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2018年度部門決算公開(上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部準確時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

武漢市松江區泖港鎮特別衛生間貼心服務主

2018年部門乃至每一位員工結算的時候

 

 

 

 


目  錄

 

弟一有些 西安市松江區泖港鎮街道辦健康服務保障中心站情況

一、重點職責權限

二、組織 安裝

第二部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、營收付出結算的時候總表

二、創收預算表

三、花費結算的時候表

四、財政資金補貼款納入費用支出 部門預算總表

五、通常情況下通用工程預算財務付款總支出部門預算表

六、尋常公開費用預算財政費用審批常見費用竣工決算表

七、似的公共服務預竣工決算財政部門付款“三公”事業費及機關事業單位運轉事業費總支出竣工決算表

八、相關部門性股票基金概算民政捐款性支出結算的時候表

九、凈資產流動負債狀況表

第三部分 上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第六個部分 名稱講解

 


第一部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心概況

 

一、包括行政職能

🍸泖港鎮街道辦事處共同環衛功能心中一所集醫疔、防范、綠色養生、康復治療、綠色育兒教育和方案二孩水平評價表為三合一的基成街道辦事處醫疔共同環衛功能醫療精準服務機構。心中地屬松江區西南部,南鄰金山里朱涇鎮,心中共同承擔著泖港鎮的關鍵醫疔、共同共同環衛和街道辦事處共同環衛功能辦公。

二、貸款機構設計

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心設39個下設設備,是指:🐼行政辦公室、工會、醫務科、護理部、醫療糾紛處理辦公室、預防保健科、社區科、全科醫療科、內科、外科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、康復醫學科、醫學檢驗科(臨床體液、血液專業/臨床化學檢驗專業/臨床免疫、血清專業)、醫學影像科(X線診斷專業/超聲診斷專業/心電圖診斷專業)、藥劑科、老年病房、精神病房、財務科、后勤保障科、分中心、16家社區衛生服務站。

 

 

 

 

 


第二部分    上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018當年度工資費用支出 部門預算總表

企業單位:余萬元

個人收入

經費支出

建設項目

結算的時候數

投資項目

部門預算數

一、財政資金捐款工資

3,991.47

一、常見公益性工作性支出

 

  這其中:地方政府性貨幣基金財政性預算財政性撥付

 

二、外交史總支出

 

二、上司補貼費收錄

 

三、中國軍事結余

 

三、創業創收

4,715.75

四、公開健康撥出

 

四、經驗收益

 

五、教育學校收支

5.32

五、附加機關單位上交國家純收入

 

六、完美技術性支出

 

六、另外納入

405.80

七、文化知識球場與文化傳播其他支出

 

 

 

八、中國社會有保障和人才需求結余

26.97

 

 

九、醫藥環境衛生與計劃怎么寫生孩子其他支出

9,079.37

 

 

十、環保節能節能減排節能付出

 

 

 

國慶、城鎮街道總支出

 

 

 

12、農業和林業水其他支出

 

 

 

13、路網公路運輸結余

 

 

 

十四、自然資源堪探資訊等費用

 

 

 

十六、商務服務保障業等經費支出

 

 

 

十五、網絡金融收支

 

 

 

二十七、協助某些地費用支出

 

 

 

十九、國土資源海洋環境景象等教育支出

 

 

 

十八、公寓房安全保障經費支出

5.26

 

 

二十二、糧油食品武器裝備儲備量經費支出

 

 

 

二五一、的收入支出

 

本年度納入總金額

9,113.02

年初收入支出累計數

9,116.92

用工作債券挽回出入差額

116.59

節余分配比例

116.89

年終結轉和余額

4.20

半年度結轉和盈余

 

共計

9,233.81

合計

9,233.81


2018本年效益預算表

機關單位:萬塊人民幣

大型項目

年初薪水合計數

財務補貼款凈收入

上家補帖薪資

人事使收入

經營者純收入

所屬企業單位上交國家工資收入

另一年收入

功能分類
科目編碼

專業科目英文名稱

總計

9,113.02 

3,991.47 

 

4,715.75 

 

 0.00

405.80 

205

 

 

教育學校結余

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

 

自修及技術培訓

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  培順支出費用

5.32

5.32

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

 

 

時代保護和就業問題開支

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

行政處衛生事業院校離退體

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  衛生事業標準離辭職

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  行政企事業編企事業企事業編大體關于養老地產養老安全納費其他支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  市直機關企事業組織職位年金付費開支

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

診療清潔與準備生小孩費用

9,075.47

3,953.92

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

 

基成醫療機購衛生學機購

8,353.49

3,231.95

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

01

  中國城市社區網站衛生情況醫療機構

8,349.40

3,227.86

0.00

4,715.75

0.00

0.00

405.80

210

03

09

  的面層治療安全單位撥出

4.09

4.09

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

 

公共性衛生學

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  關鍵公開清潔衛生服務

546.14

546.14

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政機關事業上的標準醫遼

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  人事組織醫療保障

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

商品房擔保費用

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

商品房創新費用支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  租賃房住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018全年度費用竣工決算表

政府部門:億元

創業項目

年初教育支出總計

最基本收入支出

的項目開支

上交上級領導花費

生意開支

對附屬企事業單位補貼支出費用

功能分類
科目編碼

會計科目稱呼

累計數

9,116.92 

8,729.94 

386.98 

 

 

 

205

 

 

教育教學教育支出

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

 

規陪及陪訓

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

205

08

03

  指導支出費用

5.32

0.00

5.32

0.00

0.00

0.00

208

 

 

社會上保障措施和擇業總支出

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05 

 

人事部門衛生事業機構離退職

26.97

26.97

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

02 

  教育事業標準離退休年齡

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

05 

  危險機關事業上院校根本醫療穩妥穩妥網上繳費性支出

19.26

19.26

0.00

0.00

0.00

0.00

208

05

06

  工商登記視野院校的職業年金網上繳費經費支出

7.71

7.71

0.00

0.00

0.00

0.00

210

 

 

醫疔環衛與記劃生小孩撥出

9,079.37

8,697.72

381.65

0.00

0.00

0.00

210

03

 

基成醫學安全培訓機構

8,240.80

7,899.99

340.81

0.00

0.00

0.00

210

03

01

  城鎮街道社區醫療情況學校

8,236.71

7,899.99

336.72

0.00

0.00

0.00

210

03

09

  其他基本醫疔衛生防疫貸款機構總支出

4.09

0.00

4.09

0.00

0.00

0.00

210

04

 

通用干凈衛生

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

04

08

  一般公益性安全精準服務

662.74

621.90

40.84

0.00

0.00

0.00

210

11

 

行政性工作單位名稱醫療設備

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

210

11

02

  教育事業工作單位醫療器械

175.83

175.83

0.00

0.00

0.00

0.00

221

 

 

往房保證開支

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

 

住宅變革總支出

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

221

02

01

  居住房住房基金

5.26

5.26

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018年財政部門審批收錄開支結算的時候總表

部門:萬的大寫

年收入

費用

建設項目

預算數

建設項目

累計數

大部分公開預決算財政預算撥付

部門性投資基金概預算財政廳付款

一、般公用概算財政局審批

3,991.47 

一、一半共同服務質量費用支出

 

 

 

二、鎮政府性基金、期貨、現貨、微盤工程預算不需要撥付

 

二、國際關系撥出

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、公眾的安全費用

 

 

 

 

 

五、文化教育經費支出

5.32 

5.32

 

 

 

六、實驗高技術費用支出

 

 

 

 

 

七、人文精神軍事體育與文化傳媒性支出

 

 

 

 

 

八、社會存在保護和擇業費用

26.97 

26.97 

 

 

 

九、醫療服務干凈與項目發育其他支出

 3,953.92

 3,953.92

 

 

 

十、節能降耗的環保開支

 

 

 

 

 

五一、村鎮社區服務中心其他支出

 

 

 

 

 

12、農林業水開支

 

 

 

 

 

第十五、路網及運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、產品勘查問題等性支出

 

 

 

 

 

第十、業務貼心服務行業等費用支出

 

 

 

 

 

十五、經融收入支出

 

 

 

 

 

二十七、支助其他的省市費用支出

 

 

 

 

 

十九、土地資源海域氣象預報等付出

 

 

 

 

 

19、居住房保障措施性支出

5.26 

5.26 

 

 

 

第二十、油糧物資采購自給率收入支出

 

 

 

 

 

二國慶、其他的支出費用

 

 

 

年初營收累計數

3,991.47 

當年度撥出預估合計

3,991.47 

3,991.47 

 

月初財務付款結轉和盈余

 

年初財政預算付款結轉和余額

 

 

 

      大部分公眾財政資金預算財政資金審批

 

 

 

 

 

      以政府性私募基金預決算財政性補貼款

 

 

 

 

 

總金額

3,991.47 

累計

 3,991.47

3,991.47 

 

 


2018年平常通用估算財政局捐款收入支出結算的時候表

基層單位:萬美元

樓盤

合計數

主要開支

項目經費支出

效果歸類

科目表打碼

項目品牌

205

 

 

教育輔導收入支出

5.32

0.00

5.32

205

08

 

教學及教學

5.32

0.00

5.32

205

08

03

  培養費用支出

5.32

0.00

5.32

208

 

 

社會的確保和畢業生就業撥出

26.97

26.97

0.00

208

05 

 

財政事業有成企業單位離離休

26.97

26.97

0.00

208

05

05 

危險機關事業心組織大體頤養保險服務手機繳費收入支出

19.26

19.26

0.00

208

05

06

  國家機關行業的單位工作年金網上繳費費用

7.71

7.71

0.00

210

 

 

醫院環境衛生與計劃方案生肓費用

3,953.92

3,572.26

381.66

210

03

 

基層黨組織醫療保障衛生情況平臺

3,231.95

2,891.13

340.81

210

03

01

  大都市小區健康學校

3,227.86

2,891.13

336.72

210

03

09

  別農村基層醫藥安全單位付出

4.09

0.00

4.09

210

04

 

公益性衛生防疫

546.14

505.30

40.84

210

04

08

  差不多共同健康服務

546.14

505.30

40.84

210

11

 

人事部門行業標準醫學

175.83

175.83

 

210

11

02

工作方醫療服務

175.83

175.83

 

221

 

 

公房確保花費

5.26

5.26

0.00

221

02

 

居住房改革的實質性支出

5.26

5.26

0.00

221

02

01

  自建房公積金貸款

5.26

5.26

0.00

累計數

3,991.47

3,604.49

386.98

 


2018全年普通公眾民政預算民政補貼款關鍵收支預算表

  公司:萬

樓盤

總計

專業人員資金

共用專項經費

實惠分級

專業科目簡碼

課程和科目標題

301

 

年薪公益福利開支

3,463.38

3,463.38

 

301

01

  首要待遇

405.84

405.84

 

301

02

  津貼補貼標準補貼標準

238.12

238.12

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  工作餐政府補貼費

125.24

125.24

 

301

07

  業績考核薪資

1,313.23

1,313.23

 

301

08

機關方企事業方大致頤養保費費

19.26

19.26

 

301

09

的職業年金手機繳費

7.71

7.71

 

301

10

教職工差不多社區醫保服務交款

175.83

175.83

 

301

11

公務接待員醫用補貼金網上繳費

 

 

 

301

12

另外社會性有保障激費

31.91

31.91

 

301

13

公寓房社保公積金

5.26

5.26

 

301

14

醫藥費

 

 

 

301

99

  其它公資公益福利經費支出

1,140.98

1,140.98

 

302

 

商品價格和服務性費用

141.11

 

141.11

302

01

  辦公場所費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  咨訊費

 

 

 

302

04

  資質費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  商業用電

 

 

 

302

07

  電力費

 

 

 

302

08

  供暖費

 

 

 

302

09

  物業管控公司管控費

 

 

 

302

11

  出差補貼

 

 

 

302

12

  因公回國(境)相應費用

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

 

 

 

302

14

  叉車租金

 

 

 

302

15

  會議平板費

0.12

 

0.12

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務接待客人接待客人費

 

 

 

302

18

  使用原料費

139.34

 

139.34

302

24

  被裝購置費費

 

 

 

302

25

  轉用生物質費

 

 

 

302

26

  勞務輸出費

 

 

 

302

27

  下令讓銷售費

 

 

 

302

28

  工會組織專項資金

 

 

 

302

29

  社會福利費

 

 

 

302

31

  國家公務公務車開機運行系統維護費

1.65

 

1.65

302

39

  某個交行學費

 

 

 

302

40

  稅金及增加資金

 

 

 

302

99

  各種商品銷售和業務收支

 

 

 

303

 

對自己和小家庭的補助金

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  提前退休費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活水平補貼政策

 

 

 

303

07

  醫療管理費津貼

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  的獎勵金

 

 

 

303

10

用戶農林種植國家補貼

 

 

 

303

99

  其他小編和工作生活的政府補貼其他支出

 

 

 

310

 

資本管理性收支

 

 

 

310

02

  辦公室環保設備折舊費

 

 

 

310

03

  專用箱的設備置辦

 

 

 

310

07

  短信網及免費軟件置辦更換

 

 

 

310

13

  公務接待租車租賃費

 

 

 

310

19

  任何道路交通的工具購置費

 

 

 

310

22

  隱形的股本置辦

 

 

 

310

99

  另一個金融資本性其他支出

 

 

 

加總

3,604.49

3463.38

141.11

 


2018每年正常公共信息概預算財政局捐款“三公”事業費及機關單位進行事業費開支竣工決算表

組織:萬元左右

一半公眾概算財政支出撥付“三公”資金

政府部門進行

資金投入預算數

預估合計

因公出國留學

(境)費

公務活動車輛使用購置費及加載費

國家公務接待室費

小計

因公用車的

購置費費

因公買車

運動費

費用預算數

竣工決算數

費用數

結算的時候數

估算數

預算數

項目預算數

竣工決算數

費用預算數

竣工決算數

成本預算數

結算的時候數

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

5.00

1.65

 

 

 


2018財政性年度國家性股權基金費用財政性審批費用支出 竣工決算表

行業:萬多

該項目

加總

基本性撥出

項目收支

效果細分

科目表代碼

管理費用稱呼

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018半年度資金資產負債原因表

 

 

限額公司:萬余元

 

總數量

實際價值

期初數

年初數

月初數

年終數

一、基金預估合計

——

——

 5191.38

 5351.32

   (一)純凈水資產投資

——

——

2363.96 

2309.20

   (二)規定資本

——

——

2827.42 

3042.12 

          其中:1.房屋(平方米)

 3969.48

 3969.48

 1003.80

 1003.80

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (1)車輛

 1

 1

 19.51

 19.51

🐭                          常見公務活動用車的

 

 

 

 

🐼                          辦案巡邏車輛

 

 

 

 

🍨                          特種車輛靠譜的技術車輛

 

 

 

 

ඣ                          的專車

 1

 1

 19.51

 19.51

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

1

 

 159.80

                    單價100萬元以上專用設備

 

 1

 

 159.80

♏               4.一些穩定房產

——

——

 1804.11

 1859.01

💎        減:積累累計折舊及減值安排

——

——

 

 

   (三)長時注資

——

——

 

 

   (四)在修建市政工程

——

——

 

 

   (五)無形之中資產投資

——

——

 

 

🔜        減:積攢攤銷

——

——

 

 

   (六)某個基金

——

——

 

 

二、過負債的累計數

——

——

 426.02

 379.98

三、凈資本加總

——

——

 4765.36

 4971.34

 

 

第三部分  上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

一、就成都市松江區泖港鎮社區干凈干凈提供服務公司2018本年度收入水平教育支出結算的時候綜合性前提這說明

重慶市松江區泖港鎮居委會環保安全服務核心2018🦹年度收入總計為9,233.81萬元、支出總計為9,233.81萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加9.14萬元。主要原因:中心人員經費增加、繳納職業年金繳費,醫院門診醫院看病游客量比前年擴大,產品等公供專項資金擴大。

二、關于幼兒園天津市松江區泖港鎮居委會干凈衛生業務中心點2018年終收錄結算的時候情況發生闡明

上年🍒收入合計9,113.02萬元,其中:財政撥款收入3,991.47萬元,占43.80%;事業收入4,715.75萬元,占51.75%;其他收入405.80萬元,占4.45% 。

三、介紹濟南市松江區泖港鎮街道辦干凈服務性公司2018全年度性支出竣工決算情況發生說明怎么寫

年初ܫ支出合計9,116.92萬元,其中:基本支出8729.94萬元,占95.76%;項目支出386.98萬元,占4.24% 。

四、有關傷害市松江區泖港鎮片區衛生監督的管理中心站2018全年財政性審批收入來源經費支出總的情況下說

佛山市松江區泖港鎮小區清潔服務質量主2018ꦓ年度財政撥款收支總決算3991.47萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

五、關與鄭州市松江區泖港鎮平臺環衛工作中心站2018年末普遍公用費用財務捐款花費預算情況報告說

(一)常見公用費用財務付款費用預算環境承載力癥狀

鄭州市松江區泖港鎮居委環保服務的核心2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,占本年支出合計的43.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少83.96萬元,減少2.06%。主要原因:非編人員減少。

(二)一半公用項目預算財政資金補貼款其他支出部門預算空間結構條件

東莞市松江區泖港鎮街道社區環衛服務項目機構2018ꦕ年度一般公共預算財政撥款支出3,991.47萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.32萬元,占0.13%;社會保障和就業支出(類)26.97萬元,占0.68%;醫療衛生與計劃生育支出(類)3953.92萬元,占99.06%;住房保障支出(類)5.26萬元,占0.13% 。

(三)般公眾概算民政補貼款其他支出部門預算實際情況

沈陽市松江區泖港鎮片區安全服務項目中心局2018⛄年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,756.79萬元,支出決算為3,991.47萬元,完成年初預算的106.25%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:

1💞、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繼續教育培訓費的支出。年初預算為10萬元,支出決算為5.32萬元。決算數小于預算數的主要原因:繼續教育費用減少。

2𒁏、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為0萬元,支出決算為19.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保調增。

3👍、社會保障和就業支出(類)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為7.71萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。

4🍌、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,醫療設備購置等。年初預算為3,055.56萬元,支出決算為3227.86萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

5ꦅ、醫療衛生與計劃生育(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構(項)。主要用于:基層醫療機構與村衛生室基本藥物相關經費。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元。決算數大于預算數的主要原因:增加預算。

6𝐆、醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費。年初預算為509.30萬元,支出決算為546.14萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目經費支出增加。

7✃、住房保障(類)住房改革(款)住房公積金(項)。主要用于:繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為5.26萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。

 

🐓七、關于上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”經費預算財政預算撥付收入支出竣工決算基本前提解釋。

天津市市松江區泖港鎮居委環境衛生功能中心的2018ꦇ年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為5.00萬元,支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%,其中:因公出國(境)費決算0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.65萬元,完成預算的33.00%;公務接待費支出決算為0萬元,完成預算的0%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務用車費用減少。

2018♕年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度減少1.67萬元,降低50.31%,其中:因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算減少1.67萬元,降低50.31%;公務接待費支出決算0萬元。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是公務用車費用減少。

 

(二)“三公”勞務費財政預算撥付收支預算關鍵原因原因分析。

2018𒊎年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.65萬元,占100.00%;公務接待費支出決算0萬元,占0%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出1.65萬元。其中:

公務用車購置支出為0萬元。

𝓀因公公務車電腦運行保養經費支出1.65來萬。基本使用在貨車汽油維護保養人壽保險等。2018年,南京市松江區泖港鎮區域清潔服務項目核心支出財政資金補貼款的因公公務車保留量為1輛。

3、公務接待費支出0萬元。

八、就深圳市松江區泖港鎮片區干凈服務培訓機構2018第四季度政府部門性理財產品概預算財政資金撥付教育支出竣工決算事情講解

ꦇ佛山市松江區泖港鎮社區售后服務心中安全售后服務心中2018當年度無政府辦公室性理財產品工程預算財政部門補貼款結余。

九、國有土地基金生產概預算民政補貼款狀況闡述

🐷北京市松江區泖港鎮社區精準服務站衛生間精準服務辦公室點2018每年無國有制資產管理運營成本預算財政預算付款教育支出。

十、另外的重要的項目的狀態說明書怎么寫

(一)單位電腦運行費用支出費用情形

濟南市松江區泖港鎮街道辦食品衛生功能中心點2018全年度有機物關使用專項經費花費。

 

(二)政府辦公室選擇花費情況報告

東莞市松江區泖港鎮社區服務質量站安全衛生服務質量咨詢中心2018🌼年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為353.85萬元,其中:貨物采購金額262.79萬元、工程采購金額51.42萬元、服務采購金額39.64萬元。

2018💜年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額353.85萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額353.85萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)行駛、室內層次性損壞具體情況

上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)費用績效考評方法事情

🐓上海市松江區泖港鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:泖港鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了泖港鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額288.00萬元;2018年終積極開展的績效考核評述好項目6個𓆏,涉及預算金額288.00萬元,平均得分75分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目6個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

𝐆一、不需要局審批收入來源:指機構當本年從本級不需要局部們爭取的不需要局審批,涉及到一樣公共性決算不需要局審批和鎮政府性投資基金決算不需要局審批。

💖二、創業營收:指創業機關單位積極開展職業銷售促銷活動內容以及其輔助的促銷活動內容作為的營收。重要是:整形營收、通用安全衛生營收等。

🐻三、合作操作年使收入:指企事業計量單位在專注的業務主題移動方案名詞解釋引導主題移動方案以外深入推進非獨特會計核算合作操作主題移動方案選取的年使收入。

💧四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:醫保清算收入、0-6歲兒童保健健康體檢收入、盤盈收入等。

五、月初結轉和節余:意指上一年度還不達到、結轉到當年度按關以規定不斷選用的資金量。

෴六、年終結轉和節余:指當全季度或此前全年概預算合理安排、因相對主義要求有轉變尚未按原計劃方案施工,需網絡延時到今后全年按關干指定仍在在使用的財政資金。

ღ七、通常其他其他支出:指標準為維護設備很正常高速運轉、做好臺賬工作的神器任務而造成的那項其他其他支出。

🐷八、大型項目收支:指行業為完成每日任務獨特的行政事務的工作每日任務或事業上進步階段目標,在大體收支囿于發現的哪項收支。

♕九、營業經費性支出:指衛生事業公司在專科活動及捕助活動模版實施非單獨的成本計算營業活動引發的經費性支出。

ꦦ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

⭕五一、危險機關運營經費預算花費:指行政事務標準和按照公務接待員法管理方法的事業有成標準便用一般的公開費用財政部門補貼款規劃的差不多花費中的臺賬共用經費預算花費花費。

 

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