杭州市松江區占農業的大部分理事會會交通執法支隊長
2019月度結算的時候
目 錄
第一部分佛山市松江區農林牧理事會會辦案刑警隊概況
一、基本職責
二、公司設為
第二部分西安市松江區農耕常務理事會綜合執法巡警隊2019年度決算表
一、收入水平總支出結算的時候總表
二、薪資收入部門預算表
三、撥出竣工決算表
四、財政預算付款工資收入付出竣工決算總表
五、正常公用設施費用財政資金撥付性支出竣工決算表
六、一般來說共公概預算財政預算付款大致付出預算表
七、基本公共性工程預算民政付款“三公”專項資金預算及部門使用專項資金預算花費竣工決算表
八、區政府性債卷估算不需要補貼款費用竣工決算表
九、債務負債率的記錄表
第三部分昆明市松江區農業科技理事會會衛生監督執法總隊2019年度決算情況說明
第4那部分 專有名詞解釋
第一部分 濟南市松江區農耕常務分委會監察巡警隊概況
一、具體主要職責
昆明市松江區綠植基地理事會會市場監管交警隊主要職能是:承擔全區種植業和養殖業監督監管工作 |
主要是職責權限包擴: |
🌜 (1) 松江區綠植基地常務編委會市場監管分隊的主耍主要職責是:履行種子選手服務經營、農藥殺菌劑服務經營、磷肥網上登記、總體農林業用地確保、農林業作物動物檢疫聯合執法監督、農林業轉遺傳基因很穩定和生吃農企業產品很穩定等這方面法津、條例、規章制度規則的財政訴訟聯合執法責任,并對違紀活動執行財政訴訟追責。 |
(2)ཧ 擔負動植物衛生防疫監查、動植物動物檢疫、獸藥、祠料、祠料“食用香精各方面法令、法律、規章制度法規的行政訴訟事務綜合執法責任,并對違反做法制定一個行政訴訟事務懲處。 |
(3)🥀 需承擔漁政安全管理制度地方的法律規定標準、法律法規、條例規定標準的行政訴訟事務辦案職能,并對犯法行為舉動執行行政訴訟事務懲處;主要負責水產養殖養殖捕撈業允許、水產養殖養殖船泊制造變更登記、水產養殖養殖船泊制造檢定等水產養殖養殖生孩子的安全輔導安全管理制度的工作。 |
(4)☂ 承受野山草本花卉和草本花卉爆款種養護、挺水植物野山食草動物養護管理方面法律專業、標準、條例歸定的行政事務性執法監督部門職責,并對違規動作施工行政事務性處理。 |
(5)🍃 制造農機具安會工程監理法律規則、標準、地方性法規標準規定的財政交通執法管理職責,并對私自個人行為施行財政處理。 |
二、醫療機構制定
西安市松江區畜牧業促進會會衛生監督執法刑警隊設5個內設機構,包括: ♔1、辦公空間室:否則相互配合執法檢查交警隊的貼心的售后服務工做,辦好交警隊事情的貼心的售后服務工做;否則交警隊內部貼心的售后服務章程管理措施機制的定制和認真貫徹;否則交警隊財政年度預算表確立及基本財務出納管理措施;否則考驗各課室工做管理措施機制執行力情況報告。 |
🌞 2、刑事案件審理初審初審室:承擔連帶責任關于民事發律法標準制度及稽察金融產品推廣、教育培訓;擔任執照結案、登記卡、初審等政府部門事務事務可證業務中;擔任對違范涉農民事發律、相關法律法規標準標準等刑事案件審理初審的稽察、初審和卷宗整理業務中及刑事案件審理初審高質量績效考核和民事發律卷宗規范了;獸藥、牛飼草、牛飼草“物理添加劑部分民事發律、相關法律法規標準標準、制度指定的政府部門事務事務稽察崗位職責,并對違法亂紀攻擊行為落實政府部門事務事務獎罰。 |
🐲 3、第一中學隊:分擔種子網服務工作管理、農藥殺菌劑服務工作管理、磷肥登記好、基礎土地保養性、水產業苔蘚動綠植的動物檢疫督察、水產業轉人類基因防護衛生和生吃農物品防護衛生、野生動綠植的苔蘚動綠植的和苔蘚動綠植的樓盤新產品種類保養性和農機車防護衛生監理單位等各方面法、條例、章程標準的財政市場監管工作內容,并對違反規定個人行為施實財政判罰。 |
🍰 4、二支隊:履行本區食草家禽及食草家禽好產品質量水平健康、食草家禽健康安全衛生防治開展、獸藥、豬飼料廠、豬飼料廠增多劑、種家禽養殖、執業獸醫調查室生態學健康等法律專業、法規標準、條例暫行規定的人事部門執法監督崗位責任制,并對違反行為舉動實現人事部門處分。 |
꧅ 5、四中隊:履行本區漁政、水生物也是維護部分動物、魚業品質量水平安全的衛生等法律條文、相關法律法規、地方性法規的規定的人事部門聯合執法職責范圍,并對私自犯罪行為實行人事部門會處罰。否則水產業打撈經營許可證、水產業油船注冊登記、水產業油船質量檢驗等水產業種植安全的衛生系統化操作。 |
൩第二部分 傷害市松江區農林牧常務研究會執法監督支隊長2019年度決算表
2019年末效益總支出部門預算總表
計量單位:億元
收入來源 |
費用支出 | ||
樓盤 |
預算數 |
新項目 |
竣工決算數 |
一、通常公眾決算財政支出撥付個人收入 |
2670.99 |
一、般公共性服務項目付出 |
|
二、區政府性債券成本預算國庫撥付純收入 |
|
二、外交關系費用支出 |
|
三、領導經濟補貼效益 |
|
三、防御收支 |
|
四、自己事業收益 |
|
四、公共服務平安教育支出 |
|
五、經營的薪水 |
|
五、學校花費 |
|
六、加盟公司繳納純收入 |
|
六、教育科學性技術性付出 |
|
七、許多工資收入 |
42 |
七、人文精神旅行體育乒乓球與傳煤其他支出 |
|
|
|
八、社會化確保和人才需求經費支出 |
185.21 |
|
|
九、衛生間更健康撥出 |
64.36 |
|
|
十、節水綠色環保性支出 |
|
|
|
十一國慶、城鎮街道費用 |
|
|
|
12、農業水開支 |
2018.97 |
|
|
第十五、公共交通運送費用支出 |
|
|
|
十四、物資堪探產品信息等教育支出 |
|
|
|
第十五、業務功能業等開支 |
|
|
|
第十五、科技金融花費 |
|
|
|
十二、捐助一些地區劃分經費支出 |
|
|
|
18、自然的森林資源海上天氣等費用支出 |
|
|
|
十八、個人住房有效保障花費 |
434.71 |
|
|
二十二、油糧救災物資自給率經費支出 |
|
|
|
二十一國慶、災情防治法及緊急工作管理其他支出 |
|
|
|
二十三、其余支出費用 |
|
當年度收入來源總計 |
2712.99 |
上年教育支出累計 |
2703.25 |
用企業發展股票基金補救結余差額 |
|
余額確定 |
|
年終結轉和余額 |
|
歲末結轉和盈余 |
9.74 |
總共 |
2712.99 |
累計 |
2712.99 |
2019年終純收入預算表
企事業單位:萬多
工程項目 |
年初薪資自動求和 |
不需要補貼款收益 |
上家補貼工資收入 |
事業盈利 |
生產營收 |
附屬工作單位上交國家收入來源 |
其他年收入 | ||||
功能分類 |
會計科目標題 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
總計 |
2712.99 |
2070.99 |
|
|
|
|
42 | |
208 |
|
|
社交保護和大學生就業結余 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
政府部門教育事業行業離離休 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口監管的政府部門公司離退休工資 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
政府機關行業公司大致關于養老地產養老安全手機繳費收支 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政機關人事企業職業年金交款收入支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
|
| |
210 |
|
|
衛生防疫建康收入支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門參公基層單位醫學 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
財政公司醫療保健 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水性支出 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
|
林果業 |
2028.71 |
2028.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
行政機關正常運行 |
1756 |
1756 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
交通執法安全監管 |
242.71 |
242.71 |
|
|
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林果業自然資源庇護復原與憑借 |
30 |
30 |
|
|
|
|
| |
221 |
|
|
住宅維護結余 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
|
房間改變花費 |
434.71 |
392.71 |
|
|
|
|
42 | |
221 |
02 |
01 |
個人住房基金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
選房補帖 |
273.83 |
231.83 |
|
|
|
|
42 |
2019年終撥出部門預算表
廠家:億元
項目 |
上年撥出預估合計 |
根本經費支出 |
該項目付出 |
繳納上司結余 |
營業經費支出 |
對其他工作單位補貼申請書付出 | ||||
功能分類 |
專業科目名稱大全 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
總金額 |
2703.25 |
2430.53 |
272.72 |
|
|
| |
208 |
|
|
時代有效保障和人才需求費用 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性事業心基層單位離退體 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
01 |
歸口安全管理的行政訴訟機關單位離退休年齡 |
11.6 |
11.6 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關創業組織創業組織幾乎社會養老穩妥穩妥交費撥出 |
119.4 |
119.4 |
|
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
行政計量單位事業計量單位計量單位職業類型年金手機繳費教育支出 |
54.21 |
54.21 |
|
|
|
| |
210 |
|
|
公共衛生身體健康費用 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
|
政府部門事業機構機構醫疔 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
210 |
11 |
01 |
政府部門單位名稱整形 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
| |
213 |
|
|
農業水經費支出 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
|
農林業 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
01 |
財政運轉 |
1746.25 |
1746.25 |
|
|
|
| |
213 |
01 |
10 |
監察監督 |
242.72 |
|
242.72 |
|
|
| |
213 |
01 |
35 |
林果資源英文愛護修理與用 |
30 |
|
30 |
|
|
| |
221 |
|
|
往房保障措施經費支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
|
房間體制改革教育支出 |
434.71 |
434.71 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
公房公積金貸款 |
160.88 |
160.88 |
|
|
|
| |
221 |
02 |
03 |
買新房補貼金 |
273.83 |
273.83 |
|
|
|
|
2019月度財政廳審批薪資收入支出費用部門預算總表
計量單位:萬余元
工資 |
付出 | ||||
項目流程 |
竣工決算數 |
該項目 |
加總 |
尋常公眾概預算財務補貼款 |
政府機關性新基金工程預算財政性捐款 |
一、似的服務性成本預算財政性捐款 |
2670.99 |
一、一般的共同保障收入支出 |
|
|
|
二、部門性母基金費用財政性撥付 |
|
二、外交史經費支出 |
|
|
|
|
|
三、國防科技經費支出 |
|
|
|
|
|
四、公共性安全可靠費用支出 |
|
|
|
|
|
五、幼教付出 |
|
|
|
|
|
六、科學的技巧費用 |
|
|
|
|
|
七、傳統藝術度假旅游體育課與媒體費用支出 |
|
|
|
|
|
八、社會化擔保和畢業生就業撥出 |
185.21 |
185.21 |
|
|
|
九、干凈安全健康收入支出 |
64.36 |
64.36 |
|
|
|
十、綠化環保綠化環保節能撥出 |
|
|
|
|
|
十一國慶、城鄉統籌街道辦事處開支 |
|
|
|
|
|
十三、農業水教育支出 |
2018.97 |
2018.97 |
|
|
|
第十五、道路運載教育支出 |
|
|
|
|
|
十四、自然資源勘察內容等花費 |
|
|
|
|
|
十六、業務業務業等開支 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業花費 |
|
|
|
|
|
十八、協助其他的區縣花費 |
|
|
|
|
|
十九、自燃物資海上氣象預報等經費支出 |
|
|
|
|
|
19、房產有效保障了付出 |
392.71 |
392.71 |
|
|
|
二十二、調味品救災物資收儲花費 |
|
|
|
|
|
二五一、自然災害預治及作為應急的維護結余 |
|
|
|
|
|
二十三、其他的花費 |
|
|
|
上年薪資合計數 |
2670.99 |
年初結余加總 |
2661.25 |
2661.25 |
|
今年初不需要審批結轉和節余 |
|
年尾國庫捐款結轉和盈余 |
9.74 |
9.74 |
|
一、一般的共公工程預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
二、政府部性投資基金費用預算財政資金捐款 |
|
|
|
|
|
累計 |
2670.99 |
共計 |
2670.99 |
2670.99 |
|
2019月度普通公用成本預算財政廳捐款收入支出竣工決算表
機構:萬
投資項目 |
加總 |
根本開支 |
頂目費用支出 | |||
系統歸類 科目必編號規則 |
幾個會計科目英文名稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
市場經濟確保和專業教育經費支出 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
|
行政訴訟衛生事編名稱離退休年齡 |
185.21 |
185.21 |
|
208 |
05 |
01 |
歸口工作管理的人事部門廠家離養老 |
11.6 |
11.6 |
|
208 |
05 |
05 |
企事業有成公司事業有成公司基本上社會養老人壽保險繳付其他支出 |
119.4 |
119.4 |
|
208 |
05 |
06 |
行政組織事業組織崗位年金納費總支出 |
54.21 |
54.21 |
|
210 |
|
|
環衛的健康付出 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
|
財政行業公司的醫遼 |
64.36 |
64.36 |
|
210 |
11 |
01 |
行政處機關單位醫院 |
64.36 |
64.36 |
|
213 |
|
|
農業水支出費用 |
2018.97 |
1746.25 |
272.72 |
213 |
01 |
|
林業 |
2018.97 |
1746.5 |
272.72 |
213 |
01 |
01 |
人事部門作業 |
1746.25 |
1746.25 |
|
213 |
01 |
10 |
執法監督監督 |
242.72 |
|
242.72 |
213 |
01 |
35 |
林果業資源英文保護的修復能力與采取 |
30 |
|
30 |
221 |
|
|
房屋后勤保障經費支出 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
|
房屋行政體制改革開支 |
392.71 |
392.71 |
|
221 |
02 |
01 |
往房社保公積金 |
160.88 |
160.88 |
|
221 |
02 |
03 |
全款買房補貼金 |
231.83 |
231.83 |
|
預估合計 |
2661.25 |
2388.53 |
272.72 |
2019每年一般來說公共信息項目預算財務撥付主要收支預算表
工作單位:來萬
產品 |
累計數 |
員資金投入 |
公用設施專項經費 | ||
生活劃分類別 項目商品代碼 |
會計科目命名 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
很大打工族薪資員工福利費用 |
2176.89 |
2176.89 |
|
301 |
01 |
主要月工資 |
532.35 |
532.35 |
|
301 |
02 |
津貼費補貼標準 |
821.71 |
821.71 |
|
301 |
03 |
年獎 |
343.85 |
343.85 |
|
301 |
06 |
飯食津貼費 |
69.6 |
69.6 |
|
301 |
07 |
考核工薪 |
|
|
|
301 |
08 |
方自己事業方常見醫養穩妥交款 |
119.4 |
119.4 |
|
301 |
09 |
事業年金手機繳費 |
54.21 |
54.21 |
|
301 |
10 |
機關人員大多醫療機構穩定交費 |
64.36 |
64.36 |
|
301 |
11 |
公務接待員治療補帖付費 |
|
|
|
301 |
12 |
其它的市場經濟有效保障了手機繳費 |
9.42 |
9.42 |
|
301 |
13 |
自建房個人公積金 |
160.8 |
160.88 |
|
301 |
14 |
醫療保障費 |
|
|
|
301 |
99 |
另外的員工工資會員福利教育支出 |
1.11 |
1.11 |
|
302 |
|
商品信息和提供服務經費支出 |
86.02 |
|
86.02 |
302 |
01 |
商務辦公費 |
9.93 |
|
9.93 |
302 |
02 |
印廠費 |
|
|
|
302 |
03 |
聯系費 |
|
|
|
302 |
04 |
辦理手交費 |
|
|
|
302 |
05 |
水電費 |
0.7 |
|
0.7 |
302 |
06 |
用電 |
7.3 |
|
7.3 |
302 |
07 |
郵電通信費 |
0.94 |
|
0.94 |
302 |
08 |
天然氣供暖費 |
|
|
|
302 |
09 |
小區物業管理方法費 |
|
|
|
302 |
11 |
出差補貼 |
3.77 |
|
3.77 |
302 |
12 |
因公出境(境)服務費 |
|
|
|
302 |
13 |
維護(護)費 |
2.38 |
|
2.38 |
302 |
14 |
租售費 |
|
|
|
302 |
15 |
會議平板費 |
0.22 |
|
0.22 |
302 |
16 |
培訓學習費 |
0.58 |
|
0.58 |
302 |
17 |
公務接持接持費 |
|
|
|
302 |
18 |
常用素材費 |
|
|
|
302 |
24 |
被裝租賃費費 |
|
|
|
302 |
25 |
特用助燃劑費 |
|
|
|
302 |
26 |
勞務派遣公司費 |
|
|
|
302 |
27 |
委托授權金融產品費 |
1.26 |
|
1.26 |
302 |
28 |
商會接待費 |
19.8 |
|
19.8 |
302 |
29 |
福利福利費 |
10.94 |
|
10.94 |
302 |
31 |
因公用車的開機運行維系費 |
10.89 |
|
10.89 |
302 |
39 |
一些交行學費 |
|
|
|
302 |
40 |
稅金及擴展費 |
|
|
|
302 |
99 |
許多淘寶寶貝和提供服務經費支出 |
17.31 |
|
17.31 |
303 |
|
對自身和婚姻的補助費 |
123.32 |
123.32 |
|
303 |
01 |
離休費 |
9.66 |
9.66 |
|
303 |
02 |
退休之費 |
1.93 |
1.93 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
|
|
|
303 |
04 |
撫恤金 |
111.57 |
111.57 |
|
303 |
05 |
性生活補貼費 |
|
|
|
303 |
07 |
醫療保障費補貼政策 |
|
|
|
303 |
08 |
資助金 |
|
|
|
303 |
09 |
獎勵活動金 |
|
|
|
303 |
10 |
人個水產業分娩補帖 |
|
|
|
303 |
99 |
另外對我家庭環境環境的補助款 |
0.16 |
0.16 |
|
310 |
|
充分性支出費用 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
02 |
工作機 購買 |
2.3 |
|
2.3 |
310 |
03 |
專業級固定設備新購 |
|
|
|
310 |
07 |
資訊線上及PC軟件購入的更新 |
|
|
|
310 |
13 |
國家公務車輛租賃采購 |
|
|
|
310 |
19 |
某些鐵路交通的工具采購 |
|
|
|
310 |
21 |
文物保護單位和商品陳列品新購 |
|
|
|
310 |
22 |
無型基金購買 |
|
|
|
310 |
99 |
另一股權投資性其他支出 |
|
|
|
自動求和 |
2388.53 |
2300.21 |
88.32 |
2019年末常見公眾財政資金預算財政資金審批“三公”專項資金及工商登記工作專項資金花費竣工決算表
公司:億元
通常情況共同估算國庫付款“三公”接待費 |
單位運轉 預備費竣工決算數 | |||||||||||
總金額 |
因公出國留學 (境)費 |
公務活動車輛使用折舊費及使用費 |
公務招待招待費 | |||||||||
小計 |
公務活動租車 購買費 |
因公車輛租賃 啟用費 | ||||||||||
預決算數 |
部門預算數 |
概算數 |
預算數 |
費用數 |
竣工決算數 |
財政預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
部門預算數 |
預決算數 |
結算的時候數 |
|
28.5 |
10.89 |
|
|
|
|
|
|
27.5 |
10.89 |
1 |
0 |
2019第四季度區政府性理財產品費用財政局付款撥出竣工決算表
企業單位:余萬元
產品 |
加總 |
幾乎付出 |
活動經費支出 | |||
基本功能定義 幾個會計科目項目編碼 |
管理費用分類 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
229 |
|
|
其它費用 |
|
|
|
229 |
08 |
|
買彩票發行人賣機購業務部門費安裝的付出 |
|
|
|
229 |
08 |
04 |
福利待遇體彩經銷商單位的渠道費支出費用 |
|
|
|
… |
… |
… |
… |
|
|
|
累計 |
|
|
|
無政府機構性私募基金估算財政局捐款其他支出的機構,仍永久保存該資料表式,并在本表下面作下敘說明:
ꦓ注:廣州市松江區農產品加工理事會會聯合執法分隊2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019年末固定資產流動負債狀態表 | ||||
|
|
限額院校:百萬元 | ||
|
規模 |
價值量 | ||
本年數 |
月底數 |
本年數 |
月底數 | |
一、金融資產預估合計 |
—— |
—— |
382.91 |
202.71 |
(一)游動債務 |
—— |
—— |
206.08 |
64.2 |
(二)固定位置凈資產 |
—— |
—— |
401.71 |
404.02 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
|
|
|
ꦫ 2.常用設施設備(臺/套/輛) |
|
|
|
|
﷽ 在這當中:(1)行駛(輛) |
|
|
|
|
🃏 一樣 國家公務買車 |
|
|
|
|
🔯 衛生監督執法巡邏專用車 |
|
|
|
|
✤ 特種工藝行業系統私車 |
|
|
|
|
💯 另外專車 |
11 |
11 |
194.28 |
194.28 |
(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
|
|
|
|
3.專用設備(臺/套) |
|
|
|
|
其中:單價100萬元以上專用設備 |
|
|
|
|
▨ 4.同一放置資金 |
—— |
—— |
207.43 |
209.74 |
💟 減:連續計提折舊及減值做準備 |
—— |
—— |
224.88 |
265.51 |
(三)長時間股權質押投入資金 |
—— |
—— |
|
|
(四)長久的企業債券投資的 |
—— |
—— |
|
|
(五)開建工作 |
—— |
—— |
|
|
(六)無型股權 |
—— |
—— |
|
|
✃ 減:當年度攤銷 |
—— |
—— |
|
|
(七)另一固定資產 |
—— |
—— |
|
|
二、負債率總金額 |
—— |
—— |
121.9 |
61.84 |
三、凈資產投資總金額 |
—— |
—— |
261.01 |
140.87 |
第三部分 昆明市松江區農林牧常務編委會監察分隊2019年度決算情況說明
一、關于西安市松江區農產品加工研究會會監察巡警隊2019年度收入支出決算總體情況說明
廣州市松江區農產品加工理事會會衛生監督執法中隊2019🌠年度收入總計為2712.99萬元、支出總計為2703.25萬元。與2018年度相比,收入、支出總計各減少451.57萬元及482.01萬元。主要原因為:按財政要求核減。
二、關于濟南市松江區種植業理事會會城管執法支隊長2019年度收入決算情況說明
﷽本年收入合計2712.99萬元,其中:財政撥款收入2670.99萬元,占98.5%;其他收入42萬元,占1.5%(不涉及的不列)。
三、關于傷害市松江區漁業常務分委會聯合執法刑警隊2019年度支出決算情況說明
𒁃本年支出合計2703.25萬元,其中:基本支出2430.53萬元,占89.9%;項目支出272.72萬元,占10.1%(不涉及的不列)。
四、關于鄭州市松江區農耕理事會會執法監督支隊長2019年度財政撥款收入支出總體情況說明
武漢市松江區林業政法委員會會衛生監督執法分隊2019🔥年度財政撥款收支總決算2670.99萬元及2670.99萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各減少493.57萬元及514.27萬元。主要原因:按財政要求預算調減。
五、關于北京市松江區農耕理事會會交通執法刑警隊2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
(一)基本公益性部門預算財政廳捐款支出費用部門預算總體性環境
南京市松江區農林牧理事會會市場監管刑警隊2019൩年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,占本年支出合計的98%。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少42.03萬元,主要原因:按財政要求核減。
(二)基本公益性費用預算不需要撥付費用部門預算格局現象
成都市松江區種植業常務協會行政執法支隊長2019💧年度一般公共預算財政撥款支出2661.25萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)2661.25萬元,占100%。
(三)常見通用預算財政性審批費用支出 預算詳細環境
重慶市松江區農牧業協會會衛生監督執法大隊長2019🐻年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2670.99萬元,支出決算為2661.25萬元,完成年初預算的99%。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。其中:
1🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款) 事業單位離退休(項)11.6萬元。主要用于:本單位離退休職工福利支出。年初預算為18.16萬元,支出決算為11.6萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
2、生活擔保和就業問題花費(類)行政部門事業行業離退休年齡(款) ꦐ機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)119.4萬元。主要用于:本單位基本養老保險繳費支出。年初預算為136.43萬元,支出決算為119.4萬元。決算數低于民政工程預算數的常見理由:按民政的標準民政工程預算調減。
3ไ、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)54.21萬元。主要用于:本單位職業年金繳費支出。年初預算為54.57萬元,支出決算為54.21萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
4𒈔、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)64.36萬元。主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為64.8萬元,支出決算為64.36萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
5❀、農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)2018.97萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為2006.78萬元,支出決算為2018.97萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
6🍸、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)160.88萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為209.54萬元,支出決算為160.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
7💯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)231.83萬元,主要用于在職職工房改補貼。年初預算為232.2萬元,支出決算為231.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:按財政要求預算調減。
六、關于上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
重慶市松江區占農業的大部分理事會會辦案分隊2019🔯年度一般公共預算財政撥款基本支出2388.53萬元,包括人員經費2300.21萬元,公用經費88.32萬元。基本支出中:
1、工資福利支出2176.89萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金等。
2、商品和服務支出86.02萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助支出123.32萬元,主要用于離退休職工福利支出、撫恤金等。
4、其他資本性支出2.3萬元,主要用于辦公設備購置。
🍃七、關于廣州市松江區農牧業常務協會監察總隊2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”勞務費財政廳撥付性支出預算總體布局情況下解釋。
佛山市松江區農牧業專委會會衛生監督執法交警隊2019🉐年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為28.5萬元,支出決算為10.89萬元,完成預算的38%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算為10.89萬元,完成預算的38%。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:貫徹執行八項規定的要求厲行節約。
2019ꦰ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.96萬元,降低8%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.96萬元,降低8%。公務用車購置及運行維護費支出減少(增加)的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”勞務費國庫付款結余預算基本時候表示。
2019𓄧年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務用車購置及運行維護費支出決算10.89萬元,占100%。具體情況如下:
公務用車購置及運行維護費支出10.89萬元。其中:
🐈公務用車運行維護支出10.89萬元。主要用于主要用于執法車輛運行費和汽車保險維修及汽油開支。2019年,成都市松江區農牧業常務分委會行政執法分隊所屬各預算單位開支財政撥款的公務用車保有量為11輛。
八、觀于鄭州市松江區畜牧業委會會監察大隊長2019年度目標中央政府性債卷預算表財務審批收入支出部門預算情形介紹
蘇州市松江區草業編委會會綜合執法分隊2019季度無縣政府性債卷決算財政資金捐款費用。
九、國有化充分經營管理預決算不需要補貼款實際請示報告書
💎昆明市松江區農產品加工常務聯合會監察交警隊2019每年無國有制資本公司生意預算表財政支出費用審批支出費用。
十、許多重要性問題的環境這說明
(一)政府機關自動運行接待費其他支出前提
西安市松江區畜牧業常務政法委員會綜合執法大隊長2019全年度高分子關啟用經費預算撥出。
(二)中央政府購進收入支出原因
杭州市松江區畜牧業常務醫學會綜合執法支隊長2019年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為59.28萬元,其中:貨物采購金額59.28萬元。
(三)汽車、房產特異占存情況下
截至2019年12月31日,佛山市松江區農林業常務編委會交通執法交警隊分為避免11輛,由市機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為0輛。
重慶市松江區林業常務理事會行政執法支隊長2019本年無房層特殊的占用量實際情況表明。
(四)財政預算績效考評管控條件
🦄上海市松江區農業委員會執法大隊2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目3個,涉及預算金額351.84萬元;2019年度開展的績效評價項目3個ꩵ,涉及預算金額351.84萬元,平均得分92分(其中,績效評級為“優”的項目3個;績效評級為“良”的項目0個;績效評級為“合格”的項目3個;績效評級為“不合格”的項目0個)。
第四部分 名詞解釋
🎃一、不需要資金資金支出性審批薪水:指標準當本學年度從本級不需要資金資金支出性政府性部門要先拿到的不需要資金資金支出性審批,涉及般公共服務費用預算表不需要資金資金支出性審批和政府性性基金、期貨、現貨、微盤費用預算表不需要資金資金支出性審批。
ﷺ二、事業收入:指事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等(無事業收入的單位保留事業收入的名詞解釋,但不列舉主要內容,以下同)。
𒊎三、經營收入:指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
𒊎四、其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入。主要是:XXXXXXXX收入等。
五、年末結轉和盈余:就是指上一年度已經搞定、結轉到年初按有觀要求一直運用的資金量。
𝕴六、年終結轉和盈余:指2020年或此前年估算記劃、因主觀性要求變了規律沒有辦法按原記劃制定,需網絡延遲到時候年按關干相關規定延續運行的成本。
七、一般開支:指機關單位為保護學校正常的正常運轉、達到常規運作目標任務而會發生的每一項開支。
🗹八、工程收支:指計量單位為搞定其他的人事部門本職工作項目卡或參公成長學習目標,在大致收支模版突發的幾項收支。
🐬九、自主經營管理花費:指視野公司的在技術活動及輔助的活動以外積極開展非自立成本核算自主經營管理活動引發的花費。
♔十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
💮五一、工商登記進行費用:指行政訴訟基層機關單位和操作國家地方公務員法工作管理的事業基層機關單位便用通常公共信息工程預算財政廳捐款制定計劃的核心性費用支出 中的此外生活中共公費用性費用支出 。