深圳市松江區小昆山市鎮居委環境衛生服務管理主
2019年中部門預算
目 錄
一有些 東莞市松江區小無錫鎮社區保障核心健康保障核心情況
一、重要職責范圍
二、結構制定
第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
一、薪資收入經費支出部門預算總表
二、收入水平部門預算表
三、花費結算的時候表
四、不需要審批盈利性支出預算總表
五、普遍共同費用財務付款花費結算的時候表
六、一半公眾費用預算財政局補貼款常見總支出竣工決算表
七、常見公開估算財政局補貼款“三公”接待費及機關單位程序運行接待費支出費用預算表
八、政府機關性理財產品估算財政性付款費用竣工決算表
九、資金過負債的問題表
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
第八環節 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心概況
一、重點權責
ꦐ杭州市市松江區小無錫鎮社區醫藥管理監督清潔學監督安全服務管理管理中心點是杭州市市松江區清潔學監督綠色理事會會主觀的基層員工醫藥管理清潔學監督企業。具體功能包擴承擔風險小無錫的地區所有人們人們最基本醫藥管理安全服務管理管理及共同清潔學監督安全服務管理管理。
二、設備如何設置
𒉰上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心設9個內設機構,包括:公共衛生科、醫療康復部、辦公室、信息科、財務科、玉昆衛生服務站、平原衛生服務站、港豐中心衛生室、翔昆衛生服務站。
✤第二部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算表
2019年收錄付出預算總表
公司:萬美元
工資 |
收入支出 |
||
活動 |
部門預算數 |
建設項目 |
部門預算數 |
一、一般來說公共服務費用財政預算補貼款利潤 |
3601.53 |
一、應該公用設施服務管理開支 |
|
二、當地政府性母基金費用預算財政局補貼款收益 |
|
二、外交政策費用支出 |
|
三、上司經濟補貼收入來源 |
|
三、國防安全收入支出 |
|
四、教育事業薪水 |
5267.41 |
四、公共信息人身安全結余 |
|
五、生產薪水 |
|
五、培育撥出 |
|
六、附加部門上交國家薪資 |
|
六、專業新技術費用支出 |
|
七、其他的利潤 |
234.16 |
七、傳統文化景區體育文化與影視文化撥出 |
|
|
|
八、發展的保障和畢業生就業費用支出 |
434.29 |
|
|
九、衛生監督綠色健康總支出 |
7756.24 |
|
|
十、低碳環保性付出 |
|
|
|
國慶、縣域社區服務中心性支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水教育支出 |
|
|
|
十五、交通運載運載費用 |
|
|
|
十四、資源的勘查新信息等花費 |
|
|
|
15場、商業運作精準服務企業等教育支出 |
|
|
|
第十五、金融資本付出 |
|
|
|
十六、幫扶其它地教育支出 |
|
|
|
18、大自然教育資源海洋能氣象局等結余 |
|
|
|
第十九、居住房安全保障付出 |
117.03 |
|
|
三十、調味品原材料設備儲備庫收支 |
|
|
|
二十一國慶、氣象災害生物防治及緊急服務管理結余 |
|
|
|
二12、許多費用支出 |
|
年初薪資收入累計數 |
9103.10 |
上年付出累計數 |
8307.56 |
用事業有成基金投資擬補收入支出表差額 |
|
盈余分配比例 |
749.52 |
月初結轉和余額 |
177.27 |
年底結轉和盈余 |
223.29 |
總金額 |
9280.37 |
合計 |
9280.37 |
2019本年收益結算的時候表
行業:多萬元
產品 |
本年度使收入自動求和 |
財政性審批個人收入 |
上級領導補貼費收益 |
行業利潤 |
加盟使收入 |
附設公司繳納工資收入 |
許多收錄 |
||||
功能分類 |
會計科目命名 |
||||||||||
類 |
款 |
項 |
合計數 |
9103.10 |
3601.53 |
|
5267.41 |
|
|
234.16 |
|
208 |
|
|
發展保障機制和人才需求支出費用 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政機關事業性標準離退職 |
434.29 |
11.75 |
|
422.54 |
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
自己事業基層單位離退體 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
政府機關人事企單位基礎社區養老人身險繳付收入支出 |
291.45 |
|
|
291.45 |
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
政府機關事業上的企業單位職業年金付款支出費用 |
132.75 |
1.66 |
|
131.09 |
|
|
|
|
210 |
|
|
衛生管理更健康費用 |
8551.78 |
3587.65 |
|
4729.97 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
|
基成醫院健康組織 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
03 |
01 |
市政小區環保組織 |
7720.08 |
2852.68 |
|
4633.24 |
|
|
234.16 |
|
210 |
04 |
|
公共性環境衛生 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
核心共同衛生管理功能 |
674.07 |
674.07 |
|
|
|
|
|
|
210 |
11 |
|
政府部門人事方醫療保障 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
創業公司的醫療保障 |
157.63 |
60.90 |
|
96.73 |
|
|
|
|
221 |
|
|
商品房有效保障其他支出 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
|
個人住房體制改革開支 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
房間公積金貸款 |
117.03 |
2.13 |
|
114.90 |
|
|
|
2019本年度開支結算的時候表
機關單位:70萬
產品 |
當年度教育支出自動求和 |
首要花費 |
內容開支 |
上交上司經費支出 |
經營管理總支出 |
對附加行業補貼金付出 |
||||
功能分類 |
題目明稱 |
|||||||||
類 |
款 |
項 |
預估合計 |
8307.56 |
7581.52 |
726.04 |
|
|
|
|
208 |
|
|
的社會基本保障和就業的其他支出 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
|
行政部門教育事業公司離退居二線 |
434.29 |
434.29 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
02 |
事業上院校離養老 |
10.09 |
10.09 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
部門視野公司主要社會養老金服務保險服務交費費用支出 |
291.45 |
291.45 |
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
行政機關創業單位名稱新職業年金付款其他支出 |
132.75 |
132.75 |
|
|
|
|
|
210 |
|
|
干凈衛生身心健康性支出 |
7756.24 |
7030.20 |
726.04 |
|
|
|
|
210 |
03 |
|
表層醫療裝置環保裝置 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
03 |
01 |
市政特別公共衛生組織 |
6924.54 |
6233.00 |
691.54 |
|
|
|
|
210 |
04 |
|
公共信息公衛 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
04 |
08 |
常規公用設施環保提供服務 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
|
|
|
|
210 |
11 |
|
行政訴訟企業院校醫療服務 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
210 |
11 |
02 |
事業有成單位名稱醫療機構 |
157.63 |
157.63 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
居住房維護收支 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
|
房產教育體制改革結余 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住宅房北京公積金 |
117.03 |
117.03 |
|
|
|
|
2019當年度財務補貼款工資其他支出結算的時候總表
基層單位:萬元左右
創收 |
支出費用 |
||||
工作 |
部門預算數 |
樓盤 |
自動求和 |
通常共同項目預算國庫付款 |
地方政府性資金概預算財政部門審批 |
一、基本共公預決算財政局補貼款 |
3601.53 |
一、通常業務性業務總支出 |
|
|
|
二、中央政府性理財產品成本預算財務審批 |
|
二、外交政策付出 |
|
|
|
|
|
三、中國國防經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公益性安全性高撥出 |
|
|
|
|
|
五、學校費用 |
|
|
|
|
|
六、科學課高技術總支出 |
|
|
|
|
|
七、古文化度假旅行體育乒乓球與文化傳播開支 |
|
|
|
|
|
八、市場經濟有效保障和就業前景費用支出 |
11.75 |
11.75 |
|
|
|
九、環保建康付出 |
3587.65 |
3587.65 |
|
|
|
十、節電壞保撥出 |
|
|
|
|
|
國慶、村鎮建設居委會支出費用 |
|
|
|
|
|
12、畜牧業水教育支出 |
|
|
|
|
|
13、公共交通物流運輸性支出 |
|
|
|
|
|
十四、資原勘測內容等其他支出 |
|
|
|
|
|
第十五、工業服務質量業等花費 |
|
|
|
|
|
第十五、風險管控撥出 |
|
|
|
|
|
十八、幫扶其他城市收支 |
|
|
|
|
|
二十、那生態環境性浮游生物氣象條件等支出費用 |
|
|
|
|
|
第十九、往房服務收入支出 |
2.13 |
2.13 |
|
|
|
20、油糧武器裝備存量撥出 |
|
|
|
|
|
二11、災情治理及應急處置維護撥出 |
|
|
|
|
|
二第十二、一些其他支出 |
|
|
|
本年度營收累計數 |
3601.53 |
當年度性支出加總 |
3601.53 |
3601.53 |
|
月初財政部門捐款結轉和盈余 |
|
年初財政廳撥付結轉和盈余 |
|
|
|
一、尋常共同財政資金預算財政資金付款 |
|
|
|
|
|
二、政府性性債卷財政預算預算財政預算補貼款 |
|
|
|
|
|
累計 |
3601.53 |
總金額 |
3601.53 |
3601.53 |
|
2019全年度通常情況公用設施估算財政性支出撥付性支出結算的時候表
計量單位:余萬元
創業項目 |
自動求和 |
常見撥出 |
樓盤費用 |
|||
作用分類管理 學科數字 |
專業科目明稱 |
|||||
類 |
款 |
項 |
||||
208 |
|
|
的社會維護和專業教育總支出 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
|
行政性行業計量單位離退體 |
11.75 |
11.75 |
|
208 |
05 |
02 |
教育事業機構離提前退休 |
10.09 |
10.09 |
|
208 |
05 |
06 |
政府部門自己公務員名稱職業年金納費性支出 |
1.66 |
1.66 |
|
210 |
|
|
衛生間健康的教育支出 |
3587.65 |
3256.13 |
331.52 |
210 |
03 |
|
基層員工醫療健康健康裝置 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
03 |
01 |
市政街道社區干凈組織 |
2852.68 |
2555.66 |
297.02 |
210 |
04 |
|
公用安全 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
04 |
08 |
一般公用設施衛生學服務培訓 |
674.07 |
639.57 |
34.50 |
210 |
11 |
|
人事部門行業標準醫疔 |
60.90 |
60.90 |
|
210 |
11 |
02 |
企業機關單位醫學 |
60.90 |
60.90 |
|
221 |
|
|
住宅的保障支出費用 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
|
公房收入分配改革花費 |
2.13 |
2.13 |
|
221 |
02 |
01 |
公房社保公積金 |
2.13 |
2.13 |
|
總金額 |
3601.53 |
3270.01 |
331.52 |
2019每年一般的公共服務費用國庫審批根本費用部門預算表
方:萬美金
產品 |
累計 |
員金費 |
公用設施經費支出 |
||
社會經濟劃分類別 課程商品代碼 |
項目稱謂 |
||||
類 |
款 |
||||
301 |
|
薪水社會福利支出費用 |
2656.86 |
2656.86 |
|
301 |
01 |
關鍵很大打工族薪資 |
407.22 |
407.22 |
|
301 |
02 |
經費補助 |
198.08 |
198.08 |
|
301 |
03 |
年獎 |
|
|
|
301 |
06 |
伙食費津貼費 |
3.56 |
3.56 |
|
301 |
07 |
績效考評待遇 |
1327.18 |
1327.18 |
|
301 |
08 |
部門企業發展部門常規養老院人身險交費 |
|
|
|
301 |
09 |
崗位年金交費 |
1.66 |
1.66 |
|
301 |
10 |
企業職員幾乎醫療機構保險金付款 |
60.90 |
60.90 |
|
301 |
11 |
公務接待員醫療服務補貼政策納費 |
|
|
|
301 |
12 |
另外當今社會保駕護航手機繳費 |
49.85 |
49.85 |
|
301 |
13 |
房間住房基金 |
2.13 |
2.13 |
|
301 |
14 |
醫療設備費 |
|
|
|
301 |
99 |
別的基本工資員工福利撥出 |
606.28 |
606.28 |
|
302 |
|
貨品和服務質量費用 |
609.95 |
|
609.95 |
302 |
01 |
接待室費 |
0.49 |
|
0.49 |
302 |
02 |
彩色印刷費 |
10.31 |
|
10.31 |
302 |
03 |
咨詢中心費 |
9.30 |
|
9.30 |
302 |
04 |
辦手扣費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
1.00 |
|
1.00 |
302 |
06 |
電費繳費 |
12.90 |
|
12.90 |
302 |
07 |
電力費 |
7.39 |
|
7.39 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
業主工作費 |
1.75 |
|
1.75 |
302 |
11 |
差旅費報銷 |
2.61 |
|
2.61 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本費用 |
|
|
|
302 |
13 |
修補(護)費 |
18.71 |
|
18.71 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
|
|
|
302 |
15 |
聯席會議費 |
|
|
|
302 |
16 |
培順費 |
|
|
|
302 |
17 |
國家公務商務接待費 |
|
|
|
302 |
18 |
特用文件費 |
526.26 |
|
526.26 |
302 |
24 |
被裝購置費費 |
|
|
|
302 |
25 |
專用箱清潔燃料費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務工費 |
1.03 |
|
1.03 |
302 |
27 |
委派金融產品費 |
4.07 |
|
4.07 |
302 |
28 |
公會預備費 |
|
|
|
302 |
29 |
好處費 |
9.12 |
|
9.12 |
302 |
31 |
國家公務公務車行駛維修費 |
|
|
|
302 |
39 |
的交通運輸花費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及增添費 |
|
|
|
302 |
99 |
的的商品和服務的花費 |
5.01 |
|
5.01 |
303 |
|
對人家庭關系式的補貼 |
0.76 |
0.76 |
|
303 |
01 |
離休費 |
|
|
|
303 |
02 |
退職費 |
|
|
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
|
|
|
303 |
05 |
活動補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫藥費補貼金 |
|
|
|
303 |
08 |
國家大學生助學金 |
|
|
|
303 |
09 |
嘉獎金 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
10 |
私人林業分娩補貼金 |
|
|
|
303 |
99 |
另一對他人和人的政府補貼 |
0.10 |
0.10 |
|
310 |
|
資產性付出 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
02 |
辦公設施設備購進 |
2.44 |
|
2.44 |
310 |
03 |
上用環保設備折舊費 |
|
|
|
310 |
07 |
信息查詢無線網絡及電腦軟件租賃費版本更新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公小二租車采購 |
|
|
|
310 |
19 |
許多交行平臺添置 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和陳列技巧品添置 |
|
|
|
310 |
22 |
無型財力添置 |
|
|
|
310 |
99 |
另一個資本性教育支出 |
|
|
|
總金額 |
3270.01 |
2657.62 |
612.39 |
🐷2019年末一樣公共性成本預算不需要補貼款“三公”資金預算及政府部門正常運作資金預算經費支出部門預算表
基層單位:百萬元
大部分公共性項目預算財政性付款“三公”資金 |
危險機關運轉 事業費預算數 |
|||||||||||
總計 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動小二租車新購及啟用費 |
因公接待客人費 |
|||||||||
小計 |
公務接待出行用車 購進費 |
因公公務車 運作費 |
||||||||||
預算表數 |
竣工決算數 |
概算數 |
預算數 |
概預算數 |
部門預算數 |
估算數 |
結算的時候數 |
概算數 |
部門預算數 |
預算表數 |
預算數 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
30.00 |
0 |
30.00 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
2019全年度市政府性資金估算財政花費補貼款花費部門預算表
企業:億元
大型項目 |
預估合計 |
幾乎性支出 |
工程項目其他支出 |
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用途總類 課目編碼查詢 |
會計科目明稱 |
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類 |
款 |
項 |
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總金額 |
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注:上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019一年度金融資產欠債狀況表 |
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累計額政府部門:百萬元 |
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總數 |
幣值 |
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今年初數 |
年底數 |
期初數 |
年底數 |
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一、金融資產自動求和 |
—— |
—— |
3087.98 |
3647.31 |
(一)流量股本 |
—— |
—— |
1816.10 |
2500.01 |
(二)加固基金 |
—— |
—— |
2655.91 |
2782.71 |
其中:1.房屋(平方米) |
5815 |
5815 |
615.49 |
615.49 |
ܫ 2.基礎儀器(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
✨ 另外:(1)機動車(輛) |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
🅘 普通因公出行 |
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ꦐ 交通執法巡邏使用車 |
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ꦏ 獨特的行業技能買車 |
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💎 任何私家車 |
1 |
1 |
15.34 |
15.34 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
其中:單價100萬元以上專用設備 |
2 |
2 |
359.10 |
359.10 |
𒆙 4.同一一定資產投資 |
—— |
—— |
1665.98 |
1792.78 |
ꦛ 減:加權平均累計折舊及減值籌備 |
—— |
—— |
1468.49 |
1721.59 |
(三)持續債權投資者 |
—— |
—— |
|
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(四)太久公司債券投資 |
—— |
—— |
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(五)搭建網水利 |
—— |
—— |
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(六)隱匿固定資產 |
—— |
—— |
95.04 |
111.43 |
♊ 減:總共使用攤銷 |
—— |
—— |
10.58 |
25.24 |
(七)其它股權 |
—— |
—— |
|
|
二、過負債的累計 |
—— |
—— |
843.54 |
743.40 |
三、凈基金自動求和 |
—— |
—— |
2244.44 |
2903.91 |
第三部分 上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度決算情況說明
一、關于幼兒園武漢市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入支出決算總體情況說明
滬市松江區小蘇州鎮平臺清潔衛生安全服務重心2019🐎年度收入總計為9,280.37萬元、支出總計為9,280.37萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各增加1,169.58萬元。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費,住院累計實際占用床日比上年增加,藥品等公用經費增加。
二、關于幼兒園杭州市市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度收入決算情況說明
本年度💫收入合計9,103.10萬元,其中:財政撥款收入3,601.53萬元,占39.56%;事業收入5,267.41萬元,占57.86%;其他收入234.16萬元,占2.58%。
三、關羽鄭州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度支出決算情況說明
本年度﷽支出合計8,307.56萬元,其中:基本支出7,581.52萬元,占91.26%;項目支出726.04萬元,占8.74%。
四、對東莞市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
重慶市松江區小常州鎮社區居委會衛生管理工作管理中心2019💝年度財政撥款收支總決算3,601.53萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
五、關于幼兒園鄭州市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)通常公用設施概預算國庫補貼款支出費用預算總體經濟條件
成都市松江區小昆山市鎮社區精準服務站清潔精準服務心中2019༒年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,占本年支出合計的43.35%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加264.51萬元,增長7.93%。主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。
(二)通常公眾預算財政預算付款付出預算設備構造現象
昆明市松江區小無錫鎮平臺衛生學保障中間2019🍌年度一般公共預算財政撥款支出3,601.53萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)11.75萬元,占0.33%;衛生健康支出(類)3,587.65萬元,占99.61%;住房保障支出(類)2.13萬元,占0.06%。
(三)通常現狀下共公預部門預算財政性撥付付出部門預算主要現狀
佛山市松江區小南通鎮小區食品衛生服務保障中心局2019🧸年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3,318.45萬元,支出決算為3,601.53萬元,完成年初預算的108.53%。決算數大于預算數的主要原因:人員經費增加、繳納職業年金繳費。其中:
1💃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)。主要用于:單位退休人員福利費。年初預算為20.61萬元,支出決算為10.09萬元,完成年初預算的48.96%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用福利費減少。
2🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費(項)。主要用于:在職人員職業年金繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.66萬元。決算數大于預算數的主要原因:職業年金繳費增加。
3♛、衛生健康支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)。主要用于:按照國家政策規定為在職人員基本工資、津貼補貼、績效工資、繳納基本養老、工傷、生育保險費,編外人員工資福利,及公用經費、專用材料費、設備等日常維修、運行經費,對口支援、醫療設備購置等。年初預算為2,588.40萬元,支出決算為2,852.68萬元,完成年初預算的110.21%。決算數大于預算數的主要原因:公用經費增加支出。
4♉、衛生健康支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)。主要用于:基本公共衛生服務人員經費、公用經費、19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號。年初預算為650.50萬元,支出決算為674.07萬元,完成年初預算的103.62%。決算數大于預算數的主要原因:預算結構調整,年初未安排19年基本公共衛生服務中央專項資金滬財社【2019】19號經費等。
5𝄹、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)。主要用于:在職人員繳納基本醫療保險費支出。年初預算為58.94萬元,支出決算為60.90萬元,完成年初預算的103.33%。決算數大于預算數的主要原因:基本醫療保險費增加。
6ꦡ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:在職人員繳納住房公積金。年初預算為0萬元,支出決算為2.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:住房公積金支出增加。
六、相關傷害市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
鄭州市松江區小常州鎮街道辦環保業務管理中心2019🐬年度一般公共預算財政撥款基本支出3,270.01萬元,包括人員經費2,657.62萬元,公用經費612.39萬元。基本支出中:
1、ꦅ工資福利支出2,656.86萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
2、商品和服務支出609.95萬元,主要用于:專用材料費、印刷費、水電費、維修(護)費、福利費等。
3、對個人和家庭的補助支出0.76萬元,主要用于:獎勵金、其他對個人和家庭的補助支出。
4、資本性支出2.44萬元,主要用于:辦公設備購置。
♐七、關于上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”資金投入不需要捐款收入支出竣工決算總體布局環境說。
北京市松江區小昆山市鎮街道辦環境衛生產品心中2019൩年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為0萬元,未完成預算,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為0萬元;公務接待費支出決算為0萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:ꦓ因公出境(境)費由區外辦、區臺辦提供編制工作,并全部統一信息三公開,本基層單位已不額外重覆信息三公開;新生物質能源維修折舊費未成功買到流程步驟,公務接待出行折舊費接待費未的使用;公務活動接侍費一般來說服務性概算財政預算資金未按排。
2019年度三公經費財政撥款支出決算數與2018年度相等。
(二)“三公”經費花費財政廳審批花費竣工決算詳細前提闡述。
佛山市松江區小蘇州鎮特別衛生防疫服務質量公司2019年無“三公”專項經費財政預算捐款支出費用。
八、相對于昆明市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明
ꦛ成都市松江區小蘇州鎮街道辦衛生管理提供服務服務辦公室2019半年度無現政府性基金投資項目預算財政局付款總支出。
九、國有企業資本生產經營決算財政局補貼款的申請報告怎么寫
天津市松江區小上海鎮小區環衛功能中央2019年末無國家股股權投資合作經營估算財政廳撥付費用。
十、某個根本細節的情況原因分析
(一)單位開機運行勞務費性支出狀態
鄭州市松江區小上海鎮平臺安全精準服務基地2019本年無機物關作業金費總支出。
(二)市政府回收總支出情況發生
蘇州市松江區小常州鎮小區公共衛生工作中心局2019ꦺ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為344.88萬元,其中:貨物采購金額29.99萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額314.89萬元。
(三)配送車輛、建筑特殊性侵占時候
上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。
(四)估算績效考核管理制度情況
⛎上海市松江區小昆山鎮社區衛生服務中心2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:小昆山鎮社區衛生服務中心預算績效管理制度,建立了小昆山鎮社區衛生服務中心的預算績效管理工作機制;全過程績效管理實施情況:編報績效目標的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效跟蹤評價的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元;績效自評的2019年度項目21個,涉及預算金額297.02萬元,平均得分91.76分(其中,績效評級為“優”的項目21個。績效自評中共發現問題0個,已經完成整改的0個。)。
第四部分 名詞解釋
༺一、國庫局支出性審批收益:指單位名稱本國庫局支出年度度從本級國庫局支出性部門乃至每一位員工提供的國庫局支出性審批,包擴一般來說公用設施工程預決算國庫局支出性審批和人民政府性理財產品工程預決算國庫局支出性審批。
🦋二、事業上上的工資收益來源:指事業上上的工作單位做專業課程業務流程生活及手游輔助生活達成的工資收益來源。包括是:醫療機構工資收益來源、公共信息環境衛生工資收益來源等。
🌄三、企業生產創收:指企業企業單位在專業性行業活躍和其輔佐活躍外組織開展非獨力成本核算企業生產活躍獲取的創收。
ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:2018年度醫保清算考核工作量補貼收入等。
五、期初結轉和余額:就是指去年度已經做完、結轉到當年度按相關聯暫行規定立刻應用的資本。
🐼六、年尾結轉和余額:指年初度或此前年末工程預算布置、因客觀性水平發生出現異常不可按原工作方案施實,需延緩到后期年末按關以歸定已經運用的經濟。
七、最基本結余:指單位名稱為保障機制貸款機構一切正常高速運行、達成常規事業重任而情況的數據來結余。
💦八、工作的總收入結余:指企業為完成日常任務指定的行政機關工作的日常任務或人事壯大的目標,在核心總收入結余外面出現的多種總收入結余。
九、管理收支:指視野部門在技術專業話動及手游輔助話動之余搞好非孤立測算管理話動有的收支。
🌱十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
🍎五一、行政性機關程序運行金費:指行政性標準和參考國家參公編制法管理工作的參公標準使用的一樣 服務性項目預算財務撥付擬定的幾乎教育其他支出中的每天公供金費教育其他支出。