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2018年度部門決算公開(原上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所)
信息來源: 發布消息日子:2020-08-21 閱讀次數:

 

 

 

 

 

(原)上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018半年度科室部門預算

 

 

 

 


目  錄

 

首個個部分 佛山市松江區環保和記劃懷孕委會會參與所簡介

一、具體功能

二、部門預算企業帶來

第二部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算表

一、工資收入總支出結算的時候總表

二、收入水平竣工決算表

三、付出結算的時候表

四、民政付款收益收入支出竣工決算總表

五、般公用成本預算財政資金撥付費用支出 結算的時候表

六、普通公用預預算財務補貼款基本性其他支出預算表

七、一般來說公用設施概預算國庫補貼款“三公”經費收支收支及市直機關進行經費收支收支收支預算表

八、政府辦公室性股票基金項目預算財政其他支出補貼款其他支出預算表

九、凈資產債務時候表

第三部分 上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

4.部件 代詞解悉

 


第一部分    上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所概況

 

一、最主要職責權限

🥀廣州市松江區健康和規劃生肓理事會會監管所是松江區健康和規劃生肓理事會會所屬的的行政機關行政市場監管程序學校,常見分擔本區共同健康、診療健康和規劃生肓行政市場監管程序監管等工作內容權限,列為根據公務接待員法方法范圍內。常見工作內容權限方式:

ꦛ1.貫徹實施實施發達國家和上海、本區環衛和設計養育管理方法的社會道德、法律、措施、和目標、相關政策,安排施實本區行政機關區域中內環衛和設計養育督察上班設計規劃和財政年度設計,實施有效的上班措施和標準規范。

𓂃2.受北京市松江區清潔環衛和計劃怎么寫生孩常務政法委員會信賴,依法依規對本區傳然病生物防治、院校清潔環衛、活飲水水與綠色健康相關服務、自然環境清潔環衛、牽扯清潔環衛的違法行為案件審理推行整治。

🦄3.受西安市松江區健康和準備懷孕理事會會委派,人事部門機關對本區醫治執業藥師、健康水平成員、醫治專題水平與衛生性能衛生、采供血的違紀案情開展依法查處;承擔責任醫治安全事故、醫患關系紛爭人事部門解決的明確辦公。

💙4.受蘇州市松江區干凈和年度計劃養育常務理事會申請,承當本區關鍵游戲活動的干凈督查確保運作;承當本小區內傳柒病、過日子喝水、共公信息空間、蔓延、化妝學校及綠色相關的成品等發生共公信息干凈惡性案件的督查控制、急救防范和效用考評運作。

ಌ5.受南京市松江區的安全環保情況和工做生孕常務理事會受托,承擔者本區的安全環保情況和行政性審察工做和的安全環保情況登記工做的的安全環保情況方法性審察、的建設工做的防范性的安全環保情況方法性審察、相應飲食的安全各個企業細則登記的此外生活中管控工做。

🅠6.擔責本風景區內通用清潔、醫遼清潔督促檢查的客戶投訴檢舉信;施行祖國和本省、本區清潔督促檢查檢驗、驗測日常任務。

✅7.團體制定本區食品清潔學和進度表生殖進行監督管理數據數字化管理建筑,承受本區食品清潔學和進度表生殖進行監督管理數據企業內容匯集統計講解、講解采取、報告模板和正式發布,包括關于人民政府數據企業內容透明化事業;承受本區食品清潔學和進度表生殖專頂治理、食品清潔學和進度表生殖發律、相關法律法規營銷文化教育事業。

8.對本區各鎮、居委衛生防疫監督的管理職能協管工作完成業務范圍檢查指導、監督檢查。

9.受天津市松江區環衛和計劃怎么寫二孩管委會會委托人,承擔的起本區擊打“兩非”辦公。

10.舉辦東莞市松江區安全衛生和規劃二孩理事會會交辦的某些事由。

二、醫院快速設置

🀅根據上述職責,上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所設8個內設機構和6個派出機構,內設機構包括:辦公室、綜合業務法制科、審核許可服務科、醫療執業監督科、傳染病防治科、環境衛生監督科、飲水衛生監督科和應急處置科;派出機構包括:九亭衛生監督站、佘山衛生監督站、浦南衛生監督站、工業區衛生監督站、泗涇衛生監督站和車墩衛生監督站。

安裝相關聯暫行規定設制紀檢督查學校。

🐼    受滬市松江區公共衛生學和項目表生二胎理事會會下令讓,滬市松江區治療死亡事故操作辦公裝修室位于滬市松江區公共衛生學和項目表生二胎理事會會執法監督所。

 

 

 

第二部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所

2018第四季度預算表

2018月度收益收入支出竣工決算總表

行業:萬

收入水平

性支出

工作

竣工決算數

樓盤

預算數

一、民政補貼款薪資

2777.81

一、通常情況公益性服務于教育支出

 

  但其中:市政府性債卷預決算國庫撥付

 

二、外交史性支出

 

二、上司補帖個人收入

 

三、國防教育總支出

 

三、事業心工資

 

四、公共性安全管理總支出

 

四、銷售收入水平

 

五、的教育總支出

4.90

五、附加工作單位繳納工資

 

六、數學高技術費用

 

六、其它的年收入

2.50

七、和文化休育與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

 

 

八、當今社會服務和出去上班結余

241.13

 

 

九、醫療設備衛生學與方案計劃生育政策其他支出

2060.46

 

 

十、節約能源環境保護支出費用

 

 

 

11、新型農村平臺性支出

 

 

 

第十二、農林業水費用

 

 

 

第十三、交通配套及運輸收入支出

 

 

 

十四、教育資源勘察資料等開支

 

 

 

第十六、金融業提供服務企業等結余

 

 

 

十五、金融服務付出

 

 

 

十六、救助另外地域花費

 

 

 

18、土地海域形象等經費支出

 

 

 

第十九、居住房保證性支出

435.97

 

 

20、油糧物質產出收支

 

 

 

二五一、另一個性支出

 

本年度收入來源總計

2780.31

當年度性支出預估合計

2742.46

用事業心資金化解收支明細差額

 

盈余都分配好

 

期初結轉和盈余

139.48

歲末結轉和節余

177.33

累計

2919.79

總共

2919.79


2018本年年收入結算的時候表

標準:百萬元

項目

上年收入來源自動求和

財務付款利潤

上一級津貼效益

事業創收

經營者營收

其他企業單位上交國家薪水

一些個人收入

功能分類
科目編碼

學科稱呼

總計

2780.31 

2777.81 

 

 

 

 

2.5

205

 

 

育兒教育支出費用

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

205

99

 

一些育兒教育花費

4.90

4.90 

 

 

 

 

 

205

99

99 

其余的教育撥出

4.90 

4.90

 

 

 

 

 

208

 

 

世界 維護和畢業生就業其他支出

241.13

241.13

 

 

 

 

 

208

05

 

政府部門企事業企業離退休之

241.13

241.13 

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口方法的政府部門企業單位離離休

19.53

19.53

 

 

 

 

 

208

05 

05 

市直機關人事方幾乎社區養老保障繳納支出費用

144.46 

144.46

 

 

 

 

 

208

05

06

企自己事業企機關事業單位自己事業企機關事業單位職業的年金付費結余

77.14

77.14 

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構干凈衛生和工作方案發育支出費用

2098.31 

2095.81

 

 

 

 

2.5  

210

04

 

公眾干凈衛生

2034.95

2032.45 

 

 

 

 

      2.5

210

04

02 

衛生防疫質量監督組織

2032.17 

2029.67

 

 

 

 

2.5

210

04

10

應急救援公開衛生間新聞應急救援解決

2.78

2.78

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處行業計量單位醫療機構

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處政府部門診療

63.36 

63.36

 

 

 

 

 

221

 

 

房產基本保障性支出

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

 

房產教育體制改革費用

435.97

435.97

 

 

 

 

 

221

02

01

公寓房公積金貸款

198.58

198.58

 

 

 

 

 

221

02

03

首套房國家補貼

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年中其他支出竣工決算表

政府部門:萬是

該項目

年初開支自動求和

首要花費

活動教育支出

上交上一級收支

營運收支

對附加政府部門經濟補貼付出

功能分類
科目編碼

考試科目英文名稱

加總

2742.46 

2385.55 

356.91 

 

 

 

205

 

 

教育教學撥出

4.90 

 

4.90 

 

 

 

205

99

 

另一教導總支出

4.90

 

4.90

 

 

 

205

99

99 

另外教育教學支出費用

4.90

 

4.90

 

 

 

208

 

 

生活切實保障和學生就業性支出

241.13

241.13

 

 

 

 

208

05

 

財政事業性企事業單位考試離退居二線

241.13

241.13 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政訴訟工作單位離退休工資

19.53

19.53

 

 

 

 

208

05 

05 

行政企業單位視野企業單位基本性社區養老險服務交費結余

144.46 

144.46 

 

 

 

 

208

05

06

機關機構事業上機構職業分析年金網上繳費付出

77.14

77.14

 

 

 

 

210

 

 

醫藥食品衛生和計劃怎么寫懷孕總支出

2060.46 

1708.45 

352.01

 

 

 

210

04

 

公益性安全衛生

1997.10

1645.09

352.01 

 

 

 

210

04

02 

干凈監督管理裝置

1994.32 

1645.09 

349.23

 

 

 

210

04

10

應急預案公用衛生防疫新聞事件應急預案治理

2.78

 

2.78 

 

 

 

210

11

 

行政處事業公司的醫療保健

63.36 

63.36 

 

 

 

 

210

11 

01 

行政處行業醫療服務

63.36

63.36

 

 

 

 

221

 

 

租賃房有效保障花費

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

 

個人住房改草其他支出

435.97

435.97

 

 

 

 

221

02

01

居住房住房基金

198.58

198.58

 

 

 

 

221

02

03

首套房補帖

237.39

237.39

 

 

 

 

 


2018年不需要捐款年收入花費竣工決算總表

院校:萬余元

收益

收支

好項目

竣工決算數

項目流程

累計數

基本上公用費用預算財政資金撥付

當地政府性私募基金預算表不需要撥付

一、通常情況服務性決算國庫付款

2777.81 

一、基本上公開服務性撥出

 

 

 

二、市政府性基金投資成本預算民政補貼款

 

二、外交政策性支出

 

 

 

 

 

三、國防安全性支出

 

 

 

 

 

四、公共服務安全性收支

 

 

 

 

 

五、育兒教育其他支出

 4.90 

 4.90 

 

 

 

六、地理學技藝撥出

 

 

 

 

 

七、企業文化體育競技與山東新農商軟件科技有限公司付出

 

 

 

 

 

八、社會生活保護和擇業支出費用

241.13 

 241.13

 

 

 

九、醫療服務衛生學與設計懷孕結余

 2047.05

 2047.05

 

 

 

十、節能減排環境結余

 

 

 

 

 

十一月、城鄉建設社區居委會結余

 

 

 

 

 

十三、農業和林業水收入支出

 

 

 

 

 

十四、城市交通輸送撥出

 

 

 

 

 

十四、自然資源勘察信心等花費

 

 

 

 

 

二十、商業區貼心制造業等撥出

 

 

 

 

 

第十五、金融經濟費用支出

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助另一個區縣撥出

 

 

 

 

 

十九、國土資源海洋環境天氣等費用支出

 

 

 

 

 

黨的十九、租賃房有效保障了付出

435.97 

435.97 

 

 

 

二十二、糧油食品工程設備與物資的保障教育支出

 

 

 

 

 

二國慶、別的開支

 

 

 

本年度年收入加總

2777.81 

年初支出費用加總

2729.05 

2729.05 

 

本年不需要審批結轉和盈余

17.53 

歲末財政局補貼款結轉和節余

66.29 

 66.29

 

      一般的公共服務決算財政預算捐款

17.53 

 

 

 

 

      鎮政府性投資基金成本預算財務補貼款

 

 

 

 

 

總金額

2795.34 

合計

2795.34 

 2795.34

 

 


2018年中普遍公共服務費用財政預算審批性支出結算的時候表

基層單位:億元

 

業務

合計數

基本的結余

樓盤總支出

特點分類整理

會計科目編號規則

幾個會計科目公司名稱

205

 

 

培養性支出

4.90

 

4.90

205

99

 

的教育教學付出

4.90

 

4.90 

205

99

99 

別幼小銜接結余

4.90

 

4.90

208

 

 

世界 保證和就業形勢花費

241.13

241.13

 

208

05

 

行政事務衛生事業企事業編離退居二線

241.13

241.13 

 

208

05

01

歸口管控的行政事務政府部門離退居二線

19.53

19.53

 

208

05 

05 

部門教育事業機關單位常規醫療保險行業保險行業網上繳費性支出

144.46

144.46 

 

208

05

06

政府部門事業發展工作單位職業年金付款支出費用

77.14

77.14

 

210

 

 

診療環衛和行動計劃孕育費用

2047.05

1700.58 

346.47

210

04

 

公開安全

1983.69

1637.22

346.47 

210

04

02 

清潔衛生督察醫療機構

1980.91

1637.22 

343.69

210

04

10

的突發公共信息衛生情況事情應急處置進行處理

2.78

 

2.78 

210

11

 

行政事務行業的單位醫治

63.36

63.36 

 

210

11 

01 

行政訴訟機關單位整形

63.36

63.36

 

221

 

 

居住房擔保收支

435.97

435.97

 

221

02

 

個人住房變革支出費用

435.97

435.97

 

221

02

01

個人住房社保公積金

198.58

198.58

 

221

02

03

買房貸款補貼金

237.39

237.39

 

自動求和

2729.05

2377.68

351.37

 


2018半年度普通服務性費用預算財政預算捐款基本上費用部門預算表

  單位名稱:百萬元

好項目

合計數

職工經費支出

共用事業費

城市發展細分

專業科目編碼查詢

項目名稱

301

 

年薪福利待遇花費

2132.10

2132.10

 

301

01

  幾乎工資收入

232.86

232.86

 

301

02

  補貼費補貼費

852.50

852.50

 

301

03

  年終獎金

220.23

220.23

 

301

06

  食堂菜經濟補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評公司

 

 

 

301

08

行政組織自己事業組織基本性醫療商業險商業險費

133.39

133.39

 

301

09

崗位年金交款

77.14

77.14

 

301

10

勞務派遣人員根本診療商業保險交費

63.36

63.36

 

301

11

國家事業單位醫藥津貼交款

 

 

 

301

12

另外社會生活保障機制繳付

11.75

11.75

 

301

13

住宅房公積金貸款

198.58

198.58

 

301

14

醫療保健費

 

 

 

301

99

  某些薪資福利金支出費用

342.29

342.29

 

302

 

產品和售后服務經費支出

214.45

 

214.45

302

01

  辦工費

5.98

 

5.98

302

02

  油墨印刷費

2.00

 

2.00

302

03

  管理咨詢費

0.60

 

0.60

302

04

  要辦費

0.01

 

0.01

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

16.53

 

16.53

302

07

  電力費

4.82

 

4.82

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物管管理工作費

5.38

 

5.38

302

11

  差旅費報銷

5.11

 

5.11

302

12

  因公回國(境)手續費

 

 

 

302

13

  檢修(護)費

7.52

 

7.52

302

14

  租憑費

0.87

 

0.87

302

15

  電視電話會議費

 

 

 

302

16

  培養費

0.35

 

0.35

302

17

  公務到訪到訪費

0.17

 

0.17

302

18

  用材質費

10.74

 

10.74

302

24

  被裝購入費

 

 

 

302

25

  專屬主要燃料費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

0.18

 

0.18

302

27

  授權委托書業務流程費

 

 

 

302

28

  商會經費預算

19.63

 

19.63

302

29

  福利性費

101.38

 

101.38

302

31

  公務活動車輛使用啟動維持費

15.14

 

15.14

302

39

  另一路網加盟費

7.20

 

7.20

302

40

  稅金及追加手續費

 

 

 

302

99

  其余設備和服務的撥出

10.84

 

10.84

303

 

對人和人家的補貼申請書

20.45

20.45

 

303

01

  離休費

9.30

9.30

 

303

02

  辭職費

10.23

10.23

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  生話補貼申請書

 

 

 

303

07

  醫療保障費補助金

 

 

 

303

08

  國家貧困補助

 

 

 

303

09

  返現獎勵金

0.54

0.54

 

303

10

我們占農業的大部分制造補貼政策

 

 

 

303

99

  另一各人和家里環境的經濟補貼其他支出

0.38

0.38

 

310

 

資產管理性付出

   10.68

 

    10.68

310

02

  接待室的設備購進

 9.59

 

 9.59

310

03

  多功能儀器購置費

1.09

 

1.09

310

07

  數據網格及app購置費更換

 

 

 

310

13

  國家公務用車的購買

 

 

 

310

19

  另一交通出行APP購買

 

 

 

310

22

  無形之中股權新購

 

 

 

310

99

  一些投資基金性結余

 

 

 

累計

2377.68

2152.55

225.13

 


2018年終通常共同預竣工決算財政局補貼款“三公”費用預算及機構執行費用預算費用竣工決算表

組織:來萬

通常情況下公用費用預算不需要補貼款“三公”接待費

單位操作

接待費部門預算數

累計數

因公回國

(境)費

因公私家車租賃費及程序運行費

因公歡迎費

小計

國家公務私車

購置費費

國家公務租車

運營費

概預算數

預算數

費用數

部門預算數

概預算數

預算數

估算數

結算的時候數

費用預算數

部門預算數

決算數

部門預算數

225.13

148.50

136.91

0

0

147.50

136.74

130.00

121.60

17.50

15.14

1.00

0.17

 


2018一年度區政府性資金估算財政預算付款結余竣工決算表

院校:萬元左右

工作

總金額

核心經費支出

工程花費

技能分為

會計科目編號規則

科目表公司名稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

預估合計

 

 

 

注:上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018財政年度財產過負債的事情表

 

 

標準政府部門:上萬元

 

用量

價值

月初數

月底數

本年數

年初數

一、金融資產合計數

——

——

2112.55 

2240.08

   (一)傳播債務

——

——

159.96 

181.62

   (二)固定住資金

——

——

1802.59

1908.46

          其中:1.房屋(平方米)

3983.3

3983.3

769.12

769.12

                2.通用設備(臺/套/輛)

 16

 8

324.56

218.48

                   (1)車輛

 15

 7

249.30

143.22

𓃲                          通常情況國家公務使用車

 

 

 

 

ꩲ                          綜合執法值勤車輛租賃

 15

 7

249.30

143.22

🌳                          特殊工程專業科技公務車

 

 

 

 

😼                          某些專車

 

 

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 1

 1

75.26

75.26

               3.專用設備(臺/套)

 

 

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

 

 

𒐪               4.一些固定不變長期待攤費用

——

——

708.91

920.86

𓆏        減:累積折舊率及減值做準備

——

——

 

 

   (三)長久的投入

——

——

 

 

   (四)現建工程項目

——

——

 

 

   (五)隱形債務

——

——

150.00

150.00 

✱        減:累計額攤銷

——

——

 

 

   (六)某些債務

——

——

 

 

二、負債率累計

——

——

20.48

4.29

三、凈資金總計

——

——

2092.07

2235.79

 

 

 

 


第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、對于西安市市松江區衛生學和工作計劃生肓理事會會進行監督所2018年中收入水平經費支出預算整體來說具體情況說明書怎么寫

杭州市松江區衛生學和預計生殖理事會會執法監督所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元;🎃工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加20.03萬元、對個人和家庭的補助支出比2017年減少376.03萬元(經濟科目調整)、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、關于幼兒園傷害市松江區環衛和策劃懷孕常務專委會督查所2018財政年度收入來源預算狀態解釋

上年ﷺ收入合計2780.31萬元,其中:財政撥款收入2777.81萬元,占99.91%;其他收入2.5萬元,占0.09%。

三、關于幼兒園昆明市松江區健康和打算孕育常務分委會遠程監控所2018年終花費部門預算情形介紹

年初🌠支出合計2742.46萬元,其中:基本支出2385.55萬元,占86.99%;項目支出356.91萬元,占13.01%。

四、對于北京市松江區衛生管理和準備孕育理事會會行政監督所2018季度國庫付款利潤性支出總體布局現象表明

天津市松江區干凈衛生和準備生二胎常務管委會監督的管理職能所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計各增加162.91萬元,增長6.19%。主要原因:財政撥款收入比2017年增加222.82萬元,增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元,降低77.36%;🍬工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%,年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元,增長278.10%。

五、管于蘇州市松江區清潔和工作方案生肓常務分委會監督檢查所2018季度基本公用設施概算財政廳撥付收入支出竣工決算情況報告申請報告

(一)常見服務性費用預算財政廳補貼款經費支出部門預算總體設計情況報告

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元,增長4.37%。🍃主要原因:工資福利支出比2017年增加382.94萬元,增長21.89%,商品和服務支出比2017年增加22.13萬元,增長6.24%,對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元,降低94.84%(經濟科目調整),其他資本性支出比2017年增加85.12萬元,增長74.22%。

(二)通常公共性估算財政廳補貼款其他支出竣工決算格局事情

🦋上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元,主要用于以下方面:教育支出(類)4.90萬元,占0.18%;社會保障和就業支出(類)241.13萬元,占8.84%;醫療衛生與計劃生育支出(類)2047.05(萬元),占75.00%;住房保障支出(類)435.97萬元,占15.98%。

(三)尋常公共服務概預算民政補貼款其他支出竣工決算特定事情

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元,支出決算為2729.05萬元,完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因:💯人員支出完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中:

1💃、教育支出(類)其他教育支出(款)其他教育支出(項)。主要用于:學科建設和人才培養。年初預算為5.00萬元,支出決算為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)。ဣ主要用于:離退休人員費用。年初預算為25.20萬元,支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因:離退休人探病及慰問次數的減少。

3、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)。主要用于:單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元,支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因:社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)。主要用于:💎退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元,支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:本單位為參公單位,原職業年金采取記賬方式,后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)衛生監督機構(項)。主要用于:在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元,支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出(類)公共衛生(款)突發公共衛生事件應急處理(項)。主要用于:應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元,支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因:預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)。主要用于:職工醫療費保障。年初預算68.35萬元,支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

8𒅌、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)。主要用于:職工公積金支出。年初預算210.78萬元,支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

9𝐆、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)。主要用于:職工購房補貼。年初預算241.44萬元,支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

ꦉ上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元,包括人員經費2152.55萬元,公用經費225.13萬元。基本支出中:

1🐓、工資福利支出2132.10萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2🦋、商品和服務支出214.45萬元,主要用于:辦公費、印刷費、咨詢費、水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元,主要用于:離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元,主要用于:辦公設備、專用設備的購置。

📖七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”接待費民政捐款開支竣工決算總體經濟現象介紹。

♉上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元,支出決算為136.91萬元,完成預算的92.20%,其中:因公出國(境)費決算為0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元,完成預算的92.71%;公務接待費支出決算為0.17萬元,完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:公務接待費和公務用車運行維護費的減少,且未發生因公出國(境)費。

2018ಞ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元,增長469.51%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元,增長468.80%;公務接待費支出決算增加0.17萬元,增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

(二)“三公”經費費用支出 財政費用支出 撥付費用支出 預算實際條件講解。

2018꧃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.17萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中:

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

🌃公務活動出行用車操作檢修撥出15.14萬是。主耍使用清潔質量監督監測網、專項督查的工作需要因公車輛使用燃料油、返修費、人行道現行費、人壽保費及返修護理等教育支出。2018年,廣州市松江區公共衛生和設計生肓常務管委會遠程監控所分屬各費用企業單位支出財政預算審批的國家公務車輛租賃保留量為7輛。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中:

ꦺ國內公務接待支出0.17萬。主要用于公務接待餐費。共計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國家資本加盟預算表民政審批狀態闡明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、另一為重要細節的癥狀說明書

(一)工商登記加載勞務費費用支出 事情

🌼上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元,比2017年度減少83.67萬元,降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元,商品和服務支出減少了6.67萬元。

(二)政府機構的采購教育支出情況下

🉐上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為166.06萬元,其中:貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018♊年度本部門面向小微企業預留政府采購項目預算金額180.07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額166.06萬元。

(三)機動車輛、房產特定占問題

1.避免

ꦦ到2018年12月31日,東莞市松江區衛生防疫和預計養育常務促進會質量監督所選擇的似的國家公務活動車輛租賃中,由區機關單位事宜經營局制定實體切實保障的似的國家公務活動車輛租賃為7輛。

2.房產

西安市松江區衛生間和項目發育常務促進會輔導所2018本年無經過特殊化占存。

(四)預決算業績考核處理情況

鄭州市松江區衛生間和計劃方案懷孕理事會會執法監督所2018全年度概算效績判斷標準化標準化維護工學院作開展調研原因有以下幾點:本部門建立起了有以下幾點概算效績判斷標準化標準化維護規章制度:《天津市松江區衛生維護和計劃書生孩子理事會會監控功能所概算標準化標準化維護有效的方法》;本職事情協調機制地方不斷完善效績判斷對象織造、效績判斷定位跟蹤和效績判斷判斷等。全時效績判斷標準化標準化維護方案原因:2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個,涉及預算金額217.30萬元;2018年度開展的績效評價項目10個ꦦ,涉及預算金額217.30萬元,平均得分73.5分(其中,績效評級為“優”的項目9個;績效評級為“良”的項目1個;績效評級為“合格”的項目0個;績效評級為“不合格”的項目0個)。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

꧒一、財政預算支出支出支出項目項目預算補貼款納入:指公司本當年度度從本級財政預算支出支出支出項目項目預算相關部門確認的財政預算支出支出支出項目項目預算補貼款,涵蓋大部分公用設施項目項目預算財政預算支出支出支出項目項目預算補貼款和鎮政府性私募基金項目項目預算財政預算支出支出支出項目項目預算補貼款。

二、企業發展年效益:指企業發展企企業發展專注金融業務活躍舉例說明幫助活躍選取的年效益。

⛄三、營業純年收入:指事業心的單位在專業技術服務生活非常捕助生活除此之外開發非獨有計算營業生活得到的純年收入。

🥃四、的使工資工資薪水:指工作單位爭取的除“民政審批使工資工資薪水”、“事業發展使工資工資薪水”、“經營的使工資工資薪水”等或者的使工資工資薪水。主要是是:課程使工資工資薪水等。

五、今年初結轉和盈余:就是指去年度并未來完成、結轉到本年度按有關明文規定堅持安全使用的資本。

ꦚ六、年終結轉和余額:指當本期或以上本年費用預算科學安排、因客觀性的先決條件發生變了不可按原記劃落實,需遲緩到之后本年按關干法規依然在使用的錢財。

𓄧七、基礎費用教育支出 :指公司為安全保障公司正常值本職工作、成功平日本職工作日常任務而再次發生的每一項費用教育支出 。

ꩵ八、建設項目性撥出:指企業單位為完成級任務其他的政府部門操作級任務或企事業經濟發展工作目標,在大體性撥出之下再次發生的哪項性撥出。

九、開撥出:指事業上行業在專業技術行為及輔助行為之下推進非自己計算開行為出現的撥出。

𒁃十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

💜11、市直機關行駛接待費接待費支出費用:指行政性標準和定義公務接待員法工作的行業標準施用一般的共公項目預算國庫審批設置的根本接待費支出費用中的平常公共接待費接待費支出費用接待費支出費用。

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