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2018年度部門決算公開(上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布消息期限:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

廣州市松江區石湖蕩鎮社群清潔衛生服務培訓中

2018年末職能部門預算

 

 

 


目  錄

 

第1部份 廣州市松江區石湖蕩鎮社區業務站安全衛生業務主慨況

一、關鍵職權

二、培訓機構軟件設置

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、效益收支竣工決算總表

二、效益竣工決算表

三、花費竣工決算表

四、民政捐款收益其他支出預算總表

五、般公共服務費用預算國庫撥付花費部門預算表

六、通常情況下公共信息費用財政廳撥付最基本費用結算的時候表

七、一半公共服務概預算財政部門補貼款“三公”金費及行政單位開機運行金費收支部門預算表

八、相關部門性資金預結算的時候財務付款支出費用結算的時候表

九、資金流動負債時候表

第三部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六環節 代詞講解

 


第一部分    上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心概況

 

一、首要管理職能

☂    以片區環保精準工作中央主體,全科醫生專家為領導,合理行之有效運行片區產品和最合適技巧,以當地居民身心身體為中央,企業為方,片區為區間,供需為主導,以女人、少年兒童、年齡較大的人、萎縮性病患者、殘障人為主點,以解決方法片區的大部分環保話題,需要滿足一般環保精準工作供需為基本原則,融防、醫學、保健品、康復治療、身心身體文化教育為合二為一,行之有效、經濟社會、快捷、標準化、連續性的下基層環保精準工作。由領班政府部門只能根據三定工作方案等相關法規含有關大部分工作職責修改。

二、公司制定

✱上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:辦公室、醫務科、護理部、財務科、總務科、人事檔案室、信息科、預防保健科、藥劑科,在轄區內設有3個中心衛生室,3個一般衛生室,有6個家庭醫生服務團隊。

 

 

 

 

 

 

 

第二部分 上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018年末收入水平收入支出結算的時候總表

院校:萬多

工資

總支出

建設項目

部門預算數

該項目

預算數

一、財政資金撥付純收入

3396.86

一、應該共同服務性收入支出

 

  這之中:市政府性股票基金估算財政廳補貼款

 

二、外交史經費支出

 

二、上級領導補貼金個人收入

 

三、中國國防收支

 

三、事業單位工資收入

2175.25

四、共同很安全總支出

 

四、經驗工資收入

 

五、基礎教育支出費用

4.32

五、附屬醫院計量單位上交效益

 

六、地理學技藝花費

 

六、別的工資

323.32

七、傳統文化體育乒乓球與傳媒業收支

 

 

 

八、社會發展保障措施和就業的收入支出

361.38

 

 

九、整形清潔衛生與計劃方案生孕付出

5514.56

 

 

十、低能耗干凈經費支出

 

 

 

十一國慶、城市居委會費用支出

 

 

 

12、農業和林業水結余

 

 

 

十五、交通出行運載費用

 

 

 

十四、網絡資源勘測資料等費用支出

 

 

 

第十五、餐飲業安全制造業等費用支出

 

 

 

十五、經融費用

 

 

 

十二、經濟援助別省份總支出

 

 

 

18、國土局海上氣象站等教育支出

 

 

 

第十九、房屋得到保障其他支出

1.89

 

 

第二十、調味品工程設備儲備庫花費

 

 

 

二11、另外的結余

 

上年創收自動求和

5895.43

年初撥出總金額

5882.15

用行業債券挽救結余差額

 

節余確定

13.28

年終結轉和盈余

 

半年度結轉和盈余

 

總額

5895.43

總結

5895.43


2018本年純收入竣工決算表

工作單位:W

業務

當年度薪資總金額

財政資金撥付工資收入

上級領導補貼費盈利

參公使收入

操作盈利

附加企業繳納創收

一些盈利

功能分類
科目編碼

課程和科目英文名稱

總金額

5895.43 

3396.86 

 

2175.25

 

 

323.32 

205

 

 

教育教學總支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

 

別的幼教費用支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

205

99

99

各種培育收入支出

4.32

4.32

 

 

 

 

 

208

 

 

社會上保障機制和找工作總支出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門創業機構離退休工資

361.38 

361.38 

 

 

 

 

 

208

05

02

事業心組織離退休之

0.10

0.10

 

 

 

 

 

208

05

05

企自己事業公司自己事業公司根本社會個人養老保險公司保險公司繳納費用花費

272.26 

272.26 

 

 

 

 

 

208

05

06

企工作機關單位工作機關單位職業類型年金網上繳費撥出

89.02

89.02

 

 

 

 

 

210

 

 

醫院干凈衛生與年度計劃生孩子收支

5527.83

3029.27

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

 

基層人員醫療保障環境衛生企業

4952.90

2454.33

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

01

省會城市社區居委會衛生間裝置

4948.81

2450.24

 

2175.25

 

 

323.32

210

03

99

相關表層醫藥衛生管理企業支出費用

4.09

4.09

 

 

 

 

 

210

04

 

公用設施衛生監督

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

04

08

根本公用安全貼心服務

422.21 

422.21 

 

 

 

 

 

210

11

 

政府部門參公基層單位醫學

152.73 

152.73 

 

 

 

 

 

210

11

02

自己事業方社區醫療

152.73

152.73

 

 

 

 

 

221

 

 

往房保駕護航費用支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

 

商品房改革的實質經費支出

1.89

1.89

 

 

 

 

 

221

02

01

房產北京公積金

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 

 


2018年末開支部門預算表

公司:萬多

樓盤

年初教育支出累計

根本支出費用

項目流程費用

上交領導經費支出

開收支

對附屬的單位補貼申請書付出

功能分類
科目編碼

學科標題

預估合計

5882.15 

5448.48 

433.67 

 

 

 

205

 

 

的教育收入支出

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

 

一些教育學校開支

4.32

 

4.32

 

 

 

205

99

99

某些育兒教育教育支出

4.32

 

4.32

 

 

 

208

 

 

社會性的保障和就業創業撥出

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

 

財政衛生事業部門離退休之

361.38 

361.38 

 

 

 

 

208

05

02

事業有成基層單位離離休

0.10

0.10

 

 

 

 

208

05

05

機構自己事業部門常規醫養穩定交費開支

272.26 

272.26 

 

 

 

 

208

05

06

行政機關創業的單位事業年金付款開支

89.02

89.02

 

 

 

 

210

 

 

醫療服務清潔衛生與打算二孩收入支出

5514.56

5085.21

429.35

 

 

 

210

03

 

面層醫院衛生監督培訓機構

4939.63

4542.01

397.62

 

 

 

210

03

01

城市發展小區安全衛生醫院

4935.55

4542.02

393.53

 

 

 

210

03

99

另外基本醫遼健康機購性支出

4.09 

 

4.09 

 

 

 

210

04

 

公共信息環衛

422.2 

390.47 

31.73 

 

 

 

210

04

08

差不多共同傳染病防治保障

422.2

390.47

31.73

 

 

 

210

11

 

行政訴訟視野組織醫療服務

152.73 

152.73 

 

 

 

 

210

11

02

企業發展計量單位醫治

152.73

152.73

 

 

 

 

221

 

 

租賃房維護結余

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

 

房屋行政體制改革經費支出

1.89

1.89

 

 

 

 

221

02

01

公房公積金貸款

1.89 

1.89 

 

 

 

 

 


2018全年度財政部門審批利潤收入支出結算的時候總表

方:十萬

營收

費用支出

工程項目

預算數

好項目

總金額

般共公概算財政性捐款

區政府性基金、期貨、現貨、微盤估算財政預算付款

一、一樣服務性決算財政性捐款

3396.86

一、一半共同售后服務性支出

 

 

 

二、國家性基金投資項目預算財政廳補貼款

 

二、外交關系性支出

 

 

 

 

 

三、航空航天其他支出

 

 

 

 

 

四、公共服務健康安全費用支出

 

 

 

 

 

五、幼兒教育費用支出

 4.32

4.32 

 

 

 

六、科學合理技術總支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育健康與文化傳播開支

 

 

 

 

 

八、市場安全保障和找工作支出費用

361.38 

361.38 

 

 

 

九、診療衛生管理與計劃方案生孩子費用支出

3029.27

3029.27

 

 

 

十、節能低能耗低能耗花費

 

 

 

 

 

十一國慶、成鄉街道辦事處結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

第十五、客運運送收支

 

 

 

 

 

十四、資源的勘測資料等開支

 

 

 

 

 

十八、商業圈服務質量業等費用

 

 

 

 

 

第十六、金融經濟其他支出

 

 

 

 

 

二十七、支助其他的地域教育支出

 

 

 

 

 

二十、土地資源大海氣象站等開支

 

 

 

 

 

19、房屋保障機制費用支出

1.89 

1.89 

 

 

 

第二十、糧油食品東西產出付出

 

 

 

 

 

二十一國慶、其余費用支出

 

 

 

年初營收總金額

3396.86

本年度開支總金額

 3396.86

 3396.86

 

本年財政支出付款結轉和節余

 

年初財政局捐款結轉和節余

 

 

 

      通常情況公共性概算財政資金審批

 

 

 

 

 

      部門性新基金估算不需要捐款

 

 

 

 

 

合計

3396.86

總金額

 3396.86

 3396.86

 

 


2018每年平常公共信息項目預算財務捐款花費竣工決算表

部門:萬的大寫

新項目

累計數

常見收入支出

活動費用支出

工作分類別

管理費用識別碼

課目英文名稱

205

 

 

教育輔導付出

4.32

 

4.32

205

99

 

同一幼小銜接收支

4.32

 

4.32

205

99

99

各種教育培訓費用支出

4.32

 

4.32

208

 

 

市場經濟保護和就業的經費支出

361.38

361.38

 

208

05

 

行政機關企業院校離退職

361.38

361.38

 

208

05

02

衛生事業機構離退居二線

0.10

0.10

 

208

05

05

機關人事企事編人事企事編一般養老服務穩妥激費收支

272.26

272.26

 

208

05

06

行政部門視野部門專職年金網上繳費開支

89.02

89.02

 

210

 

 

診療清潔與準備生孩開支

3029.27

2599.92

429.35

210

03

 

基層組織醫藥環保組織

2454.33

2056.71

397.62

210

03

01

的城市街道辦干凈培訓機構

2450.24

2056.71

393.53

210

03

99

同一農村基層醫療管理安全衛生貸款機構開支

4.09

 

4.09

210

04

 

共公清潔

422.21

390.48

31.73

210

04

08

根本公益性干凈衛生服務管理

422.21

390.48

31.73

210

11

 

行政事務事業發展企單位醫療保障

152.73

152.73

 

210

11

02

事業有成組織醫療器械

152.73

152.73

 

221

 

 

住宅房擔保費用

1.89

1.89

 

221

02

 

自建房改草教育支出

1.89

1.89

 

221

02

01

房產個人公積金

1.89

1.89

 

累計數

3396.86

2963.19

433.67

 


2018年末一樣 通用概預算財政部門捐款大致費用支出 部門預算表

  企業單位:萬多

產品

累計

技術人員勞務費

公用設施經費預算

經濟社會的分類

課程編號

學科名字大全

301

 

薪資福利微信性支出

2963.09

2963.09

 

301

01

  核心很大打工族薪資

402.94

402.94

 

301

02

  津貼救濟款救濟款

199.57

199.57

 

301

03

  獎金稅

50.63

50.63

 

301

06

  飯食補貼費費

118.37

118.37

 

301

07

  績效評價薪資

899.65

899.65

 

301

08

危險機關事業發展標準關鍵社會養老保費保費費

453.93

453.93

 

301

09

新職業年金納費

89.02

89.02

 

301

10

機關人員總體醫疔保費交款

 

 

 

301

11

國家事業編制醫院補助款手機繳費

 

 

 

301

12

相關社會的得到保障付款

 

 

 

301

13

公房個人住房公積金

1.89

1.89

 

301

14

醫療保障費

152.73

152.73

 

301

99

  其他的薪資有福利費用支出

594.367

594.36

 

302

 

貨品和服務的費用支出

0.1

 

0.1

302

01

  工作費

 

 

 

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  咨詢了解。費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  煤氣費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業治理治理費

 

 

 

302

11

  出差費

 

 

 

302

12

  因公出國旅游(境)的費用

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

 

 

 

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  大會費

 

 

 

302

16

  培訓課程費

 

 

 

302

17

  公務活動招待費

 

 

 

302

18

  專門用食材費

 

 

 

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  專屬液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  代為業務部門費

 

 

 

302

28

  企業工會事業費

 

 

 

302

29

  優惠費

0.1

 

0.1

302

31

  公務接待專車使用檢修費

 

 

 

302

39

  各種交行相應費用

 

 

 

302

40

  稅金及擴展的費用

 

 

 

302

99

  許多各種商品和服務保障其他支出

 

 

 

303

 

對個人的和家里的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的補貼政策

 

 

 

303

07

  醫疔費政府補貼

 

 

 

303

08

  國家國家助學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

小編農產品加工制作補貼金

 

 

 

303

99

  其他他人和普通家庭的經濟補貼撥出

 

 

 

310

 

資本投資性付出

 

 

 

310

02

  企業辦公機器設備折舊費

 

 

 

310

03

  多功能機械設備折舊費

 

 

 

310

07

  消息網絡上及平臺購置費更換

 

 

 

310

13

  國家公務私車購入

 

 

 

310

19

  某些公共交通軟件工具購進

 

 

 

310

22

  神圣房產購買

 

 

 

310

99

  其他資源性費用支出

 

 

 

總計

2963.19

2963.09

0.1

 


2018年度目標普通共公預算財政部門審批“三公”事業費及國家機關運作事業費性支出預算表

單位名稱:億元

一樣 公共服務預算表財政性捐款“三公”勞務費

部門加載

資金投入結算的時候數

總金額

因公出國旅游

(境)費

國家公務買車添置及啟動費

國家公務接待廳費

小計

因公出行

添置費

因公私車

程序運行費

預算表數

部門預算數

財政預算數

預算數

工程預算數

竣工決算數

費用數

預算數

決算數

預算數

概算數

部門預算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年政府機關性貨幣基金費用不需要捐款開支竣工決算表

公司:萬是

項目

總計

主要總支出

項目流程經費支出

功用區分

考試科目編號

會計分類英文名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計

 

 

 

注:上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年資金債務情況報告表

 

 

價格機構:萬余元

 

用戶

附加值

期初數

月底數

年終數

年終數

一、資金總計

——

——

2981.29

3117.89

   (一)流失基金

——

——

 885.50

726.83

   (二)統一債務

——

——

 2095.79

 2391.06

          其中:1.房屋(平方米)

 6292.39

6292.39

 708.70

 708.70

                2.通用設備(臺/套/輛)

3

3

231.35

231.35

                   (1)車輛

 

 

 

 

ও                          似的公務活動私車

 

 

 

 

♎                          交通執法巡邏出行

 

 

 

 

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𝓡                          相關私家車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 3

 3

231.35

 231.35

               3.專用設備(臺/套)

 1

 2

 179.60

 339.40

                    單價100萬元以上專用設備

 1

 2

 179.60

339.40

🍸               4.各種固定好財力

——

——

976.14

1111.61

🥀        減:總共使用固定資產折舊及減值工作

——

——

 

 

   (三)持久注資

——

——

 

 

   (四)搭建過程中

——

——

 

 

   (五)隱形股權

——

——

 

 

ꦚ        減:總計攤銷

——

——

 

 

   (六)其余資本

——

——

 

 

二、外債累計數

——

——

 455.41

 283.46

三、凈資金累計

——

——

 2525.88

 2834.43

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、管于杭州市松江區石湖蕩鎮社區的服務服務網安全衛生的服務服務網2018一年度薪資付出結算的時候綜合的情況原因分析

滬市松江區石湖蕩鎮片區環保服務培訓咨詢中心2018♌年度收入總計為5895.43萬元、支出總計為5895.43萬元。與2017年度相比,收入總計增加397.92萬,主要原因:財政撥款收入增加139.55萬元,事業收入增加258.37萬元;支出總計增加412.98萬元,主要原因:人員支出增加485.22萬元。

二、管于廣州市松江區石湖蕩鎮街道衛生學工作中央2018本年度盈利結算的時候實際情況闡明

當年度𝕴收入合計5895.43萬元,其中:財政撥款收入3396.86萬元,占57.62%;事業收入2175.25萬元,占36.90%。

三、針對北京市松江區石湖蕩鎮社群衛生學售后服務學校2018年結余部門預算的情況原因分析

當年度🔴支出合計5882.15萬元,其中:基本支出5448.48萬元,占92.63%;項目支出433.67萬元,占7.37%。

四、觀于武漢市松江區石湖蕩鎮居委會干凈衛生服務于中心局2018全年度財務審批納入結余基本時候表示

鄭州市松江區石湖蕩鎮居委環保提供服務學校2018♓年度財政撥款收支總決算3396.86萬元。與2017年度相比,財政撥款收入支出總計增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

五、介紹昆明市松江區石湖蕩鎮小區衛生監督服務管理咨詢中心2018第四季度一般的公共性預預算財政部門撥付撥出預算狀況說明書怎么寫

(一)基本上公眾費用預算國庫審批付出竣工決算總體布局條件

沈陽市松江區石湖蕩鎮社區衛生貼心服務學衛生學貼心服務公司的2018🎐年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,占本年支出合計的57.75%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加139.55萬元,增長4.28%。主要原因:人員經費增加。

(二)大部分共公項目預算國庫捐款性支出部門預算節構實際情況

沈陽市松江區石湖蕩鎮街道社區公共衛生服務項目中心站2018𓄧年度一般公共預算財政撥款支出3396.86萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)361.38萬元,占10.64%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3029.27萬元,占89.18%,住房保障支出1.89萬元,占0.18%。

(三)通常公用成本預算民政補貼款開支結算的時候實際的情況下

佛山市松江區石湖蕩鎮區域干凈的服務中央2018🤪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3519.99萬元,支出決算為3396.86萬元,完成年初預算的96.5%。決算數小于預算數的主要原因:安排人員經費減少、繳納職業年金繳費。其中:

1🥂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為4.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2✱、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0.1萬元,支出決算為0.1萬元。決算數等于預算數.

3💮、社會保障和就業支出(類)機關事業單位基本養老保險經費支出(項)。主要用于:在職人員基本養老繳費支出。年初預算為270.04萬元,支出決算為272.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:基本養老繳費增加。

4🌜、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為68.43萬元,支出決算為89.02萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

5𒀰、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為2526.05萬元,支出決算為2450.23萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費減少支出。

6♌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為4.09萬元,支出決算為4.09萬元。決算數等于預算數。

7💦、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為517.1萬元,支出決算422.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:公用經費支出減少。

8🔥、醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)基本公共衛生服務事業單位醫療(項)。主要用于:事業單位人員醫療經費。年初預算為128.27萬元,支出決算152.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:事業單位人員醫療經費支出增加。

9🌄、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為1.89萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

六、管于南京市松江區石湖蕩鎮居委會清潔服務于管理中心2018全年普通公益性概預算財政資金審批核心付出預算現狀就說明

鄭州市松江區石湖蕩鎮區域衛生間服務管理中2018♓年度一般公共預算財政撥款基本支出2963.19萬元,包括人員經費2963.09萬元,公用經費0.10萬元。基本支出中:

1♏、工資福利支出2963.19萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、養老保險繳費、伙食補貼、住房公積金及其他工資福利支出。

2、商品和服務支出0.1萬元,主要用于:福利費支出。

3、資本性支出0.56萬元,主要用于:辦公設備購置。

🐼七、關于上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費不需要審批結余預算總體目標癥狀情況說明書。

上海市松江區石湖蕩鎮區域環境衛生產品中心站2018⭕年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0萬元,支出決算為0萬元,完成預算的0%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為0萬元.

(二)“三公”專項資金國庫撥付其他支出部門預算主要事情詳細說明。

2018🌜年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算0萬元,占0%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次

2、公務用車購置及運行維護費支出0萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。♈公務接待使用車操作維持總支出0十萬。2018年,武漢市松江區石湖蕩鎮社區服務性中心站干凈服務性中心站隸屬各預決算政府部門支出費用不需要撥付的國家公務車輛存有量為0輛。

3、公務接待費支出0萬元。其中:

國內公務接待支出0萬(含外賓接待支出0萬元)。

八、就重慶市松江區石湖蕩鎮社區居委會清潔提供工作站的2018年末地方政府性股票基金預結算的時候財政資金付款性支出結算的時候情形表示

🔴傷害市松江區石湖蕩鎮街道辦事處衛生管理提供服務辦公室的2018第四季度無政府機關性資金財務預算財務撥付撥出。

九、國有土地股權投資操作概預算財政廳審批情況下代表

ౠ西安市松江區石湖蕩鎮社區工作管理中心衛生學工作管理中心2018年末無國家資本公司經營管理工程預算財政資金捐款支出費用。

十、其余非常重要事情的的情況表示

(一)機關單位行駛接待費性支出情況發生

沈陽市松江區石湖蕩鎮小區衛生防疫的服務平臺2018年末硅酸關作業金費費用支出 。

(二)政府部門采購流程結余癥狀

西安市松江區石湖蕩鎮區域環衛保障基地2018༺年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為452.94萬元,其中:貨物采購金額279.14萬元、工程采購金額65萬元、服務采購金額108.8萬元。

(三)維修、住房特種擠占問題

昆明市松江區石湖蕩鎮社群環保精準服務主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)估算工作績效治理問題

𝔍上海市松江區石湖蕩鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目0個,涉及預算金額0萬元;2018年度開展的績效評價項目16個🅺,涉及預算金額528.00萬元,(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目16個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

🉐一、民政單位部門捐款利潤:指標準上民政年度從本級民政單位部門單位部門提供的民政單位部門捐款,是指似的共公成本決算民政單位部門捐款和政府部性私募基金成本決算民政單位部門捐款。

💙二、事業心心工資:指事業心心院校開設專業技術保險業務活動組織組織及輔助器活動組織組織有的工資。核心是:醫療服務工資、消毒產品工資、其它工資等。

💧三、生意使使收入:指事業有成企事業編在職業項目主題項目形式名詞解釋輔助制作主題項目形式外面展開非人格獨立歸集生意主題項目形式選取的使使收入。

🌌四、另一個年薪水:指廠家要先拿到的除“財政部門審批年薪水”、“參公年薪水”、“自主經營年薪水”等之間的年薪水。

五、年終結轉和盈余:就是指當年度無法達成、結轉到當年度按有關的暫行規定繼讀食用的經濟。

🐓六、年尾結轉和盈余:指本每一一年度或很久以前每年成本預算合理安排、因客觀事實先決條件出現變動時未按原打算方案,需推遲到之前每年按業內相關規定再次選用的項目資金。

七、常見經費花費:指方為得到保障結構沒問題運行的、達成生活工作中神器任務而發生的每一項經費花費。

🐻八、的項目其他費用經費支出 :指單位名稱為完整指定區域的行政機關運轉任務或企事業發展方向學習目標,在首要其他費用經費支出 之上引發的那項其他費用經費支出 。

九、經驗付出:指創業標準在專業性過程及捕助過程除此之外做好非自立測算經驗過程形成的付出。

♉十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐬11、工商登記啟用事業費決算:指行政處部門和根據因公員法操作的視野部門運用通常情況下共用設施決算民政補貼款擬定的通常費用中的日常任務共用事業費決算費用。

 

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