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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算
信息來源: 發布信息時間:2019-08-15 閱讀次數:

廣州市松江區公民現政府合作的交流信息工作室

2017全年度職能部門預算

 


  

 

一號地方 鄭州市松江區我們政府部門合作協議交流學習辦公室情況

一、重要行政職能

二、政府部門結算的時候方具有

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

一、收入水平經費支出部門預算總表

二、薪水竣工決算表

三、收入支出結算的時候表

四、國庫撥付年收入其他支出竣工決算總表

五、通常情況下公眾預結算的時候不需要撥付開支結算的時候表

六、尋常公用估算財政預算付款一般費用部門預算表

七、一半公共服務項目預算財政資金撥付“三公”預備費及部門運動預備費其他支出預算表

八、政府部性私募基金項目預算財政局補貼款開支竣工決算表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

第七一些 動詞釋義

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、首要權責

൲(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

🐲(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

🉐(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

💞(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🃏(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

 

🍎二、部門決算單位構成            

ꦅ從工程預算企業單位具有看,西安市松江區群眾政府機構加盟交流電辦公區室行政部門預算屬于:濟南市松江區我們中央政府協議交流學習接待室室本級預算、下屬單位人事部門教育事業組織預算。

列入西安市松江區老百姓政府部門戰略合作洽談辦公區室2017年部位預算定編范圍圖的部門還有:

數字序號

基層單位分類

備注名稱

1

濟南市松江區人們市政府的合作座談會辦公裝修室(本級)

 

2

濟南市松江區相互合作溝通交流售后服務平臺站

 


第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算表

2017年度目標年收入結余部門預算總表

基層單位:百萬元

效益

總支出

創業項目

結算的時候數

樓盤

竣工決算數

一、民政付款利潤

1255.48

一、普遍公用設施產品花費

1157.57

  在這其中:當地政府性債卷預決算財政部門補貼款

 

二、外交關系經費支出

 

二、上級領導補貼金工資收入

 

三、航空航天費用支出

 

三、企業發展工資

 

四、公眾可靠開支

 

四、合作經營年收入

 

五、幼小銜接經費支出

 

五、加盟方上交使收入

 

六、科學合理技術設備費用

 

六、相關營收

 

七、文明體育乒乓球與影視文化收支

 

 

 

八、世界維護和就業率付出

33.34

 

 

九、醫療管理衛生防疫與計劃書懷孕經費支出

12.87

 

 

十、節能降耗健康其他支出

 

 

 

五一、城鄉經濟居委會結余

 

 

 

十三、畜牧業水教育支出

 

 

 

第十五、鐵路道路交通物流花費

 

 

 

十四、成本勘查相關信息等費用支出

 

 

 

第十六、商業區的服務行業等收入支出

 

 

 

第十六、金融資本費用

 

 

 

二十七、捐助另一中南部費用支出

 

 

 

二十、國土資源海域氣象預報等教育支出

 

 

 

黨的十九、居住房得到保障收支

50.87

 

 

四十、糧油加工救災物資貯備總支出

 

 

 

二國慶、其它的支出費用

 

年初薪資收入累計數

1255.48

本年度費用支出 自動求和

1254.65

用行業資金補救開支差額

 

節余平均分配

 

期初結轉和余額

 

年終結轉和盈余

0.83

總共

1255.48

累計

1255.48


2017年薪資收入結算的時候表

方:多萬元

投資項目

當年度收益累計

財務審批盈利

上家補助金純收入

行業收益

經營的收入來源

復屬單位名稱上交純收入

各種薪資

功能分類
科目編碼

幾個會計科目名稱

累計

1255.48

1255.48

 

 

 

 

 

201

 

 

般公用精準服務經費支出

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

 

鎮政府接待室廳(室)及相關的公司事務管理

1158.40

1158.40

 

 

 

 

 

201

03

01

行政管理進行

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

基本行政處的管理事務處理

891.79

891.79

 

 

 

 

 

201

03

50

視野開機運行

72.33

72.33

 

 

 

 

 

208

 

 

生活有效保障了和畢業生就業費用

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

 

行政部門事業心方離提前退休

33.34

33.34

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口菅理的行政處院校離辭職

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

機關部門教育事業部門關鍵醫養人壽保險交費花費

26.48

26.48

 

 

 

 

 

208

05

06

部門工作部門角色年金付費經費支出

6.03

6.03

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療機構安全衛生與規劃懷孕支出費用

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

 

行政處事業廠家整形

12.87

12.87

 

 

 

 

 

210

11

01

行政機關院校醫療設備

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

02

事業發展行業醫療設備

4.17

4.17

 

 

 

 

 

221

 

 

房產保障機制支出費用

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房改變性支出

50.87

50.87

 

 

 

 

 

221

02

01

租賃房公積金貸款

21.99

21.99

 

 

 

 

 

221

02

03

賣房補助

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017當年度付出部門預算表

標準:萬元左右

品牌

本年度教育支出累計數

大多撥出

工作總支出

上交國家上級部門撥出

操作經費支出

對所屬公司的政府補貼費用支出

功能分類
科目編碼

考試科目命名

合計數

1254.65

363.23

891.42

 

 

 

201

 

 

普通公眾功能其他支出

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

 

地方政府辦公區廳(室)及相應平臺公共事務

1157.57

266.15

891.42

 

 

 

201

03

01

行政部門運動

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一般來說行政訴訟工作管理事務處理

891.42

 

891.42

 

 

 

201

03

50

行業程序運行

72.17

72.17

 

 

 

 

208

 

 

社會存在服務和工作性支出

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

 

行政處創業基層單位離退休年齡

33.34

33.34

 

 

 

 

208

05

01

歸口管控的行政機關企業單位離養老

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機構事業心部門一般健康社保費公司繳納費用性支出

26.48

26.48

 

 

 

 

208

05

06

政府機關事業性行業崗位年金網上繳費開支

6.03

6.03

 

 

 

 

210

 

 

醫學衛生間與預計懷孕費用支出

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

 

人事部門參公公司醫學

12.87

12.87

 

 

 

 

210

11

01

人事部門機構醫學

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

02

衛生事業計量單位醫療機構

4.17

4.17

 

 

 

 

221

 

 

房屋切實保障總支出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

 

租賃房改革創新付出

50.87

50.87

 

 

 

 

221

02

01

房間個人公積金

21.99

21.99

 

 

 

 

221

02

03

挑選心儀的房子津貼

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017全年不需要付款薪資收入付出竣工決算總表

公司的:萬塊人民幣

收入來源

經費支出

投資項目

部門預算數

產品

累計數

普通公用設施概算財政預算撥付

當地政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政局撥付

一、通常情況公共性項目預算財政部門審批

1255.48 

一、一般的社會服務性服務性付出

 1157.57

1157.57 

 

二、部門性股票基金預算表財政廳捐款

 

二、國際關系開支

 

 

 

 

 

三、航空航天收支

 

 

 

 

 

四、公共性安全防護教育支出

 

 

 

 

 

五、育兒教育付出

 

 

 

 

 

六、物理學技木結余

 

 

 

 

 

七、和文化體育類與媒體付出

 

 

 

 

 

八、社會各界保駕護航和就業創業總支出

33.34 

 33.34

 

 

 

九、醫療設備衛生情況與進度表計劃生育工作收支

 12.87

 12.87

 

 

 

十、節約能源干凈收支

 

 

 

 

 

五一、城鄉統籌居委撥出

 

 

 

 

 

十三、畜牧業水費用

 

 

 

 

 

第十三、交通線運載費用支出

 

 

 

 

 

十四、成本探勘的信息等支出費用

 

 

 

 

 

第十三、商用產品業等總支出

 

 

 

 

 

第十五、金融創新結余

 

 

 

 

 

十二、支助別省份開支

 

 

 

 

 

18、土地資源海洋環境景象等費用支出

 

 

 

 

 

第十九、往房后勤保障經費支出

50.87 

 50.87

 

 

 

三十五、調味品原材料設備保障撥出

 

 

 

 

 

二國慶、其他的收入支出

 

 

 

本年度使收入累計數

1255.48 

年初付出累計

1254.65 

 1254.65

 

今年初財政支出付款結轉和盈余

 

年終財務捐款結轉和節余

 0.83

 0.83

 

      基本上公共性預決算財務捐款

 

 

 

 

 

      縣政府性母基金費用財政資金撥付

 

 

 

 

 

共計

1255.48 

總額

1255.48 

 1255.48

 

 


2017年末般服務性估算財政廳審批性支出結算的時候表

組織:W

該項目

預估合計

差不多其他支出

該項目開支

功能模塊定義

課目簡碼

幾個會計科目名稱大全

201

 

 

通常公共的服務的服務經費支出

1157.57

266.15

891.42

201

03

 

當地政府辦公場所廳(室)及相關部門事物

1157.57

266.15

891.42

201

03

01

行政處開機運行

193.98

193.98

 

201

03

02

似的行政處工作管理業務

891.42

 

891.42

201

03

50

企事業自動運行

72.17

72.17

 

208

 

 

社會上維護和就業創業性支出

33.34

33.34

 

208

05

 

政府部門企業發展企事業編離養老

33.34

33.34

 

208

05

01

歸口管理系統的行政管理計量單位離退體

0.83

0.83

 

208

05

05

機構創業行業基礎養老生活商業險交款經費支出

26.48

26.48

 

208

05

06

政府部門參公的單位角色年金交費結余

6.03

6.03

 

210

 

 

醫療設備健康與計劃怎么寫計劃生育工作支出費用

12.87

12.87

 

210

11

 

行政事務事業有成方整形

12.87

12.87

 

210

11

01

行政處標準醫療器械

8.70

8.70

 

210

11

02

企業組織整形

4.17

4.17

 

221

 

 

商品房有保障經費支出

50.87

50.87

 

221

02

 

房屋改制性支出

50.87

50.87

 

221

02

01

住宅社保公積金

21.99

21.99

 

221

02

03

房產買賣國家補貼

28.88

28.88

 

累計

1254.65

363.23

891.42

 


 

2017本年一般來說公開竣工決算財政局撥付大致收入支出竣工決算表

  公司的:萬塊人民幣

該項目

總金額

師專項經費

公用設施資金投入

資金劃分類別

考試科目商品編碼

題目名號

301

 

年終獎金活動性支出

284.48

284.48

 

301

01

  根本公司

45.88

45.88

 

301

02

  經費補助金

94.72

94.72

 

301

03

  獎勵

36.15

36.15

 

301

04

  別社會性維護繳付

16.85

16.85

 

301

06

  食堂菜補助款費

 

 

 

301

07

  績效考評年終獎金

41.68

41.68

 

301

08

市直機關企業政府部門根本健康社保費金交款

26.48

26.48

 

301

09

專業年金網上繳費

6.03

6.03

 

301

99

  其它的很大打工族薪資公益福利費用支出

16.69

16.69

 

302

 

餐品和服務性經費支出

23.47

 

23.47

302

01

  工作費

4.37

 

4.37

302

02

  打印費

1.67

 

1.67

302

03

  了解和咨詢費

 

 

 

302

04

  要辦費

 

 

 

302

05

  水電費

 

 

 

302

06

  用電

 

 

 

302

07

  電力費

0.50

 

0.50

302

08

  采暖費

 

 

 

302

09

  物業服務管理工作費

 

 

 

302

11

  差旅費報銷

0.65

 

0.65

302

12

  因公出境(境)學費

 

 

 

302

13

  維修保養(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  租售費

 

 

 

302

15

  觸摸會議費

 

 

 

302

16

  教學費

0.03

 

0.03

302

17

  因公到訪費

 

 

 

302

18

  多功能食材費

 

 

 

302

24

  被裝折舊費費

 

 

 

302

25

  專用工具燃劑費

 

 

 

302

26

  勞務公司費

 

 

 

302

27

  協助業務流程費

 

 

 

302

28

  公會經費預算

2.99

 

2.99

302

29

  獎勵費

12.57

 

12.57

302

31

  公務活動買車作業維修費

 

 

 

302

39

  其它公路交通價格

 

 

 

302

40

  稅金及額外增加相應費用

 

 

 

302

99

  同一產品和安全服務經費支出

0.57

 

0.57

303

 

對我們和中國家庭的津貼

51.85

51.85

 

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  離休費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  工作補助費

 

 

 

303

07

  醫治費

 

 

 

303

08

  資助金

 

 

 

303

09

  賺錢金

 

 

 

303

11

  個人房貸公積金貸款

21.99

21.99

 

303

12

  提租津貼

 

 

 

303

13

  首套房補肋

28.88

28.88

 

303

99

  其他的對個體戶和家中的補帖費用

0.15

0.15

 

310

 

一些資產管理性性支出

3.43

 

3.43

310

02

  商務辦公機 購進

3.43

 

3.43

310

03

  使用裝備租賃費

 

 

 

310

07

  消息網上及應用購置費更新系統

 

 

 

310

13

  因公使用車購進

 

 

 

310

19

  某個交通費平臺購進

 

 

 

310

99

  某些金融資本性教育支出

 

 

 

預估合計

363.23

336.33

26.90

 


2017當年度平常公共性概算財務撥付“三公”費用及機關事業單位程序運行費用付出結算的時候表

院校:萬美金

基本上公用設施預決算財政部門捐款“三公”專項經費

政府機關啟動

經費支出竣工決算數

累計數

因公回國

(境)費

公務活動私家車置辦及運營費

公務活動歡迎費

小計

因公專車

購買費

公務活動私家車

電腦運行費

費用數

預算數

成本預算數

預算數

估算數

預算數

概算數

結算的時候數

工程預算數

竣工決算數

概預算數

竣工決算數

20.55

71.50

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.50

43.92

 


2017第四季度政府機構性債券結算的時候財政部門捐款收支結算的時候表

方:萬元左右

工程項目

加總

基本的性支出

好項目開支

系統劃分類別

會計科目編號

題目明稱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合計數

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門決算情況說明

 

一、針對滬市松江區人艮政府性合作共贏聯席會辦公室2017第四季度效益收支竣工決算總體目標時候原因分析

南京市松江區中國市政府機構合作共贏聯絡辦公區室2017ꩲ年度收入總計為1255.48萬元、支出總計為1255.48萬元。與2016年度相比,收入、支出總計各減少85.51萬元。主要原因:2017全年人士下降,人士接待費合適下降。

二、觀于沈陽市松江區人民群眾鎮政府合作共贏聊天企業會議室2017第四季度收入水平結算的時候狀態講解

當年度收入合計1255.48萬元,其中:財政撥款收入1255.48萬元,占100.00%。

三、介紹成都市松江區民眾相關部門的合作互動交流工作室2017每年收入支出結算的時候現象解釋

當年度⛦支出合計1254.65萬元,其中:基本支出363.23萬元,占28.95%;項目支出891.42萬元,占71.05%。

四、關干深圳市松江區國民中央政府相互合作討論辦公室2017當年度財務補貼款營收收支總體經濟具體情況解釋

東莞市松江區民眾縣政府公司合作交流電企業職場2017ꦦ年度財政撥款收支總決算1255.48萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少85.51萬元,降低6.38%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、對於天津市松江區公民區政府進行合作溝通交流辦公裝修室2017年中通常狀況公共信息概算財政廳撥付經費支出結算的時候狀況介紹

(一)一樣 公共性國庫預算國庫補貼款支出費用部門預算環境承載力情況下

濟南市松江區老百姓市政府合作協議聯絡企業企業2017ไ年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少56.99萬元,降低4.34%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一樣公共性項目預算財政預算捐款支出費用預算機構癥狀

南京市松江區群眾鎮政府進行合作學習交流辦公區室2017๊年度一般公共預算財政撥款支出1254.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1157.57萬元,占92.26%;社會保障和就業支出(類)33.34萬元,占2.66%;醫療衛生與計劃生育支出(類)12.87萬元,占1.03%;住房保障支出(類)50.87萬元,占4.05%。

(三)似的公眾工程預算財政性捐款其他支出結算的時候具體化情況發生

北京市松江區群眾國家合作方式交流學習接待室室2017🌱年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1355.88萬元,支出決算為1254.65萬元,完成年初預算的92.53%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應才能減少。各舉:

1🐎、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2𓄧、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3𓃲、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)事業運行(項)72.17萬元。主要用于:事業人員經費。年初預算為62.57萬元,支出決算為72.17萬元。決算數大于預算數的主要原因:人員經費支出增加。

4꧒、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

5🦩、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)26.48萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為28.10萬元,支出決算為26.48萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

 

6꧋、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)6.03萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為9.86萬元,支出決算為6.03萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

7💎、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

8ဣ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)4.17萬元。主要用于:職工醫保支出。年初預算為4.68萬元,支出決算為4.17萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,繳費減少。

9⛎、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)21.99萬元。主要用于:支付職工住房公積金。。年初預算為19.49萬元,支出決算為21.99萬元。決算數大于預算數的主要原因:公積金繳費調整。

10♛、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:購房補貼發放。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,費用減少

六、觀于南京市松江區人們區政府合作的交流活動辦公裝修室2017全年基本的服務性概預算民政捐款基本的開支部門預算事情詳細說明

南京市松江區各族人民縣政府協作學習交流企業辦公2017🌟年度一般公共預算財政撥款基本支出363.23萬元,包括人員經費336.33萬元,公用經費26.90萬元。基本支出中:

1ꦐ、工資福利支出284.48萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2ꦺ、商品和服務支出23.47萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、培訓費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3🎉、對個人和家庭的補助51.85萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于辦公設備購置。

༺七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”費用財政局捐款性支出結算的時候基本具體情況說。

重慶市松江區老百姓政府辦公場所室合伙交流活動辦公場所室2017🦹年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.50萬元,支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.43%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:產品進行中有不大的不明確好性情況,接侍院校代號、票數無法管理。

2017💞年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中具有更大的不判斷性基本要素,招待提前批次、用戶難易把握。

(二)“三公”專項經費民政撥付性支出預算關鍵具體情況說。

2017🍃年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

⛎國內公務接待支出43.92萬。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

ꦺ 松江區人艮政府辦公裝修室部門的合作協議溝通商務接待室歸屬基層機關單位各費用估算基層機關單位日常結余財務補貼款的公務接待接待接待專專車輛使用租賃費及公務接待接待接待專專車輛使用運營保養費結余為0萬多,2018年,松江區人艮政府辦公裝修室部門的合作協議溝通商務接待室歸屬基層機關單位各費用估算基層機關單位日常結余財務補貼款的公務接待接待接待專專車輛使用保留量為0輛。

八、相關北京市松江區中國人民部門合作方式洽談辦公區室2017本年部門性債券費用預算財政資金付款花費預算的情況講解

🔯廣州市市松江區大家市人民政府戰略合作學習交流接待室室2017半年度無鎮政府性新基金費用預算財政預算審批付出。

九、國家資源經營管理項目預算財政廳捐款情況報告表示

蘇州市松江區市民政府機關聯合討論商務公司2017全年無國有控股資產管理運作估算財政資金審批花費。

十、另外的關鍵地方的前提闡述

(一)單位啟用事業費結余問題

🌺上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)相關部門企業采購性支出問題

滬市松江區群眾部門合作關系交流會企業室2017年度政府采購金額為4.61萬元,其中:貨物采購金額4.61萬元。

2017💖年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.61萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0萬元。在面向中小企業預留的政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額4.61萬元;在面向小微企業預留政府采購項目中,由小微企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元;在其他政府采購項目中,由中小企業供應商中標或成交的,采購金額0萬元。

(三)國有土地財產具有動用原因

🐽截止2017年12月31日,武漢市松江區人民群眾政府性聯合交流信息商務辦公場所有設備0輛,這里面,似的因公專用車0輛、通常監察交警執法專車0輛、特種車正規新技術用車的0輛、其余私家車0輛(由市機管局中國統一真實物體質量保障的一般來說公務活動私車0輛)。政府部門的價值50億元以上內容通用型生產設備0臺(套),公司意義100來萬上上用系統0臺(套)。

(四)估算業績考核標準化管理狀況

💙上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2017年度上海市松江區人民政府合作交流辦公室無績效評價項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🌊一、民政撥付個人收入:指政府機構行政部門年初度從本級民政行政部門確認的民政撥付,屬于基本通用國庫預決算民政撥付和政府機構性母基金國庫預決算民政撥付。

二、教育參公收錄:指教育參公組織開展銷售業務專業技術銷售業務的話動試述外掛的話動得到的收錄。

𒆙三、管理利潤水平:指衛生事業行業在技術專業服務活動試述手游輔助活動之余進行非獨自會計核算管理活動拿得的利潤水平。

四、任何營收:指部門達成的除“財政支出補貼款營收”、“事業心營收”、“企業經營營收”等或者的營收。

五、年末結轉和節余:意指上一年度無權來完成、結轉到年初按相關的英文規定標準馬上操作的財力。

🧸六、半全年結轉和盈余:指上全年或原先全年預算表分配、因主觀性因素形成會變化很大不了按原預計施工,需遲緩到日后全年按相關聯規范再繼續動用的成本。

༺七、大致收入其他支出:指標準為有保障企業正確機器運行、進行每天的工作上主線任務而造成的幾項收入其他支出。

八、好項目開支:指組織為完工獨特的財政工做工作或事業心提升對方,在總體開支之中情況的數據來開支。

ꦡ九、生產收入付出:指事業發展工作單位在專業的活動及輔佐活動之中做非獨有成本計算生產活動再次發生的收入付出。

ꦬ十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

♒五一、市直機關執行費用:指行政性政府部門和根據公務活動員法菅理的視野政府部門用到通常公共性決算財政局捐款組織的基本的教育費用支出 中的每天的公用設施費用教育費用支出 。


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