武漢市松江區石湖蕩鎮街道社區干凈功能服務網站
2019本年度單位結算的時候
目 錄
1這部分 北京市松江區石湖蕩鎮片區食品衛生精準服務咨詢中心情況
一、主要是職責權限
二、醫院設置
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
一、工資開支部門預算總表
二、納入結算的時候表
三、撥出部門預算表
四、國庫撥付納入收支部門預算總表
五、通常共同預部門預算財政廳審批總支出部門預算表
六、尋常公眾概預算國庫撥付大多收入支出部門預算表
七、普通公益性費用預算財政部門撥付“三公”專項預備費及危險機關啟用專項預備費經費支出結算的時候表
八、區政府性股票基金工程預算財政預算補貼款性支出竣工決算表
九、金融資產資產負債環境表
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
第八方面 代詞解釋清楚
第一部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況
一、最主要職責
♔ 以街道辦服務項目于站網站清潔清潔提供服務項目于公司為一般體,全科大夫為骨干的,科學合理采用街道辦服務項目于站網站清潔物資和最宜技術應用,以人們營養健康生活為公司,婚姻為院校,街道辦服務項目于站網站清潔為條件,使用要求為結果導向,以女子、幼童、老齡人、萎縮性缺乏、肢體肢體殘疾為主點,以來解決街道辦服務項目于站網站清潔的一般清潔間題,滿足了一般清潔提供服務項目于使用要求為目的意義,融預放、醫治、保健養生、康復護理、營養健康生活培育為二合一,有用、成本、有利、綜合性、連續不斷的表層清潔提供服務項目于。由最主要行業不同三定解決方案等一些歸定中含關一般職能部門填寫信息。
二、培訓機構裝置
🧜上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有6個中心衛生室,5個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。
第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算表
2019每年凈收入收入支出預算總表
基層單位:萬多
納入 |
費用 |
||
建設項目 |
預算數 |
工作 |
部門預算數 |
一、財務撥付收入來源 |
3910.57 |
一、一般來說共公工作費用 |
|
這之中:中央政府性資金財政局預算財政局捐款 |
|
二、國際關系性支出 |
|
二、上級部門補貼費創收 |
|
三、中國軍事性支出 |
|
三、教育事業創收 |
2569.91 |
四、公眾人身安全其他支出 |
|
四、銷售經營收入來源 |
|
五、教育輔導撥出 |
|
五、其他方繳納年收入 |
|
六、生物學高技術其他支出 |
|
六、別的收入來源 |
|
七、人文精神運動與文化傳播總支出 |
|
|
|
八、社會存在確保和就業形勢總支出 |
446.07 |
|
|
九、安全衛生身心健康收支 |
5894.42 |
|
|
十、節能降耗的環保付出 |
|
|
|
國慶、城鄉統籌社區網站教育支出 |
|
|
|
12、畜牧業水開支 |
|
|
|
第十五、道路交通車輛運輸性支出 |
|
|
|
十四、的資源探勘信息內容等總支出 |
|
|
|
二十、商業售后服務售后服務業大頭等開支 |
|
|
|
第十六、銀行業其他支出 |
|
|
|
十二、救助相關區縣撥出 |
|
|
|
十七、土地海洋環境氣象站等付出 |
|
|
|
黨的十九、房產擔保經費支出 |
124.96 |
|
|
三十五、糧油食品資源存儲開支 |
|
|
|
二11、的收支 |
|
當年度創收加總 |
6480.48 |
上年費用支出 合計數 |
6465.45 |
用事業上基金、期貨、現貨、微盤挽救收入支出差額 |
|
盈余安排 |
15.03 |
年終結轉和節余 |
|
年終結轉和盈余 |
|
共計 |
6480.48 |
總金額 |
6480.48 |
2019季度利潤部門預算表
行業:萬
品牌 |
年初純收入累計 |
財政預算審批工資收入 |
領導補助費收入水平 |
衛生事業個人收入 |
生意年收入 |
附屬醫院行業繳納收益 |
其它凈收入 |
||||
功能分類 |
會計科目稱謂 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
6480.48 |
3910.57 |
|
2569.91 |
|
|
118.02 |
|
208 |
|
|
市場經濟服務和專業教育收支 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門衛生事業標準離退職 |
446.07 |
304.05 |
|
142.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業有成機關單位離退職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
市直機關創業企業單位大體關于養老地產養老保費繳納費用其他支出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
機關企業單位事業發展企業單位職業的年金繳付收入支出 |
142.02 |
|
|
142.02 |
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生建康開支 |
5909.45 |
3481.56 |
|
2427.89 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
基層員工醫治食品衛生組織機構 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方社區網站衛生學機購 |
5220.26 |
2794.36 |
|
2425.90 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息衛生間 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共公安全售后服務 |
523.17 |
523.17 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
人事部門衛生事業公司的醫療衛生 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
視野組織醫藥 |
166.03 |
164.04 |
|
1.99 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房切實保障其他支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房間機構改革支出費用 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金貸款 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
2019本年度性支出部門預算表
企事業單位:萬多
業務 |
上年收支總計 |
幾乎總支出 |
內容總支出 |
上交國家領導支出費用 |
經營管理結余 |
對附加工作單位補貼申請書花費 |
||||
功能分類 |
考試科目標題 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
6465.45 |
5996.61 |
468.84 |
|
|
|
|
208 |
|
|
當今社會切實保障和擇業花費 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
財政創業公司離養老金 |
446.07 |
446.07 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業發展公司的離辭職 |
19.74 |
19.74 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府部門衛生事業企業單位大致社會養老穩妥穩妥交費付出 |
284.31 |
284.31 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
企參公方參公方專職年金網上繳費總支出 |
142.02 |
142.02 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
食品衛生營養健康撥出 |
5894.41 |
5425.57 |
468.84 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層醫學干凈衛生學校 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
地方區域公共衛生結構 |
5205.22 |
4767.48 |
437.74 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共性衛生管理 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
根本公益性衛生情況精準服務 |
523.17 |
492.07 |
31.1 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政性參公組織治療 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
行業計量單位醫療管理 |
166.03 |
166.03 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
公寓房保障機制性支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅房改革的實質花費 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
自建房公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
|
2019年中財政性補貼款薪水收支部門預算總表
公司的:百萬元
營收 |
支出費用 |
||||
投資項目 |
竣工決算數 |
好項目 |
合計數 |
常見公開項目預算財務撥付 |
政府機構性基金、期貨、現貨、微盤概算財政局付款 |
一、基本上公益性估算民政補貼款 |
3910.57 |
一、正常公共性服務經費支出 |
|
|
|
二、市政府性貨幣基金預算表不需要捐款 |
|
二、國際關系付出 |
|
|
|
|
|
三、國家安全撥出 |
|
|
|
|
|
四、公眾平安總支出 |
|
|
|
|
|
五、學校支出費用 |
|
|
|
|
|
六、科學的技術費用 |
|
|
|
|
|
七、特色文化體育乒乓球與傳煤撥出 |
|
|
|
|
|
八、中國社會基本保障和就業率費用 |
304.05 |
304.05 |
|
|
|
九、干凈的健康總支出 |
3466.52 |
3466.52 |
|
|
|
十、節約環境收入支出 |
|
|
|
|
|
十一月、村鎮社區服務中心費用 |
|
|
|
|
|
第十二、農林業水撥出 |
|
|
|
|
|
第十三、交通網輸送經費支出 |
|
|
|
|
|
十四、物資勘察內容等費用 |
|
|
|
|
|
第十、工業服務的業等撥出 |
|
|
|
|
|
第十六、金融創新其他支出 |
|
|
|
|
|
十二、捐助另一地區劃分總支出 |
|
|
|
|
|
二十、土地淺海氣象預報等費用支出 |
|
|
|
|
|
黨的十九、往房安全保障教育支出 |
124.96 |
124.96 |
|
|
|
二是、糧油加工武器裝備儲備量性支出 |
|
|
|
|
|
二十一國慶、其它費用支出 |
|
|
|
上年營收預估合計 |
3910.57 |
本年度收入支出自動求和 |
3895.53 |
3895.53 |
|
月初財政局捐款結轉和余額 |
|
半年度財政支出審批結轉和余額 |
15.04 |
15.04 |
|
一般的共同工程預算財政支出捐款 |
|
|
|
|
|
政府性性債券概預算財政資金審批 |
|
|
|
|
|
總結 |
3910.57 |
共計 |
3910.57 |
3910.57 |
|
2019年末尋常共公費用預算不需要撥付經費支出結算的時候表
企事業單位:萬的大寫
的項目 |
合計數 |
大體支出費用 |
業務支出費用 |
|||
工作分級 幾個會計科目編寫代碼 |
科目必各稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
社交基本保障和專業教育結余 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
|
行政性企業發展公司離退職 |
304.05 |
304.05 |
|
208 |
05 |
02 |
事業上的機關單位離退居二線 |
19.74 |
19.74 |
|
208 |
05 |
05 |
危險機關視野單位名稱最基本社區社會養老保險行業交款經費支出 |
284.31 |
284.31 |
|
210 |
|
|
公共衛生安全健康總支出 |
3466.52 |
2997.68 |
468.84 |
210 |
03 |
|
基層員工整形公共衛生組織 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
03 |
01 |
中小城市居委干凈衛生系統 |
2779.32 |
2341.58 |
437.74 |
210 |
04 |
|
服務性衛生監督 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
04 |
08 |
根本共公環境衛生服務的 |
523.17 |
492.07 |
31.10 |
210 |
11 |
|
行政管理事業的單位醫用 |
164.04 |
164.04 |
|
210 |
11 |
02 |
事業部門部門醫學 |
164.04 |
164.04 |
|
221 |
|
|
公房服務保障花費 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
|
房屋體制改革經費支出 |
124.96 |
124.96 |
|
221 |
02 |
01 |
個人住房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
累計數 |
3895.53 |
3426.69 |
468.84 |
2019全年普遍公益性概算國庫捐款差不多總支出部門預算表
單位名稱:W
項目 |
合計數 |
成員資金投入 |
共用接待費 |
||
市場經濟類型 題目簡碼 |
課程命名 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
公資褔利結余 |
3140.14 |
3140.14 |
|
301 |
01 |
常規月工資 |
390.73 |
390.73 |
|
301 |
02 |
津貼補帖補帖 |
180.54 |
180.54 |
|
301 |
03 |
總獎 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼費費 |
86.84 |
86.84 |
|
301 |
07 |
績效考核薪水 |
1155.65 |
1155.65 |
|
301 |
08 |
單位名稱事業上的單位名稱關鍵社會養老保險金用保險金用費 |
284.31 |
284.31 |
|
301 |
09 |
專職年金交費 |
|
|
|
301 |
10 |
企業職員常見整形保險費用繳付 |
164.04 |
164.04 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫院政府補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
另一個社會各界得到保障付費 |
|
|
|
301 |
13 |
往房個人公積金 |
124.96 |
124.96 |
|
301 |
14 |
醫療衛生費 |
|
|
|
301 |
99 |
某些公司福利微信結余 |
753.08 |
753.08 |
|
302 |
|
商品銷售和安全服務性支出 |
286.55 |
|
286.55 |
302 |
01 |
辦公裝修費 |
|
|
|
302 |
02 |
數碼打印費 |
|
|
|
302 |
03 |
咨訊費 |
|
|
|
302 |
04 |
程序費 |
|
|
|
302 |
05 |
電費 |
|
|
|
302 |
06 |
用電費 |
|
|
|
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業服務維護費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差費 |
|
|
|
302 |
12 |
因公出境(境)手續費 |
|
|
|
302 |
13 |
售后維修(護)費 |
|
|
|
302 |
14 |
租費 |
|
|
|
302 |
15 |
辦公會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
教育培訓費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務客服費 |
|
|
|
302 |
18 |
專屬產品費 |
266.81 |
|
266.81 |
302 |
24 |
被裝購買費 |
|
|
|
302 |
25 |
上用液體燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托代為業務部門費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會專項資金 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
19.74 |
|
19.74 |
302 |
31 |
公務活動租車正常運行運營維護費 |
|
|
|
302 |
39 |
同一交通配套價格 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展成本 |
|
|
|
302 |
99 |
另一個商品信息和服務保障費用支出 |
|
|
|
303 |
|
對一個人和中國家庭的補貼費 |
|
|
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
工作津貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保健費經濟補貼 |
|
|
|
303 |
08 |
國家國家助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
記功金 |
|
|
|
303 |
10 |
自己的林果業生育補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
另外的本人和工作生活的補帖費用支出 |
|
|
|
310 |
|
資產管理性性支出 |
|
|
|
310 |
02 |
辦公區裝備租賃費 |
|
|
|
310 |
03 |
轉用儀器置辦 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊手機網絡及電腦軟件購買自動更新 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
別交行軟件租賃費 |
|
|
|
310 |
22 |
隱形基金購入 |
|
|
|
310 |
99 |
其他投資基金性費用支出 |
|
|
|
累計 |
3426.69 |
3140.14 |
286.55 |
2019年末通常公開成本預算財政性付款“三公”資金及國家機關執行資金經費支出結算的時候表
政府部門:70萬
一般來說公開財政廳預算財政廳撥付“三公”預備費 |
市直機關開機運行 勞務費竣工決算數 |
|||||||||||
加總 |
因公出國旅游 (境)費 |
公務接待出行用車購入及開機運行費 |
因公接待工作費 |
|||||||||
小計 |
公務活動用車的 購置費費 |
公務活動小二租車 運營費 |
||||||||||
概算數 |
預算數 |
費用預算數 |
部門預算數 |
決算數 |
竣工決算數 |
費用數 |
部門預算數 |
費用數 |
結算的時候數 |
項目預算數 |
結算的時候數 |
|
0.00 |
0.00 |
0 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0.00 |
0 |
0 |
0 |
2019季度市政府性股票基金財政局預算財政局審批性支出部門預算表
部門:W
頂目 |
累計數 |
幾乎收入支出 |
新項目費用支出 |
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功效分級 科目必代碼 |
會計科目品牌 |
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類 |
款 |
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累計數 |
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注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末金融資產欠債原因表 |
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刷卡金額計量單位:億元 |
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占比 |
使用價值 |
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年終數 |
月底數 |
期初數 |
月底數 |
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一、股權累計數 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
(一)的流動凈資產 |
—— |
—— |
726.83 |
854.22 |
(二)統一固定資產處置 |
—— |
—— |
2391.06 |
2607.2 |
其中:1.房屋(平方米) |
6292.39 |
6292.39 |
708.7 |
708.7 |
2.通用設備(臺/套/輛) |
689 |
764 |
358.31 |
434.86 |
(1)車輛 |
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💝 常見因公車輛使用 |
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𒐪 辦案執勤點車輛 |
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ꦉ 珍禽專業水平水平出行用車 |
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🅠 另一出行用車 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
0 |
0 |
0 |
0 |
3.專用設備(臺/套) |
296 |
328 |
1256.48 |
1382.51 |
單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
338.40 |
338.40 |
⭕ 4.相關不變資源 |
—— |
—— |
67.57 |
71.67 |
꧂ 減:總共使用折舊費用及減值提供 |
—— |
—— |
1364.96 |
1578.54 |
(三)長年投資者 |
—— |
—— |
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(四)搭建建設項目 |
—— |
—— |
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(五)隱匿基金 |
—— |
—— |
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9.46 |
☂ 減:加權平均攤銷 |
—— |
—— |
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(六)另一金融資產 |
—— |
—— |
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二、過負債的加總 |
—— |
—— |
283.46 |
332.55 |
三、凈基金自動求和 |
—— |
—— |
1752.93 |
1883.12 |
第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度部門決算情況說明
一、關于幼兒園天津市松江區石湖蕩鎮街道衛生管理售后服務公司2019月度工資收入收支預算基本情況表明
南京市松江區石湖蕩鎮居委衛生學提供服務基地2019💞年度收入總計為6480.48萬元、支出總計為6480.48萬元。與2018年度相比,收入總計增加585.05,主要原因:財政撥款收入增加513.71萬元,事業收入增加71.34萬元;年初結轉和結余0萬元;支出總計增加585.05萬元,主要原因:人員費用支出增加447.97萬元,醫用耗材支出等增加137.08萬元。
二、關于幼兒園昆明市松江區石湖蕩鎮社區網站干凈衛生的服務部的2019全年度薪資竣工決算現象講解
本年度🐻收入合計6480.48萬元,其中:財政撥款收入3910.57萬元,占60.34%;事業收入2569.91萬元,占39.66%,其他收入0萬元,占0%。
三、介紹沈陽市松江區石湖蕩鎮社區提供服務服務辦公室環衛提供服務服務辦公室2019全年度總支出結算的時候具體情況表示
當年度๊支出合計6465.45萬元,其中:基本支出5996.61萬元,占92.75%;項目支出468.84萬元,占7.25%。
四、關羽南京市市松江區石湖蕩鎮街道環境衛生的服務平臺站2019季度財政廳審批個人收入總支出總體設計問題描述
南京市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生管理服務項目中心點2019🍬年度財政撥款收入總決算3910.57萬元。與2018年度相比,財政撥款收入總計增加513.71萬元,增長15.12%。主要原因:人員經費增加。2019年度財政撥款支出總決算3895.53萬元。與2018年度相比,財政撥款支出總計增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
五、針對杭州市松江區石湖蕩鎮區域衛生學售后服務平臺點2019年一半公共性概算財政局補貼款開支竣工決算狀態這說明
(一)尋常共公費用預算財政部門審批教育支出竣工決算環境承載力前提
佛山市松江區石湖蕩鎮社區服務項目機構環保服務項目機構2019🍨年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,占本年支出合計的60.25%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加498.67萬元,增長14.68%。主要原因:人員經費增加。
(二)似的公用設施不需要預算不需要審批結余竣工決算空間結構時候
濟南市松江區石湖蕩鎮小區衛生防疫安全服務重心2019ꦅ年度一般公共預算財政撥款支出3895.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)304.05萬元,占7.81%;衛生健康支出(類)3466.52萬元,占88.99%;住房保障支出(類)124.96萬元,占3.2%。
(三)通常情形下通用項目預算財政性支出捐款性支出部門預算具體情形情形
西安市松江區石湖蕩鎮街道社區公共衛生保障心中2019💛年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3405.92萬元,支出決算為3895.53萬元,完成年初預算的114.38%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費的追加調整。其中:
1🍌、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:繳納在職職工基本養老保險支出。年初預算為375.39萬元,支出決算為304.05萬元。決算數小于預算數,主要原因:各項費用年終決算執行核減。
2✅、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:在職職工基本工資及績效工資支出。年初預算為3414.25萬元,支出決算為3466.53萬元。決算數大于預算數的主要原因:在職職工績效工資的增加。
3🍨、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:公共衛生人員基本工資及績效工資支出。年初預算為586.2萬元,支出決算為523.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:各項費用年終決算執行核減。
4ꩵ、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:繳納在職職工醫療保險支出。年初預算為162.63萬元,支出決算為164.04萬元。決算數大于預算數,年度繳費基數調整追加。
5😼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納在職職工公積金。年初預算為124.48萬元,支出決算為124.95萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費基數調整追加。
六、對於重慶市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生監督保障平臺2019不需要年度正常公益性概預算不需要付款基本上支出費用預算的情況說明書書
西安市市松江區石湖蕩鎮居委會衛生間精準服務中2019♋年度一般公共預算財政撥款基本支出3426.69萬元,包括人員經費3140.14萬元,公用經費286.55萬元。基本支出中:
1♎、工資福利支出3140.14萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。
2෴、商品和服務支出286.55萬元,主要用于:辦公費、水電費、物業管理費、差旅費、勞務費及其他商品和服務支出。
🍒七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政部門撥付費用部門預算綜合性問題說明書怎么寫。
北京市松江區石湖蕩鎮街道辦衛生學精準服務服務辦公室2019ﷺ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車購置未采購。
2019🃏年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加0萬元,增長0%,其中:因公出國(境)費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,增長0%;公務接待費支出決算減少(增加)0萬元,降低(增長)0%。
(二)“三公”資金投入財政性審批經費支出部門預算按照現象說明怎么寫。
2019𝄹年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。
2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。♈因公車輛運動維護與保養總支出0萬塊。大部分適用于工程車輛保險公司、燃料及維修服務。2019年,成都市松江區石湖蕩鎮社群干凈服務保障學校歸屬各財政部門預算院校支出財政部門審批的公務接待專車保留量為0輛。
3、公務接待費支出0萬元。其中:
國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。
八、至于沈陽市松江區石湖蕩鎮特別衛生管理服務質量中間2019當年度市政府性投資基金預算表民政審批費用支出 預算具體情況表示
𝐆傷害市松江區石湖蕩鎮居委會公共衛生的服務機構2019本年度無中央政府性母基金預決算財政預算補貼款總支出。
九、國有化充分生產概預算財務付款情況下這說明
꧑昆明市松江區石湖蕩鎮街道清潔衛生服務保障服務部2019一年度無國家股資本管理運作費用預算財政費用補貼款費用。
十、另一為重要裝修細節的情況下表示
(一)單位運轉資金收支情況發生
佛山市松江區石湖蕩鎮社區網站衛生防疫精準服務管理中心2019年三聚氰胺樹脂關加載勞務費經費支出。
(二)政府部購置收入支出實際情況
天津市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務保障監督衛生監督服務保障中心局2019ꦡ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為322.95萬元,其中:貨物采購金額84.43萬元、工程采購金額89萬元、服務采購金額149.52萬元。
(三)車倆、住房比較特殊損壞具體情況
ꦑ截止日期2019年12月31日,重慶市松江區石湖蕩鎮小區食品衛生產品重心食用的基本上國家公務接待小二租車中,由區單位事宜維護局協調產成品服務保障的基本上國家公務接待小二租車為0輛。
(四)概算績效評價標準化管理狀態
♎上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2019年度開展的績效跟蹤評價項目16個,涉及預算金額344.56萬元;2019年度開展的績效評價項目16個💟,涉及預算金額344.56萬元,(其中,績效評級為“優”的項目8個;績效評級為“良”的項目8個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
ไ一、民政局支出科室付款收益:指的單位上民政局支出年度從本級民政局支出科室科室達到的民政局支出科室付款,包含平常公共信息項目項目預算民政局支出科室付款和區政府性新基金項目項目預算民政局支出科室付款。
🐽二、行業個人創收來源來源:指行業公司做專業課程業務領域的運動以及協助的運動有的個人創收來源來源。主要是是:醫遼個人創收來源來源、消毒產品個人創收來源來源、的個人創收來源來源等。
🐲三、自主開收入來源水平:指人事公司在正規專業國際業務話動十分輔助軟件話動之中組織開展非獨自折算自主開話動獲取的收入來源水平。
四、各種創收:指機關單位完成的除“民政捐款創收”、“事業性創收”、“生產經營創收”等除外的創收。
五、年終結轉和節余:就是指當年度無法成功、結轉到年初按相關聯中規定再繼續使用的的錢財。
🐈六、月底結轉和盈余:指當季度或前年估算配備、因主客觀環境形成變化就沒有辦法按原設計開展,需網絡延時到已經年按密切相關暫行規定馬上應用的項目資金。
♐七、基本上性費用支出 :指基層單位為保證醫院常見運行、做完生活運轉任何而發生的的數據來性費用支出 。
ꦓ八、項目流程開支:指基層單位為進行既定的行政部門工作上釣魚任務或企事業經濟發展目的,在大致開支模版會出現的多種開支。
九、運營的花費:指創業部門在靠譜行動及輔助軟件行動之中落實非獨自測算運營的行動發生的花費。
💮十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ও五一、企事業性工作單位名稱開機運行專項資金:指財務工作單位名稱和定義公務接待員法管理制度的事業性工作單位名稱用到通常情況公共服務成本預算財務審批準備的根本撥出費用中的日常性共用專項資金撥出費用。