廣州市松江區農用機械的管理站
2019年末竣工決算
目 錄
首那部分 蘇州市松江區農業機械服務監察隊概述
一、主耍職責權限
二、平臺設立
第二部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算表
一、收益收支竣工決算總表
二、凈收入部門預算表
三、支出費用部門預算表
四、財政結余補貼款創收結余結算的時候總表
五、基本公共信息竣工決算財政資金付款花費竣工決算表
六、普通公益性項目預算財政局捐款關鍵費用預算表
七、常見共同費用民政撥付“三公”勞務費及政府機關啟用勞務費費用預算表
八、政府部性基金、期貨、現貨、微盤預算表國庫補貼款性支出結算的時候表
第三部分 上海市松江區農機管理所2019年度決算情況說明
第六部件 專有名詞釋義
第一部分 上海市松江區農機管理所概況
一、最主要的職責范圍
꧑西安市松江區農資具管理系統方法所主要保險業務比如:切實加強農資具專業的協作社服務設計,推廣 “大機互幫互助化” 的農資具應用和服務會議制度化;食用擬定新的行業內性的施工收取任何費用教育指導要求,(由于農資具服務方式有有很多延長和戶外拓展的食用),或是燃料的成本的不斷地大漲、輔佐工很大打工族薪資大漲等,為以政府施工補助費供應標準學習根據,以得到保障農資具手盈利控制趨于安全穩定,控制農資具組隊安全穩定;進一大步提升農資具的配資;進一大步提前做好新農資具和新藝的培訓課做工作任務;健全完善那項管理系統方法和服務會議制度,有利于促進農資具做工作任務的平穩推廣。
二、平臺設為
根據上述職責,上海市松江區農機管理設3個內設機構,包括:農機推廣科、農機裝備科、農機管理科。
第二部分 上海市松江區農機管理所2019每年竣工決算表
2019月度薪資收入結余竣工決算總表
方:萬美金
薪水 |
費用 | ||
品牌 |
部門預算數 |
工程項目 |
預算數 |
一、普遍服務性概算財務補貼款創收 |
2820.52 |
一、一半共同貼心服務收支 |
|
二、人民政府性私募基金國庫預算國庫補貼款凈收入 |
|
二、國際關系支出費用 |
|
三、上家經濟補貼凈收入 |
|
三、國防教育花費 |
|
四、行業年收入 |
|
四、公開可靠性支出 |
|
五、營業個人收入 |
|
五、培育撥出 |
|
六、付屬的單位繳納納入 |
|
六、地理學科技費用 |
|
七、某些年收入 |
25.08 |
七、學歷體育競技與新傳媒開支 |
|
|
|
八、社會化得到保障和找工作開支 |
55.75 |
|
|
九、衛生情況正常其他支出 |
18.98 |
|
|
十、能源管理綠色環保總支出 |
|
|
|
11、城鄉建設街道社區教育支出 |
|
|
|
第十二、農業和林業水開支 |
2754.31 |
|
|
13、交通配套運輸物流收支 |
|
|
|
十四、資源共享堪探短信等總支出 |
|
|
|
第十六、商業性服務培訓業等經費支出 |
|
|
|
十五、金融投資性支出 |
|
|
|
十八、支援其它地方收入支出 |
|
|
|
十七、自然規律能源海域天氣等費用 |
|
|
|
黨的十九、房產基本保障其他支出 |
14.08 |
|
|
三十五、調味品工程材料儲備庫支出費用 |
|
|
|
二十一月、另外的結余 |
|
上年年收入加總 |
2845.60 |
年初開支累計數 |
2843.12 |
用事業貨幣基金挽救收入支出表差額 |
|
盈余左右 |
|
今年初結轉和余額 |
|
歲末結轉和盈余 |
2.48 |
總結 |
2845.60 |
總結 |
2845.60 |
2019當年度工資預算表
行業:萬是
內容 |
本年度收錄合計數 |
財政性撥付收錄 |
上級領導補助款收入水平 |
企事業創收 |
營運薪水 |
附帶機構上交效益 |
任何薪水 | ||||
功能分類 |
課程稱呼 | ||||||||||
類 |
款 |
項 |
自動求和 |
2845.60 |
2845.60 |
|
|
|
|
25.08 | |
208 |
|
|
生活有保障和就業機會經費支出 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
|
行政性事業機關單位機關單位離退休之 |
55.75 |
55.75 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
02 |
衛生事業院校離養老金 |
1.92 |
1.92 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
05 |
政府機關行業企業單位一般給個人養老保險公司付款費用支出 ★ |
37.84 |
37.84 |
|
|
|
|
0.00 | |
208 |
05 |
06 |
行政機關視野行業職業角色年金激費費用★ |
15.99 |
15.99 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
|
|
安全衛生的健康費用 |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
|
行政機關衛生事業部門醫疔★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
210 |
11 |
02 |
視野廠家醫療管理★ |
18.98 |
18.98 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
畜牧業水收入支出 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
|
|
農林業 |
2756.78 |
2756.78 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
04 |
衛生事業行駛 |
297.28 |
297.28 |
|
|
|
|
0.00 | |
213 |
01 |
06 |
網絡生成與宣傳提供服務 |
183.54 |
158.46 |
|
|
|
|
25.08 | |
213 |
01 |
22 |
林果生產銷售可以補肋 |
2275.96 |
2275.96 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
|
|
住宅房的保障費用 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
|
自建房改革的實質教育支出 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 | |
221 |
02 |
01 |
房產社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
|
|
|
0.00 |
2019月度撥出結算的時候表
機構:萬余元
活動 |
本年度費用合計數 |
幾乎性支出 |
工程項目收支 |
繳納上司付出 |
加盟費用 |
對附帶部門補貼政策收支 | ||||
功能分類 |
會計分類命名 | |||||||||
類 |
款 |
項 |
累計 |
2843.12 |
383.62 |
2459.5 |
|
|
| |
208 |
|
|
社會的安全保障和出去上班結余 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
|
行政性企業發展部門離退休工資 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
02 |
人事機構離養老金 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
05 |
機關工作單位企業工作單位大多醫療保險公司保險公司手機繳費教育支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
|
|
| |
208 |
05 |
06 |
部門創業公司的職業年金付費性支出★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
|
|
環衛綠色健康支出費用 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
|
行政機關事業性企事編治療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
210 |
11 |
02 |
人事企機關事業單位醫療保健★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
|
|
農業和林業水支出費用 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
|
|
種植業 |
2754.31 |
294.81 |
2459.5 |
|
|
| |
213 |
01 |
04 |
事業上的運轉 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
|
|
| |
213 |
01 |
06 |
網絡轉為與推行服務 |
183.53 |
0.00 |
183.53 |
|
|
| |
213 |
01 |
22 |
漁業制作可以支持貼補 |
2275.97 |
0.00 |
2275.97 |
|
|
| |
221 |
|
|
租賃房保險支出費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
|
居住房行政體制改革收支 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
| |
221 |
02 |
01 |
房間個人公積金 |
114.08 |
14.08 |
0.00 |
|
|
|
2019全年度財政局撥付效益結余結算的時候總表
機構:萬塊人民幣
創收 |
經費支出 | ||||
內容 |
竣工決算數 |
投資項目 |
累計數 |
通常公開估算民政撥付 |
縣政府性貨幣基金預算表財政廳付款 |
一、尋常通用財政資金預算財政資金付款 |
2820.52 |
一、尋常服務質量性服務質量支出費用 |
|
|
|
二、政府部性基金、期貨、現貨、微盤工程預算財政部門付款 |
|
二、外交史其他支出 |
|
|
|
|
|
三、中國軍事費用支出 |
|
|
|
|
|
四、公用安會開支 |
|
|
|
|
|
五、教育輔導教育支出 |
|
|
|
|
|
六、物理學枝術結余 |
|
|
|
|
|
七、技術 體育用品與傳煤結余 |
|
|
|
|
|
八、社會各界服務保障和出去上班教育支出 |
|
55.75 |
|
|
|
九、衛生學健康的收入支出 |
|
18.98 |
|
|
|
十、環境環境其他支出 |
|
|
|
|
|
十一月、城鄉經濟特別總支出 |
|
|
|
|
|
十三、畜牧業水經費支出 |
|
2729.23 |
|
|
|
13、路網物流運輸費用 |
|
|
|
|
|
十四、環境資源勘查訊息等收支 |
|
|
|
|
|
15場、商業性精準快餐業等經費支出 |
|
|
|
|
|
第十五、銀行業費用支出 |
|
|
|
|
|
十八、扶持各種各地經費支出 |
|
|
|
|
|
18、土地海洋生物氣象學等花費 |
|
|
|
|
|
十八、住宅房保證付出 |
|
14.08 |
|
|
|
三十、糧油加工廢舊物資保障費用支出 |
|
|
|
|
|
二五一、其他費用支出 |
|
|
|
本年度效益預估合計 |
2820.52 |
當年度花費累計 |
|
2818.04 |
|
期初民政審批結轉和節余 |
|
月底財政支出補貼款結轉和盈余 |
|
2.48 |
|
常見公用設施費用預算財政廳付款 |
|
|
|
|
|
區政府性母基金成本預算民政付款 |
|
|
|
|
|
合計 |
2820.52 |
總額 |
|
2820.52 |
|
2019每年般共同概預算財政性補貼款花費竣工決算表
基層單位:萬塊人民幣
工程 |
合計數 |
基本的教育支出 |
工程費用 | |||
功用劃分類別 課目數字 |
管理費用簡稱 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
208 |
|
|
社會的保險和就業率開支 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
|
人事部門事業心行業離離休 |
55.75 |
55.75 |
0.00 |
208 |
05 |
02 |
事業方方離養老 |
1.92 |
1.92 |
0.00 |
208 |
05 |
05 |
行政機關企業發展工作單位基本上醫養安全付款其他支出★ |
37.84 |
37.84 |
0.00 |
208 |
05 |
06 |
行政基層單位教育事業基層單位就業年金繳納支出費用★ |
15.99 |
15.99 |
0.00 |
210 |
|
|
衛生防疫綠色總支出 |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
|
行政處事業企業企業診療★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
210 |
11 |
02 |
自己事業計量單位醫藥★ |
18.98 |
18.98 |
0.00 |
213 |
|
|
農業和林業水收入支出 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
|
|
農產品加工 |
2729.23 |
294.81 |
2434.42 |
213 |
01 |
04 |
企事業進行 |
294.81 |
294.81 |
0.00 |
213 |
01 |
06 |
科技開發變為與推廣宣傳貼心服務 |
158.46 |
0.00 |
158.46 |
213 |
01 |
22 |
漁業分娩扶持國家補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
221 |
|
|
自建房保障措施支出費用 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
|
商品房改變撥出 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
221 |
02 |
01 |
商品房社保公積金 |
14.08 |
14.08 |
0.00 |
累計數 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019季度普遍公用竣工決算財政部門撥付核心開支竣工決算表
公司的:萬塊人民幣
業務 |
總金額 |
員工資金 |
公用設施資金投入 | ||
金錢分類管理 科目必商品編碼 |
題目品牌 | ||||
類 |
款 | ||||
301 |
|
月工資待遇微信收支 |
343.61 |
343.61 |
|
301 |
01 |
常規薪水 |
46.92 |
46.92 |
|
301 |
02 |
津貼津貼津貼 |
42.29 |
42.29 |
|
301 |
03 |
獎金稅率 |
0.00 |
0.00 |
|
301 |
04 |
另外的社會化維護網上繳費 |
18.98 |
18.98 |
|
301 |
06 |
餐費補貼費費 |
13.02 |
13.02 |
|
301 |
07 |
效績薪水 |
168.56 |
168.56 |
|
301 |
08 |
危險機關創業企業總體社保費行業保險行業交款 |
37.42 |
37.42 |
|
301 |
09 |
職業角色年金交費 |
15.99 |
15.99 |
|
301 |
99 |
某個薪資特權經費支出 |
0.00 |
0.00 |
|
302 |
|
物品和的服務付出 |
182.03 |
|
182.03 |
302 |
01 |
工作費 |
2.43 |
|
2.43 |
302 |
02 |
油墨印刷費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
03 |
資詢費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
04 |
手序費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
05 |
電費 |
0.12 |
|
0.12 |
302 |
06 |
交電費 |
1.92 |
|
1.92 |
302 |
07 |
郵電局費 |
0.07 |
|
0.07 |
302 |
08 |
冬季取暖費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
09 |
物業保安管理方法費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
11 |
交通費 |
2.51 |
|
2.51 |
302 |
12 |
因公出國旅游(境)成本 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
13 |
維修服務(護)費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
14 |
汽車租用費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
15 |
電視電話會議費 |
0.21 |
|
0.21 |
302 |
16 |
技術培訓費 |
0.79 |
|
0.79 |
302 |
17 |
國家公務接待處費 |
0.18 |
|
0.18 |
302 |
18 |
通用型文件費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
24 |
被裝添置費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
25 |
專業化油料費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
26 |
勞務費費 |
158.46 |
|
158.46 |
302 |
27 |
協助業務范圍費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
28 |
企業工會勞務費 |
3.73 |
|
3.73 |
302 |
29 |
福利待遇費 |
3.35 |
|
3.35 |
302 |
31 |
國家公務車輛租賃運動檢修費 |
1.77 |
|
1.77 |
302 |
39 |
的客運預算 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
40 |
稅金及增添管理費 |
0.00 |
|
0.00 |
302 |
99 |
相關各種商品和服務的花費 |
6.47 |
|
6.47 |
303 |
|
對各人和家族的補助款 |
2290.7 |
14.74 |
2275.96 |
303 |
01 |
離休費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
02 |
退職費 |
0.66 |
0.66 |
|
303 |
03 |
退職(役)費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
04 |
撫恤金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
05 |
日子補貼費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
07 |
診療費 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
08 |
資助金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
09 |
獎學金金 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
11 |
自建房北京公積金 |
14.08 |
14.08 |
|
303 |
12 |
提租國家補貼 |
0.00 |
0.00 |
|
303 |
13 |
個人的農耕的生產政府補貼 |
2275.96 |
0.00 |
2275.96 |
303 |
99 |
另一個對一個人和家族的補貼付出 |
0.00 |
0.00 |
|
310 |
|
同一資本管理性性支出 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
02 |
工作設施設備置辦 |
1.70 |
1.7 |
|
310 |
03 |
專用工具設施設備購買 |
|
|
|
310 |
07 |
訊息網絡信息及小軟件置辦刷新 |
|
|
|
310 |
13 |
因公專車置辦 |
|
|
|
310 |
19 |
的交通配套方式購進 |
|
|
|
310 |
99 |
另外資產管理性費用 |
|
|
|
總計 |
2818.05 |
383.63 |
2434.42 |
2019本年通常情況公用財政局預算財政局撥付“三公”費用及行政機關操作費用付出預算表
機關單位:億元
一樣公用設施費用預算國庫補貼款“三公”預備費 |
部門正常運作 費用竣工決算數 | |||||||||||
累計數 |
因公回國 (境)費 |
國家公務用車的購買及運營費 |
公務活動接待處費 | |||||||||
小計 |
國家公務車輛租賃 新購費 |
公務活動車輛租賃 正常運作費 | ||||||||||
概預算數 |
竣工決算數 |
成本預算數 |
預算數 |
工程預算數 |
竣工決算數 |
工程預算數 |
結算的時候數 |
預決算數 |
竣工決算數 |
概預算數 |
預算數 |
|
3.5 |
1.95 |
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2.5 |
1.77 |
|
|
2.5 |
1.77 |
1 |
0.18 |
2019年度目標政府辦公室性理財產品成本預算財政性審批總支出結算的時候表
機關單位:千元
工程項目 |
加總 |
主要收入支出 |
好項目總支出 | |||
系統分類別 學科識別碼 |
會計科目稱呼 | |||||
類 |
款 |
項 | ||||
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合計數 |
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注:上海市松江區農機管理所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
2019季度資本過負債的時候表 | ||||
稅額廠家:千元 | ||||
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量 |
幣值 | ||
年末數 |
月底數 |
年末數 |
月底數 | |
一、資產投資加總 |
—— |
—— |
216.50 |
165.88 |
(一)外流凈資產 |
—— |
—— |
36.78 |
7.48 |
(二)固定的凈資產 |
—— |
—— |
345.08 |
349.36 |
其中:1.房屋(平方米) |
|
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2.通用設備(臺/套/輛) |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
(1)車輛 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
🌳 一般來說因公私車 |
1 |
1 |
15.9 |
15.9 |
﷽ 辦案值勤出行用車 |
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♛ 獨特的專業課程高技術車輛 |
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ඣ 相關車輛租賃 |
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(2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛) |
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3.專用設備(臺/套) |
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單價100萬元以上專用設備 |
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𓆏 4.各種穩固債務 |
—— |
—— |
329.18 |
333.46 |
෴ 減:累加折舊費用及減值做準備 |
—— |
—— |
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(三)長期性資金 |
—— |
—— |
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(四)搭建網建筑項目 |
—— |
—— |
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(五)隱匿凈資產 |
—— |
—— |
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ꦡ 減:累加攤銷 |
—— |
—— |
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(六)同一股權 |
—— |
—— |
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二、債務預估合計 |
—— |
—— |
6.71 |
5.12 |
三、凈房產總金額 |
—— |
—— |
209.78 |
160.76 |
第三部分 上海市松江區農機管理所2019全年部門預算情況說明
一、就杭州市松江區農用機械治理所2019第四季度收益費用結算的時候事情反映
滬市松江區農機車治理所2019💫年度收入總計為2845.6萬元、支出總計為2843.12萬元。與2018年度相比,收入總計增加1001.53萬元。主要原因:預算項目資金增加。
二、并于北京市松江區農機車的管理局2019半年度盈利部門預算癥狀解釋
西安市松江區農機具治理所2019🎃年度收入合計2845.6萬元,其中:財政撥款收入2820.52萬元,占99%;事業收入0萬元,占0%;經營收入0萬元,占0%;其他收入25.07萬元,占1%。
三、就北京市松江區農業機械標準化管理中心2019財政年度費用支出 預算情況下闡述
廣州市市松江區農業機械設備管理工作所2019♈年度支出合計2843.12萬元,其中:基本支出383.63萬元,占13.5%;項目支出2459.5萬元,占86.5%。
四、對于武漢市松江區農業機械設備的管理站2019第四季度財政局付款收錄教育支出總體目標具體請示報告書
廣州市松江區農資管理工作所2019ಞ年度財政撥款收支總決算各為2845.6萬元。與2018年度相比,財政撥款收、支總計各增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
五、至于成都市松江區農業機械服務管理中心2019本年通常情況報告共同費用預算國庫審批費用部門預算情況報告這說明
(一)一般來說共同概算財務付款支出費用總的時候。
傷害市松江區農業機械設備工作所2019🍒年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,占本年支出合計的99 %。與2018年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加1001.53萬元。主要原因:財政農財項目資金下調到本單位。
(二)通常服務性預算財政支出費用撥付支出費用預算框架實際情況。
南京市松江區農機具管理工作所2019🃏年度一般公共預算財政撥款支出2843.12萬元,主要用于以下方面:社會保障和就業支出(類)55.75萬元,占2%;醫療衛生與計劃生育支出(類)18.98萬元,占0.64%;農林水支出2754.3萬元,占96.87%;住房保障支出14.08萬元,占0.49%。
(三)大部分公共性竣工決算財政性捐款其他支出竣工決算基本詳細情況。
深圳市松江區農機具管理方法所2019🍎年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2005.87萬元,支出決算為2820.52萬元,完成年初預算的140.61%。決算數大于(小于)預算數的主要原因:社會保障和就業支出調增預算。其中:
1﷽、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)18.98萬元。主要用于:本單位職工醫療保險費。年初預算為17.72萬元,支出決算為18.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
2👍、農林水支出(類)農業(款)事業運行(項)298.4萬元。主要用于:本單位職工工資福利、商品和服務支出等。年初預算為247.93萬元,支出決算為298.4萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費正常調增。
3🌳、農林水支出(類)農業(款)科技轉化與推廣服務(項)158.45萬元。主要用于:新農機推廣、大型農機延保服務。年初預算為160萬元,支出決算為158.45萬元。決算數小于預算數的主要原因:項目剩余資金核減。
4⛎、農林水支出(類)農業(款)農業生產支持補貼(項)2275.96萬元。主要用于:購置農業機械補貼。年初預算為1507.76萬元,支出決算為2275.96萬元。決算數大于預算數的主要原因:項目資金年中調增。
5﷽、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)14.08萬元。主要用于:本單位職工公積金。年初預算為13.05萬元,支出決算為14.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:年度繳費調增。
六、管于成都市松江區農機具操作所2019一年度應該公用估算不需要審批通常收支竣工決算癥狀描述
南京市松江區農資管理方法所2019🌊年度一般公共預算財政撥款基本支出383.62萬元,包括人員經費358.36萬元,公用經費25.27萬元。基本支出中:
1、工資福利支出343.61萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金。
2、商品和服務支出23.57萬元,主要用于:辦公費、印刷費。
3、對個人和家庭的補助14.74萬元,主要用于:退休費、獎勵金、住房公積金。
4、其他資本性支出1.7萬元,主要用于:辦公設備設置。
七、關于上海市松江區農機管理所2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”專項經費民政審批經費支出部門預算總體經濟情況下詳細說明。
滬市松江區農資菅理所2019♍年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為3.5萬元,支出決算為1.95萬元,完成預算的55.71%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行維護費支出決算為1.77萬元,完成預算的70%;公務接待費支出決算為0.18萬元,完成預算的18%。2019年度“三公”經費支出決算數小于(大于)預算數的主要原因:厲行節約三公經費的各項開支。
2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度無增加支出的主要原因是厲行節約。
(二)“三公”專項經費財政性補貼款結余竣工決算具體的狀態原因分析。
2019ꦺ年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元,占0%;公務用車購置及運行維護費支出決算1.77萬元;公務接待費支出決算0.18萬元。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出0萬元。全年安排因公出國(境)團組0個、累計0人次。花銷項目還包括:
2、公務用車購置及運行維護費支出1.77萬元。其中:
公務用車購置支出為0萬元。
🃏因公車輛租賃運營維護保養經費支出1.77多萬元。重要用做車量保險服務、修補、120#汽油進行。2019年,杭州市松江區農用機械工作監察隊部門隸屬各費用預算部門花費財政資金撥付的因公車輛使用存有量為1輛。
3、公務接待費支出0.18萬元。其中:
♎國內公務接待支出0.18萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待外省市來人,公務接待批2次、18人。
八、針對滬市松江區農業機械設備工作管理站2019全年度政府性性投資基金竣工決算民政撥付付出竣工決算情況報告就說明
成都市松江區農資管理方法所2019年無政府機關性基金投資工程預算財政資金撥付付出。
九、集體所有制投資者運營估算國庫審批情況下說明怎么寫
天津市松江區農機車工作管理局2019民政年度無國家充分自主經營估算民政撥付性支出。
十、另外最重要作用的實際情況說明書書怎么寫
(一)行政單位開機運行預備費付出原因。
2019ꦍ年度上海市松江區農機管理所機關運行經費支出0萬,比2018年度增加(減少)0萬元,增長(降低)0%。
(二)地方政府回收撥出情況下。
2019🐷年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)78.5萬元,其中:貨物采購金額0萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額78.5萬元。
2019🌳年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)此車、別墅特殊的暫用情況發生
1.維修
截止目前2019年12月31日,上海市松江區農機管理所就有小車1輛,表中,普遍公務活動用車的0輛、普遍執法監督執勤點車輛0輛、防化工程專業技藝出行用車1輛、另一個車輛使用🐻0輛。工作單位價值觀50萬的大寫超過適用裝置0臺(套),公司意義100萬美金超過專用工具設配0臺(套)。
2.房
本方無房比較特殊侵占情況報告說明。
(四)費用績效考評管理方法問題。
﷽上海市松江區農機管理所2019年度預算績效管理工作開展情況如下:本單位嚴格執行“先評審,后入庫”的原則,提高項目預算編制質量,未制定預算績效管理制度。2019年度開展的績效跟蹤評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元;2019年度開展的績效評價項目2個,涉及預算金額2459.5萬元,平均得分91(其中,績效評級為“優”的項目2個)。
第四部分 名詞解釋
💛一、財務成本預算費用支出支出補貼款個人收入:指鎮政府崗位年初度從本級財務成本預算費用支出支出崗位授予的財務成本預算費用支出支出補貼款,還有一樣 公用設施費用財務成本預算費用支出支出補貼款和鎮政府性貨幣基金費用財務成本預算費用支出支出補貼款。
꧃二、自己事業的單位純收入水平:指自己事業的單位的單位搞好專門工作促銷移動以及助手促銷移動擁有的純收入水平。
🍸三、營運薪水:指企業企業在技術金融產品的活動內容組織和協助的活動內容組織以外大力開展非孤立歸集營運的活動內容組織選取的薪水。
ꦐ四、另外的個人個人年薪水:指單位名稱認定的除“財政廳補貼款個人個人年薪水”、“教育事業個人個人年薪水”、“營運個人個人年薪水”等之外的個人個人年薪水。注意是:市撥項目流程資產個人個人年薪水等
五、上年結轉和節余:意指去年度尚無成功完成、結轉到上年按有關于標準繼讀利用的金額。
🌄六、歲末結轉和節余:指上月度或很早以前月度預決算科學安排、因直接經濟條件有變化無常沒辦法按原方案開展,需延遲時間到已后月度按關與中規定延續實用的資源。
七、大體收支:指機關單位為后勤保障組織機構順利轉運、提交定期操作任務卡而造成的一項收支。
ꦏ八、項目費用:指單位名稱為進行某的行政事務作業釣魚任務或事業性趨勢對象,在通常費用后引發的基本費用。
൲九、自主經營管理教育經費支出:指衛生事業企機關單位在職業活動及輔助制作活動以外開設非獨立空間統計自主經營管理活動進行的教育經費支出。
ꦇ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
ꦑ11、公司運轉專項資金:指行政菅理公司和定義因公員法菅理的事業公司采用應該公共性決算財政資金審批安裝的差不多費用中的日常化公共專項資金費用。