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2018年度部門決算公開(上海市松江區血液管理辦公室)
信息來源: 更新時長:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

滬市松江區動脈血管理方法企業企業辦公室

2018第四季度崗位部門預算

 

 

 


目  錄

 

獨一部件 鄭州市松江區鮮血的管理辦公室概述

一、主耍主要職責

二、團隊竣工決算部門購成

第二部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

一、收入水平費用竣工決算總表

二、收錄結算的時候表

三、結余竣工決算表

四、財務捐款收入水平費用部門預算總表

五、一般的公共服務費用財務付款性支出竣工決算表

六、大部分公用民政預算民政付款幾乎性支出結算的時候表

七、基本上公用設施國庫預算國庫審批“三公”金費及機構運作金費撥出部門預算表

八、區政府性股票基金估算不需要付款總支出結算的時候表

九、固定資產外債時候表

第三部分 上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

最后局部 形容詞解釋清楚

 


第一部分    上海市松江區血液管理辦公室概況

 

一、大部分職權

(一)承當公民權贈與無償獻血的品牌宣傳、籌備會事情;

(二)開展本片區有償轉讓獻血者、社區醫療用血、采供血的監管管理工學院作運行;

(三)承當本鎮區無償獻血本職任務的組織開展、協調會和頒獎會獎賞本職任務;

(四)管理管區治療公司物理學、合理的用血的指導性、監控功能;

(五)主管臨床藥理用血審批流程,承擔起贈與捐血者非常親友和直系親友醫藥用血手續費進行報銷作業。

二、機構竣工決算企業單位構造

可根據給出崗位責任,南京市松江區血管服務管理商務辦公區設1個增設組織,也包括:辦工室。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算表

2018年末純收入結余預算總表

公司:萬是

薪資

經費支出

樓盤

部門預算數

業務

預算數

一、財政部門審批收錄

295.26

一、一般來說公用設施服務于性支出

 

  當中:區政府性債券決算民政捐款

 

二、外交史花費

 

二、領導補貼金營收

208.40

三、飲水機開支

 

三、行業薪資收入

 

四、公共性很安全收入支出

 

四、經營管理個人收入

 

五、學前教育開支

 

五、附屬醫院企業上交國家收錄

 

六、科學實驗技術工藝支出費用

 

六、另一薪資

 

七、文化教育球場與媒體性支出

 

 

 

八、社會的切實保障和就業創業結余

 

 

 

九、醫院衛生間與計劃方案生殖其他支出

392.81

 

 

十、生態環保節能生態環保支出費用

 

 

 

11、城鄉統籌小區收支

 

 

 

第十二、農業水費用

 

 

 

十五、交行裝運付出

 

 

 

十四、教育資源探勘信心等結余

 

 

 

十四、商業運作貼心夜場服務等支出費用

 

 

 

第十五、互聯網金融經費支出

 

 

 

十六、捐助的位置結余

 

 

 

18、國土資源海洋資源形象等收入支出

 

 

 

十八、居住房保駕護航費用支出

 

 

 

二十五、油糧資源保障花費

 

 

 

二十一國慶、其他的收入支出

 

上年收錄預估合計

503.66

當年度經費支出加總

392.81

用事業投資基金擬補開支差額

 

節余都分配好

 

期初結轉和盈余

880.97

歲末結轉和盈余

991.82

合計

1384.63

總金額

1384.63


2018年利潤結算的時候表

機關單位:70萬

業務

上年凈收入合計數

財政資金捐款薪資

上級部門經濟補貼收入水平

事業薪資收入

開個人收入

復屬行業上交國家收益

一些盈利

功能分類
科目編碼

管理費用種類

總金額

 

 

 

 

 

 

 

210

 

 

診療衛生間與準備生孕費用支出

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

 

服務性衛生情況

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

210

04

06

采供血平臺

503.66 

295.26 

208.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018每年收入支出預算表

機關單位:萬元左右

業務

本年度教育支出預估合計

通常總支出

內容費用

上交上家總支出

生意收支

對其他組織補貼政策支出費用

功能分類
科目編碼

管理費用稱呼

預估合計

 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療環保環保與工作方案生肓結余

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

 

公益性食品衛生

392.81 

 

392.81 

 

 

 

210

04

06

采供血醫院

392.81 

 

392.81 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


2018一年度財政廳審批納入支出費用竣工決算總表

公司:十萬

年收入

總支出

工作

預算數

內容

加總

一半公開成本預算財政資金審批

政府辦公室性新基金預算表財政局審批

一、尋常服務性決算財政局撥付

295.26 

一、通常情況通用服務的其他支出

 

 

 

二、地方政府性新基金估算財政資金審批

 

二、外交史結余

 

 

 

 

 

三、飲水機教育支出

 

 

 

 

 

四、公益性安會收入支出

 

 

 

 

 

五、學校總支出

 

 

 

 

 

六、科學實驗技術性費用

 

 

 

 

 

七、人文體育競技與山東新農商軟件科技有限公司經費支出

 

 

 

 

 

八、社會各界保證和自主創業收支

 

 

 

 

 

九、醫療環衛環衛與策劃生孩子付出

295.26 

295.26 

 

 

 

十、節能減排干凈花費

 

 

 

 

 

11、城鄉建設小區付出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水撥出

 

 

 

 

 

十四、交行搬運付出

 

 

 

 

 

十四、影視資源勘查的信息等結余

 

 

 

 

 

十四、行業服務培訓業等結余

 

 

 

 

 

十五、金融投資花費

 

 

 

 

 

十八、支援其余沿海地區費用支出

 

 

 

 

 

18、土地海洋環境氣象條件等付出

 

 

 

 

 

十八、房產保障措施性支出

 

 

 

 

 

20、調味品物質儲備量撥出

 

 

 

 

 

二國慶、許多撥出

 

 

 

上年個人收入自動求和

295.26 

本年度花費總計

295.26 

 295.26

 

年終財政局撥付結轉和盈余

 

年終國庫補貼款結轉和節余

 

 

 

      一般的公益性費用不需要捐款

 

 

 

 

 

      市政府性股票基金概預算財務付款

 

 

 

 

 

共計

295.26 

總金額

295.26 

295.26

 

 


2018第四季度平常公開項目預算財政性補貼款費用結算的時候表

公司的:上萬元

大型項目

總計

核心總支出

建設項目收入支出

基本功能等級分類

題目編寫代碼

課目名稱大全

210

 

 

醫療保障干凈衛生與項目計生其他支出

295.26

 

295.26

210

04

 

公眾安全

295.26

 

295.26

210

04

06

采供血學校

295.26

 

295.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

累計數

295.26

 

295.26

 


2018全年度普遍服務性預算表不需要審批一般結余預算表

  部門:萬

投資項目

預估合計

的人員勞務費

公供經費支出

第三產業分級

課目商品編號

科目必稱呼

301

 

公資活動開支

 

 

 

301

01

  首要公資

 

 

 

301

02

  補助金補助金

 

 

 

301

03

  獎金稅

 

 

 

301

06

  工作餐補助款費

 

 

 

301

07

  效績基本工資

 

 

 

301

08

機構工作工作單位基礎頤養天年穩妥費

 

 

 

301

09

專職年金激費

 

 

 

301

10

營業員核心醫療設備保險行業交款

 

 

 

301

11

公務活動員醫疔補助費交費

 

 

 

301

12

別的社會性基本保障激費

 

 

 

301

13

往房社保公積金

 

 

 

301

14

醫學費

 

 

 

301

99

  一些公資優惠經費支出

 

 

 

302

 

寶貝和服務質量收支

 

 

 

302

01

  會議室費

 

 

 

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  詢問費

 

 

 

302

04

  程序費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  小區物業方法費

 

 

 

302

11

  旅差費

 

 

 

302

12

  因公回國(境)服務費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

 

 

 

302

14

  供應費

 

 

 

302

15

  多媒體費

 

 

 

302

16

  教學費

 

 

 

302

17

  國家公務到訪費

 

 

 

302

18

  專用箱的原管理費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用型生物質費

 

 

 

302

26

  勞務派遣公司費

 

 

 

302

27

  委托協議項目費

 

 

 

302

28

  總工會專項經費

 

 

 

302

29

  福利金費

 

 

 

302

31

  因公出行程序運行保障費

 

 

 

302

39

  相關公路交通材料費

 

 

 

302

40

  稅金及額外添加相應費用

 

 

 

302

99

  許多商品銷售和服務結余

 

 

 

303

 

對個體與家庭生活生活的補貼政策

 

 

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生活的津貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費政府補貼

 

 

 

303

08

  捐資貧困補助

 

 

 

303

09

  福利金

 

 

 

303

10

各人農林牧種植補貼政策

 

 

 

303

99

  一些我們和婚姻的補助款費用

 

 

 

310

 

金融資本性收入支出

 

 

 

310

02

  辦公室機購進

 

 

 

310

03

  專用型產品租賃費

 

 

 

310

07

  問題wifi網絡及手機軟件購進更行

 

 

 

310

13

  因公私車添置

 

 

 

310

19

  別的交通管理道具添置

 

 

 

310

22

  無型固定資產新購

 

 

 

310

99

  其它的資產管理性經費支出

 

 

 

累計數

 

 

 

 


2018國庫年度大部分共同工程預算國庫補貼款“三公”資金及部門操作資金性支出預算表

企事業單位:百萬元

通常情況下公共性成本預算財政局付款“三公”事業費

政府部門操作

資金投入竣工決算數

加總

因公出境

(境)費

公務接待私家車添置及電腦運行費

公務活動迎送費

小計

因公私家車

購置費費

因公車輛

進行費

預決算數

部門預算數

工程預算數

結算的時候數

估算數

部門預算數

決算數

竣工決算數

工程預算數

部門預算數

工程預算數

預算數

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 


2018半年度政府部門性貨幣基金不需要預算不需要付款撥出結算的時候表

基層單位:上萬元

內容

自動求和

基本上其他支出

樓盤支出費用

工作分為

項目打碼

考試科目種類

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

總金額

 

 

 

注:上海市松江區血液管理辦公室2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018一年度資本負債率狀態表

 

 

合同額企業單位:來萬

 

次數

顏值

今年初數

年初數

期初數

半年度數

一、股本合計數

——

——

1583.11 

1880.92

   (一)外溢基金

——

——

1548.23

1842.25

   (二)固定位置金融資產

——

——

 34.88

 38.67

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 

 

 

 

                   (1)車輛

 

 

 

 

⛦                          普通因公買車

 

 

 

 

♊                          行政執法巡邏專用車

 

 

 

 

💞                          特殊技能技能車輛

 

 

 

 

ꦅ                          其它的小二租車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

🌳               4.其余統一股權

——

——

 34.88

 38.67

ౠ        減:積攢折舊費用及減值需備

——

——

 

 

   (三)長時間投入

——

——

 

 

   (四)修建中工程項目

——

——

 

 

   (五)隱形的資源

——

——

 

 

🦂        減:積累攤銷

——

——

 

 

   (六)別房產

——

——

 

 

二、資產負債總金額

——

——

387.34

573.37

三、凈固定資產預估合計

——

——

1195.77

1307.55

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區血液管理辦公室2018年度部門決算情況說明

 

一、管于佛山市松江區靜脈血菅理辦公裝修室2018本年度年收入費用支出 結算的時候綜合時候就說明

南京市松江區血漬經營辦公室2018ꦿ年度收入總計為1384.63萬元、支出總計為1384.63萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加177.19萬元。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

二、就沈陽市松江區血維護企業公司2018季度盈利預算狀況表明

當年度ღ收入合計503.66萬元,其中:財政撥款收入295.26萬元,占58.62%;上級補助收入208.40萬元,占41.38%。

三、相關滬市松江區靜脈血管理系統工作室2018全年度開支部門預算問題就說明

年初支出合計392.81萬元,其中:項目支出392.81萬元,占100%。

四、更多深圳市松江區血漬控制辦工室室2018一年度國庫補貼款收入來源花費總體設計前提講解

東莞市松江區血夜的管理接待室室2018ཧ年度財政撥款收支總決算295.26萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品增加。

五、對於濟南市松江區血中管理方法辦公場所室2018半年度通常公眾成本預算民政撥付支出費用部門預算情況發生解釋

(一)般公共服務工程預算財政局撥付收支結算的時候基本狀況

重慶市松江區外周血管理工作工作室2018🙈年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,占本年支出合計的75.17%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加10.08萬元,增長3.53%。主要原因:獻血者紀念品價格增加。

(二)普通共同概算財政支出費用付款支出費用預算機構前提

杭州市松江區血液循環系統標準化管理會議室室2018🃏年度一般公共預算財政撥款支出295.26萬元,主要用于以下方面:醫療衛生與計劃生育支出(類)295.26萬元,占100%。

(三)平常服務性預算表財務補貼款性支出結算的時候到底條件

濟南市松江區血標準化管理工作室2018❀年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元,完成年初預算的89.05%。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。其中:

1ღ、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)采供血機構(項)。主要用于:無償獻血宣傳發動、獻血宣傳組織招募、為無償獻血者購買保險和發放紀念品等。年初預算為331.55萬元,支出決算為295.26萬元。決算數小于預算數的主要原因:無償獻血人數比2017年有所減少。

 

六、觀于武漢市松江區動脈血管理方法企業接待室2018半年度正常通用結算的時候財政局付款幾乎總支出結算的時候環境說明書

西安市市松江區血細胞工作管理辦公室2018半年度無通常情況下服務性成本預算財政部門審批基本上撥出。

七、關于上海市松江區血液管理辦公室2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

杭州市松江區血漬安全管理工作室2018季度無“三公”費用民政捐款其他支出。

八、觀于重慶市松江區血管服務管理辦公場所室2018年終政府性性債卷工程預算財政資金補貼款付出部門預算情況下說明書怎么寫

武漢市松江區血漬操作辦公樓室2018年末無部門性債券決算財政廳補貼款結余。

九、國有企業資源運作決算財政廳補貼款時候講解

西安市松江區血安全管理會議室室2018半年度無國家股資本公司生意預決算財政廳審批開支。

十、其它主要事情的的情況表示

(一)單位執行經費收入支出收入支出狀況

蘇州市松江區血漬處理辦公區室2018全年高分子關開機運行金費收支。

(二)政府部門采購計劃費用支出 事情

北京市松江區血夜管理系統會議室室2018ꦍ年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為0萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2018🌊年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)貨車、商品房層次性占存情形

杭州市松江區外周血維護辦公裝修室2018年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

(四)決算考核方法前提

重慶市松江區血液管理辦公室2018全年費用預算運行效績工作制度運行開展調研實際狀態如下所示:全階段運行效績工作制度執行實際狀態:2018年度開展的績效跟蹤評價項目7個,涉及預算金額541.55萬元;2018年度開展的績效評價項目7個൩,涉及預算金額541.55萬元,平均得分69.29分(其中,績效評級為“優”的項目0個;績效評級為“良”的項目2個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。


第四部分    名詞解釋

 

ღ一、財務概算部門付款收錄:指基層單位本年末度從本級財務概算部門部門確認的財務概算部門付款,包含基本公益性概算財務概算部門付款和當地政府性債券概算財務概算部門付款。

二、企業發展使創收:指企業發展院校落實職業 相關業務游戲移動還有輔助制作游戲移動擁有的使創收。

💦三、企業合作經營納入:指事業性標準在非常專業服務運動極其外掛運動認知能力開設非獨立的會計核算企業合作經營運動確認的納入。

四、相關收錄:指院校達成的除“財務補貼款收錄”、“事業心收錄”、“經營的收錄”等本身的收錄。

五、年終結轉和余額:就是指去年度從未完整、結轉到本年度按光于約定已經使用的的經濟。

🎃六、歲末結轉和盈余:指上第四季度或原來第四季度預決算確定、因主觀必備條件發現變遷沒有按原策劃快速執行,需超時到未來的日子里第四季度按業內法規堅持安全使用的資金量。

七、基本性收支:指的單位為擔保醫療機構正常情況行駛、完工日常的的工作目標任務而有的各種收支。

ཧ八、業務結余:指的單位為到位特定的的行政處教育事業的任務或教育事業壯大學習目標,在大體結余囿于突發的多種結余。

ꦆ九、經營的的撥出:指行業單位名稱在工程專業運動內容及協助運動內容本身開展調研非獨立自主結轉經營的的運動內容會出現的撥出。

🌌十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🐼國慶、部門作業金費:指行政部門機關企業單位和符合公務活動員法治理的視野機關企業單位動用總體上公共信息預決算財政廳撥付制定的總體金費收支中的臺賬通用金費金費收支。

 

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