特類職業技術設備小二租車 |
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🎶 相關使用車 |
1 |
17.95 |
1 |
17.95 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
301 |
1203.69 |
329 |
1351.04 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
339.4 |
2 |
339.4 |
🤡 4.另一個固定不動財力 |
—— |
—— |
175 |
51.96 |
🥃 減:累計額折舊費用及減值注意 |
—— |
—— |
982.07 |
1159.49 |
(三)長時股份權融資 |
—— |
—— |
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(四)常年企業債券投資人 |
—— |
—— |
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(五)新建項目工程 |
—— |
—— |
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(六)無形之中財力 |
—— |
—— |
186.27 |
214.35 |
൩ 減:累計額攤銷 |
—— |
—— |
34.42 |
62.22 |
(七)相關資金 |
—— |
—— |
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|
二、過負債的預估合計 |
—— |
—— |
829.95 |
539.28 |
三、凈股權加總 |
—— |
—— |
2594.68 |
3394.24 |
第三部分 上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、就杭州市松江區方松街鎮社區網站安全功能學校2019當年度薪資收入教育支出部門預算總的條件講解
成都市松江區方松居委居委會居委公共衛生服務質量核心2019ꦦ年度收入總計為12207.63萬元、支出總計為12207.63萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加813.08萬元。主要原因: 2019年度財政補助收入、業務收入以及人員增加
二、至于廣州市市松江區方松平臺居委會平臺清潔售后服務重點2019一年度納入部門預算情況報告原因分析
本年度𒁏收入合計12119.36萬元,其中:財政撥款收入4401.35萬元,占36.32%;事業收入7678.25萬元,占63.36%;其他收入39.76萬元,占0.32% 。
三、介紹南京市松江區方松街邊平臺清潔衛生安全服務公司2019財政年度收支部門預算狀況表示
本年度ﷺ支出合計11967.13萬元,其中:基本支出11602.92萬元,占96.96%;項目支出364.21萬元,占3.04%。
四、關羽武漢市松江區方松街道辦特別衛生防疫貼心服務學校2019全年度財政結余捐款個人收入結余總體布局時候這說明
北京市市松江區方松街鎮社區服務的站干凈服務的管理中心2019꧑年度財政撥款收支總決算4401.35萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加215.26萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員增加。
五、對於成都市松江區方松街辦街道辦事處衛生管理保障咨詢中心2019財政局年度基本共同預竣工決算財政局撥付教育支出竣工決算時候說
(一)一般的共同項目預算財政局捐款性支出預算整體來說狀況
成都市松江區方松居委會特別公共衛生服務保障中2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,占本年支出合計的36.78%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加215.12萬元,增長5.14%。主要原因:2019年度人員費用增加。
(二)通常狀況下公益性預竣工決算財政預算補貼款其他支出竣工決算框架狀況
滬市松江區方松街辦居委會健康安全服務平臺2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出4401.21萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出418.79萬元,占9.52%;醫療衛生和計劃生育支出3866.72萬元,占87.86%;住房保障支出115.7萬元,占2.62%。
(三)基本公益性工程預算財政收支捐款收支竣工決算準確狀態
天津市松江區方松社群社群衛生監督貼心服務工作站2019💎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4013.36萬元,支出決算為4401.21萬元,完成年初預算的109.66%。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工增加以及人員費用增加。其中:
1☂、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費(項)。主要用于:在職人員基本養老保險繳費支出。年初預算為202.23萬元,支出決算為215.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工基本養老保險繳費增加
2🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為198.52萬元,支出決算為203.68萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內人員增加及職工職業年金增加
3⛎、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2003.77萬元,支出決算為2291.60萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加。
4💧、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為1497.65萬元,支出決算為1570.12萬元。決算數大于預算數的主要原因: 基本公共衛生服務人員費用增加。
5♐、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生服務(項)。主要用于:中醫藥文化建設經費。年初預算為0萬元,支出決算為5萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內增加預算。
6🏅、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為111.18萬元,支出決算為115.7萬元。決算數大于預算數的主要原因:年內新進職工繳納公積金以及基數調整增加公積金。
六、管于天津市市松江區方松街道辦事處社群安全衛生的服務重心2019年終似的公用工程預算財政性捐款主要花費部門預算時候描述
昆明市松江區方松道路平臺健康安全服務服務部2019♌年度一般公共預算財政撥款基本支出4236.8萬元,包括人員經費3878.09萬元,公用經費358.71萬元。基本支出中:
1🍌、工資福利支出3876.33萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、基本養老保險費、職業年金繳費、基本醫療保險繳費、住房公積金、非編職工人員費用。
2、商品和服務支出358.71萬元,主要用于:辦公費、印刷費、水電費、郵電費、專用材料費等。.
3、對個人和家庭補助支出1.76萬元,主要用于獨生子女費及幼托費補貼。
🍌七、關于上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費財政性捐款收入支出部門預算綜合現象就說明。
ꦿ上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,因上海市松江區方松街道社區衛生服務中心已進行公務用車改革,2019年公務用車購置及運行費未使用財政經費支出;公務接待費未使用一般公共預算財政經費支出。
𓃲上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元
(二)“三公”費用民政補貼款費用部門預算中應時候情況報告。
北京市松江區方松街道辦社群衛生學服務培訓核心2019年中無“三公”費用財政資金補貼款性支出。
八、就深圳市松江區方松道路街道辦衛生監督服務管理咨詢中心2019財政部門年度鎮政府性新基金費用財政部門捐款付出預算情況講解
💞傷害市松江區方松街道街道街道環保貼心服務中央2019本年無當地政府性貨幣基金決算財政廳撥付收入支出。
九、集體所有制投資者生意預決算國庫撥付實際情況原因分析
🦂昆明市松江區方松街區街道辦環保服務項目公司2019本年度無國有控股金融資本管理成本預算財政部門捐款付出。
十、許多更重要特別注意的情況下就說明
(一)政府部門執行費用收入支出環境
成都市松江區方松城市片區干凈衛生服務培訓中間2019年度目標三聚氰胺樹脂關自動運行經費預算開支。
(二)當地政府進貨結余現象
武漢市松江區方松街道辦街道辦事處衛生監督功能中間2019✨年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為247萬元,其中:貨物采購金額161.76萬元、服務采購金額85.24萬元。
(三)小轎車、建筑特殊性需要時候
上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)工程預算績效評價操作時候
🐭上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:上海市松江區方松街道社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:已建立內部控制制度、建立并完善預算績效評價績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元;績效自評的2019年度項目17個,涉及預算金額225.2萬元,平均得分90.4分(其中,績效評級為“優”的項目7個;績效評級為“良”的項目10個)。
第四部分 名詞解釋
𓆉一、財務捐款營收:指的單位當年終度從本級財務行業獲得的財務捐款,涉及到一半公開概算財務捐款和政府機構性債卷概算財務捐款。
♔二、視野發展收益:指視野發展企業實施職業工作范圍生活簡答氧化硅生活獲取的收益。主耍是:醫遼工作范圍收益、通用衛生防疫收益等。
๊三、生產經營管理使薪資:指人事組織在正規業務員過程試述助手過程本身做好非自由會計核算生產經營管理過程拿到的使薪資。
𝔍四、其它創收水平水平來源:指公司的爭取的除“財政性審批創收水平水平來源”、“事業發展創收水平水平來源”、“合作經營創收水平水平來源”等之間的創收水平水平來源。一般是: 應急物資盤盈創收水平水平來源、非處方藥調差升值、醫保卡結算的獎勵款一系列。
五、年末結轉和節余:意指去年度尚末結束、結轉到上年按有觀規程馬上動用的錢。
ꦏ六、年底結轉和盈余:指年初度或原來當第四季度費用預算擬定、因可觀能力會發生改變就沒有辦法按原計劃怎么寫實現,需延時到后期當第四季度按有關的標準規定接著施用的項目資金。
𒈔七、幾乎撥出:指基層單位為后勤保障單位正確運行、實現日常生活本職工作日常任務而情況的貼心的售后服務撥出。
♕八、產品總費用教育支出 :指組織為達成某一的財政辦公的任務或教育事業發展目標值,在大體總費用教育支出 認知能力時有發生的數據來總費用教育支出 。
𓂃九、銷售生產經營收支:指人事的單位在靠譜營銷運動及輔佐營銷運動之中開設非獨立空間記帳銷售生產經營營銷運動發生的收支。
🔜十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
♎國慶、部門操作資金投入其他性支出:指行政訴訟企行業工作單位和符合公務活動員法管控的行業企行業工作單位運用一般來說公供設施成本預算財政預算捐款布置的常規其他性支出中的每天公供資金投入其他性支出其他性支出。