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2018年度部門決算公開(上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心)
信息來源: 發部日期:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

西安市松江區洞涇鎮社區業務中心點衛生防疫業務中心點

2018第四季度部門預算

 

 

 


目  錄

 

首先方面 廣州市松江區洞涇鎮居委會清潔服務于學校慨況

一、關鍵權責

二、部門竣工決算基層單位分為

第二部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

一、納入經費支出結算的時候總表

二、純收入結算的時候表

三、性支出竣工決算表

四、財政資金捐款純收入性支出部門預算總表

五、似的公開預預算財政部門付款開支預算表

六、一樣公用結算的時候國庫補貼款一般結余結算的時候表

七、一般的服務性估算財政部門審批“三公”資金投入及政府機關自動運行資金投入經費支出竣工決算表

八、區政府性基金投資費用預算民政付款結余部門預算表

九、資產投資債務現象表

第三部分 上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

4、部份 代詞表達

 


第一部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心概況

 

一、基本管理職能

🧸上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心是一所集醫療、預防、保健、康復、健康教育和計劃生育技術指導為一體的基層社區醫療衛生服務機構。中心位于松江區洞涇鎮長興東路1566號,本中心承擔著洞涇鎮的基本醫療、公共衛生和社區衛生服務。

二、機關單位部門預算機關單位構造

給出出現主要職責,🏅上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心設25個內設機構,包括:行政辦公室、工會、醫務科、護理部、預防保健科、社區科、全科醫療科、婦科、婦女保健科、兒童保健科、口腔科、中醫科、臨終關懷科、康復醫學科、醫學檢驗科、醫學影像科、藥劑科、老年病房、財務科、后勤保障科、塘橋社區衛生室、磚橋社區衛生服務室、漁中心社區衛生服務室、涇東二村社區衛生服務室、潤景苑社區衛生服務站。
💝第二部分    上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算表

2018本年度收錄收支部門預算總表

企事業單位:萬元左右

薪資

教育支出

工程

部門預算數

投資項目

部門預算數

一、民政捐款薪資

2887.88

一、似的公眾服務性總支出

0

  在其中:中央政府性私募基金成本預算民政付款

0

二、外交史費用

0

二、領導補助金工資

20.55

三、民防支出費用

0

三、參公純收入

3361.77

四、公共性的安全收入支出

0

四、生產經營收錄

0

五、的教育撥出

6.22

五、附設基層單位上交國家收入水平

0

六、小學科學技術付出

0

六、許多使收入

350.49

七、文化藝術體育競技與文化結余

0

 

 

八、社會生活保護和就業問題結余

377.03

 

 

九、醫用公共衛生與策劃計劃生育工作結余

5848.66

 

 

十、節水安全結余

0

 

 

十一國慶、城市社區網站其他支出

0

 

 

第十二、農業水收支

0

 

 

第十五、交通線運輸配送撥出

0

 

 

十四、自然資源勘察數據等費用

0

 

 

十四、商家精準流通業等收入支出

0

 

 

第十六、金融資本開支

0

 

 

二十七、扶持各種省份花費

0

 

 

十七、國土局海洋能氣象臺等結余

0

 

 

第十九、商品房切實保障支出費用

91.42

 

 

二是、調味品運輸儲備量費用

0

 

 

二11、其他的收入支出

0

當年度使收入自動求和

6620.69

本年度撥出合計數

6323.33

用工作債卷確定出入差額

0

余額左右

306.49

期初結轉和節余

22

半年度結轉和盈余

12.87

總共

6642.69

共計

6642.69


2018半年度營收部門預算表

企事業單位:百萬元

項目流程

年初創收累計

財政廳撥付個人收入

上級部門補貼費工資收入

工作收入來源

操作薪資收入

附帶機構繳納收入來源

另一個凈收入

功能分類
科目編碼

專業科目名字

累計數

6620.69 

2887.88 

20.55 

3361.77 

0 

0 

350.49 

205

 

 

教育學校經費支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

 

自修及學習

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

205

08

03

技能培訓性支出

6.22 

6.22 

0 

0 

0 

0 

0 

208

 

 

社會的確保和大學生就業花費

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05 

 

行政機關視野工作單位離退體

377.03

8.16

0

368.87

0

0

0

208

05

02

事業有成機構離離休

1.22

1.22

0

0

0

0

0

208

05

 05

機構視野行業常見關于養老地產養老商業險手機繳費開支★

269.47

4.96

0

264.51

0

0

0

208

05 

06 

企事業上的企事業單位編制事業上的企事業單位編制工作年金激費付出★

106.34

1.98

0

104.36

0

0

0

210

 

 

醫療器械公共衛生與準備養育支出費用

6146.02

2871.77

20.55

2903.21

0

0

350.49

210

03

 

基層人員醫療管理衛生學培訓機構

4904

1987.46

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

01

城區社區安全衛生安全衛生組織

4899.91

1983.37

20.55

2545.5

0

0

350.49

210

03

99

另一個群眾醫療機購安全衛生機購花費

4.09

4.09

0

0

0

0

0

210

04

 

公共服務食品衛生

1239.67

881.96

0

357.71

0

0

0

210

04

08

  大多通用衛生監督服務項目

1239.67 

881.96 

0 

357.71 

0 

0 

0 

210

11

 

行政處工作的單位醫疔

2.35

2.35

0

0

0

0

0

210

11

02

事業性計量單位社區醫療

2.35

2.35

0

0

0

0

0

211

 

 

房產得到保障花費

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02

 

房間改變收支

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

211

02 

01 

住宅房社保公積金

91.42 

1.73 

0 

89.69 

0 

0 

0 

 


2018第四季度費用支出 竣工決算表

工作單位:上萬元

頂目

上年付出合計數

差不多結余

工程收入支出

繳納上家費用支出

自主經營付出

對附屬行業補貼申請書經費支出

功能分類
科目編碼

會計科目命名

加總

6323.33 

5820.5 

502.83 

0 

0 

0 

205

 

 

幼小銜接費用支出

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

 

學習及學習培訓

6.22

0

6.22

0

0

0

205

08

03

訓練撥出

6.22

0

6.22

0

0

0

208

 

 

社交擔保和出去上班支出費用

377.03

377.03

0

0

0

0

208

05 

 

政府部門人事公司離提前退休

377.3

377.03

0

0

0

0

208

05

02

企業發展方離提前退休

1.22

1.22

0

0

0

0

208

05

 05

危險機關事業有成公司的常見社區社會養老保險費用納費收入支出★

269.47

269.47

0

0

0

0

208

05 

06 

機關人事政府部門人事政府部門職業化年金納費花費★

106.34

106.34

0

0

0

0

210

 

 

醫用干凈與準備生殖其他支出

5848.66

5352.05

496.61

0

0

0

210

03

 

基成醫療公共衛生公共衛生公司

4606.64

4298.07

308.57

0

0

0

210

03

01

城市地區小區衛生監督醫院

4602.55

4298.07

304.48

0

0

0

210

03

99

同一底層醫療設備干凈衛生裝置開支

4.09 

0 

4.09 

0 

0 

0 

210

04

 

服務性環保

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

04

08

  總體通用安全衛生服務管理

1239.67 

1051.63 

188.04 

0 

0 

0 

210

11

 

行政管理工作企業單位醫院

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

210

11

02

自己事業機構醫疔

2.35 

2.35 

0 

0 

0 

0 

211

 

 

公房保證花費

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02

 

房間改草經費支出

91.42 

91.42 

0 

0 

0 

0 

211

02 

01 

房產社保公積金

91.42

91.42

0

0

0

0

 


2018年末財政局補貼款盈利經費支出預算總表

方:余萬元

工資

支出費用

頂目

結算的時候數

樓盤

總金額

一半公共信息成本預算財政廳付款

政府部性債卷概預算國庫撥付

一、通常情況下服務性預決算財政性補貼款

2887.88 

一、般公共性服務的收入支出

 

 

 

二、部門性基金投資費用國庫捐款

0 

二、外交政策撥出

 

 

 

 

 

三、航空航天費用支出

 

 

 

 

 

四、公眾安全管理開支

 

 

 

 

 

五、育兒教育費用

6.22 

6.22 

 

 

 

六、生物學的技術收支

 

 

 

 

 

七、特色文化運動與文化傳媒撥出

 

 

 

 

 

八、市場得到保障和就業率其他支出

8.16 

8.16 

 

 

 

九、醫治衛生管理與行動計劃發育收支

2871.77 

2871.77 

 

 

 

十、高效壞保收入支出

 

 

 

 

 

11、村鎮建設居委經費支出

 

 

 

 

 

第十二、農林業水支出費用

 

 

 

 

 

第十五、交通出行公路運輸結余

 

 

 

 

 

十四、能源勘查內容等總支出

 

 

 

 

 

第十六、商業圈提供第三產業等收支

 

 

 

 

 

16、金融經濟開支

 

 

 

 

 

十八、幫扶其它位置性支出

 

 

 

 

 

十七、土地資源海洋能氣象臺等教育支出

 

 

 

 

 

第十九、住宅房保駕護航費用支出

1.73 

1.73 

 

 

 

二十二、糧油加工工程材料保障經費支出

 

 

 

 

 

二五一、其他費用

 

 

 

當年度收入水平總金額

2887.88 

當年度支出費用加總

2887.88 

2887.88 

 

年末不需要撥付結轉和節余

 

半年度財政部門補貼款結轉和余額

 

 

 

      尋常公共信息工程預算財政廳付款

 

 

 

 

 

♑      政府機構性基金、期貨、現貨、微盤決算財政預算審批

 

 

 

 

 

總金額

2887.88 

總額

 2887.88

2887.88 

 

 


2018全年度基本公開不需要預算不需要審批支出費用部門預算表

方:百萬元

品牌

自動求和

常見費用支出

活動性支出

基本功能類型

課程和科目商品編號

題目名稱

205

 

 

培養費用

6.22 

0 

6.22

205

08

 

進修申請及技能培訓

6.22 

0 

6.22

205

08

03

培訓學校費用

6.22 

0 

6.22

208

 

 

的社會服務和就業率其他支出

8.16

8.16

0

208

05 

 

政府部門工作組織離退休年齡

8.16

8.16

0

208

05

02

工作企業離辭職

1.22

1.22

0

208

05

 05

國家機關企事業方一般社會養老人壽保險人壽保險激費花費★

4.96

4.96

0

208

05 

06 

機關機關單位事業性機關單位職業類型年金納費付出★

1.98

1.98

 

210

 

 

醫療保障健康與工作規劃生二胎收支

2871.77

2434.16

437.61

210

03

 

基層人員醫藥衛生防疫裝置

1987.46

1720.26

267.2

210

03

01

地市平臺衛生監督中介機構

1983.37

1720.26

263.11

210

03

99

任何基層組織醫疔安全衛生組織 撥出

4.09

0

4.09

210

04

 

公共服務環衛

881.96

711.55

170.41

210

04

08

  主要公開衛生間產品

881.96 

711.55 

170.41

210

11

 

人事部門企業企業醫療機構

2.35

2.35

0

210

11

02

事業發展政府部門醫療機構

2.35

2.35

0

211

 

 

個人住房有效保障了開支

1.73 

1.73 

0

211

02

 

自建房改革創新總支出

1.73 

1.73 

0

211

02 

01 

自建房住房基金

1.73 

1.73 

0

加總

2887.88

2444.05

443.83


2018年終正常公眾工程預算財政收支審批常規收支結算的時候表

  機構:萬

建設項目

自動求和

人士事業費

共公資金

實惠進行分類

會計分類數字

考試科目名號

301

 

工資收入發福利付出

2170.78

2170.78

0

301

01

  常見薪資

298.69

298.69

0

301

02

  補助費補助費

185.72

185.72

0

301

03

  獎勵金

0

0

0

301

06

  飯食補助款費

117.64

117.64

0

301

07

  業績考核薪資

915.37

915.37

0

301

08

機關創業單位名稱創業單位名稱一般健康養老商業保險費用

4.95

4.95

0

301

09

職業類型年金付款

3.96

3.96

0

301

10

教職工基本性醫療管理保險公司繳納費用

78.08

78.08

0

301

11

公務活動員醫學補貼政策繳納

0

0

0

301

12

另一社會發展得到保障交費

8.77

8.77

0

301

13

個人住房住房基金

1.73

1.73

0

301

14

醫療服務費

0

0

0

301

99

  其它的基本工資發福利花費

555.87

555.87

0

302

 

商品銷售和貼心服務收支

272.63

0

272.63

302

01

  商務辦公費

0

0

0

302

02

  彩印費

11.17

0

11.17

302

03

  咨詢公司費

0

0

0

302

04

  證件費

0

0

0

302

05

  水電費

6.24

0

6.24

302

06

  電價

66.16

0

66.16

302

07

  郵電局費

11.95

0

11.95

302

08

  保暖費

0

0

0

302

09

  業主工作承包費

149.21

0

149.21

302

11

  出差補貼

0

0

0

302

12

  因公出國工作(境)費用的

0

0

0

302

13

  維修培訓(護)費

0

0

0

302

14

  租憑費

0

0

0

302

15

  研討會費

0

0

0

302

16

  學習費

0

0

0

302

17

  公務接待室接待室費

0

0

0

302

18

  用文件費

0

0

0

302

24

  被裝置辦費

0

0

0

302

25

  上用液體燃料費

0

0

0

302

26

  勞務派遣費

0

0

0

302

27

  授權委托書業務領域費

0

0

0

302

28

  商會勞務費

0

0

0

302

29

  最新福利費

10.8

0

10.8

302

31

  公務接待公務車操作保養費

0

0

0

302

39

  的交通出行費

0

0

0

302

40

  稅金及增添預算

0

0

0

302

99

  的淘寶寶貝和工作其他支出

17.1

0

17.1

303

 

對用戶和婚姻的補貼金

0.64

0.64

0

303

01

  離休費

0

0

0

303

02

  退職費

0

0

0

303

03

  退職(役)費

0

0

0

303

04

  撫恤金

0

0

0

303

05

  日常補貼

0

0

0

303

07

  診療費補助金

0

0

0

303

08

  資助金

0

0

0

303

09

  榮譽金

0.64

0.64

0

303

10

自己農林牧生產的國家補貼

0

0

0

303

99

  任何個體和小家庭的補貼政策性支出

0

0

0

310

 

充分性收支

0

0

0

310

02

  辦公場所的設備置辦

0

0

0

310

03

  用機器設備購進

0

0

0

310

07

  相關信息微信網絡及應用購入最新

0

0

0

310

13

  國家公務出行用車新購

0

0

0

310

19

  另外道路手段租賃費

0

0

0

310

22

  無形之中財力購置費

0

0

0

310

99

  相關資產性收入支出

0

0

0

總計

2444.05

2171.42

272.63

 


💯2018一年度基本公共服務預算表財政預算撥付“三公”專項資金及行政單位進行專項資金教育支出竣工決算表

廠家:上萬元

平常公眾概預算財政部門補貼款“三公”經費支出

危險機關自動運行

專項資金預算數

自動求和

因公出國工作

(境)費

公務接待車輛使用租賃費及行駛費

因公接待室費

小計

國家公務車輛租賃

購進費

因公出行用車

電腦運行費

費用預算數

預算數

費用預算數

結算的時候數

決算數

預算數

預算表數

竣工決算數

決算數

竣工決算數

費用數

竣工決算數

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

0

0

 


2018本年政府性性私募基金概預算不需要付款收支部門預算表

方:多萬元

內容

總計

關鍵支出費用

項目收支

用途分為

會計分類識別碼

會計分類品牌

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018年中資本債務狀況表

 

 

資金單位名稱:十萬

 

比例

實際價值

月初數

月底數

今年初數

年終數

一、金融資產總金額

——

——

4656.15 

5033.5 

   (一)流入財力

——

——

2534.95 

 2580.74

   (二)固定好資金

——

——

 2121.2

 2452.76

          其中:1.房屋(平方米)

 7861.87

 7861.87

 695

 695

                2.通用設備(臺/套/輛)

 1

 1

20.01 

 20.01

                   (1)車輛

 1

 1

 20.01

 20.01

ꦺ                          尋常公務接待買車

 0

 0

 0

 0

𓂃                          市場監管交警執法專用車

 0

 0

0 

 0

♔                          特種車輛專業課程工藝私家車

 0

 0

 0

 0

🀅                          許多車輛租賃

 1

 1

 20.01

 20.01

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 0

 0

 0

 0

               3.專用設備(臺/套)

 450

 482

 815.68

 1034.13

                    單價100萬元以上專用設備

0 

 1

 0

 158.8

🎉               4.其他的固定位置股權

——

——

 590.51

 703.62

ꦦ        減:合計折舊費及減值開始準備

——

——

 0

 0

   (三)長時股權投資

——

——

 0

 0

   (四)現建建筑工程

——

——

 0

 0

   (五)無型資源

——

——

 0

 0

ℱ        減:積攢攤銷

——

——

 0

 0

   (六)一些固定資產

——

——

 0

 0

二、流動負債總金額

——

——

 856.86

 753.89

三、凈股本自動求和

——

——

3799.29 

 4279.61

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區洞涇鎮社區衛生服務中心2018年度部門決算情況說明

 

一、光于天津市松江區洞涇鎮社區服務保障防疫衛生防疫服務保障中央2018年中利潤開支部門預算總體經濟情況報告這說明

鄭州市松江區洞涇鎮社群安全產品學校2018✃年度收入總計為6642.69萬元、支出總計為6642.69萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加436.92萬元。主要原因:門診就診人次比去年增加、醫護人員人數增加;藥品和人員費用等公用經費增加。

二、更多昆明市松江區洞涇鎮區域清潔產品機構2018每年收入水平竣工決算時候代表

年初♒收入合計6620.69萬元,其中:財政撥款收入2887.88萬元,占43.62%;事業收入3361.77萬元,占50.78%;上級補助收入20.55萬元,占0.31%,其他收入350.49萬元,占5.29%。三、關干南京市松江區洞涇鎮社區居委會環衛服務培訓心中2018年度目標其他支出竣工決算的情況解釋

本年度⛎支出合計6323.33萬元,其中:基本支出5820.5萬元,占92.05%;項目支出502.83萬元,占7.95%。

四、相關西安市松江區洞涇鎮區域公共衛生工作中心局2018財政部門年度財政部門審批使收入費用支出 整體的情況就說明

鄭州市松江區洞涇鎮社區安全服務站健康安全服務咨詢中心2018𒈔年度財政撥款收支總決算2887.88萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加221.85萬元。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

五、介紹蘇州市松江區洞涇鎮街道社區環衛精準服務中2018年中基本公眾工程預算國庫審批花費竣工決算情況下闡明

(一)一般來說共同項目預算國庫撥付性支出部門預算總體經濟條件

成都市松江區洞涇鎮社區居委會健康的服務重點2018🌠年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,占本年支出合計的45.67%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加221.85萬元,增長8.32%。主要原因:本年專用設備添加且設備貴。

(二)應該公用設施估算財政局審批付出部門預算設計情況

滬市松江區洞涇鎮居委衛生管理精準服務咨詢中心2018𒈔年度一般公共預算財政撥款支出2887.88萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)6.22萬元,占0.22%;社會保障和就業支出(類)8.16萬元,占0.28%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2871.77萬元,占99.44%;住房保障支出(類)1.73萬元,占0.06%

(三)一樣公用費用預算財政預算補貼款費用支出 預算具體實施的情況

成都市松江區洞涇鎮小區干凈衛生產品重心2018꧒年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2979.95萬元,支出決算為2887.88萬元,完成年初預算的96.91%。決算數小于預算數的主要原因:2018年職工績效清算未清算。其中:

1꧂、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)。主要用于:事業單位的醫療業務培訓、財務培訓、日常規范操作培訓等支出。年初預算為10萬元,支出決算為6.22萬元。決算數小于預算數的主要原因:在職人員繼續教育培訓支出減少。

2𓃲、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)事業單位離退休(項)1.22萬元。主要用于:退休人員的福利費。年初預算為12.37萬元,支出決算為1.22萬元。

3🅘、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)4.96萬元。主要用于:單位人員基本養老保險繳費支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.96萬元。追加預算。

4♐、社會保障和就來支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)1.98萬元。主要用于:在職人員員工的的職業年金激費花費。年初預算為萬元,支出決算為1.98萬元。追加預算。

5ไ、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)城市社區衛生機構(項)1983.37萬元。主要用于:醫護人員的人員費用、公用經費及專用設備的購入。年初預算為2097.42萬元,支出決算為1983.37萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

6♚、醫療衛生與計劃生育支出(類)基層醫療衛生機構(款)其他基層醫療衛生機構支出(項)4.09萬元。主要用于:實施基本藥物制度的補助支出。年初預算為0萬元,支出決算為4.09萬元,決算數大于預算數的主要原因:基本藥物制度的補助支出增加。

7ꦕ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)881.96萬元。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及購置專用設備等。年初預算為860.16萬元,支出決算為881.96萬元。決算數小于預算數的主要原因:2018年年末職工績效未清算。

8、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)2.35萬元。主要用于:人的醫療機構穩妥網上繳費開支⛎。年初預算為0萬元,支出決算為2.35萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的醫療保險。

9🎃、住房保障支出(類)住房保障支出(款)住房公積金(項)1.73萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為0萬元,支出決算為1.73萬元。決算數大于預算數的主要原因:按規定繳納國家規定的住房公積金。

六、至于天津市松江區洞涇鎮區域環衛服務機構2018年通常情況發生下公共信息預部門預算財政局補貼款一般費用部門預算情況發生闡明

天津市松江區洞涇鎮街道安全衛生服務管理工作站2018ꦫ年度一般公共預算財政撥款基本支出2444.05萬元,包括人員經費2171.42萬元,公用經費272.63萬元。基本支出中:

1ꦏ、工資福利支出2170.78萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、伙食費補助費、社會保障繳費、績效工資、非編人員費用

2、商品和服務支出272.63萬元,主要用于:印刷費、水費、電費、電話費、物業管理費和福利費。

七、相關濟南市松江區洞涇鎮社區居委會衛生間保障核心2018全年度一般的服務性項目預算民政補貼款“三公”費用性支出竣工決算現狀說明怎么寫

鄭州市松江區洞涇鎮社區安全衛生安全衛生貼心服務服務所2018本年無“三公”資金投入財務撥付收支。

八、有關于蘇州市松江區洞涇鎮平臺衛生間服務項目學校2018當年度中央政府性貨幣基金財政局預算財政局付款性支出部門預算原因說明怎么寫

ღ昆明市松江區洞涇鎮街道辦事處安全安全服務中2018第四季度無人民政府性基金投資預決算財政廳審批收支。

九、國企資產管理經營的成本預算財政支出撥付情形就說明

北京市松江區洞涇鎮平臺安全衛生精準服務管理中心2018年末無國家投資經驗概預算財政部門撥付費用。

十、許多主要事宜的問題描述

(一)行政機關電腦運行專項資金開支原因

濟南市松江區洞涇鎮平臺環衛業務機構2018年有機物關自動運行資金投入性支出。

(二)鎮政府購買收入支出情形

蘇州市松江區洞涇鎮區域環衛工作平臺2018🍷年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為444.4萬元,其中:貨物采購金額293.52萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額150.88萬元。

2018𓂃年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額160萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額292.28萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額158.8萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額285.6萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)貨車、別墅特色擠占前提

昆明市松江區洞涇鎮平臺環境衛生服務保障中央2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)預決算業績考核管控時候

蘇州市松江區洞涇鎮社區健康健康服務質量機構2018第四季度費用費用表事情績效考核考評考核評價產品事情方法系統工學院作開設時候下面的:本團隊保持了下面的費用費用表事情績效考核考評考核評價產品事情方法系統問責規章制度:北京市松江區洞涇鎮區域健康產品中央站費用費用表事情績效考核考評考核評價產品事情方法系統問責規章制度,保持了北京市松江區洞涇鎮區域健康產品中央站的費用費用表事情績效考核考評考核評價產品事情方法系統工學院作措施;全環節事情績效考核考評考核評價產品事情方法系統執行時候:2018年度開展的績效跟蹤評價項目6個,涉及預算金額361.63萬元。


第四部分    名詞解釋

 

🥃一、財政預算性支出局資金補貼款工資:指機關單位當年終度從本級財政預算性支出局資金行業贏得的財政預算性支出局資金補貼款,還有通常情況下公益性決算財政預算性支出局資金補貼款和鎮政府性股票基金決算財政預算性支出局資金補貼款。

ꦇ二、教育事業心收益:指教育事業心工作單位發展專業性保險業務話動非常輔助制作話動完成的收益。最主要是:醫療服務收益等。

🌳三、合作合作經營純納入:指事業行業在技術業務領域活動方案下列關于鋪助活動方案認知能力進行非自主結算合作合作經營活動方案拿得的純納入。

𒐪四、另外的凈效益:指方確認的除“國庫審批凈效益”、“企事業凈效益”、“生產經營凈效益”等多于的凈效益。主要是是:盤盈凈效益等。

五、今年初結轉和盈余:是以去年度還未來完成、結轉到年初按有觀法律法規持續利用的流動資金。

❀六、半月度結轉和節余:指上月度或已前月度費用制定規劃、因理性標準造成變沒辦法按原規劃具體實施,需網絡延時到未來月度按關于 規范立刻選擇的信貸資金。

🌳七、基本性費用支出 費用:指企業為切實保障系統正常的運行的、成功完成臺賬運行作業而再次發生的相關費用支出 費用。

🌄八、內容花費:指的單位為進行特殊的行政訴訟業務日常工作或企業發展進步對方,在通常花費除此之外有的相關花費。

🀅九、企業操作其他教育支出:指人事廠家在技術專業話動及助手話動外面實施非獨立自主測算企業操作話動再次發生的其他教育支出。

ඣ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

ꦫ十一、機關運行經費:指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經  費支出。

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