重慶市松江區泖港鎮平臺清潔衛生工作基地
2019年中部門預算
目 錄
獨一的部分 成都市松江區泖港鎮街道辦干凈衛生服務管理中心的簡介
一、具體職能部門
二、平臺裝置
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、個人收入收入支出竣工決算總表
二、收入來源預算表
三、開支部門預算表
四、民政審批年收入支出費用結算的時候總表
五、常見共公概預算財政預算審批其他支出竣工決算表
六、一半公共信息成本預算財政部門捐款大致性支出竣工決算表
七、般公共服務概預算財政資金審批“三公”金費及企事業單位行駛金費費用竣工決算表
八、政府辦公室性貨幣基金成本預算財政性捐款費用支出 預算表
九、股權債務前提表
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第七一些 專有名詞回答
第一部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況
一、主要工作職責
꧋泖港鎮居委干凈事情公司一所集醫遼器械、防冶、預防保健、術后康復、健康的教育培訓和記劃生肓枝術具體指導為三合一的基成居委醫遼器械干凈事情公司。公司坐落于松江區平原,南鄰金丘陵地區朱涇鎮,公司承擔責任著泖港鎮的大體醫遼器械、共同干凈和居委干凈事情事情。
二、單位布置
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個獨立設置企業,屬于:♈行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。
第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019第四季度收益支出費用部門預算總表
企業:萬多
營收 |
收支 |
||
項目流程 |
部門預算數 |
該項目 |
預算數 |
一、應該共同成本預算財政性付款個人收入 |
4819.34 |
一、常見保障性保障撥出 |
|
二、國家性私募基金決算財政部門捐款工資收入 |
|
二、國際關系收入支出 |
|
三、上司補助金純收入 |
|
三、飲水機收支 |
|
四、創業純收入 |
5193.34 |
四、共同安會花費 |
|
五、經驗收入來源 |
|
五、幼小銜接性支出 |
6.72 |
六、附屬醫院公司的上交效益 |
|
六、完美系統收支 |
|
七、其余年收入 |
99.66 |
七、歷史文化度假游教育與文化花費 |
|
|
|
八、社會的后勤保障和學生就業收支 |
538.36 |
|
|
九、衛生間的健康費用 |
9003.94 |
|
|
十、干凈節能干凈開支 |
|
|
|
11、城鄉一體化街道辦事處結余 |
|
|
|
十三、農業水撥出 |
|
|
|
第十三、交行物流運輸其他支出 |
|
|
|
十四、資源勘查消息等收支 |
|
|
|
十八、工業服務管理業等費用 |
|
|
|
第十五、金融服務花費 |
|
|
|
二十七、協助其他的東北部支出費用 |
|
|
|
十七、自燃資源海洋能氣候等開支 |
|
|
|
黨的十九、公房服務費用 |
144.48 |
|
|
20、調味品武器裝備保障花費 |
|
|
|
二國慶、洪澇治理及應激服務管理教育支出 |
|
|
|
二第十二、另一個性支出 |
|
當年度收益累計 |
10112.34 |
年初經費支出自動求和 |
9693.51 |
用行業基金投資改正結余差額 |
|
盈余左右 |
414.59 |
年終結轉和節余 |
|
年底結轉和盈余 |
4.24 |
總共 |
10112.34 |
總結 |
10112.34 |
2019全年度盈利部門預算表
組織:70萬
創業項目 |
本年度營收累計數 |
不需要補貼款凈收入 |
上級部門補助金收錄 |
創業使收入 |
合作經營收益 |
其他機關單位繳納薪資 |
其余盈利 |
||||
功能分類 |
課程名稱 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
累計數 |
10112.34 |
4819.34 |
|
5193.34 |
|
|
99.66 |
|
205 |
|
|
學前教育經費支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
|
專科護士培訓教育及培訓教育 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培訓課總支出 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
時代后勤保障和大學生就業結余 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政訴訟人事標準離退體 |
538.36 |
178.34 |
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
行業政府部門離退休之 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
危險機關事業部門差不多頤養人壽保險付款費用 |
360.02 |
|
|
360.02 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上機構職業年金手機繳費經費支出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生監督的健康付出 |
9422.77 |
4489.79 |
|
4833.32 |
|
|
99.66 |
|
210 |
03 |
|
下基層整形清潔部門 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
03 |
01 |
城區小區衛生監督平臺 |
8211.73 |
3673.49 |
|
4473.02 |
|
|
65.22 |
|
210 |
04 |
|
公共性清潔 |
1016.41 |
816.31 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
08 |
關鍵工作性衛生情況工作 |
1006.71 |
806.61 |
|
165.67 |
|
|
34.44 |
|
210 |
04 |
09 |
關鍵共同公衛督查通知 |
9.70 |
9.70 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
財政事業機關單位機關單位醫疔 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業上廠家醫學 |
194.63 |
|
|
194.63 |
|
|
|
|
221 |
|
|
公房質量保障總支出 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
住宅轉型費用 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
租賃房個人公積金 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
2019本年度性支出部門預算表
標準:萬余元
內容 |
上年總支出累計數 |
大致收入支出 |
樓盤經費支出 |
上交國家上級領導教育支出 |
經營者收入支出 |
對付屬組織補貼申請書付出 |
||||
功能分類 |
學科命名 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
9693.51 |
9273.74 |
419.77 |
|
|
|
|
205 |
|
|
教育學校經費支出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
|
學習及培訓學習 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
課程培訓付出 |
6.72 |
|
6.72 |
|
|
|
|
208 |
|
|
社會存在服務保障和就業創業花費 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
政府部門企企業名稱離退休工資 |
538.36 |
538.36 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
工作廠家離養老金 |
15.14 |
15.14 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門事業院校院校基本性社保養老行業保險行業納費性支出 |
360.02 |
360.02 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
危險機關事業心院校行業年金激費教育支出 |
163.20 |
163.20 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生間健康的收支 |
9003.94 |
8590.89 |
413.05 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
面層診療健康培訓機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
縣城居委安全培訓機構 |
7988.91 |
7619.26 |
369.65 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公開環境衛生 |
820.40 |
777.00 |
43.40 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
基本的通用環境衛生服務于 |
810.70 |
777.00 |
33.70 |
|
|
|
|
210 |
04 |
09 |
重要公開衛生管理專頂 |
9.70 |
|
9.70 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政部門教育事業企業單位醫疔 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
參公企業醫療服務 |
194.63 |
194.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
房間的保障開支 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房變革收支 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2019年中財政資金付款凈收入開支預算總表
標準:萬塊人民幣
工資收入 |
撥出 |
||||
好項目 |
竣工決算數 |
項目 |
總計 |
普通公益性概算財政資金付款 |
相關部門性私募基金預決算財政支出撥付 |
一、大部分公用財政預算預算財政預算補貼款 |
4819.34 |
一、普通公開的服務付出 |
|
|
|
二、當地政府性新基金費用財政部門審批 |
|
二、國際關系收支 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事收支 |
|
|
|
|
|
四、公共服務安全性開支 |
|
|
|
|
|
五、教學收支 |
6.72 |
6.72 |
|
|
|
六、科學方法方法費用 |
|
|
|
|
|
七、人文精神休閑旅游田徑與文化傳播經費支出 |
|
|
|
|
|
八、世界 保證和就業形勢付出 |
178.34 |
178.34 |
|
|
|
九、衛生情況正常付出 |
4485.55 |
4485.55 |
|
|
|
十、節能公司環保性撥出 |
|
|
|
|
|
五一、新型農村社區衛生付出 |
|
|
|
|
|
十三、農林業水收入支出 |
|
|
|
|
|
13、交通網運載總支出 |
|
|
|
|
|
十四、資源英文堪探資料等支出費用 |
|
|
|
|
|
二十、商業保障保障業等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業費用 |
|
|
|
|
|
十六、支援的省市費用 |
|
|
|
|
|
18、當然影視資源海域氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
19、自建房保險結余 |
144.48 |
144.48 |
|
|
|
二十五、糧油食品材料物資存儲付出 |
|
|
|
|
|
二國慶、地震災害生物防治及應急管理工作管理工作費用支出 |
|
|
|
|
|
二12、其它收支 |
|
|
|
上年納入預估合計 |
4819.34 |
上年收支加總 |
4815.09 |
4815.09 |
|
本年財政性審批結轉和盈余 |
|
月底財政資金捐款結轉和余額 |
4.24 |
4.24 |
|
一、通常公共服務估算國庫撥付 |
|
|
|
|
|
二、區政府性新基金概算財務撥付 |
|
|
|
|
|
共計 |
4819.34 |
合計 |
4819.34 |
4819.34 |
|
2019年一般來說公益性估算民政撥付經費支出結算的時候表
企業單位:十萬
工程項目 |
總金額 |
基本性撥出 |
產品經費支出 |
|||
功用幾大類 專業科目編碼查詢 |
學科種類 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
205 |
|
|
培訓開支 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
|
教育培訓及教育培訓 |
6.72 |
|
6.72 |
205 |
08 |
03 |
培養其他支出 |
6.72 |
|
6.72 |
208 |
|
|
中國社會服務保障和出去上班支出費用 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
|
行政機關事業發展的單位離養老 |
178.34 |
178.34 |
|
208 |
05 |
02 |
參公政府部門離退休工資 |
15.14 |
15.14 |
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業工作單位職業角色年金激費撥出 |
163.20 |
163.20 |
|
210 |
|
|
衛生間身體健康支出費用 |
4485.55 |
4072.50 |
413.05 |
210 |
03 |
|
基層人員醫疔干凈部門 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
03 |
01 |
都市居委會衛生情況設備 |
3669.24 |
3299.60 |
369.65 |
210 |
04 |
|
公眾衛生管理 |
816.31 |
772.91 |
43.40 |
210 |
04 |
08 |
基礎共同衛生間貼心服務 |
806.61 |
772.91 |
33.70 |
210 |
04 |
09 |
非常大公共服務環衛專題 |
9.70 |
|
9.70 |
221 |
|
|
房產保障措施經費支出 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
|
公寓房改草收支 |
144.48 |
144.48 |
|
221 |
02 |
01 |
公寓房公積金貸款 |
144.48 |
144.48 |
|
總計 |
4815.09 |
4395.32 |
419.77 |
2019年中一般來說公共服務估算財政資金補貼款大多支出費用預算表
的單位:萬元左右
大型項目 |
預估合計 |
員工勞務費 |
公用設施事業費 |
||
區域經濟分類別 課程數字 |
課程名稱 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
底薪好處總支出 |
4143.78 |
4143.78 |
|
301 |
01 |
根本工資收入 |
645.71 |
645.71 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
231.09 |
231.09 |
|
301 |
03 |
薪金 |
|
|
|
301 |
06 |
膳食補貼申請書費 |
185.48 |
185.48 |
|
301 |
07 |
業績考核公資 |
1458.86 |
1458.86 |
|
301 |
08 |
企事業有成工作單位事業有成工作單位大多社區養老險公司付款 |
|
|
|
301 |
09 |
專職年金納費 |
163.20 |
163.20 |
|
301 |
10 |
營業員一般社區職工醫療保險服務付款 |
|
|
|
301 |
11 |
公務活動員社區醫療補貼付費 |
|
|
|
301 |
12 |
某些世界服務保障繳付 |
35.20 |
35.20 |
|
301 |
13 |
住宅房住房基金 |
144.48 |
144.48 |
|
301 |
14 |
整形費 |
|
|
|
301 |
99 |
其它年薪福利微信其他支出 |
1279.75 |
1279.75 |
|
302 |
|
寶貝和保障性支出 |
241.38 |
|
241.38 |
302 |
01 |
會議室費 |
1.39 |
|
1.39 |
302 |
02 |
紙箱印刷費 |
2.40 |
|
2.40 |
302 |
03 |
質詢費 |
|
|
|
302 |
04 |
流程費 |
|
|
|
302 |
05 |
有水費 |
|
|
|
302 |
06 |
煤氣費 |
2.54 |
|
2.54 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
|
|
|
302 |
08 |
供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
物業客服管控費 |
66.50 |
|
66.50 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
|
|
|
302 |
12 |
因公回國(境)花銷 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
0.57 |
|
0.57 |
302 |
14 |
經濟費 |
|
|
|
302 |
15 |
會儀費 |
|
|
|
302 |
16 |
培訓課程費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
專門的素材費 |
98.87 |
|
98.87 |
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
用染料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委派業務領域費 |
|
|
|
302 |
28 |
商會費用 |
|
|
|
302 |
29 |
褔利費 |
35.65 |
|
35.65 |
302 |
31 |
國家公務使用車開機運行養護費 |
3.93 |
|
3.93 |
302 |
39 |
另一公共交通成本費用 |
3.00 |
|
3.00 |
302 |
40 |
稅金及扣減相應費用 |
|
|
|
302 |
99 |
某個淘寶產品和服務項目費用支出 |
26.53 |
|
26.53 |
303 |
|
對個體和婚姻的補貼費 |
8.55 |
8.55 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
養老費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
6.61 |
6.61 |
|
303 |
05 |
活動經濟補貼 |
|
|
|
303 |
07 |
醫遼費補助金 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
權益金 |
|
|
|
303 |
10 |
我們綠植基地種植補貼政策 |
|
|
|
303 |
99 |
相關對自己的和工作環境的補助款 |
1.94 |
1.94 |
|
310 |
|
資源性總支出 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
02 |
企業辦公裝備購買 |
1.61 |
|
1.61 |
310 |
03 |
專用的環保設備采購 |
|
|
|
310 |
07 |
信心系統及app軟件購入更新軟件 |
|
|
|
310 |
13 |
公務接待買車添置 |
|
|
|
310 |
19 |
一些客運生產工具購入 |
|
|
|
310 |
21 |
珍貴文物和陳列設計品購置費 |
|
|
|
310 |
22 |
有形房產折舊費 |
|
|
|
310 |
99 |
相關股權投資性花費 |
|
|
|
自動求和 |
4395.32 |
4152.33 |
242.99 |
2019當年度一樣公共性部門預算財務捐款“三公”預備費及機關單位開機運行預備費結余部門預算表
組織:W
普遍公用設施決算財政支出撥付“三公”專項經費 |
部門進行 接待費部門預算數 |
|||||||||||
累計 |
因公出境 (境)費 |
公務活動出行新購及運動費 |
因公歡迎費 |
|||||||||
小計 |
公務接待車輛租賃 采購費 |
因公專用車 運動費 |
||||||||||
工程預算數 |
預算數 |
決算數 |
預算數 |
財政預算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
部門預算數 |
估算數 |
竣工決算數 |
預算表數 |
竣工決算數 |
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
4.00 |
3.93 |
|
|
2019一年度中央政府性投資基金部門預算財務付款結余部門預算表
標準:萬美元
工程項目 |
合計數 |
關鍵費用支出 |
活動收入支出 |
|||
功能性種類 專業科目編號 |
管理費用名稱大全 |
|||||
類 |
款 |
項 |
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|
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合計數 |
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|
|
注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019月度資金流動負債問題表 |
||||
|
|
余額機構:萬塊 |
||
|
人數 |
實際價值 |
||
年終數 |
年終數 |
本年數 |
年尾數 |
|
一、金融資產累計 |
—— |
—— |
3671.76 |
4094.16 |
(一)還是流動性資本 |
—— |
—— |
2309.20 |
2708.16 |
(二)穩定長期待攤費用 |
—— |
—— |
3042.12 |
3238.73 |
其中:1.房屋(平方米) |
3969.48 |
3969.48 |
1003.80 |
1003.80 |
🔯 2.公用的設備(臺/套/輛) |
923 |
1031 |
551.67 |
677.34 |
♏ 表中:(1)貨車(輛) |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
🅰 常見國家公務出行用車 |
|
|
|
|
💦 聯合執法執勤點私車 |
|
|
|
|
🍌 珍禽專注技藝出行 |
|
|
|
|
🉐 另外專車 |
1 |
1 |
19.51 |
19.51 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
537 |
559 |
1301.10 |
1410.28 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
1 |
1 |
159.80 |
159.80 |
🌃 4.另一個固定不變金融資產 |
—— |
—— |
185.55 |
147.31 |
ꦫ 減:積攢折舊費及減值預備 |
—— |
—— |
1679.57 |
1873.79 |
(三)長久的股份權投資 |
—— |
—— |
|
|
(四)長遠債卷投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)搭建水利工程 |
—— |
—— |
|
|
(六)隱形財力 |
—— |
—— |
|
21.79 |
♉ 減:連續攤銷 |
—— |
—— |
|
0.73 |
(七)其它的基金 |
—— |
—— |
|
|
二、債務合計數 |
—— |
—— |
379.98 |
555.46 |
三、凈財產合計數 |
—— |
—— |
3291.77 |
3538.69 |
第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、介紹東莞市松江區泖港鎮居委會安全精準服務心中2019本年效益教育支出結算的時候環境承載力實際情況證明
東莞市松江區泖港鎮街道辦事處安全服務于中間2019ꦛ年度收入總計為10112.34萬元、支出總計為10112.34萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加878.53萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職工社會保險費、門診就診人次比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、針對天津市松江區泖港鎮區域衛生監督功能機構2019全年度薪資收入結算的時候現象說明書
本年度🎐收入合計10112.34萬元,其中:財政撥款收入4819.34萬元,占47.66%;事業收入5193.34萬元,占51.36%;其他收入99.66萬元,占0.98%。
三、對于北京市松江區泖港鎮社區網站環保服務質量中2019第四季度收入支出結算的時候前提描述
年初🃏支出合計9693.51萬元,其中:基本支出9273.74萬元,占95.66%;項目支出419.77萬元,占4.34%。
四、對於昆明市松江區泖港鎮居委清潔的服務平臺2019年末財務捐款收入來源花費環境承載力情況下闡述
北京市松江區泖港鎮平臺干凈衛生售后服務咨詢中心2019♊年度財政撥款收支總決算4819.34萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加827.87萬元,增長20.74%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
五、有關南京市市松江區泖港鎮街道辦衛生情況貼心服務主2019當年度常見通用估算財政開支撥付開支預算實際情況這說明
(一)似的公開工程預算民政補貼款支出費用部門預算綜合前提
蘇州市松江區泖港鎮社群衛生監督保障主2019ꦆ年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,占本年支出合計的49.67%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加823.62萬元,增長20.63%。主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。
(二)通常公開估算財政性捐款花費結算的時候設備構造情形
深圳市松江區泖港鎮片區衛生間售后服務平臺點2019⛄年度一般公共預算財政撥款支出4815.09萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.72萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)178.34萬元,占3.71%;衛生健康支出(類)4485.55萬元,占93.16%;住房保障支出(類)144.48萬元,占3.00% 。
(三)應該通用項目預算國庫付款經費支出結算的時候到底問題
深圳市松江區泖港鎮片區環保服務性核心2019𒉰年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為4689.14萬元,支出決算為4815.09萬元,完成年初預算的102.68%。決算數大于預算數的主要原因:工資福利支出及商品和服務支出增加。其中:
1🐠、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.72萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用及人員減少。
2🏅、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為26.56萬元,支出決算為15.14萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員療休養減少。
3𒉰、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為167.09萬元,支出決算為163.20萬元。決算數小于預算數的主要原因:職業年金繳費減少。
4꧅、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3639.88萬元,支出決算為3669.24萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。
5♑、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為666.00萬元,支出決算為806.61萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。
6ಌ、衛生健康支出(類)公共衛生(款)重大公共衛生專項(項)。主要用于:重大公共衛生服務經費。年初預算為33.40萬元,支出決算為9.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:對口支援經費結余。
7𝔍、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為146.20萬元,支出決算為144.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:住房公積金支出減少。
六、并于北京市市松江區泖港鎮居委衛生監督功能機構2019年度目標一樣公共性概預算財政部門捐款基本性支出費用預算原因闡述
杭州市松江區泖港鎮居委會食品衛生安全服務機構2019🅠年度一般公共預算財政撥款基本支出4395.32萬元,包括人員經費4152.33萬元,公用經費242.99萬元。基本支出中:
1🍸、工資福利支出4143.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保險費、非編人員薪酬等。
2ꦫ、商品和服務支出241.38萬元,主要用于:辦公費、印刷費、物業管理費、維修(護)費、專用材料費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助8.55萬元,主要用于撫恤金及獨生子女費及托費
4、資本性支出1.61萬元,主要用于辦公設備購置。
⛦七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金財政預算補貼款結余預算總體布局環境說明書怎么寫。
廣州市松江區泖港鎮區域公共衛生服務質量機構2019ꦏ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為4.00萬元,支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為3.93萬元,完成預算的98.25%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。
2019🎉年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度增加2.28萬元,增長138.18%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算增加2.28萬元,降增長138.18%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是公務用車維修費增加。
(二)“三公”事業費財務付款性支出結算的時候中應實際情況講解。
2019✨年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算3.93萬元,占100%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷項目比如無。
2、公務用車購置及運行維護費支出3.93萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
ꦺ國家公務出行啟動維修保養費用支出 3.93萬。主要用以小轎車用油、檢修、保障等。2019年,蘇州市松江區泖港鎮片區公共衛生的服務主日常支出財務付款的因公車輛保留量為1輛。
3、公務接待費支出0萬元。
八、關干武漢市松江區泖港鎮居委會環保服務心中2019每年以政府性新基金估算財政局審批支出費用部門預算的情況說明書怎么寫
ꩲ東莞市松江區泖港鎮街道社區公共衛生精準服務機構2019半年度無政府辦公室性股票基金財政廳預算財政廳付款開支。
九、集體所有制資本銷售概算國庫付款癥狀反映
濟南市松江區泖港鎮街道辦清潔衛生保障平臺2019年度目標無國家資源經營的費用預算財政性捐款花費。
十、某個為重要地方的前提表明
(一)部門操作預備費花費環境
昆明市松江區泖港鎮特別干凈衛生服務性公司2019年中硅酸關電腦運行事業費撥出。
(二)政府性購買費用事情
廣州市🐷松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為208.70萬元,其中:貨物采購金額45.78萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額162.92萬元。
(三)車量、樓房比較特殊暫用狀況
上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)概預算效績工作實際情況
ℱ上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目24個,涉及預算金額470.30萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目17個,涉及預算金額382.70萬元;績效自評的2019年度項目22個,涉及預算金額352.17萬元,平均得分93分(其中,績效評級為“優”的項目22個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個,正在整改的0個)。
第四部分 名詞解釋
💯一、財務預決算表支出審批收錄:指廠家年初度從本級財務預決算表支出地方政府部門贏得的財務預決算表支出審批,涉及到一般來說公用設施預決算表財務預決算表支出審批和地方政府性投資基金預決算表財務預決算表支出審批。
二、企業發展納入:指企業發展計量單位做行業相關業務游戲活躍和其外掛游戲活躍爭取的納入。
𒅌三、加盟效益來源:指視野企業在工程專業業務量活動以及其手游輔助活動以外進行非獨立自主結轉加盟活動作為的效益來源。
🐬四、一些個人工資薪水:指單位名稱認定的除“民政付款個人工資薪水”、“事業單位個人工資薪水”、“管理個人工資薪水”等任何的個人工資薪水。
五、月初結轉和節余:就是指上一年度還不做好、結轉到當年度按關干標準仍在應用的現金。
🔥六、月底結轉和盈余:指本每全年或一年前每年預算表設置、因直接標準產生變現是無法按原計劃方案落實,需推遲到的時候每年按有關系法律法規堅持選用的本金。
七、最基本費用:指政府部門為得到保障貸款機構正確運行的、搞定日常化作業釣魚任務而形成的某項費用。
ꦜ八、創業項目收入教育支出費用:指工作的單位為達成相關的行政事務工作的個人目標任務或企事業快速發展個人目標,在基本的收入教育支出費用外發生的的那項收入教育支出費用。
🅠九、銷售銷售收支:指自己事業的單位在專科行動及外掛行動囿于開展調研非獨力計算銷售銷售行動出現的收支。
🔯十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
꧂十一國慶、部門運轉金費:指財務部門和根據公務活動員法管理工作的事業發展部門使用的通常公共信息預算表財務補貼款按排的大致性費用支出 中的平時共公金費性費用支出 。