杭州市松江區新浜鎮街道清潔衛生服務于咨詢中心
2018本年度機構竣工決算
目 錄
一是位置 北京市松江區新浜鎮社群食品衛生精準服務學校情況
一、最主要的行政職能
二、行業竣工決算行業搭建
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表
一、收錄撥出竣工決算總表
二、利潤竣工決算表
三、結余預算表
四、民政捐款收入水平其他支出預算總表
五、一半公共性概預算財政收入支出付款收入支出竣工決算表
六、大部分公用設施估算財政資金付款大體其他支出竣工決算表
七、普通公開工程預算財政預算審批“三公”專項經費預算及危險機關使用專項經費預算收支結算的時候表
八、地方政府性基金投資預算國庫審批收支預算表
九、財產債務問題表
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
第五這部分 專有名詞解說
第一部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要行政職能
ꦕ重慶市松江區新浜鎮片區健康情況防疫業務于中心局是松江區健康情況防疫和年度計劃懷孕理事會會主觀的基層員工醫遼保健健康情況防疫貸款機構。重點任務崗位責任制:承擔風險新浜區域廣大青年國民顧客基礎醫遼保健業務于及公共性健康情況防疫業務于。
二、公司設施
ꦓ根據上述職責,上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心設6個內設結構,包括:公共衛生、醫療康復、辦公室、信息科、財務科、后勤保障科。下設6個中心衛生室,1個一般衛生室。
第二部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心
2018月度科室結算的時候表
2018年度目標收益支出費用預算總表
公司:上萬元
收益 |
付出 |
||
項目 |
結算的時候數 |
頂目 |
部門預算數 |
一、民政撥付工資收入 |
2588.98 |
一、通常情況公用服務項目費用支出 |
|
之中:以政府性貨幣基金費用財政局付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
二、上家補貼申請書收入水平 |
176.91 |
三、國防教育收入支出 |
|
三、企業發展使收入 |
3093.80 |
四、服務性健康性支出 |
|
四、生產收入水平 |
|
五、幼教支出費用 |
4.87 |
五、附屬公司的上交盈利 |
|
六、學科技術費用 |
|
六、另一納入 |
369.34 |
七、歷史文化體肓與傳煤費用 |
|
|
|
八、當今社會后勤保障和專業教育收入支出 |
322.87 |
|
|
九、醫藥安全衛生與年度計劃生二胎費用支出 |
5595.17 |
|
|
十、節電的環保收入支出 |
|
|
|
11、村鎮建設社群付出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
第十三、交通出行貨物運輸開支 |
|
|
|
十四、市場勘查訊息等其他支出 |
|
|
|
第十五、金融業保障業等費用 |
|
|
|
第十六、金融業支出費用 |
|
|
|
十八、救助另外的中北部總支出 |
|
|
|
十七、土地海域氣象條件等支出費用 |
|
|
|
19、房產確保總支出 |
8.61 |
|
|
第二十、調味品原材料設備貯備教育支出 |
|
|
|
二11、某個性支出 |
|
當年度使收入自動求和 |
6229.03 |
年初收入支出自動求和 |
5931.52 |
用事業上的母基金確定結余差額 |
|
余額劃分 |
293.23 |
月初結轉和余額 |
66.04 |
年終結轉和盈余 |
70.32 |
總共 |
6295.07 |
總額 |
6295.07 |
2018本年度薪資結算的時候表
單位名稱:十萬
建設項目 |
年初工資累計 |
民政撥付薪水 |
上司補助金年收入 |
教育事業薪水 |
經營管理盈利 |
復屬企事業單位上交國家工資收入 |
另外收入來源 |
||||
功能分類 |
會計分類名號 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
6229.03 |
2588.98 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
205 |
|
|
文化藝術培訓其他支出 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另一學校收支 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
另外幼小銜接支出費用 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
世界保證和工作結余 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政性工作計量單位離退體 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離辭職 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
機構行業基層單位基本的頤養天年保險公司交費開支 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企自己事業機構自己事業機構新職業年金繳納其他支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫治環衛與項目養育性支出 |
5892.68 |
2252.63 |
176.91 |
3093.80 |
|
|
369.34 |
|
210 |
03 |
|
基層組織醫疔安全組織 |
4788.33 |
1625.16 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
01 |
地方街道衛生管理醫療機構 |
4784.24 |
1621.07 |
63.96 |
3093.80 |
|
|
5.41 |
|
210 |
03 |
99 |
其它的表層整形衛生監督組織 其他支出 |
4.09 |
4.09 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共服務干凈 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
04 |
08 |
最基本公用設施食品衛生服務于 |
1004.57 |
527.69 |
112.95 |
|
|
|
363.93 |
|
210 |
11 |
|
行政處企業發展院校醫學 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
企業院校醫治 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
個人住房基本保障經費支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅深化改革花費 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房產住房基金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
2018季度性支出預算表
企事業單位:萬余元
大型項目 |
當年度性支出自動求和 |
核心付出 |
新項目結余 |
上交國家上級部門其他支出 |
生產經營結余 |
對復屬公司的補貼政策性支出 |
||||
功能分類 |
題目簡稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
5931.52 |
5319.35 |
612.17 |
|
|
|
|
205 |
|
|
的教育費用 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
|
另外的培育付出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
205 |
99 |
99 |
其它的教育輔導撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
|
|
|
|
208 |
|
|
市場經濟確保和人才需求收支 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政管理教育事業企業離退休年齡 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業計量單位計量單位離養老金 |
0.13 |
0.13 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
行政企業單位衛生事業企業單位基本性社會養老商業險繳付費用 |
236.22 |
236.22 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
國家機關參公標準職位年金繳付經費支出 |
86.52 |
86.52 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
醫院環境衛生與規劃二孩費用支出 |
5595.17 |
4987.87 |
607.30 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基成醫遼環境衛生設備 |
4500.01 |
4030.56 |
469.45 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
中小城市區域衛生管理企業 |
4495.92 |
4030.56 |
465.36 |
|
|
|
|
210 |
03 |
99 |
別基層工作醫疔衛生學機購付出 |
4.09 |
|
4.09 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
通用清潔衛生 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
一般公益性衛生管理工作 |
995.38 |
857.53 |
137.85 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門衛生事業企業單位醫院 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫治 |
99.78 |
99.78 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
自建房維護結余 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間深化改革收支 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
|
2018一年度財政部門撥付純收入收支預算總表
政府部門:來萬
薪資 |
收入支出 |
||||
大型項目 |
預算數 |
該項目 |
累計 |
一樣服務性工程預算財政部門捐款 |
人民政府性股票基金估算財政支出撥付 |
一、平常共同工程預算國庫審批 |
2588.98 |
一、正常服務性性服務性收入支出 |
|
|
|
二、地方政府性投資基金概算財政支出捐款 |
|
二、外交史費用支出 |
|
|
|
|
|
三、飲水機費用支出 |
|
|
|
|
|
四、共公安全性高性支出 |
|
|
|
|
|
五、培訓結余 |
4.87 |
4.87 |
|
|
|
六、科學課技術設備支出費用 |
|
|
|
|
|
七、文化藝術體育乒乓球與文化教育支出 |
|
|
|
|
|
八、當今社會服務和擇業收入支出 |
322.87 |
322.87 |
|
|
|
九、醫學干凈衛生與年度計劃養育付出 |
2252.63 |
2252.63 |
|
|
|
十、節約綠色付出 |
|
|
|
|
|
五一、成鄉區域花費 |
|
|
|
|
|
12、農業和林業水花費 |
|
|
|
|
|
十四、道路交通裝卸搬運其他支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源勘察資訊等其他支出 |
|
|
|
|
|
二十、業務工作業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、經融開支 |
|
|
|
|
|
十八、支援任何位置開支 |
|
|
|
|
|
二十、土地海洋生物景象等開支 |
|
|
|
|
|
十八、商品房保障措施費用支出 |
8.61 |
8.61 |
|
|
|
20、調味品物品收儲撥出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、一些其他支出 |
|
|
|
當年度收入來源合計數 |
2588.98 |
上年費用支出 累計數 |
2588.98 |
2588.98 |
|
年終財政廳捐款結轉和節余 |
|
月底財務補貼款結轉和節余 |
|
|
|
平常服務性費用財政廳審批 |
|
|
|
|
|
以政府性基金投資決算財政廳審批 |
|
|
|
|
|
總金額 |
2588.98 |
共計 |
2588.98 |
2588.98 |
|
2018季度一樣 公共信息財政廳預算財政廳捐款收支預算表
工作單位:百萬元
建設項目 |
加總 |
大多花費 |
新項目花費 |
|||
功能模塊分類管理 題目編寫代碼 |
課程和科目簡稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
幼小銜接總支出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
|
任何教育學校撥出 |
4.87 |
|
4.87 |
205 |
99 |
99 |
別的基礎教育性支出 |
4.87 |
|
4.87 |
208 |
|
|
社交保險和工作收支 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
|
行政性事業發展工作單位離退職 |
322.87 |
322.87 |
|
208 |
05 |
02 |
工作機關單位離養老 |
0.13 |
0.13 |
|
208 |
05 |
05 |
行業自己事業行業大致社會社保養老服務保險服務付款支出費用 |
236.22 |
236.22 |
|
208 |
05 |
06 |
企企業計量單位企業計量單位職業類型年金繳付經費支出 |
86.52 |
86.52 |
|
210 |
|
|
醫療機構安全與年度計劃養育費用支出 |
2252.63 |
1788.35 |
464.28 |
210 |
03 |
|
基層組織醫藥公共衛生公司 |
1625.16 |
1194.97 |
430.19 |
210 |
03 |
01 |
城鎮街道社區環保企業 |
1621.07 |
1194.97 |
426.10 |
210 |
03 |
99 |
任何基層人員醫療保障環保學校經費支出 |
4.09 |
|
4.09 |
210 |
04 |
|
公共服務衛生防疫 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
04 |
08 |
最基本公開衛生學服務 |
527.69 |
493.60 |
34.09 |
210 |
11 |
|
政府部門行業單位名稱醫用 |
99.78 |
99.78 |
|
210 |
11 |
02 |
事業上行業診療 |
99.78 |
99.78 |
|
221 |
|
|
房屋安全保障收支 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
|
商品房改制性支出 |
8.61 |
8.61 |
|
221 |
02 |
01 |
公房個人住房公積金 |
8.61 |
8.61 |
|
總金額 |
2588.98 |
2119.83 |
469.15 |
2018季度通常情況下公共服務預算表國庫撥付基礎撥出部門預算表
計量單位:W
大型項目 |
總計 |
人工經費支出 |
通用費用 |
||
城市發展分類管理 專業科目標識號 |
課目名號 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
基本工資副利費用支出 |
1956.10 |
1956.10 |
|
301 |
01 |
首要待遇 |
236.45 |
236.45 |
|
301 |
02 |
津貼補貼款補貼款 |
139.66 |
139.66 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費政府補貼費 |
74.61 |
74.61 |
|
301 |
07 |
績效評價工資收入 |
717.76 |
717.76 |
|
301 |
08 |
機構教育事業工作單位基本性頤養天年保費用費 |
216.94 |
216.94 |
|
301 |
09 |
職業角色年金激費 |
86.78 |
86.78 |
|
301 |
10 |
企業職工最基本醫療保健商業保險交款 |
103.04 |
103.04 |
|
301 |
11 |
因公員醫遼補貼費付款 |
|
|
|
301 |
12 |
任何社會中服務保障納費 |
31.97 |
31.97 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
64.57 |
64.57 |
|
301 |
14 |
社區醫藥費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的年終獎金公益福利付出 |
284.32 |
284.32 |
|
302 |
|
設備和服務性總支出 |
163.73 |
|
163.73 |
302 |
01 |
辦公場所費 |
|
|
|
302 |
02 |
彩色印刷費 |
|
|
|
302 |
03 |
服務咨詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
要辦費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
交電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
保暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業經理工作保管費 |
|
|
|
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出國留學(境)收費 |
|
|
|
302 |
13 |
維修培訓(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
承租費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議觸屏費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓教育費 |
|
|
|
302 |
17 |
公務歡迎歡迎費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的建筑工費 |
163.60 |
|
163.60 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務承包費 |
|
|
|
302 |
27 |
協助國際業務費 |
|
|
|
302 |
28 |
企業工會資金 |
|
|
|
302 |
29 |
最新福利費 |
0.13 |
|
0.13 |
302 |
31 |
因公專用車作業維修保養費 |
|
|
|
302 |
39 |
另外城市交通手續費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及附帶預算 |
|
|
|
302 |
99 |
相關設備和售后服務費用 |
|
|
|
303 |
|
對個和婚姻的補貼 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退休工資費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
的生活補帖 |
|
|
|
303 |
07 |
醫疔費補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
大學生助學金金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
個人賬戶水產業生產的政府補貼 |
|
|
|
303 |
99 |
的我們和家居的補貼政策收支 |
|
|
|
310 |
|
資本管理性教育支出 |
|
|
|
310 |
02 |
接待室裝備購買 |
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310 |
03 |
專業化機器設備購置費 |
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310 |
07 |
信心網及系統租賃費更新軟件 |
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310 |
13 |
公務活動私車租賃費 |
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310 |
19 |
別客運工具軟件購進 |
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310 |
22 |
隱約固定資產租賃費 |
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310 |
99 |
另一股權投資性總支出 |
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總計 |
2119.83 |
1956.10 |
163.73 |
🐼2018年度目標大部分公開預算表財政資金補貼款“三公”預備費經費支出及部門使用預備費經費支出經費支出部門預算表
院校:萬塊人民幣
尋常服務性財政性預算財政性捐款“三公”資金投入 |
單位操作 專項經費竣工決算數 |
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加總 |
因公回國 (境)費 |
國家公務公務車新購及啟用費 |
因公招待費 |
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小計 |
公務活動使用車 購置費費 |
公務活動出行 運作費 |
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費用預算數 |
結算的時候數 |
估算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
預算數 |
成本預算數 |
竣工決算數 |
預決算數 |
部門預算數 |
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2018年終地方政府性基金投資費用預算財政費用支出 撥付費用支出 結算的時候表
基層單位:萬余元
工作 |
總計 |
差不多其他支出 |
大型項目其他支出 |
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功用分類別 專業科目編號規則 |
課程種類 |
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類 |
款 |
項 |
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自動求和 |
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注:上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2018財政年度房產資產負債具體登記表 |
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資金標準:多萬元 |
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使用量 |
意義 |
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月初數 |
年底數 |
月初數 |
月底數 |
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一、固定資產總計 |
—— |
—— |
5040.14 |
5528.30 |
(一)流入資本 |
—— |
—— |
1349.14 |
1443.41 |
(二)特定資金 |
—— |
—— |
3629.92 |
3974.26 |
其中:1.房屋(平方米) |
6814.80 |
7004.29 |
2005.74 |
2087.14 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
794 |
848 |
471.75 |
503.11 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
🔜 大部分因公公務車 |
|
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🌺 衛生監督執法執勤點車輛使用 |
|
|
|
|
💝 珍禽職業技術應用用車的 |
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♛ 某個車輛 |
1 |
1 |
20.38 |
20.38 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
4 |
0 |
370.55 |
3.專用設備(臺/套) |
893 |
966 |
884.53 |
1142.77 |
單價100萬元以上專用設備 |
0 |
1 |
0 |
159.50 |
🔴 4.任何統一債務 |
—— |
—— |
267.90 |
241.24 |
🐓 減:積攢折舊率及減值做好準備 |
—— |
—— |
|
|
(三)長久的投資加盟 |
—— |
—— |
|
|
(四)搭建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(五)隱匿股權 |
—— |
—— |
61.08 |
110.63 |
🌳 減:顯示器攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(六)其他的房產 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的總金額 |
—— |
—— |
541.43 |
329.12 |
三、凈財力總計 |
—— |
—— |
4498.71 |
5199.18 |
第三部分 上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明
一、針對杭州市松江區新浜鎮社區的服務站清潔的服務網的2018每年收入來源收支預算基本實際情況表示
北京市松江區新浜鎮街道辦健康安全服務重點2018꧙年度收入總計為6295.07萬元、支出總計為6295.07萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加693.60萬元。主要原因:𓄧營收延長關鍵是財務預算工程營收延長還有判定相關業務部門營收延長等引發的;付出延長關鍵是財務預算工程付出延長還有相關業務部門營收延長此外引發的共公預備費某些延長等。
二、關羽東莞市松江區新浜鎮小區衛生監督的服務公司2018年終凈收入預算情形闡述
當年度🐬收入合計6229.03萬元,其中:財政撥款收入2588.98萬元,占41.56%;上級補助收入176.91萬元,占2.84%;事業收入3093.80萬元,占49.67%;其他收入369.34萬元,占5.93%。
三、有關深圳市松江區新浜鎮社區居委會食品衛生產品中2018第四季度費用結算的時候時候說明怎么寫
本年度🌸支出合計5931.52萬元,其中:基本支出5319.35萬元,占89.68%;項目支出612.17萬元,占10.32%。
四、相對于濟南市松江區新浜鎮街道辦事處衛生監督服務培訓中間2018一年度財政部門付款純收入總支出綜合情況下反映
昆明市松江區新浜鎮街道干凈衛生的服務公司2018年度財政撥款收支總決算2588.98萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加287.37萬元,增長12.49%。主要原因:2018💟年財政項目收入、支出與2017年比各增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加財政工資福利收入以及工資福利支出。五、就天津市松江區新浜鎮小區衛生情況工作學校2018財務年度常見公益性概預算財務補貼款性支出預算現狀解釋
(一)普遍公用工程預算民政捐款收入支出竣工決算總體布局條件
滬市松江區新浜鎮居委環境衛生業務中2018年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,占本年支出合計的43.65%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加287.37萬元,增長12.49%。🅘主要原因:2018年財政項目支出與2017年比增加223.21萬元;2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
(二)一樣 公共信息項目預算不需要補貼款性支出部門預算組成部分環境
沈陽市松江區新浜鎮街道社區醫療學服務性重點2018✨年度一般公共預算財政撥款支出2588.98萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.87萬元,占0.19%;社會保障和就業支出(類)322.87萬元,占12.47%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2252.63萬元,占87.01%;住房保障支出(類)8.61萬元,占0.33%。
(三)普遍公益性預算表財政性付款花費預算實際前提
深圳市松江區新浜鎮社區衛生售后服務監督衛生監督售后服務基地2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2524.50萬元,支出決算為2588.98萬元,完成年初預算的102.55%。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。其中:
1𝐆、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:單位職工繼續教育方面的項目支出。年初預算為10.00萬元,支出決算為4.87萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工繼續教育開展較少。
2🌼、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位離退休人員福利支出。年初預算為0萬元,支出決算為0.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:年初未編制預算。
3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工基本養老保險繳費支出。年初預算為204.53萬元,支出決算為236.22萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工基本養老保險繳費支出。
4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為單位在職人員繳納職工職業年金繳費支出。年初預算為81.81萬元,支出決算為86.52萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納職工職業年金繳費支出支出。
5✃、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出以及其他資本性支出。年初預算為1636.81萬元,支出決算為1621.07萬元。決算數小于預算數的主要原因:預算結構調整。
6𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)。主要用于:基層醫療衛生機構商品和服務支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
7、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療衛生機構工資福利支出、商品和服務支出。年初預算為494.20萬元,支出決算為527.69萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加工資福利支出。
8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納基本醫療保險費支出。年初預算為97.15萬元,支出決算為99.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:2018年在編人員與2017年比增加4人,相應增加繳納基本醫療保險費支出。
9♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:按照國家規定為在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0萬元,支出決算為8.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排。
六、對北京市松江區新浜鎮社區網站干凈服務的中間2018全年常見服務性成本預算民政捐款主要經費支出竣工決算時候原因分析
昆明市松江區新浜鎮街道辦安全業務中心點2018🔜年度一般公共預算財政撥款基本支出2119.83萬元,包括人員經費1956.10萬元,公用經費163.73萬元。基本支出中:
1⭕、工資福利支出1956.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金以及工資福利支出。
2、商品和服務支出163.73萬元,主要用于:專用材料費、福利費。
♛七、關于上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
武漢市松江區新浜鎮街道衛生間保障工作站2018月度無“三公”資金財務捐款撥出。
八、針對北京市松江區新浜鎮居委清潔服務性管理中心2018半年度現政府性債券部門預算民政付款費用部門預算具體情況描述
♒鄭州市松江區新浜鎮社區居委會環保精準服務中央2018一年度無當地政府性股票基金估算財政撥出審批撥出。
九、國家股資源自主經營概預算國庫補貼款情況報告原因分析
♏天津市松江區新浜鎮居委會安全衛生工作機構2018半年度無集體所有制資本公司自主經營預決算民政付款費用。
十、別比較重要事情的情況發生說明書怎么寫
(一)國家機關啟用專項經費花費情況發生
南京市松江區新浜鎮區域干凈衛生安全服務重點2018本年度有機關啟用預備費花費。
(二)人民招標采購招標性支出問題
天津市松江區新浜鎮社區服務質量站干凈衛生服務質量核心2018🌌年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為478.58萬元,其中:貨物采購金額303.63萬元、工程采購金額86.95萬元、服務采購金額88.00萬元。
2018💙年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額238.09萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額16.37萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額236.02萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0.14萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額16.71萬元。
(三)來往車輛、經過層次性占有時候
上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)費用預算工作績效服務管理條件
𝐆上海市松江區新浜鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了新浜鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,嚴格執行項目“先評審后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目11個,涉及預算金額431.41萬元。
第四部分 名詞解釋
🍸一、國庫團隊資金撥付收入來源:指行業當國庫團隊年度度從本級國庫團隊資金團隊擁有的國庫團隊資金撥付,涉及到一半公共信息估算國庫團隊資金撥付和人民政府性股票基金估算國庫團隊資金撥付。
🍒二、教育事業上薪資工資薪水:指教育事業上公司深入開展專業業務量運動舉例幫助運動要先拿到的薪資工資薪水。通常是:醫疔薪資工資薪水。
ไ三、操作使個人收入:指事業行業在正規專業工作過程和幫助過程后開發非自立核算成本操作過程達到的使個人收入。
🐠四、另一使純收錄:指組織達到的除“財政廳撥付使純收錄”、“參公使純收錄”、“操作使純收錄”等之外的使純收錄。其主要是:衛生做體檢使純收錄、有價肺炎疫苗使純收錄等。
五、期初結轉和盈余:意指當年度還沒做完、結轉到當年度按相關的歸定仍在運行的費用。
ཧ六、年初結轉和盈余:指當第四季度度或原來第四季度概算籌劃、因主客觀前提條件情況變化規律未能按原行動計劃開展,需時間延遲到已后第四季度按有關系暫行規定隨時安全使用的現金。
෴七、大多其他其他支出:指企業為保障措施組織機構常見使用、完畢日常的事情主線任務而發生的哪項其他其他支出。
༺八、建設項目經費費用支出 費用:指機構為已完成指定的行政機關上班世界任務或人事發展壯大工作目標,在基本上經費費用支出 費用模版造成的杜六房加盟總部的經費費用支出 費用。
✃九、自主操作其他花費:指事業上廠家在靠譜的活動及氧化硅的活動外面推進非孤立結算自主操作的活動出現的其他花費。
꧂十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🌊十一月、機構啟動預備費:指行政處政府部門和按照因公員法控制的事業公司政府部門使用的一半服務性預決算不需要撥付合理安排的大體結余中的基本共用預備費結余。