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上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算(匯總)
信息來源: 更新時間:2018-08-16 閱讀次數:

武漢市松江區人艮政府會議室室外事會議室室

2016當年度科室部門預算

 

第一部分   上海市松江區人民政府外事辦公室概況

 

一、主要的權責

🥀武漢市松江區群眾縣市相關部外事辦公場所室是經理全市外事運轉的區縣市相關部主成部分,同一時間同樣也是中國國民黨松江區委和其外事外宣運轉鄰導隊伍的運轉技能培訓構造。其注意上班職責是:(一)深入推進履行關干系外事運轉的規則、相關方案和法津、方案法律、人事部條例,并運用本區現實,團隊試行關干系問題性方案法律、人事部條例和相關方案。(二)主管來松遠程訪問的非常重要外賓的接侍運轉并且 主管世界地區駐華外交地區政策工人來松使用地區公務運動方案的按排運轉;主管社會存在統籌按排區鄰導報名非貿易外事運動方案。(三)主管本區與日本的友善縣城或各地歸屬運動方案的團隊、的服務經營、技能培訓及綜合評估性運轉;主管與日本的問題縣市相關部落實友善聊天與協作;技能培訓本區外事接侍、一般經濟交地區政策往及涉外企業瞻仰點建筑運轉。(四)主管本區工人因公出境旅游運轉和赴廣州、澳門越來越人事部區的歸口的服務經營運轉;按照其關干系標準,審批制或復審關干系部分勞務派遣的出境旅游運轉及赴廣州、澳門越來越人事部區團組和工人運轉;主管申請手續因公出境旅游運轉工人的護照簽證申請和申請簽證申請及因公工人赴廣州、澳門越來越人事部區的機動車行駛證的出具及簽注;主管申請手續區鄰拷貝訪報批等注意細節;主管本區一般經濟應邀的服務經營運轉。(五)技能培訓基層員工外事運轉技能培訓構造的業務范圍運轉;主管外事操作者亞太前景、一般經濟相關方案、外事組織操作紀律性作風等層面的教肓與技能培訓運轉;監管、撿查外事組織操作紀律性作風的履行的情況,幫助到區關干系部分治療情節特別嚴重外事組織操作紀律性作風、特別嚴重損壞地區好處和知名度的非常大情況。(六)的服務經營、技能培訓松江區群眾一般經濟友善協會會員等社會存在社團運轉。(七)主管中國國民黨松江區委外事、外宣運轉鄰導隊伍外事辦公場所室的每天的運轉。(八)舉辦區縣市相關部交辦的的細節。

二、部竣工決算組織構造

𒀰從預竣工結算的時候行業帶來看,南京市松江區市民以市政府外事辦工室部們竣工結算的時候涉及到:南京市松江區市民以市政府外事辦工室本級竣工結算的時候、下級想開人事企企業竣工決算。

推行佛山市市松江區老百姓市政府外事辦公場所室2018年度崗位預算核編區域的計量單位名錄見下表:

序列號

企業品牌

自己的名字

1

重慶市松江區大家市政府外事企業值班室(本級)

 

2

濟南市松江區國.際討論中

 

3

 

 

4

 

 

5

 

 

6

 

 

7

 

 

8

 

 

9

 

 


第二部分   上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算表

2016半年度薪水開支部門預算總表

計量單位:萬多

納入

費用支出

投資項目

結算的時候數

頂目

部門預算數

一、國庫審批凈收入

664.57

一、一樣公益性產品教育支出

617.88

  但其中:當地政府性債卷費用預算國庫補貼款

 

二、外交活動總支出

 

二、上級部門政府補貼利潤

 

三、國防安全收支

 

三、自己事業收入來源

 

四、通用人身安全費用

 

四、銷售經營工資

 

五、教學經費支出

 

五、附設的單位上交國家營收

 

六、專業枝術付出

 

六、其余收益 

 

七、和文化體育足球與文化傳播其他支出

 

 

 

八、社會中后勤保障和擇業費用

18.73

 

 

九、醫療保障干凈與計劃書生孩子教育支出

7.22

 

 

十、能效綠色環保撥出

 

 

 

國慶、城鄉統籌平臺結余

 

 

 

第十二、農林業水收支

 

 

 

13、交通網運輸配送花費

 

 

 

十四、自然資源勘查資訊等撥出

 

 

 

二十、工商業服務項目業等開支

 

 

 

第十六、金融經濟經費支出

 

 

 

十六、支助相關沿海地區其他支出

 

 

 

十七、土地淺海氣象觀測等經費支出

 

 

 

19、往房的保障費用支出

22.89

 

 

第二十、糧油食品工程設備收儲其他支出

 

 

 

二十一月、的收支

 

當年度收入來源總金額

664.57

上年性支出總計

666.72

用事業股權基金確定收入支出差額

 

節余分派

 

年末結轉和節余

14.00

年底結轉和余額

11.85

總共

678.57

累計

678.57


2016年終盈利竣工決算表

行業:余萬元

內容

年初盈利累計

財政局付款年收入

上家補助款薪資

事業心薪資

銷售經營薪資

復屬公司的繳納工資收入

其它的使收入

功能分類
科目編碼

課程標題

加總

664.57

664.57

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 公用設施的服務結余

615.73

615.73

 

 

 

 

 

201

03

 

國家辦公區廳(室)及有關的醫療機構行政監察

154.80

154.80

 

 

 

 

 

201

03

01

  行政機關進行

88.06

88.06

 

 

 

 

 

201

03

02

  一般來說行政部門處理行政監察

17.40

17.40

 

 

 

 

 

201

03

50

  衛生事業電腦運行

49.34

49.34

 

 

 

 

 

201

99

 

某個通常功能性功能支出費用

460.93

460.93

 

 

 

 

 

201

99

99

  某些通常情況下公共性提供服務結余

460.93

460.93

 

 

 

 

 

208

 

 

時代保證和工作性支出

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

 

行政訴訟衛生事業企行政單位離養老

18.74

18.74

 

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理方法的財政行業離養老

0.30

0.30

 

 

 

 

 

208

05

05

  機關的單位企業發展的單位大體頤養天年保障網上繳費總支出

13.08

13.08

 

 

 

 

 

208

05

06

  危險機關人事公司職業分析年金納費性支出

5.35

5.35

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療系統間衛生間與打算生孩撥出

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

 

醫學擔保

7.22

7.22

 

 

 

 

 

210

05

01

  行政部門公司醫學

3.94

3.94

 

 

 

 

 

210

05

02

  事業有成計量單位醫學

3.28

3.28

 

 

 

 

 

221

 

 

住宅有保障教育支出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

 

住宅機構改革撥出

22.89

22.89

 

 

 

 

 

221

02

01

  公房公積金貸款

11.25

11.25

 

 

 

 

 

221

02

03

  挑選心儀的房子救濟款

11.64

11.64

 

 

 

 

 

 


2016月度收入支出結算的時候表

單位名稱:多萬元

工作

當年度撥出加總

基礎付出

該項目付出

繳納領導費用

銷售性支出

對附加機關單位政府補貼花費

功能分類
科目編碼

課程和科目明稱

合計數

666.72

188.39

478.33

 

 

 

201

 

 

通常情況通用服務項目結余

617.88

139.55

478.33

 

 

 

201

03

 

鎮政府商務省委辦公廳(室)及各種相關中介機構事情

156.95

139.55

17.40

 

 

 

201

03

01

  行政部門正常運行

88.68

88.68

 

 

 

 

201

03

02

  正常行政訴訟的管理事務處理

17.40

 

17.40

 

 

 

201

03

50

  事業心作業

50.87

50.87

 

 

 

 

201

99

 

的通常情況共公保障性支出

460.93

 

460.93

 

 

 

201

99

99

  其它一樣通用保障費用支出

460.93

 

460.93

 

 

 

208

 

 

生活得到保障和求業收支

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

 

行政部門教育事業廠家離離休

18.73

18.73

 

 

 

 

208

05

01

  歸口管理系統的行政管理機構離養老金

0.30

0.30

 

 

 

 

208

05

05

  機構企業發展院校通常頤養保險服務納費開支

13.08

13.08

 

 

 

 

208

05

06

  政府機關衛生事業標準新職業年金付款總支出

5.35

5.35

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構清潔與方案生孩支出費用

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

 

醫療管理維護

7.22

7.22

 

 

 

 

210

05

01

  行政處方醫療保障

3.94

3.94

 

 

 

 

210

05

02

  參公單位名稱醫療器械

3.28

3.28

 

 

 

 

221

 

 

房屋保護費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

 

租賃房機構改革費用

22.89

22.89

 

 

 

 

221

02

01

  自建房公積金

11.25

11.25

 

 

 

 

221

02

03

  首套房補貼金

11.64

11.64

 

 

 

 

 


2016民政年度民政補貼款個人收入花費部門預算總表

行業:余萬元

凈收入部門預算數

開支結算的時候數

產品

預算數

內容

合計數

通常情況下通用費用財政局審批

政府部門性債券概算財政廳審批

一、基本上公開概預算財政資金審批

 664.57

一、一般來說公益性服務保障總支出

617.88

617.88

 

二、縣政府性母基金估算財政局審批

 

二、外交政策收支

 

 

 

 

 

三、飲水機撥出

 

 

 

 

 

四、服務性安全性結余

 

 

 

 

 

五、培育支出費用

 

 

 

 

 

六、科學的能力花費

 

 

 

 

 

七、企業文化體育文化與山東新農商軟件科技有限公司收支

 

 

 

 

 

八、社會各界切實保障和學生就業費用

18.73

18.73

 

 

 

九、醫療服務衛生學與進度表生肓總支出

7.22

7.22

 

 

 

十、壞保壞保經費支出

 

 

 

 

 

十一國慶、城鄉居民街道社區經費支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水花費

 

 

 

 

 

第十五、交行車輛運輸撥出

 

 

 

 

 

十四、資源英文勘測信息內容等撥出

 

 

 

 

 

十六、房地產業服務管理業等撥出

 

 

 

 

 

16、互聯網金融付出

 

 

 

 

 

十六、幫扶其他中南部支出費用

 

 

 

 

 

十七、土地資源海上天氣等經費支出

 

 

 

 

 

黨的十九、公寓房保障措施其他支出

22.89

22.89

 

 

 

三十五、糧油食品資源產出經費支出

 

 

 

 

 

二十一國慶、相關開支

 

 

 

本年度個人收入累計

664.58

當年度經費支出合計數

666.72

666.72

 

月初國庫付款結轉和余額

14.00

年初財務補貼款結轉和盈余

11.85

11.85

 

      通常情況下公共信息預算表財務捐款

14.00

 

 

 

 

💎      現政府性投資基金財政預算預算財政預算補貼款

 

 

 

 

 

合計

678.57

累計

678.57

678.57

 

 


2016本年度基本公共服務財政性預算財政性付款其他支出預算表

方:萬多

品牌

通常公開概算財政性審批收入支出預算數

功能表分為

課目打碼

專業科目稱謂

總計

大體結余

好項目付出

201

 

 

一般的公共信息業務經費支出

139.55

139.55

 

201

03

 

現政府工作廳(室)及對應學校事務處理

139.55

139.55

 

201

03

01

  人事部門開機運行

88.68

88.68

 

201

03

02

  大部分政府部門菅理事務性

17.40

 

17.40

201

03

50

  事業單位進行

50.87

50.87

 

201

99

 

的基本上公用服務管理總支出

460.93

 

460.93

201

99

99

  別一般的公用設施服務的經費支出

460.93

 

460.93

208

 

 

市場經濟基本保障和出去上班費用支出

18.73

18.73

 

208

05

 

行政處行業機關單位離養老

18.73

18.73

 

208

05

01

歸口管控的行政管理工作單位離退休之

0.30

0.30

 

208

05

05

  行政機關事業有成工作單位主要醫養人壽保險交款撥出

13.08

13.08

 

208

05

06

  行政計量單位教育事業計量單位職位年金付費花費

5.35

5.35

 

210

 

 

醫治清潔與計劃怎么寫生肓經費支出

7.22

7.22

 

210

05

 

社區醫療保證

7.22

7.22

 

210

05

01

  行政事務方醫療器械

3.94

3.94

 

210

05

02

  企業方社區醫療

3.28

3.28

 

221

 

 

個人住房維護付出

22.89

22.89

 

221

02

 

居住房改草性支出

22.89

22.89

 

221

02

01

  房產住房基金

11.25

11.25

 

221

02

03

  買新房補助費

11.64

11.64

 

累計數

666.72

188.39

478.33


 

2016每年通常情況下公開預算表財政廳捐款常規其他支出竣工決算表

  單位名稱:萬余元

項目流程

通常通用成本預算財政部門捐款

核心撥出部門預算數

經濟能力歸類

會計科目打碼

課程和科目明稱

累計數

員專項經費

公共預備費

301

 

年終獎金發福利費用

149.36

149.36

 

301

01

  核心薪資

21.90

21.90

 

301

02

  經費補貼金

38.25

38.25

 

301

03

  獎勵金

23.81

23.81

 

301

04

  另外社會生活擔保付費

9.50

9.50

 

301

06

  工作餐補貼費

 

 

 

301

07

  績效考評年終獎金

27.96

27.96

 

301

08

行政機關人事企業常規社保費金保險金繳納費用

13.08

13.08

 

301

09

就業年金激費

5.35

5.35

 

301

99

  的月薪福利福利收入支出

9.51

9.51

 

302

 

商品種類和服務質量教育支出

15.08

 

15.08

302

01

  辦公區費

3.27

 

3.27

302

02

  印上費

 

 

 

302

03

  聯系費

 

 

 

302

04

  手續訂費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  煤氣費

 

 

 

302

07

  郵電通信費

 

 

 

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業經理處理費

 

 

 

302

11

  出差費

0.17

 

0.17

302

12

  因公出國工作(境)的費用

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.41

 

0.41

302

14

  租賃服務費

 

 

 

302

15

  開會費

 

 

 

302

16

  培圳費

 

 

 

302

17

  公務活動接持費

 

 

 

302

18

  專用箱的原工費

 

 

 

302

24

  被裝置辦費

 

 

 

302

25

  專用型液體燃料費

 

 

 

302

26

  勞務承包費

0.22

 

0.22

302

27

  申請業務部費

 

 

 

302

28

  企業工會經費支出

1.43

 

1.43

302

29

  春節福利費

6.73

 

6.73

302

31

  國家公務私家車使用定期檢查費

 

 

 

302

39

  其它出行管理費

2.85

 

2.85

302

40

  稅金及疊加資金

 

 

 

302

99

  別產品和業務性支出

0.01

 

0.01

303

 

對我和普通家庭的政府補貼

23.45

23.45

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  辭職費

0.30

0.30

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生津貼

 

 

 

303

07

  醫治費

 

 

 

303

08

  國家大學生助學金

 

 

 

303

09

  權益金

 

 

 

303

11

  往房住房基金

11.25

11.25

 

303

12

  提租補貼費

 

 

 

303

13

  買房補助

11.64

11.64

 

303

99

  相關對自己和家人的補貼費經費支出

0.27

0.27

 

310

 

相關投資基金性付出

0.50

 

0.50

310

02

  企業辦公裝備購進

0.50

 

0.50

310

03

  轉用機 購置費

 

 

 

310

07

  信息系統及游戲購進升級更新

 

 

 

310

13

  因公私車購入

 

 

 

310

19

  其它城市交通專用工具購買

 

 

 

310

99

  另一資源性結余

 

 

 

累計

188.39

172.81

15.58

 


2016一年度一樣通用概算財政廳付款“三公”預備費及行政機關工作預備費費用支出 竣工決算表

公司:萬美金

平常公共服務費用財政預算捐款“三公”經費支出

單位使用

專項資金結算的時候數

自動求和

因公出境

(境)費

國家公務專車折舊費及工作費

公務接受接受費

小計

公務活動租車

購買費

國家公務出行用車

作業費

預決算數

預算數

費用數

結算的時候數

概預算數

結算的時候數

估算數

預算數

費用預算數

竣工決算數

估算數

結算的時候數

9.85

650.50

461.47

600.00

460.92

 

 

 

 

 

 

50.50

0.55

 


2016本年度政府部性貨幣基金概預算財政部門撥付經費支出部門預算表

基層單位:多萬元

建設項目

中央政府性股權基金項目預算財政局撥付收支部門預算數

功能模塊分為

課目標識號

科目必稱呼

加總

基本的總支出

產品收支

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明

 

一、對于南京市松江區民眾中央政府外事辦公場所室2016月度使收入開支總體布局實際情況原因分析

沈陽市松江區群眾以政府外事辦公樓室2016💦年度收入總計為678.57萬元、支出總計為678.57萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少38.50萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

二、有關于北京市松江區人艮政府會議室室外事會議室室2016年度目標年收入部門預算狀態表示

滬市松江區民眾政府機構外事辦公區室2016年度收入合計664.57萬元,其中:財政撥款收入664.57萬元,占100%。

三、關與西安市松江區人艮政府外事會議室室2016當年度結余竣工決算現狀描述

天津市松江區公民中央政府外事公司室2016🌼年度支出合計666.72萬元,其中:基本支出188.39萬元,占28.26%;項目支出478.33萬元,占71.74%。

四、有關于天津市松江區公民相關部門外事辦公裝修室2016本年財政資金付款薪資收入花費總體設計前提說明怎么寫

廣州市松江區民眾政府接待室室外事接待室室2016🍬年度財政撥款收支總決算678.57萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少38.50萬元,降低5.37%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。

五、就佛山市松江區各族人民相關部門外事會議室室2016全年通常情況下下公開財政部門預算財政部門付款教育支出部門預算情況下解釋

(一)正常公共服務概預算財政性審批花費總的情況報告。

武漢市市松江區群眾相關部門外事企業接待室2016𒀰年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加3.82萬元,增長0.58%。主要原因:人員經費支出增加。

(二)通常公眾費用財務撥付性支出部門預算格局環境。

東莞市松江區老百姓國家外事商務值班室2016🌼年度一般公共預算財政撥款支出666.72萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)617.88萬元,占92.67%;社會保障和就業支出18.73萬元,占2.81%,醫療衛生與計劃生育支出7.22萬元,占1.08%,住房保障支出22.89萬元,占3.43%。

(三)似的公益性費用預算不需要捐款其他支出竣工決算具體問題問題。

武漢市松江區各族人民部門外事辦公區室2016🅺年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為853.67萬元,支出決算為666.72萬元,完成年初預算的78.10%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。其中:

1🎐、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

2🧔、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)50.87萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為51.03元,支出決算為50.87萬元,完成年初預算的99.69%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

3🌊、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因是人員調動、團組相對減少。

4✃、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5元,支出決算為0萬元,完成年初預算的0%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。

5𒆙、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:人員經費增加。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:例行節約。

6🐈、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:退休人員經費使用規范后,支出減少。

7🎃、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)13.08萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為13.08萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

8𒆙、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)5.35萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為0萬元,支出決算為5.35萬元,決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。

9𒁏、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

  10🥂、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)事業單位醫療(項)3.28萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為5.54萬元,支出決算為3.28萬元,完成年初預算的59.21%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素費率調整。

11𓄧、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)11.25萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為6萬元,支出決算為11.25萬元,完成年初預算的187.50%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。

12🔯、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。

六、相對于深圳市松江區公民政府部門外事單位室2016一年度通常公眾估算財政資金補貼款一般總支出結算的時候情形說明書

天津市松江區群眾以政府外事企業公司2016ಌ年度一般公共預算財政撥款基本支出188.39萬元,包括人員經費172.81萬元,公用經費15.58萬元。基本支出中:

1꧋、工資福利支出149.36萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2♍、商品和服務支出15.08萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3൲、對個人和家庭的補助23.45萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。

七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”專項經費財政資金補貼款收入支出結算的時候綜合性情形情況報告。

沈陽市松江區人艮地方政府外事辦公場所室2016𒁏年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。

2016𒐪年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是;因換屆選舉,人員調動,出訪團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。

(二)“三公”費用財政收支撥付收支部門預算具體化環境說。

2016♚年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。

2、公務接待費支出0.55萬元。其中:

꧃國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、區外辦來松考察、調研、交流;列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。

八、關于幼兒園鄭州市松江區民眾政府商務值班室外事商務值班室2016本年度政府機構性債券概預算財政預算撥付撥出竣工決算實際情況描述

天津市松江區人民群眾中央政府外事辦公樓室2016半年度無政府部門性基金投資決算財政局捐款支出費用。

九、國家股投資基金企業經營工程預算財政性捐款條件表示

傷害市松江區我們政府部門外事接待室室2016當年度無公有資本管理經營管理概算財政局補貼款收支。

十、相關比較重要方式方法的條件介紹

(一)國家機關正常運行資金支出費用具體情況。

2016ಞ年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)市政府進貨付出情形。

2016🍬年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。

2016🐓年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國企資源擠占具體情況。

截止日2016年12月31日,昆明市松江區老百姓縣政府外事商務公司辦公室無運輸車輛。無單位名稱交換價值50萬是這常用設配及方價值100萬塊人民幣以上內容專用箱系統。

(四)概算考核管理方法狀況。

🍒上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。

效績評分最后產品備案表

頂目種類

 

概算總額

XXX千元

口碑得分

 

評述分析方法

 

主要的效績

 

存有狀況

 

整改通知小編建議

 

整改計劃癥狀

 

 


第四部分   名詞解釋

 

鄭州市松江區大家政府辦公室外事辦公室這一次部門預算公布無獨特專業化動詞需的另外解說。

 

 

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