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2018年度部門決算公開(上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發布公告的時間:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

重慶市松江區九亭鎮社區網站清潔衛生的服務機構

2018全年度科室結算的時候

 

 

 


目  錄

 

一、方面 西安市松江區九亭鎮街道辦事處公共衛生服務于重點簡況

一、主要的管理職能

二、部預算單位名稱組合而成

第二部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、創收收支部門預算總表

二、盈利竣工決算表

三、其他支出部門預算表

四、財政廳審批薪資收入支出部門預算總表

五、基本公共性工程預算財政預算審批結余預算表

六、平常共同項目預算不需要補貼款關鍵付出結算的時候表

七、平常公共性工程預算財政局付款“三公”資金及市直機關運作資金撥出部門預算表

八、政府辦公室性基金、期貨、現貨、微盤項目預算財政性補貼款收入支出結算的時候表

九、資金外債的登記表

第三部分 上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

第三部位 動詞表述

 


第一部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心概況

 

一、核心職責

集街道以防、保建、醫療設備、治愈、健康的培育及工作計劃孕育技能建議六位一身工作職責。

二、學校制定

♈根據上述職責,上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心設8個內設機構,包括辦公室、醫務科、預防保健科、財務科、人事科、信息科、工會及后勤保障科。

 


🔯第二部分    上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018全年度薪資收入經費支出結算的時候總表

單位名稱:萬美金

納入

撥出

內容

部門預算數

項目流程

預算數

一、財政局付款使收入

4016.02

一、普通共公服務性經費支出

 

  各舉:市政府性投資基金概算財務捐款

 

二、國際關系總支出

 

二、上司補貼費凈收入

143.00

三、中國國防開支

 

三、事業性效益

5286.32

四、公眾人身安全費用

 

四、加盟使收入

 

五、幼小銜接費用支出

5.30

五、付屬廠家繳納收益

 

六、科學的枝術費用支出

 

六、某個薪資收入

1476.93

七、人文體育運動與文化傳媒支出費用

 

 

 

八、社會中保護和學生就業性支出

709.12

 

 

九、醫療保健衛生間與策劃生孕經費支出

10070.93

 

 

十、能效壞保支出費用

 

 

 

五一、城鄉統籌社區衛生總支出

 

 

 

第十二、畜牧業水開支

 

 

 

第十三、交通網運輸配送撥出

 

 

 

十四、資源英文勘查圖片信息等教育支出

 

 

 

15場、行業服務培訓業等撥出

 

 

 

十五、網絡金融開支

 

 

 

十二、支助其余地結余

 

 

 

十九、土地深海氣象學等其他支出

 

 

 

19、房屋的保障花費

1.41

 

 

三十五、調味品商品貯備結余

 

 

 

二十一國慶、另外費用支出

 

年初個人收入累計

10922.27

年初性支出預估合計

10786.76

用事業有成新基金補救收入支出差額

 

節余重新分配

139.79

期初結轉和節余

4.28

半年度結轉和節余

 

共計

10926.55

共計

10926.55


2018年終薪資收入結算的時候表

機關單位:萬余元

好項目

當年度使收入累計

財政性審批工資

領導補貼費工資

事業發展收益

經驗效益

加盟機構上交年收入

一些收益

功能分類
科目編碼

課程和科目名稱

自動求和

10922.27 

4016.02 

143.00 

5286.32 

 

 

1476.93 

205

 

 

培育支出費用

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

 

護理進修及培訓課

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

205

08

03

學習撥出

5.30 

5.30 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 得到保障和工作總支出

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政機關企業組織離退休年齡

709.12 

709.12 

 

 

 

 

 

208 

05 

02 

行業基層單位離提前退休

254.27 

254.27 

 

 

 

 

 

208

05

05

部門事業發展標準關鍵健康養老商業保險繳納費用

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

210 

 

 

診療清潔衛生與設計生小孩花費

10206.44

3300.19

143.00

5286.32

 

 

1476.93

210 

03 

 

底層治療食品衛生構造

7511.34

1628.79

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03 

01 

旅游城市社區網站干凈衛生醫院

7499.07

1616.52

143.00

4262.62

 

 

1476.93

210

03

99

某些下基層醫用環保組織機構支出費用

12.27

12.27

 

 

 

 

 

210 

04 

 

通用安全衛生

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210 

04 

08 

常規共公安全服務的

2551.70

1528.00

 

1023.70

 

 

 

210

11

 

人事部門參公部門社區醫療

143.40

143.40

 

 

 

 

 

210

11

02

工作廠家醫療設備

143.40

143.40

 

 

 

 

 

221 

 

 

住宅保證花費

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

 

住宅房改革方案付出

1.41

1.41

 

 

 

 

 

221 

02 

01 

租賃房北京公積金

1.41

1.41

 

 

 

 

 

 


2018當年度其他支出結算的時候表

行業:千元

投資項目

年初性支出累計

大體其他支出

工作結余

上交上一級性支出

管理總支出

對復屬部門津貼收支

功能分類
科目編碼

學科簡稱

合計數

10786.76 

10436.40 

350.36 

 

 

 

205

 

 

教育輔導撥出

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

 

護理進修及陪訓

5.30 

 

5.30 

 

 

 

205

08

03

培順支出費用

5.30 

 

5.30 

 

 

 

208

 

 

社會各界保證和大學生就業收支

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

 

行政事務創業的單位退休工資

709.12 

709.12 

 

 

 

 

208 

05 

02 

事業心基層單位離離休

254.27 

254.27 

 

 

 

 

208

05

05

部門視野基層單位大體醫養安全網上繳費經費支出

454.85 

454.85 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210 

 

 

醫遼衛生監督與籌劃二孩費用

10070.93

9725.87

345.06

 

 

 

210 

03 

 

基層員工醫療中介機構衛生防疫中介機構

7375.83

7163.93

211.90

 

 

 

210

03 

01 

城市發展社區服務站干凈組織

7363.57

7163.94

199.63

 

 

 

210

03

99

許多基層黨組織醫治食品衛生構造其他支出

122.70

 

122.70

 

 

 

210 

04 

 

公眾衛生防疫

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210 

04 

08 

基本的公益性健康貼心服務

2551.70

2418.54

133.16

 

 

 

210

11

 

行政性企業公司的社區醫療

143.40

143.40

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業計量單位治療

143.40

143.40

 

 

 

 

221 

 

 

租賃房后勤保障結余

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

 

個人住房改善費用

1.41

1.41

 

 

 

 

221 

02 

01 

房產住房基金

1.41

1.41

 

 

 

 

 


2018當年度財務補貼款工資收入性支出預算總表

部門:萬美元

收益

開支

的項目

預算數

創業項目

預估合計

正常服務性費用財政廳審批

中央政府性貨幣基金概預算財政廳捐款

一、一般來說公共信息決算財務審批

4016.02 

一、正常共同服務的收支

 

 

 

二、區政府性新基金概預算財政資金付款

 

二、外交關系收入支出

 

 

 

 

 

三、航空航天經費支出

 

 

 

 

 

四、公益性安全衛生付出

 

 

 

 

 

五、教育學校費用支出

5.30

5.30

 

 

 

六、小學自然科學設備收支

 

 

 

 

 

七、文明體育健康與影視文化撥出

 

 

 

 

 

八、社會上服務和就業創業收支

709.12

709.12

 

 

 

九、醫用衛生間與工作方案生孕經費支出

3300.19

3300.19

 

 

 

十、高效節能減排開支

 

 

 

 

 

十一月、城鎮小區性支出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水收入支出

 

 

 

 

 

第十三、路網輸送費用支出

 

 

 

 

 

十四、資源量探勘信息查詢等性支出

 

 

 

 

 

第十、商業運作服務業等結余

 

 

 

 

 

十五、經融總支出

 

 

 

 

 

二十七、支助的區域其他支出

 

 

 

 

 

18、土地海上氣象預報等其他支出

 

 

 

 

 

黨的十九、自建房基本保障付出

1.41

1.41

 

 

 

第二十、糧油加工商品存儲撥出

 

 

 

 

 

二十一國慶、一些開支

 

 

 

上年薪資合計數

4016.02 

當年度收入支出總計

4016.02

4016.02

 

期初財政局審批結轉和余額

 

年初財務捐款結轉和節余

 

 

 

      一般來說公用設施費用預算財政預算審批

 

 

 

 

 

      相關部門性投資基金概算財政性付款

 

 

 

 

 

總結

4016.02 

合計

4016.02

4016.02

 

 


2018每年普通共同估算不需要撥付付出預算表

組織:萬

產品

累計

通常教育支出

的項目總支出

技能分為

管理費用代碼

學科命名

205

 

 

教導結余

5.30

 

5.30

205

08

 

研習及教學

5.30

 

   5.30

205

08

03

課程培訓開支

5.30

 

5.30

208

 

 

社交服務保障和工作收支

709.12

709.12

 

208 

05 

 

行政事務參公公司養老金

709.12

709.12

 

208 

05 

02 

人事標準離提前退休

254.27

254.27

 

208

05

05

部門事業公司差不多社區社會養老保險費用交費費用

454.85

454.85

 

210 

 

 

診療衛生管理與方案孕育費用

3300.19

2982.41

317.78

210 

03 

 

基層員工醫療器械食品衛生系統

1628.79

1444.17

184.62

210

03 

01 

大都市社區居委會安全結構

1616.52

1444.17

172.35

210

03

99

另外下基層醫療管理衛生學醫院總支出

12.27

 

12.27

210 

04 

 

公共服務干凈衛生

1528.00

1394.84

133.16

210 

04 

08 

首要公共性清潔服務保障

1528.00

1394.84

133.16

210

11

 

政府部門事業發展部門醫療設備

143.40

143.40

 

210

11

02

參公組織醫療保障

143.40

143.40

 

221 

 

 

住宅切實保障性支出

1.41

1.41

 

221 

02 

 

住宅改革方案教育支出

1.41

1.41

 

221 

02 

01 

公寓房北京公積金

1.41

1.41

 

總計

4016.02

3692.94

323.08

 


2018月度應該公開結算的時候財政資金補貼款主要支出費用結算的時候表

  行業:萬是

好項目

總計

員勞務費

公共經費支出

經濟社會幾大類

科目表打碼

考試科目稱謂

301

 

年終獎金福利性總支出

3438.66

3438.66

 

301

01

  關鍵待遇

438.20

438.20

 

301

02

  津貼津貼津貼

251.76

251.76

 

301

03

  績效工資

 

 

 

301

06

  食堂菜補助金費

66.23

66.23

 

301

07

  考核員工工資

1490.30

1490.30

 

301

08

政府部門事業上機關單位差不多關于養老地產養老人身險費

454.84

454.84

 

301

09

職業角色年金繳納

 

 

 

301

10

企業職工差不多診療人壽保險交費

143.40

143.40

 

301

11

公務接待員醫用補貼政策交款

 

 

 

301

12

各種世界 保險手機繳費

 

 

 

301

13

租賃房社保公積金

79.87

79.87

 

301

14

醫療設備費

 

 

 

301

99

  另外的年終獎金獎勵費用支出

514.06

514.06

 

302

 

各種商品和業務開支

 

 

 

302

01

  接待室費

 

 

 

302

02

  彩色印刷費

 

 

 

302

03

  服務咨詢費

 

 

 

302

04

  手序費

 

 

 

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  用電費

 

 

 

302

07

  郵電局費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業管控管控費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公出國留學(境)費用的

 

 

 

302

13

  維修部(護)費

 

 

 

302

14

  經濟費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  教育培訓費

 

 

 

302

17

  國家公務迎送費

 

 

 

302

18

  專門物料費

 

 

 

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  通用型生物質費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  委托人業務領域費

 

 

 

302

28

  企業工會金費

 

 

 

302

29

  發福利費

 

 

 

302

31

  國家公務租車開機運行養護費

 

 

 

302

39

  其它交通銀行費

 

 

 

302

40

  稅金及扣減花銷

 

 

 

302

99

  另外的淘寶寶貝和業務教育支出

 

 

 

303

 

對個人賬戶和普通家庭的補助款

254.27

254.27

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

254.27

254.27

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日常補帖

 

 

 

303

07

  醫療衛生費補助款

 

 

 

303

08

  國家助學金金

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

個體綠植基地研發補貼費

 

 

 

303

99

  同一各人和家的補貼申請書付出

 

 

 

310

 

金融資本性付出

 

 

 

310

02

  辦公區機器租賃費

 

 

 

310

03

  專門用儀器購進

 

 

 

310

07

  信息查詢電腦網絡及游戲新購內容更新

 

 

 

310

13

  公務活動專用車新購

 

 

 

310

19

  其余公路交通方式購買

 

 

 

310

22

  隱形財產購買

 

 

 

310

99

  同一資產投資性開支

 

 

 

自動求和

3692.94

3692.94

 

 


2018本年一半共公財政局預算財政局捐款“三公”資金投入及單位使用資金投入收支竣工決算表

院校:萬美元

一般的公用設施財政部門預算財政部門付款“三公”費用

單位運動

資金預算數

預估合計

因公回國

(境)費

公務活動公務車購買及使用費

因公服務費

小計

因公車輛租賃

采購費

公務活動公務車

執行費

預算表數

預算數

費用數

結算的時候數

決算數

竣工決算數

估算數

部門預算數

項目預算數

竣工決算數

估算數

竣工決算數

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 


2018年度目標以政府性基金、期貨、現貨、微盤概算財政性捐款撥出竣工決算表

工作單位:萬塊人民幣

產品

累計

首要其他支出

項目流程開支

技能分類別

幾個會計科目項目編碼

會計科目標題

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

 

注:上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度凈資產債務狀態表

 

 

資金額公司:十萬

 

規模

實際價值

期初數

年初數

年末數

年終數

一、凈資產自動求和

——

——

4902.20

4590.93

   (一)移動資產投資

——

——

1836.16

1483.07

   (二)固定住股本

——

——

3066.04

3107.86

          其中:1.房屋(平方米)

5500

5500

543.62

543.62

                2.通用設備(臺/套/輛)

493

500

458.39

542.36

                   (1)車輛

2

1

57.13

16.54

ꦇ                          通常公務接待使用車

 

 

 

 

🌠                          監察巡邏車輛

 

 

 

 

💖                          防化專業新技術新技術私車

 

 

 

 

▨                          別用車的

2

1

57.13

16.54

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

276

304

1566.69

1659.34

                    單價100萬元以上專用設備

3

3

449

449

ꦛ               4.任何緊固財力

——

——

497.34

362.54

🃏        減:累積折舊費用及減值籌備

——

——

 

 

   (三)常期加盟

——

——

 

 

   (四)在建網工作

——

——

 

 

   (五)隱形的凈資產

——

——

 

 

𓆏        減:累記攤銷

——

——

 

 

   (六)同一股權

——

——

 

 

二、外債總金額

——

——

1280.17

920.20

三、凈房產預估合計

——

——

3622.03

3670.73

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度決算情況說明

一、對於深圳市松江區九亭鎮特別環衛工作中心站2018當年度營收付出基本現狀描述

佛山市松江區九亭鎮片區環衛產品重心2018♐年度收入總計為10926.55萬元、支出總計為10926.55萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加了720.02萬元和720.02萬元。主要原因:收入增加原因①事業收入增加168.66萬元,②其他因素收入增加551.36萬元;支出增加原因①醫療衛生與計劃生育支出增加174.29萬元,②社會保障和就業支出增加544.81萬元。

二、對廣州市松江區九亭鎮區域清潔產品中心點2018年薪資收入部門預算條件講解

當年度📖收入合計10922.27萬元,其中:財政撥款收入4016.02萬元,占36.77%;上級補助收入143萬元,占1.31%;事業收入5286.32萬元,占48.40%,其他收入1476.93萬元,占13.52%。

三、關于幼兒園武漢市市松江區九亭鎮街道辦干凈服務培訓核心2018年度目標收支預算事情表示

本年度🌄支出合計10786.76萬元,其中:基本支出10436.40萬元,占96.75%;項目支出350.36萬元,占3.25%

四、并于武漢市松江區九亭鎮社區精準服務重點安全衛生精準服務重點2018年末國庫撥付工資收入收入支出總體設計時候代表

西安市松江區九亭鎮居委干凈衛生貼心服務咨詢中心2018♊年度財政撥款收支總決算4016.02萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

五、介紹深圳市松江區九亭鎮社區居委會環境衛生提供服務管理中心2018年中普遍公用設施財政廳預算財政廳捐款費用部門預算現狀表明

(一)大部分共公決算財政部門捐款收入支出總體經濟環境。

杭州市松江區九亭鎮居委安全精準服務管理中心局2018ℱ年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,占本年支出合計的37.23%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少112.66萬元,減少2.73%。主要原因:公用經費支出減少。

(二)常見公用費用國庫付款開支結算的時候節構具體情況。

沈陽市松江區九亭鎮街道安全衛生產品中心局2018𝓡年度一般公共預算財政撥款支出4016.02萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)5.30萬元,占0.13%,社會保障和就業支出(類)709.12萬元,占17.66%,醫療衛生與計劃生育支出(類)3300.19萬元,占82.17%,住房保障支出(類)1.41萬元,占0.04%。

(三)基本公共服務竣工決算財政預算審批支出費用竣工決算具體化狀態。

成都市松江區九亭鎮社區產品重點清潔產品重點2018𝔉年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3948.81萬元,支出決算為4016.02萬元,完成年初預算的101.70%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出的增加。其中:

1🌱、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)5.30萬元。主要用于:職工專業技能和崗位培訓。年初預算為10萬元,支出決算為5.30萬元,完成年初預算的53.00%。決算數小于預算數的主要原因:年內安排人員培訓人數減少及部分培訓免費參加。

2🅠、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)事業單位離退休(項)254.27萬元。主要用于:退休人員福利及工資補差支出。年初預算為248.96萬元,支出決算為254.27萬元,完成年初預算的102.13%。決算數大于預算數的主要原因:退休人員福利及工資補差的增加。

3🐟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)454.85萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為227.41萬元,支出決算為454.85萬元,完成年初預算的200.01%。決算數大于預算數的主要原因:單位基本養老保險繳費支出的增加。

4𒅌、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1616.52萬元。主要用于:人員支出和日常公用支出。年初預算為1471.72萬元,支出決算為1616.52萬元,完成年初預算的109.84%。決算數大于預算數的主要原因:人員支出和日常公用支出的增加。

5ཧ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)12.27萬元。主要用于:基本藥物制度中央資金補助。年初預算為零,支出決算為12.27萬元。決算數大于預算數的主要原因:中央資金的撥付。

6💖、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)1528萬元。主要用于:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生項目支出。年初預算為1887.70萬元,支出決算為1528.00萬元,完成年初預算的80.94%。決算數小于預算數的主要原因:從事公共衛生人員的工資性支出及公共衛生日常公用支出的減少。

7♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)143.40萬元。主要用于:在職職工繳納社會保險支出。年初預算為103.02萬元,支出決算為143.40萬元,完成年初預算的139.20%。決算數大于預算數的主要原因:人員及繳費標準的增加。

8𒁏、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)1.41萬元。主要用于:在職職工繳納住房公積金支出。年初預算為0,支出決算為1.41萬元。

六、至于杭州市松江區九亭鎮片區干凈精準服務咨詢中心2018年尋常公共服務工程預算財政局付款常規付出部門預算環境請示報告

北京市松江區九亭鎮特別清潔衛生服務項目中央2018年度一般公共預算財政撥款基本支出3692.93萬元,包括人員經費3692.93萬元。基本支出中:

1ꦓ、工資福利支出3438.66萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、績效工資、社會保障繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2、對個人和家庭的補助支出254.27萬元,主要用于:退休費、撫恤金、住房公積金支出。

𝓡七、關于上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

重慶市松江區九亭鎮街道辦清潔衛生服務保障中心站2018第四季度無“三公”專項經費財務撥付其他支出。

八、觀于杭州市松江區九亭鎮社群環境衛生功能中間2018一年度政府機關性私募基金財政預算預算財政預算補貼款總支出結算的時候問題代表

北京市市松江區九亭鎮片區安全的服務學校2018年無政府性性股票基金預決算財政花費審批花費

九、國企充分經營者預決算財政資金審批癥狀解釋

🐈天津市松江區九亭鎮街道辦清潔衛生服務的中心的2018年中無國有控股資本管理管理概算財政資金付款支出費用

十、其它的非常重要要點的的情況解釋

(一)機關單位運動預備費結余情況發生。

2018季度佛山市松江區九亭鎮區域環境衛生產品重點硅化物關電腦運行經費結余結余。

(二)相關部門選購經費支出情形

2018🐽年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)291.64萬元,其中:貨物采購金額165.60萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額126.04萬元。

(三)貨車、住宅特殊的需要條件

西安市松江區九亭鎮街道環境衛生服務的主2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)概算績效考評管理方法事情

💦上海市松江區九亭鎮社區衛生服務中心2018年度預算績效管理工作開展情況如下:本部門建立了如下預算績效管理制度:松江區九亭鎮社區衛生服務中心預算績效管理工作機制,全過程績效管理實施情況。2018年度開展的績效跟蹤評價項目17個,涉及預算金額362.20萬元;2018年度開展的績效評價項目13個,涉及預算金額342.83萬元。

 


第四部分    名詞解釋

 

🧸一、財務局職能部門局捐款薪水:指基層單位年初度從本級財務局職能部門局職能部門授予的財務局職能部門局捐款,是指平常共同財務概預算財務局職能部門局捐款和地方政府性債券財務概預算財務局職能部門局捐款。

二、視野效益:指視野行業大力開展靠譜國際業務生活和其配套生活擁有的效益。最主要是:醫療保健效益。

🤡三、加盟工資年收入:指衛生事業單位編制名稱在技術專業業務范圍行動下列不屬于外掛行動認知能力抓好非自立計算加盟行動贏得的工資年收入。

𓆏四、其他利潤:指政府部門認定的除“國庫付款利潤”、“事業利潤”、“生意利潤”等在內的利潤。關鍵是:年利率利潤等。

五、月初結轉和盈余:是以去年度暫不做完、結轉到上年按關于暫行規定仍然使用的的的資金。

✃六、年初結轉和余額:指本全季度或半年前全年成本預算布置、因客觀性的要求發生了不同無發按原計劃方案施實,需延期到之后全年按有關于規則馬上動用的金額。

🦩七、主要收入撥出:指政府部門為保障措施部門很正常正常的業務、達成基本業務工作而的發生的杜六房加盟總部的收入撥出。

༒八、內容收入收支:指計量單位為來完成相關的行政處做工作人物或人事發展方向目標值,在差不多收入收支之余時有發生的相關收入收支。

♊九、開開支:指自己事業工作單位在技術專業營銷運動形式及外掛營銷運動形式囿于開展業務非經濟獨立賬務處理開營銷運動形式有的開支。

♎十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💮國慶、行政部門基層機構操作預備費:指行政部門基層機構和根據公務活動員法工作的事業機構基層機構用到通常公開估算不需要付款擬定的常見支出費用費用中的基本共公預備費支出費用費用。

 

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