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2019年決算信息公開(上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息的時間:2021-08-14 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區新浜鎮社區服務保障基地衛生情況服務保障基地

2019本年度竣工決算

 


目  錄

 

第一名要素 天津市松江區新浜鎮片區環衛的服務核心概述

一、最主要的權責

二、單位布置

第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

一、凈收入教育支出竣工決算總表

二、凈收入預算表

三、收入支出預算表

四、財政局撥付盈利其他支出竣工決算總表

五、基本公用工程預算財政部門捐款收支結算的時候表

六、平常共公概算國庫付款最基本開支預算表

七、平常公用概算財政資金捐款“三公”資金預算及國家機關電腦運行資金預算性支出竣工決算表

八、中央政府性理財產品預算表財政性補貼款撥出結算的時候表

九、資產投資債務癥狀表

第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

第五組成部分 詞釋義


第一部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況

 

一、最主要的職責范圍

🔥成都市松江區新浜鎮小區食品清潔工作質量工作點是成都市松江區食品清潔身心健康理事會會管理的表層醫療機構保健食品清潔構造。重要權責包擴承擔連帶責任新浜中南部很多大家大眾關鍵醫療機構保健工作質量及公共安全服務食品清潔工作質量。

二、組織 設立

꧙根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算表

2019年度目標工資收入費用預算總表

方:千元

年收入

其他支出

項目

竣工決算數

業務

部門預算數

一、通常公眾決算民政撥付收入水平

2885.13

一、平常公用設施功能收入支出

 

二、政府性性基金投資費用財政局撥付工資收入

 

二、國際關系付出

 

三、上級領導津貼收錄

 

三、國家安全總支出

 

四、企事業營收

4025.00

四、公共性很安全付出

 

五、經營者薪資收入

 

五、學校結余

 

六、付屬方繳納納入

 

六、科學學枝術撥出

 

七、其他的個人收入

111.60

七、文化水平景區體育健康與影視傳媒支出費用

 

 

 

八、當今社會保駕護航和學生就業性支出

328.00

 

 

九、環衛健康生活撥出

6171.05

 

 

十、節能生態環保生態環保總支出

 

 

 

五一、新農村社區衛生費用支出

 

 

 

12、畜牧業水教育支出

 

 

 

十五、公路公共交通物流性支出

 

 

 

十四、資源性探勘訊息等撥出

 

 

 

十四、商業性的工作業等性支出

 

 

 

16、經融收支

 

 

 

十八、扶持其余各地收支

 

 

 

十七、天然成本海域天氣等花費

 

 

 

黨的十九、往房有保障開支

89.55

 

 

二是、油糧廢舊物資保障收支

 

 

 

二五一、災害性防制及應急處置標準化管理性支出

 

 

 

二第十二、相關結余

 

上年營收累計

7021.73

當年度付出合計數

6588.60

用人事股權基金補回開支差額

 

盈余左右

 

月初結轉和盈余

70.32

年尾結轉和節余

503.45

總共

7092.05

總金額

7092.05


2019年末收入水平結算的時候表

基層單位:萬美元

內容

本年度薪資累計數

民政捐款個人收入

上級領導補貼費年收入

企業效益

操作利潤

附帶機關單位上交創收

許多收入來源

功能分類
科目編碼

課目明稱

累計

7021.73 

2885.13 

 

4025.00 

 

 

111.60 

208

 

 

市場服務保障和就業的其他支出

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

 

行政管理教育事業企業離辭職

328.00 

15.25 

 

312.75 

 

 

 

208

05

02

事業心機關單位離養老

8.86 

 

 

8.86 

 

 

 

208

05 

05 

機構企事業方主要養老服務商業險付費費用

217.39 

 

 

217.39 

 

 

 

208

05 

06 

部門創業部門崗位年金交費花費

101.75 

15.25 

 

86.50 

 

 

 

210

 

 

環衛良好費用

6604.18 

2856.42 

 

3636.16 

 

 

111.60 

210

03

 

基層黨組織醫療部門衛生間部門

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

03

01

大都市區域清潔衛生裝置

5824.85

2179.80

 

3533.45

 

 

111.60

210

04

 

服務性環境衛生

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

04

08

基本上公用設施衛生管理服務項目

658.51

658.51

 

 

 

 

 

210

11

 

人事部門事業心企業單位醫療器械

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

210

11

02

事業院校醫療衛生

120.82

18.11

 

102.71

 

 

 

221

 

 

租賃房切實保障費用

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02

 

房屋改革創新其他支出

89.55

13.46

 

76.09

 

 

 

221

02 

01 

公寓房公積金貸款

89.55 

13.46

 

76.09

 

 

 

 


2019季度總支出結算的時候表

組織:萬塊

業務

本年度費用加總

幾乎收入支出

工程項目收支

上交國家上級部門花費

生產經營收支

對付屬廠家補貼政策教育支出

功能分類
科目編碼

課程和科目各稱

自動求和

6588.60 

6150.68 

437.92 

 

 

 

208

 

 

社會生活基本保障和就業形勢總支出

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

 

行政機關事業性計量單位離退休年齡

328.00 

328.00 

 

 

 

 

208

05

02

事業發展政府部門離退職

8.86

8.86 

 

 

 

 

208

05 

05 

行政機關企事業基層單位基本的給養老商業險繳納費用支出費用

217.39 

217.39 

 

 

 

 

208

05 

06 

機構教育事業的單位行業年金激費性支出

101.75 

101.75 

 

 

 

 

210

 

 

公共衛生身體健康收支

6171.05

5733.13

437.92

 

 

 

210

03

 

基成醫療結構衛生管理結構

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

03

01

市政居委衛生監督裝置

5391.72

4986.90

404.82

 

 

 

210

04

 

公共信息環境衛生

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

04

08

基本上業務性清潔衛生業務

658.51

625.41

33.10

 

 

 

210

11

 

人事部門事業上的行業診療

120.82

120.82

 

 

 

 

210

11

02

事業企業單位企業單位醫療設備

120.82

120.82

 

 

 

 

221

 

 

商品房保護性支出

89.55

89.55

 

 

 

 

221

02

 

住宅房改革方案其他支出

89.55

89.55 

 

 

 

 

221

02 

01 

房屋住房基金

89.55

89.55

 

 

 

 

 


2019本年度財政局審批個人收入開支竣工決算總表

工作單位:萬是

收錄

經費支出

的項目

結算的時候數

新項目

累計數

一樣服務性決算財政預算補貼款

當地政府性貨幣基金工程預算財政資金撥付

一、一半公共信息工程預算民政捐款

2885.13 

一、基本公眾服務性費用

 

 

 

二、政府機關性股權基金財政資金預算財政資金付款

 

二、外交關系花費

 

 

 

 

 

三、國防軍事收支

 

 

 

 

 

四、公共信息可靠撥出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育收入支出

 

 

 

 

 

六、科學學技術設備其他支出

 

 

 

 

 

七、古文化草原旅游體育文化與文化花費

 

 

 

 

 

八、社會存在維護和就業形勢費用支出

 15.25

 15.25

 

 

 

九、環衛良好其他支出

 2856.42

 2856.42

 

 

 

十、節約能源環保性性支出

 

 

 

 

 

十一國慶、新農村居委撥出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水結余

 

 

 

 

 

第十五、交通線裝運撥出

 

 

 

 

 

十四、資源堪探問題等開支

 

 

 

 

 

十八、商家服務管理業等支出費用

 

 

 

 

 

第十五、金融投資費用

 

 

 

 

 

十二、救助別區域結余

 

 

 

 

 

18、自然生態成本大海氣象臺等總支出

 

 

 

 

 

19、公寓房質量保障費用

   13.46

 13.46

 

 

 

第二十、油糧物品收儲收入支出

 

 

 

 

 

二國慶、地震災害防冶及應急救援的管理教育支出

 

 

 

 

 

二12、其他的開支

 

 

 

當年度薪資總計

2885.13

上年撥出總計

 2885.13

 2885.13

 

本年民政補貼款結轉和余額

 

年尾財政預算補貼款結轉和余額

 

 

 

一、通常公用設施成本預算財政部門撥付

 

 

 

 

 

二、當地政府性債卷成本預算財政性審批

 

 

 

 

 

總額

2885.13

總結

 2885.13

  2885.13

 

 


2019半年度正常公用概預算國庫補貼款開支竣工決算表

工作單位:萬

工程

自動求和

基礎費用

新項目結余

工作劃分類別

題目商品編碼

管理費用種類

208

 

 

社會的擔保和畢業生就業結余

15.25

15.25

 

208

05

 

行政管理事業企事業單位編制企事業單位編制離養老金

15.25

15.25

 

208

05

02

教育事業機關單位離養老

 

 

 

208

05 

06 

企工作部門工作部門就業年金交費撥出

15.25

15.25

 

210

 

 

食品衛生建康總支出

2856.42

2528.56

327.86

210

03

 

基本醫療保障干凈組織機構

2179.80

1885.04

294.76

210

03

01

城鎮社區網站食品衛生貸款機構

2179.80

1885.04

294.76

210

04

 

公共信息衛生間

658.51

625.41

33.10

210

04

08

最基本共公干凈衛生服務性

658.51

625.41

33.10

210

11

 

行政訴訟企業標準整形

18.11

18.11

 

210

11

02

人事單位名稱醫院

18.11

18.11

 

221

 

 

住宅有效保障了花費

13.46

13.46

 

221

02

 

往房體制改革結余

13.46

13.46

 

221

02 

01 

居住房個人公積金

13.46

13.46

 

總金額

2885.13

2557.27

327.86

 


2019年普通公共性竣工決算財政廳撥付常見花費竣工決算表

  標準:萬塊人民幣

建設項目

累計

相關人員事業費

公用設施金費

第三產業分類整理

專業科目簡碼

題目命名

301

 

年終獎金社會福利經費支出

2215.47

2215.47

 

301

01

  主要待遇

434.96

434.96

 

301

02

  經費貼補

134.38

134.38

 

301

03

  獎勵金

 

 

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

72.00

72.00

 

301

07

  績效考評的薪資

772.95

772.95

 

301

08

計量單位事業有成計量單位常規養老服務安全付款

6.17

6.17

 

301

09

就業年金手機繳費

15.25

15.25

 

301

10

工作人員大致治療人壽保險交費

18.11

18.11

 

301

11

公務接待員醫院經濟補貼繳付

 

 

 

301

12

許多中國社會切實保障交款

37.88

37.88

 

301

13

往房公積金

13.46

13.46

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  別的薪資會員福利撥出

710.31

710.31

 

302

 

貨品和服務性費用支出

339.72

 

339.72

302

01

  辦公場所費

1.21

 

1.21

302

02

  設計印刷費

1.72

 

1.72

302

03

  咨詢中心費

0.72

 

0.72

302

04

  辦手續期

0.01

 

0.01

302

05

  有水費

2.74

 

2.74

302

06

  電價

10.17

 

10.17

302

07

  郵電通信費

2.85

 

2.85

302

08

  保暖費

 

 

 

302

09

  物業客服標準化承包費

0.47

 

0.47

302

11

  旅差費

3.08

 

3.08

302

12

  因公回國(境)管理費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

15.27

 

15.27

302

14

  租憑費

 

 

 

302

15

  會議內容費

 

 

 

302

16

  培訓班費

 

 

 

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  專用涂料費

269.24

 

269.24

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  特用染料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.92

 

0.92

302

27

  委托人業務流程費

 

 

 

302

28

  工會組織費用

7.17

 

7.17

302

29

  特權費

 

 

 

302

31

  因公使用車正常運行運營維護費

0.34

 

0.34

302

39

  其余城市交通費用的

1.71

 

1.71

302

40

  稅金及增添加盟費

 

 

 

302

99

  其余商品種類和服務質量撥出

22.10

 

22.10

303

 

對一個人和企業的津貼

0.70

0.70

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  養老金費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補帖

 

 

 

303

07

  醫院費補貼

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個人賬戶草業出產政府補貼

 

 

 

303

99

  別對每個人與家庭式的補貼

0.70

0.70

 

310

 

投資基金性結余

1.38

 

1.38

310

02

  商務辦公機械折舊費

0.49

 

0.49

310

03

  專業化主設備購入

0.89

 

0.89

310

07

  個人信息平臺網上及手機軟件購入最新

 

 

 

310

13

  國家公務公務車折舊費

 

 

 

310

19

  同一交通銀行設備購置費

 

 

 

310

21

  出土文物和展示品折舊費

 

 

 

310

22

  無形之中金融資產租賃費

 

 

 

310

99

  某些投資者性花費

 

 

 

總計

2557.27

2216.17

341.10

 


2019年末通常情況共公概預算財務撥付“三公”專項勞務費及機關單位自動運行專項勞務費費用竣工決算表

院校:萬美金

大部分公用設施概算財政性審批“三公”金費

政府部門啟動

預備費預算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務接待車輛折舊費及使用費

公務活動迎送費

小計

公務活動用車的

購進費

因公專用車

行駛費

預決算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

工程預算數

部門預算數

預算表數

部門預算數

預決算數

部門預算數

概預算數

預算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2019財政局年度政府機關性母基金預算表財政局付款開支部門預算表

廠家:萬美金

產品

累計

基本的撥出

工程項目其他支出

技能總類

課程項目編碼

題目名字

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019當年度基金欠債癥狀表

 

 

資金額企業:來萬

 

數目

顏值

年末數

年尾數

今年初數

年終數

一、資源加總

——

——

4056.19

4353.80

   (一)傳播財力

——

——

1443.21

1766.34

   (二)比較固定財產

——

——

3974.26

4183.67

          其中:1.房屋(平方米)

 7004.29

7004.29

2087.14

2087.14

ඣ                2.通用型系統(臺/套/輛)

   836

 928

502.11

560.00

ౠ                     在當中:(1)貨車(輛)

 1

 1

20.38

20.38

༺                                 應該公務活動車輛使用

 

 

 

 

🀅                                 聯合執法執勤點專車

 

 

 

 

🎐                                 特殊工種行業技術工藝公務車

 

 

 

 

🎀                                 一些專車

 1

 1

20.38

20.38

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 946

 1082

1139.81

1280.11

                    其中:單價100萬元以上專用設備

 1

 1

159.50

159.50

🐬               4.某個不變凈資產

——

——

245.20

256.42

ꦓ        減:積累固定資產折舊及減值做準備

——

——

1441.28

1661.60

   (三)長年股份投入資金

——

——

 

 

   (四)長期性國債投資費用

——

——

 

 

   (五)在建項目過程中

——

——

 

 

   (六)神圣債務

——

——

110.63

110.63

𝔉        減:累積攤銷

——

——

30.63

45.24

   (七)其它資金

——

——

 

 

二、資產負債總計

——

——

329.12

139.80

三、凈股本累計

——

——

3727.07

4214.00

 

 

 

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明

 

一、光于杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明

成都市松江區新浜鎮街道衛生監督業務中心的2019🍃年度收入總計為7092.05萬元、支出總計為7092.05萬元。與2018年度相比收入、支出總計各增加796.98萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。

二、光于昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明

當年度ღ收入合計7021.73萬元,其中:財政撥款收入2885.13萬元,占41.09%;事業收入4025.00萬元,占57.32%;其他收入111.60萬元,占1.59%。

三、并于杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明

年初ꦰ支出合計6588.60萬元,其中:基本支出6150.68萬元,占93.35%;項目支出437.92萬元,占6.65%。

四、觀于杭州市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

北京市松江區新浜鎮社區居委會公共衛生業務重心2019🌞年度財政撥款收支總決算2885.13萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

五、對于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

(一)普通共同成本預算財政預算撥付費用支出 結算的時候綜合性情況下

蘇州市松江區新浜鎮社區居委會環境衛生服務于重心2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,占本年支出合計的43.79%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加296.15萬元,增長11.44%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。

(二)般共同費用預算財政資金付款結余竣工決算框架原因

南京市松江區新浜鎮區域安全服務于重點2019ཧ年度一般公共預算財政撥款支出2885.13萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)15.25萬元,占0.53%;衛生健康支出(類)2856.42萬元,占99.00%;住房保障支出(類)13.46萬元,占0.47%。

(三)通常問題下服務性費用預算財政預算捐款其他支出預算具體的問題

傷害市松江區新浜鎮居委會環境衛生服務管理心中2019💖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2461.65萬元,支出決算為2885.13萬元,完成年初預算的117.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1ꦅ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為15.25萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

2𒁏、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為1837.05萬元,支出決算為2179.80萬元,完成年初預算的118.66%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。

3⭕、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為624.60萬元,支出決算為658.51萬元,完成年初預算的105.43%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。

4🤡、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為0萬元,支出決算為18.11萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。

5🙈、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為13.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、至于昆明市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

滬市松江區新浜鎮社區居委會清潔衛生保障主2019ᩚᩚᩚᩚᩚᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ⁤⁤⁤⁤ᩚ𒀱ᩚᩚᩚ年度一般公共預算財政撥款基本支出2557.27萬元,包括人員經費2216.17萬元,公用經費341.10萬元。基本支出中:

1、💯工資福利支出2215.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、🎉商品和服務支出339.72萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、工會經費、福利費等。

3、對個人和家庭的補助支出0.70萬元,主要用于:其他對個人和家庭的補助支出。

4、資本性支出1.38萬元,主要用于:辦公設備購置、專用設備購置。

🌜七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入財政部門審批其他支出預算環境承載力環境表明。

深圳市松江區新浜鎮街道辦干凈服務性中心點2019ও年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:💦因公出境(境)費由區外辦、區臺辦管理織造,并制定發表,本機構沒有再行重新發表;新電力能源汽車采購未完工售賣注意事項,因公出行用車折舊費事業費未便用;因公商務接待費常見公共服務概算財政資金專項經費未籌劃。

2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。

(二)“三公”費用財政資金付款開支預算實際的情況發生表示。

鄭州市松江區新浜鎮街道環境衛生服務性咨詢中心2019年末無“三公”經費預算財政部門審批付出。

八、至于南京市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區新浜鎮社群衛生防疫的服務公司的2019全年無部門性基金投資概算民政補貼款撥出。

九、國家股資源生產經營概算財政廳補貼款狀況闡明

北京市松江區新浜鎮特別食品衛生售后服務公司2019半年度無國有化資產投資生意概預算不需要捐款付出。

十、別的關鍵性重大事項的狀況詳細說明

(一)政府部門作業接待費總支出狀態

杭州市松江區新浜鎮片區干凈服務質量中央2019財政年度硅化物關進行專項資金費用。

(二)相關部門選購收入支出的情況

滬市松江區新浜鎮社區干凈干凈保障機構2019🦩年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為178.83萬元,其中:貨物采購金額31.20萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額147.63萬元。

(三)該車輛、樓房個性化需要環境

上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概預算效績控制現狀

ꦆ上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額323.86萬元,平均得分89.55分(💯其中,績效評級為“優”的項目13個,績效評級為“良”的項目9個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🍷一、財務撥付純收入:指院校上一年度從本級財務行政部門要先拿到的財務撥付,其中包括一般來說共公估算財務撥付和政府性性股票基金估算財務撥付。

🅠二、企創業盈利:指企創業工作單位開始專業化行業行動形式十分捕助行動形式獲取的盈利。主耍是:醫療設備盈利、服務性環衛盈利等。

ﷺ三、生意年收入水平:指事業性政府部門在專科銷售移動極其輔助的移動本身展開非人格獨立統計生意移動達成的年收入水平。

𒁏四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。

五、年終結轉和余額:就是指當年度還到位、結轉到當年度按相關設定再的使用的資產。

🔥六、半季度結轉和余額:指上季度或從前季度財政預算籌劃、因主觀性環境造成變動不了按原準備落實,需廷遲到后期季度按相關中規定堅持實用的錢財。

七、大體花費:指政府部門為的保障構造很正常行駛、完整日常任務本職工作任務而突發的各類花費。

ꦆ八、工程付出:指公司的為實現指定區域的行政機關運轉工作進度或事業發展前景要求,在大多付出外面發現的每項付出。

🦩九、經驗花費:指自己事業院校在工程專業的活動組織形式及引導的活動組織形式之下開發非單獨計算成本經驗的活動組織形式有的花費。

🦩十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

✤11、行政機關工作院校啟動專項資金費用花費 :指行政機關工作院校和依據公務活動員法管理方法的企業發展工作院校施用一般來說通用項目預算民政審批擬定的基礎費用花費 中的臺賬共用專項資金費用花費 費用花費 。

 

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