南京市松江區人民群眾政府部門外事辦公場所室
2016季度行業結算的時候
第一部分 上海市松江區人民政府外事辦公室概況
一、其主要管理職能
🧜傷害市松江區我們相關行政團隊事務事務監管團隊外事辦公空間區室是服務做事業系統者全市外事運行的區相關行政團隊事務事務監管團隊成分行政團隊事務事務監管團隊,同時就是總共松江區委下列關于外事外宣運行官員考生事情組的做的操作的運行機購。其包括做的操作內容是:(一)貫徹連接連接關于 系外事運行的核心理念、法令法律相關法律法規和法令、法律相關法律法規、章程,并整合本區實踐,結構積極開展推行關于 系地兒性法律相關法律法規、章程和法令法律相關法律法規。(二)主管來松采訪的重要的外賓的接待事業客人運行并且主管世界各地駐華外交最新政策考生來松做好公務接待事業主題促銷運動的設置運行;主管城鄉醫療保險設置區官員考生參與非一般經濟貿易外事主題促銷運動。(三)主管本區與澳大利亞和睦關系的地方或省市人際交際主題促銷運動的結構積極開展、服務做事業系統、命令及一體化性運行;主管與澳大利亞地兒相關行政團隊事務事務監管團隊積極開展和睦關系聯絡與配合;命令本區外事接待事業客人、一般交最新政策往及外事參觀團點投建運行。(四)主管本區考生因公出境和赴廣州、澳門有點行政團隊事務事務區的歸口服務做事業系統運行;按照關于 系的規定,報批或申核關于 系行政團隊事務事務監管團隊外派的出境及赴廣州、澳門有點行政團隊事務事務區團組和考生運行;主管做事業因公出境考生的普通護照和舉辦美簽及因公考生赴廣州、澳門有點行政團隊事務事務區的機動車行駛證的簽署及簽注;主管做事業區官員考生出訪報批等情況說明;主管本區一般誠邀服務做事業系統運行。(五)命令下基層外事運行機購的相關業務運行;主管外事治理者國際聯盟模式、一般法令法律相關法律法規、外事事情規律等領域的培養與培順運行;執法監督、檢杳外事事情規律的連接狀態,同意區關于 系行政團隊事務事務監管團隊加工處理違范外事事情規律、造成危害性部委優勢和實力的大量刑事案。(六)服務做事業系統、命令松江區我們一般和睦關系協會會員等世界團休運行。(七)主管總共松江區委外事、外宣運行官員考生事情組的做的操作外事辦公空間區室的每天運行。(八)籌辦區相關行政團隊事務事務監管團隊交辦的某些情況說明。
二、組織機構配置
上海市松江區人民政府外事辦公室設2個內設機構,包括:外事科、友好交流科。
第二部分 上海市松江區人民政府外事辦公室
2016財政年度單位部門竣工決算表
2016年工資費用支出 結算的時候總表
政府部門:萬
薪水 | 收支 | ||
投資項目 | 預算數 | 產品 | 竣工決算數 |
一、民政審批工資收入 | 598.13 | 一、應該共公售后服務收支 | 567.01 |
中間:地方政府性貨幣基金概預算財政預算補貼款 |
| 二、外交政策教育支出 |
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二、上家補助金薪資 |
| 三、中國國防總支出 |
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三、事業有成薪資收入 |
| 四、公益性健康收支 |
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四、營運收入來源 |
| 五、幼小銜接其他支出 |
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五、其他部門上交國家創收 |
| 六、生物學技木經費支出 |
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六、另外凈收入 |
| 七、民族文化球場與文化傳播花費 |
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| 八、社會性質量保障和學生就業支出費用 | 7.43 |
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| 九、醫療管理環境衛生與籌劃懷孕總支出 | 3.94 |
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| 十、綠色環保節能綠色環保撥出 |
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| 十一國慶、城鄉一體化社區服務站費用支出 |
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| 12、農業和林業水撥出 |
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| 13、路網車輛總支出 |
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| 十四、資源性勘察信息內容等付出 |
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| 第十六、商業性的服務項目業等撥出 |
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| 16、金融科技其他支出 |
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| 十八、經濟援助別地總支出 |
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| 十七、土地資源海域氣象臺等總支出 |
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| 黨的十九、住宅保證結余 | 20.37 |
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| 二十二、糧油食品工程材料存量結余 |
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| 二十一國慶、另一個花費 |
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年初營收合計數 | 598.13 | 上年撥出累計 | 598.75 |
用工作投資基金填補開支差額 |
| 節余分配原則 |
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期初結轉和盈余 | 5.85 | 年初結轉和節余 | 5.23 |
總結 | 603.98 | 累計 | 603.98 |
2016全年度創收部門預算表
機關單位:萬是
活動 | 本年度收入來源累計 | 國庫付款凈收入 | 上級部門補貼工資收入 | 事業有成薪水 | 自主經營創收 | 附屬醫院組織上交創收 | 其他的收入水平 | ||||
功能分類 | 會計分類稱謂 | ||||||||||
類 | 款 | 項 | 總計 | 598.13 | 598.13 |
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201 |
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| 一般的通用服務培訓付出 | 566.39 | 566.39 |
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201 | 03 |
| 人民政府企業政策研究室(室)及對應醫療機構事宜 | 105.46 | 105.46 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務工作 | 88.06 | 88.06 |
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201 | 03 | 02 | 通常政府部門方法事宜 | 17.40 | 17.40 |
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201 | 99 |
| 許多尋常通用保障經費支出 | 460.93 | 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 相關一般的公用服務保障支出費用 | 460.93 | 460.93 |
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208 |
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| 當今社會質量保障和就業創業結余 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政性事業發展廠家離養老 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口工作的財政標準離離休 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 市直機關事業廠家廠家大體健康養老穩妥網上繳費結余 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 社區醫療干凈衛生與計劃書養育開支 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫療救助機制保障機制 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 財政基層單位醫療衛生 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 自建房得到保障費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 往房改革的實質支出費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 租賃房個人公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 賣房補助金 | 11.64 | 11.64 |
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2016年費用預算表
廠家:千元
項目流程 | 本年度教育支出總金額 | 基本的花費 | 樓盤撥出 | 繳納上級部門性支出 | 自主經營教育支出 | 對附設的單位補助款開支 | ||||
功能分類 | 考試科目英文名稱 | |||||||||
類 | 款 | 項 | 合計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
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201 |
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| 一樣公益性功能開支 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
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201 | 03 |
| 部門企業省委辦公廳(室)及有關于構造事情 | 106.08 | 88.68 | 17.40 |
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201 | 03 | 01 | 行政事務作業 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 應該行政部門監管事宜 | 17.40 |
| 17.40 |
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201 | 99 |
| 其它的常見公用安全服務付出 | 460.93 |
| 460.93 |
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201 | 99 | 99 | 另一平常公用工作收入支出 | 460.93 |
| 460.93 |
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208 |
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| 中國社會保駕護航和學生就業撥出 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 |
| 行政部門事業上單位名稱離退休年齡 | 7.43 | 7.43 |
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208 | 05 | 01 | 歸口維護的行政管理工作單位離養老金 | 0.30 | 0.30 |
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208 | 05 | 05 | 政府部門事業性標準大體頤養保費手機繳費撥出 | 7.13 | 7.13 |
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210 |
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| 醫療服務公共衛生與工作方案孕育付出 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 |
| 醫藥服務保障 | 3.94 | 3.94 |
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210 | 05 | 01 | 行政性院校醫療設備 | 3.94 | 3.94 |
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221 |
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| 自建房后勤保障費用支出 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 |
| 往房改制費用 | 20.37 | 20.37 |
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221 | 02 | 01 | 房產社保公積金 | 8.73 | 8.73 |
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221 | 02 | 03 | 全款買房補助費 | 11.64 | 11.64 |
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2016年度目標國庫捐款凈收入支出費用結算的時候總表
企業單位:來萬
盈利竣工決算數 | 付出竣工決算數 | ||||
建設項目 | 結算的時候數 | 工作 | 自動求和 | 般共公費用預算財政性補貼款 | 政府部門性債券費用預算財政部門付款 |
一、平常共同概預算財政局審批 | 598.13 | 一、基本公用設施服務保障支出費用 | 567.01 | 567.01 |
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二、現政府性股票基金預算表財政廳捐款 |
| 二、外交關系支出費用 |
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| 三、中國國防教育支出 |
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| 四、公用設施穩定性支出 |
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| 五、教育教學開支 |
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| 六、科學合理技術設備結余 |
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| 七、文明體肓與文化傳播結余 |
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| 八、社會化有效保障和找工作開支 | 7.43 | 7.43 |
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| 九、治療衛生間與記劃生小孩總支出 | 3.94 | 3.94 |
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| 十、節能節能環保設備節能環保設備開支 |
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| 十一國慶、新型農村社區服務中心經費支出 |
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| 十三、農業水費用 |
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| 第十三、公共交通配送收支 |
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| 十四、資源性堪探的信息等花費 |
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| 十四、餐飲業安全服務企業等開支 |
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| 第十六、金融業費用支出 |
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| 十二、支助別地收支 |
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| 十九、土地資源浮游生物天氣等費用 |
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| 黨的十九、個人住房保障機制總支出 | 20.37 | 20.37 |
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| 三十、糧油加工救災物資保障經費支出 |
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| 二十一月、別收入支出 |
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年初創收預估合計 | 598.13 | 當年度其他支出預估合計 | 598.75 | 598.75 |
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年末不需要補貼款結轉和節余 | 5.85 | 年尾財政預算捐款結轉和盈余 | 5.23 | 5.23 |
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大部分公共服務概預算財政廳補貼款 | 5.85 |
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💧 縣政府性新基金財政預算預算財政預算付款 |
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總金額 | 603.98 | 合計 | 603.98 | 603.98 |
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2016財政局年度一般的共公概算財政局付款費用支出 部門預算表
公司:70萬
的項目 | 應該服務性預算表財政預算補貼款費用結算的時候數 | |||||
用途分類別 題目商品編號 | 會計分類名稱 | 加總 | 總體付出 | 樓盤其他支出 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
201 |
|
| 大部分公用工作花費 | 567.01 | 88.68 | 478.33 |
201 | 03 |
| 現政府辦公裝修廳(室)及想關學校事物 | 88.68 | 88.68 |
|
201 | 03 | 01 | 人事部門行駛 | 88.68 | 88.68 |
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201 | 03 | 02 | 通常情況下行政訴訟監管工作 | 17.40 |
| 17.40 |
201 | 99 |
| 另一個大部分共同精準服務支出費用 | 460.93 |
| 460.93 |
201 | 99 | 99 | 其它的常見公益性安全服務收入支出 | 460.93 |
| 460.93 |
208 |
|
| 社會生活有保障和就業前景開支 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 |
| 政府部門事業發展單位名稱離退體 | 7.43 | 7.43 |
|
208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的行政處公司的離離休 | 0.30 | 0.30 |
|
208 | 05 | 05 | 政府機關行業機關單位大多醫療保險金保險金網上繳費費用支出 | 7.13 | 7.13 |
|
210 |
|
| 醫療保障衛生學與項目懷孕總支出 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 |
| 醫療機構維護 | 3.94 | 3.94 |
|
210 | 05 | 01 | 政府部門公司的治療 | 3.94 | 3.94 |
|
221 |
|
| 公房基本保障結余 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 |
| 公寓房收入分配改革收入支出 | 20.37 | 20.37 |
|
221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
221 | 02 | 03 | 全款買房補貼費 | 11.64 | 11.64 |
|
合計數 | 598.75 | 120.42 | 478.33 |
2016年終一般的公共性預算表財政預算捐款常見性支出部門預算表
部門:百萬元
建設項目 | 基本公共性成本預算財政資金審批 常見撥出結算的時候數 | ||||
實惠定義 專業科目簡碼 | 幾個會計科目稱呼 | 自動求和 | 職工經費支出 | 通用預備費 | |
類 | 款 | ||||
301 |
| 工資收入福利待遇總支出 | 89.63 | 89.63 |
|
301 | 01 | 最基本月薪 | 13.00 | 13.00 |
|
301 | 02 | 津貼費補助金 | 35.15 | 35.15 |
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301 | 03 | 獎勵金 | 20.81 | 20.81 |
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301 | 04 | 某些社會性安全保障繳納 | 5.21 | 5.20 |
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301 | 06 | 飯食補貼政策費 |
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301 | 07 | 業績考核工薪 |
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301 | 08 | 行政方教育事業方大多社區養老保障交款 | 7.13 | 7.13 |
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301 | 09 | 事業年金繳納費用 |
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301 | 99 | 其它的年終獎金副利教育支出 | 8.34 | 8.34 |
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302 |
| 商品銷售和精準服務費用 | 9.35 |
| 9.35 |
302 | 01 | 辦公裝修費 | 1.91 |
| 1.91 |
302 | 02 | 印刷類費 |
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302 | 03 | 服務咨詢費 |
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302 | 04 | 辦理手續訂 |
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302 | 05 | 煤氣費 |
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302 | 06 | 交電費 |
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302 | 07 | 郵電通信費 |
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302 | 08 | 采暖費 |
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302 | 09 | 物業服務的保管費 |
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302 | 11 | 出差費 | 0.05 |
| 0.05 |
302 | 12 | 因公出國留學(境)管理費 |
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302 | 13 | 搶修(護)費 | 0.41 |
| 0.41 |
302 | 14 | 汽車租用費 |
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302 | 15 | 辦公會議費 |
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302 | 16 | 培圳費 |
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302 | 17 | 因公招待費 |
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302 | 18 | 專業級的原雜費 |
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302 | 24 | 被裝折舊費費 |
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302 | 25 | 專用工具能源費 |
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302 | 26 | 勞務工費 |
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302 | 27 | 委托代理業務部費 |
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302 | 28 | 工會組織專項資金 | 0.85 |
| 0.85 |
302 | 29 | 最新福利費 | 4.03 |
| 4.03 |
302 | 31 | 國家公務用車的加載保障費 |
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302 | 39 | 任何公共交通成本費用 | 2.10 |
| 2.10 |
302 | 40 | 稅金及附帶服務費 |
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302 | 99 | 各種貨物和服務質量費用支出 | 0.01 |
| 0.01 |
303 |
| 對個體戶和中國家庭的補貼費 | 20.94 | 20.94 |
|
303 | 01 | 離休費 |
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303 | 02 | 退休工資費 | 0.30 | 0.30 |
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303 | 03 | 退職(役)費 |
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303 | 04 | 撫恤金 |
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303 | 05 | 家庭生活補貼政策 |
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303 | 07 | 醫療機構費 |
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303 | 08 | 國家國家助學金 |
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303 | 09 | 獎勵活動金 |
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303 | 11 | 個人住房住房基金 | 8.73 | 8.73 |
|
303 | 12 | 提租補貼標準 |
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303 | 13 | 買房貸款補貼標準 | 11.64 | 11.64 |
|
303 | 99 | 另一對個體戶和普通家庭的經濟補貼其他支出 | 0.27 | 0.27 |
|
310 |
| 相關資產投資性開支 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 02 | 辦公場所設施設備新購 | 0.50 |
| 0.50 |
310 | 03 | 專業化設備購進 |
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310 | 07 | 信息查詢手機網絡及工具采購不斷更新 |
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310 | 13 | 公務活動公務車折舊費 |
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310 | 19 | 別的城市交通產品采購 |
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310 | 99 | 其他投資基金性性支出 |
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加總 | 120.42 | 110.57 | 9.85 |
2016財政預算年度通常通用項目預算財政預算付款“三公”接待費及企事業單位行駛接待費付出預算表
的單位:十萬
通常共公費用財政資金付款“三公”專項經費 | 機關單位正常運作 資金投入部門預算數 | |||||||||||
總計 | 因公出境 (境)費 | 公務活動公務車購進及運轉費 | 公務迎送迎送費 | |||||||||
小計 | 國家公務車輛使用 購入費 | 公務活動租車 啟用費 | ||||||||||
費用數 | 結算的時候數 | 估算數 | 結算的時候數 | 項目預算數 | 結算的時候數 | 工程預算數 | 竣工決算數 | 工程預算數 | 部門預算數 | 概預算數 | 竣工決算數 | 9.85 |
650.50 | 461.47 | 600.00 | 460.92 |
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| 50.50 | 0.55 |
2016本年度當地政府性基金、期貨、現貨、微盤估算不需要捐款教育支出預算表
公司的:萬余元
業務 | 現政府性債卷費用預算財政預算付款費用部門預算數 | |||||
功能模塊總類 課程和科目打碼 | 會計科目名稱 | 累計 | 總體費用 | 工程結余 | ||
類 | 款 | 項 | ||||
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總計 |
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注:上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。
第三部分 上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度部門決算情況說明
一、并于昆明市松江區老百姓相關部門外事辦公場所室2016年終納入費用支出 總體布局現象講解
武漢市松江區國民以政府外事值班室室2016❀年度收入總計為603.98萬元、支出總計為603.98萬元。與2015年度相比,收入、支出總計各減少49.88萬元。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
二、管于成都市松江區大家政府機構外事辦公樓室2016年薪水結算的時候事情講解
西安市松江區群眾相關部門外事工作室2016年度收入合計598.13萬元,其中:財政撥款收入598.13萬元,占100%。
三、介紹武漢市松江區人民群眾中央政府外事企業會議室2016年收支竣工決算狀態解釋
濟南市松江區市民現政府外事公司辦公室室2016💙年度支出合計598.75萬元,其中:基本支出120.42萬元,占20.11%;項目支出478.33萬元,占79.89%。
四、針對重慶市松江區大家政府部門外事商務辦公環境2016季度財政資金補貼款納入教育支出總的時候介紹
佛山市松江區老百姓縣政府外事辦公區室2016🦩年度財政撥款收支總決算603.98萬元。與2015年度相比,財政撥款收、支總計各減少49.88萬元,降低7.63%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
五、有關北京市松江區中國人民地方政府外事企業辦公區2016本年基本上公用設施財政費用支出 預算財政費用支出 撥付費用支出 竣工決算癥狀描述
(一)一樣服務性成本預算財政廳補貼款總支出總體經濟前提。
武漢市松江區大家鎮政府外事辦公裝修室2016🍌年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,占本年支出合計的100%。與2015年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少11.07萬元,降低1.82%。主要原因:遵守八項規定,例行節約。
(二)基本共同工程預算財政廳捐款教育支出預算型式時候。
傷害市松江區老百姓部門外事企業辦公區2016♍年度一般公共預算財政撥款支出598.75萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)567.01萬元,占94.70%;社會保障和就業支出7.43萬元,占1.24%,醫療衛生與計劃生育支出3.94萬元,占0.66%,住房保障支出20.37萬元,占3.40%。
(三)大部分公共信息竣工決算財政性撥付開支竣工決算基本時候。
鄭州市松江區人們政府部門外事會議室室2016🌌年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為797.07萬元,支出決算為598.75萬元,完成年初預算的75.12%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。其中:
1♛、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)88.68萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為90.46元,支出決算為88.68萬元,完成年初預算的98.03%。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約。
2ꦛ、一般公共服務支出(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項)460.93萬元。主要用于:人員經費及日常公用經費。年初預算為600元,支出決算為460.93萬元,完成年初預算的76.82%。決算數小于預算數的主要原因:政府換屆選舉、人員調動、團組相對減少。
3🍬、教育支出(類)進修及培訓(款)培訓支出(項)0萬元。主要用于:人員培訓。年初預算為5萬元,支出決算為0萬元。決算數小于預算數的主要原因:遵守八項規定,例行節約,業務培訓改為二年一次。
4෴、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)17.40萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為92.68萬元,支出決算為17.40萬元,完成年初預算的18.77%。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。
5🎉、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.30萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費工。年初預算為0.70萬元,支出決算為0.30萬元,完成年初預算的42.86%。決算數小于預算數的主要原因:政策性原因,統一新增科目。
6💟、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)7.13萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為0萬元,支出決算為7.13萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素,統一新增科目。
7🍬、醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項)3.94萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為4.25萬元,支出決算為3.94萬元,完成年初預算的92.71%。決算數小于預算數的主要原因:政策因素費率調整,繳費金額增加。
8🐼、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)8.73萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為3.97萬元,支出決算為8.73萬元,完成年初預算的219.90%。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整以及新增補充公積金。
9꧒、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)11.64萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為0萬元,支出決算為11.64萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素增加購房補貼。
六、相關武漢市松江區大家地方政府外事辦公室2016年末似的公用設施工程預算財務捐款關鍵收支預算情況表示
濟南市松江區民眾中央政府外事商務企業2016൲年度一般公共預算財政撥款基本支出567.01萬元,包括人員經費110.57萬元,公用經費9.85萬元。基本支出中:
1൲、工資福利支出89.63萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。
2🌠、商品和服務支出9.35萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
3꧃、對個人和家庭的補助20.94萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。
4、其他資本性支出0.50萬元,主要用于:辦公設備購置、信息網絡及軟件購置更新。
七、關于上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
(一)“三公”事業費財政性審批收支預算整體情況詳細說明。
重慶市松江區百姓政府部門外事工作室2016🦹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為650.5萬元,支出決算為461.47萬元,完成預算的70.94%,其中:因公出國(境)費決算為460.92萬元,完成預算的76.82%;公務接待費支出決算為0.55萬元,完成預算的1.09%。
2016ꩵ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2015年度減少31.83萬元,降低6.45%;其中:因公出國(境)費支出決算減少29.43萬元,降低6%;公務接待費支出決算減少2.40萬元,降低81.36%。因公出國(境)費支出減少的主要原因是換屆選舉、人員調動、團組相對減少。公務接待費支出減少的主要原因是來訪團組相對減少。
(二)“三公”專項經費財政預算補貼款收支竣工決算實際的狀態證明。
2016❀年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算460.92萬元,占99.88%;公務接待費支出決算0.55萬元,占0.12%。具體情況如下:
1、因公出國(境)費支出460.92萬元。全年安排因公出國(境)團組57個、累計132人次。
2、公務接待費支出0.55萬元。其中:
ꦗ國內公務接待支出0.55萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于來本區訪問、考察的各國外賓;接待市外辦、其他區外辦來松考察、調研、交流。列明公務接待批次5次、人次56人,其中:接待外賓批5次、56人次。
八、至于廣州市松江區人艮相關部門外事辦公場所室2016年當地政府性投資基金概預算財政局捐款總支出結算的時候情況表明
成都市松江區市民市政府外事辦事處室2016本年無地方政府性基金投資決算財政其他支出付款其他支出。
九、公有資本管理運營工程預算財政局撥付的情況講解
滬市松江區群眾地方政府外事辦公場所室2016年無國有制投資者運營概算財政教育支出補貼款教育支出。
十、相關至關重要特別注意的前提闡明
(一)行政機關運轉事業費收入支出現象。
2016🎃年度上海市松江區人民政府外事辦公室機關運行經費支出9.85萬,比2015年度減少4.69萬元,降低32.26%。主要原因是日常公用經費減少。
(二)中央招標采購合同花費具體情況。
2016🦂年度本部門政府采購金額(以合同簽訂為準)1.90萬元,其中:貨物采購金額1.90萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額0萬元。
2016🦹年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額1.90萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額1.90萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。
(三)國有土地股權占用量情況。
截止到2016年12月31日,東莞市松江區人民群眾政府性外事檔案室室無行駛。無基層單位市場價值50萬多上面代用產品及計量單位市場價值100多萬元及以上專門用設配。
(四)預決算績效考評工作管理具體情況。
🐻上海市松江區人民政府外事辦公室2016年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制度預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2016年度上海市松江區人民政府外事辦公室無績效評價項目。
效績評分然而短信表
該項目明稱 |
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估算的金額 | XXX上萬元 |
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評定論文 |
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核心效績 |
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具備一些問題 |
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修改小編建議 |
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整改意見問題 |
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第四部分 名詞解釋
深圳市松江區人民群眾當地政府外事商務值班室該項竣工決算公開監督無特色用專有名詞需額外解答。