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上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算
信息來源: 發布公告時段:2019-08-15 閱讀次數:

滬市松江區大家當地政府合作關系交流溝通辦工室

2017月度結算的時候

 


  

 

最要素 杭州市松江區各族人民相關部門合作的學習交流辦公樓室簡況

一、主要職能部門

二、企業安裝

第二部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算表

一、收入來源經費支出結算的時候總表

二、納入部門預算表

三、性支出部門預算表

四、財政性審批收入水平支出費用預算總表

五、通常情況下共公費用國庫捐款費用支出 部門預算表

六、尋常公共服務費用預算財政局審批大多經費支出預算表

七、正常共同預算表財政廳捐款“三公”預備費及市直機關運作預備費收入支出預算表

八、當地政府性母基金項目預算民政補貼款收支結算的時候表

第三部分 上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度決算情況說明

4、這部分 名稱解釋

 


第一部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室概況

 

一、核心職責權限

♚(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。

༺(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。

(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。

✅(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。

ꦺ(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。

🎶(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。

(7)承辦區政府交辦的其它事項。

二、公司快速設置

♓根據上述職責,上海市松江區人民政府合作交流辦公室設3個內設機構,包括:接待科、對口支援科、區域合作科,下屬1家事業單位:上海市松江區合作交流服務中心。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分    上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年結算的時候表

2017半年度收益付出部門預算總表

基層單位:千元

營收

收入支出

建設項目

竣工決算數

工作

部門預算數

一、財務撥付創收

1163.70

一、通常公共信息提供服務教育支出

1085.40

  這之中:現政府性私募基金預算表財政局捐款

 

二、外交活動結余

 

二、領導補貼政策工資收入

 

三、中國國防花費

 

三、事業有成使收入

 

四、公用平安結余

 

四、企業經營凈收入

 

五、教育輔導收入支出

 

五、付屬廠家上交國家收益

 

六、科學學方法花費

 

六、另一營收

 

七、企業文化體肓與影視文化教育支出

 

 

 

八、社會化有效保障了和專業教育經費支出

21.33

 

 

九、醫療器械食品衛生與預計計生性支出

8.70

 

 

十、高效干凈開支

 

 

 

十一國慶、城鄉統籌社區服務站開支

 

 

 

十三、農林業水花費

 

 

 

十五、公路運輸配送運輸配送教育支出

 

 

 

十四、資原探礦新信息等教育支出

 

 

 

第十六、商用安全酒店業等開支

 

 

 

第十六、財富管理花費

 

 

 

二十七、扶持別的城市性支出

 

 

 

18、國土資源海洋資源天氣等其他支出

 

 

 

十八、個人住房有效保障了花費

47.60

 

 

二是、糧油食品油料收儲花費

 

 

 

二國慶、另外結余

 

年初工資累計數

1163.70

年初總支出加總

1163.03

用行業股權基金擬補收入支出差額

 

節余分銷

 

月初結轉和盈余

 

半年度結轉和節余

0.67

總額

1163.70

累計

1163.70


2017半年度盈利部門預算表

院校:十萬

產品

本年度營收累計

財政部門捐款個人收入

上級部門補貼政策收入來源

事業單位使收入

自主經營薪資收入

加盟基層單位上交國家利潤

另一納入

功能分類
科目編碼

題目名稱

累計數

1163.70

1163.70

 

 

 

 

 

201

 

 

一樣 共公服務保障花費

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

 

政府公司接待室廳(室)及有關公司工作

1086.07

1086.07

 

 

 

 

 

201

03

01

行政事務運動

194.28

194.28

 

 

 

 

 

201

03

02

普遍行政訴訟安全管理行政監察

891.79

891.79

 

 

 

 

 

208

 

 

社會化有效保障和就業問題費用

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

 

人事部門教育事業工作單位離養老金

21.33

21.33

 

 

 

 

 

208

05

01

歸口標準化管理的行政處企業單位離退休工資

0.83

0.83

 

 

 

 

 

208

05

05

國家機關企業單位名稱基本的關于養老地產養老穩定手機繳費花費

17.90

17.90

 

 

 

 

 

208

05

06

政府機關衛生事業政府部門崗位年金激費經費支出

2.60

2.60

 

 

 

 

 

210

 

 

醫療保障衛生管理與計劃怎么寫計劃生育工作撥出

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

 

財政事業基層單位醫療機構

8.70

8.70

 

 

 

 

 

210

11

01

行政處單位名稱醫療設備

8.70

8.70

 

 

 

 

 

221

 

 

往房切實保障支出費用

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

 

居住房機構改革其他支出

47.60

47.60

 

 

 

 

 

221

02

01

公房北京公積金

18.72

18.72

 

 

 

 

 

221

02

03

選房救濟款

28.88

28.88

 

 

 

 

 

 


2017全年結余預算表

方:萬多

頂目

當年度收入支出合計數

核心開支

內容花費

繳納上司經費支出

自主經營其他支出

對加盟機關單位補貼申請書撥出

功能分類
科目編碼

題目名號

總金額

1163.03

271.61

891.42

 

 

 

201

 

 

通常公益性服務的撥出

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

 

地方政府會議室廳(室)及相關的中介機構事務處理

1085.40

193.98

891.42

 

 

 

201

03

01

財政行駛

193.98

193.98

 

 

 

 

201

03

02

一樣人事部門處理事務處理

891.42

 

891.42

 

 

 

208

 

 

市場經濟后勤保障和畢業生就業教育支出

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

 

財政企業企事業編離養老金

21.33

21.33

 

 

 

 

208

05

01

歸口監管的行政訴訟機關單位離提前退休

0.83

0.83

 

 

 

 

208

05

05

機關企事業單位編制事業企事業單位編制企事業單位編制總體養老服務保險服務繳納經費支出

17.90

17.90

 

 

 

 

208

05

06

危險機關人事的單位的職業年金交款其他支出

2.60

2.60

 

 

 

 

210

 

 

醫院環保與預計生肓費用

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

 

財政工作部門醫療管理

8.70

8.70

 

 

 

 

210

11

01

政府部門計量單位醫治

8.70

8.70

 

 

 

 

221

 

 

房產后勤保障費用

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

 

房間改革方案花費

47.60

47.60

 

 

 

 

221

02

01

住宅房住房基金

18.72

18.72

 

 

 

 

221

02

03

買房補帖

28.88

28.88

 

 

 

 

 


2017當年度財政費用支出 付款年收入費用支出 部門預算總表

部門:W

純收入

教育支出

產品

竣工決算數

的項目

累計數

應該公共信息不需要預算不需要補貼款

鎮政府性投資基金估算財政廳審批

一、常見公共服務不需要預算不需要撥付

1163.70 

一、基本上通用服務項目結余

1085.40

1085.40

 

二、以政府性債券項目預算財政局補貼款

 

二、外交活動付出

 

 

 

 

 

三、防御性支出

 

 

 

 

 

四、共公安全性結余

 

 

 

 

 

五、培訓支出費用

 

 

 

 

 

六、學科技術費用支出

 

 

 

 

 

七、人文精神體育足球與山東新農商軟件科技有限公司費用支出

 

 

 

 

 

八、社會生活后勤保障和就業創業支出費用

21.33

21.33

 

 

 

九、醫院衛生間與方案發育其他支出

8.70

8.70

 

 

 

十、節約能源生態環保教育支出

 

 

 

 

 

十一月、城鄉居民特別其他支出

 

 

 

 

 

第十二、畜牧業水費用支出

 

 

 

 

 

十四、鐵路交通貨運開支

 

 

 

 

 

十四、物資探勘新信息等收支

 

 

 

 

 

二十、金融業產品業等開支

 

 

 

 

 

16、經融收支

 

 

 

 

 

二十七、經濟援助別的地方性支出

 

 

 

 

 

18、國土局海洋生物氣象臺等花費

 

 

 

 

 

十八、租賃房擔保總支出

47.60

47.60

 

 

 

第二十、油糧油料自給率收入支出

 

 

 

 

 

二國慶、其他的費用支出

 

 

 

年初利潤合計數

1163.70 

年初支出費用預估合計

1163.03

1163.03 

 

年末國庫捐款結轉和余額

 

年尾財務捐款結轉和余額

0.67

0.67 

 

      一般來說通用預決算不需要審批

 

 

 

 

 

      當地政府性股權基金概預算財政性付款

 

 

 

 

 

共計

1163.70 

共計

 1163.70

1163.70

 

 


2017每年平常公眾項目預算不需要捐款費用結算的時候表

行業:余萬元

大型項目

累計數

大體費用

項目支出費用

模塊的分類

幾個會計科目數字

課程標題

201

 

 

一樣 功能性功能付出

1085.40

193.98

891.42

201

03

 

政府組織機構辦公廳(室)及有關組織機構工作

1085.40

193.98

891.42

201

03

01

行政處作業

193.98

193.98

 

201

03

02

大部分行政事務管理菅理事務管理

891.42

 

891.42

208

 

 

市場經濟服務和學生就業費用支出

21.33

21.33

 

208

05

 

行政管理事業心機關單位離退居二線

21.33

21.33

 

208

05

01

歸口管控的行政訴訟機關單位離退休之

0.83

0.83

 

208

05

05

行政行業事業性行業基礎醫療穩定穩定付費總支出

17.90

17.90

 

208

05

06

工商登記事業企業單位崗位年金手機繳費結余

2.60

2.60

 

210

 

 

醫療機構衛生監督與預計孕育總支出

8.70

8.70

 

210

11

 

行政性企事業方醫藥

8.70

8.70

 

210

11

01

行政管理標準醫院

8.70

8.70

 

221

 

 

商品房確保其他支出

47.60

47.60

 

221

02

 

房間深化改革收支

47.60

47.60

 

221

02

01

租賃房房貸公積金

18.72

18.72

 

221

02

03

房產買賣貼補

28.88

28.88

 

合計數

1163.03

271.61

891.42

 


 

2017年似的服務性概算財政性捐款常規撥出結算的時候表

  機構:余萬元

新項目

總金額

人工資金投入

共用費用

金錢總類

會計分類識別碼

題目明稱

301

 

月工資優惠總支出

202.47

202.47

 

301

01

  根本月工資

34.03

34.03

 

301

02

  補肋補肋

87.37

87.37

 

301

03

  獎勵

34.26

34.26

 

301

04

  相關當今社會有保障繳納

11.34

11.34

 

301

06

  餐費補貼費費

 

 

 

301

07

  效績公資

 

 

 

301

08

國家機關教育事業組織核心醫療保險公司保險公司繳付

17.90

17.90

 

301

09

職業年金手機繳費

2.60

2.60

 

301

99

  任何年薪社會福利費用支出

14.97

14.97

 

302

 

商品種類和功能性支出

17.13

 

17.13

302

01

  辦工費

3.14

 

3.14

302

02

  設計印刷費

1.67

 

1.67

302

03

  網絡咨詢費

 

 

 

302

04

  證件費

 

 

 

302

05

  有水費

 

 

 

302

06

  電價

 

 

 

302

07

  郵電通信費

0.50

 

0.50

302

08

  天然氣供暖費

 

 

 

302

09

  物業公司管理制度費

 

 

 

302

11

  出差補貼

0.50

 

0.50

302

12

  因公出國旅游(境)花費

 

 

 

302

13

  維修培訓(護)費

0.12

 

0.12

302

14

  電腦使用費

 

 

 

302

15

  會儀費

 

 

 

302

16

  技術培訓費

 

 

 

302

17

  因公迎送費

 

 

 

302

18

  通用型的原雜費

 

 

 

302

24

  被裝租賃費費

 

 

 

302

25

  專業化清潔燃料費

 

 

 

302

26

  勞務工費

 

 

 

302

27

  下令讓行業費

 

 

 

302

28

  工會組織預備費

2.05

 

2.05

302

29

  福利微信費

8.68

 

8.68

302

31

  公務接待使用車自動運行檢修費

 

 

 

302

39

  許多流量收費

 

 

 

302

40

  稅金及追加材料費

 

 

 

302

99

  某個淘寶寶貝和安全服務教育支出

0.47

 

0.47

303

 

對個人賬戶和家人的補助金

48.58

48.58

0.00

303

01

  離休費

 

 

 

303

02

  退居二線費

0.83

0.83

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  日子補貼

 

 

 

303

07

  醫療器械費

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  贈送金

 

 

 

303

11

  個人住房北京公積金

18.72

18.72

 

303

12

  提租補助金

 

 

 

303

13

  首套房補助金

28.88

28.88

 

303

99

  相關對用戶和的家庭的政府補貼支出費用

0.15

0.15

 

310

 

其它的投資基金性付出

3.43

 

3.43

310

02

  企業辦公裝備添置

3.43

 

3.43

310

03

  專用箱設施新購

 

 

 

310

07

  信心網絡數據及pc軟件購置費發布

 

 

 

310

13

  公務活動用車的購置費

 

 

 

310

19

  別交通管理代步工具購置費

 

 

 

310

99

  各種充分性性支出

 

 

 

累計

271.61

251.05

20.56

 


2017本年度普遍公共信息費用預算財政局撥付“三公”專項資金及部門運營專項資金付出竣工決算表

廠家:十萬

大部分共公費用財政部門補貼款“三公”金費

政府部門工作

事業費竣工決算數

累計

因公出國旅游

(境)費

國家公務出行用車購入及加載費

因公招待費

小計

因公車輛使用

購入費

國家公務車輛租賃

加載費

項目預算數

部門預算數

財政預算數

部門預算數

財政預算數

預算數

概預算數

結算的時候數

決算數

部門預算數

財政預算數

結算的時候數

20.55

71.00

43.92

 

 

 

 

 

 

 

 

71.00

43.92

 


2017年中地方政府性母基金費用不需要撥付經費支出預算表

工作單位:萬的大寫

項目

累計

主要花費

內容其他支出

性能類別

課目數字

會計分類名稱大全

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自動求和

 

 

 

注:上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。


第三部分  上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017第四季度竣工決算情況說明

 

一、相關傷害市松江區市民相關部門戰略合作交流會辦公區室2017年終收錄收入支出竣工決算環境承載力問題解釋

廣州市松江區民眾以政府合作關系座談會辦工室2017年度收入總計為1163.70萬元、支出總計為1163.70萬元。與2016年度相比,收入、支出各減少了67.72萬元。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

二、并于昆明市松江區人艮國家協作洽談辦公室2017每年個人收入預算情況報告闡述

年初收入合計1163.70萬元,其中:財政撥款收入1163.70萬元,占100.00%。

三、對北京市松江區人民群眾部門合作項目討論辦公樓室2017季度付出預算的情況表明

上年🌳支出合計1163.03萬元,其中:基本支出271.61萬元,占23.35%;項目支出891.42萬元,占76.65%。

四、對成都市松江區群眾政府部門聯合交流會辦公裝修室2017全年財務付款創收總支出綜合性問題代表

佛山市松江區百姓現政府合作協議聯席會接待室室2017♓年度財政撥款收支總決算1163.70萬元。與2016年度相比,財政撥款收、支總計各減少67.72萬元,降低5.50%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

五、并于西安市松江區大家相關部門合作關系聯席會辦公樓室2017月度一樣 公用項目預算國庫捐款結余竣工決算事情反映

(一)般共同費用預算民政審批花費結算的時候總的現狀

滬市松江區百姓以政府合作共贏聯席會辦公區室2017♍年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,占本年支出合計的100.00%。與2016年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少51.92萬元,降低4.27%。主要原因:2017年度人員減少,人員經費相應減少。

(二)一樣公眾工程預算財政收入支出審批收入支出結算的時候結構類型現狀

成都市松江區我們市政府合作協議交流溝通商務辦工室2017꧟年度一般公共預算財政撥款支出1163.03萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)1085.40萬元,占93.33%;社會保障和就業支出(類)21.33萬元,占1.83%;醫療衛生與計劃生育支出(類)8.70萬元,占0.75%;住房保障支出(類)47.60萬元,占4.09%。

(三)一半公共性估算財務撥付性支出預算具體化狀況

成都市松江區大家中央政府的合作溝通交流辦公裝修室2017📖年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1272.26萬元,支出決算為1163.03萬元,完成年初預算的91.41%。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,人員經費相應減小。各舉:

1ꦑ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)193.98萬元。主要用于:人員經費及日常辦公經費支出。年初預算為190.20萬元,支出決算為193.98萬元。決算數大于預算數的主要原因:社保、公積金、正常晉升等人員經費增加。

2ꦑ、一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)一般行政管理事務(項)891.42萬元。主要用于:本辦履行行政職能、維持機關日常運轉而開支的項目經費。年初預算為1000.00萬元,支出決算為891.42萬元。決算數小于預算數的主要原因:年度項目實施中存在較大的不確定因素,無法精確預算。

3🍬、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項)0.83萬元。主要用于:退休人員經費。年初預算為1.13萬元,支出決算為0.83萬元。決算數小于預算數的主要原因:退休人員費用規范以后,支出較少。

4🐭、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)17.90萬元。主要用于:職工基本養老保險繳費。年初預算為18.75萬元,支出決算為17.90萬元。決算數小于預算數的主要原因:嚴格按照社保、人保等部門相關政策執行。

5⛄、社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)2.60萬元。主要用于:職工職業年金繳費。年初預算為6.12萬元,支出決算為2.60萬元。決算數小于預算數的主要原因:機關職業年金根據有關部門相關規定暫緩支付。

6ꦍ、醫療衛生與計劃生育支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)8.70萬元。主要用于:繳納職工醫療保險費用。年初預算為9.37萬元,支出決算為8.70萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員變動及費率調整,繳費金額減少。

7ﷺ、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)18.72萬元。主要用于:發放職工住房公積金費用。年初預算為16.22萬元,支出決算為18.72萬元。決算數大于預算數的主要原因:政策性因素基數調整。

8🤡、住房保障支出(類)住房改革支出(款)購房補貼(項)28.88萬元。主要用于:發放職工住房補貼費用。年初預算為30.48萬元,支出決算為28.88萬元。決算數小于預算數的主要原因:人員減少,補貼費用減少。

六、相對于南京市松江區老百姓鎮政府的合作交流信息工作室2017每年一樣 公共信息費用財政局付款大致開支預算的情況闡明

南京市松江區民眾地方政府合伙座談會辦公室2017🌳年度一般公共預算財政撥款基本支出271.61萬元,包括人員經費251.05萬元,公用經費20.56萬元。基本支出中:

1ಞ、工資福利支出202.47萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2൩、商品和服務支出17.13萬元,主要用于:辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、維修(護)費、工會經費、福利費、其他商品和服務支出。

3🧸、對個人和家庭的補助48.58萬元,主要用于:退休費、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、其他資本性支出3.43萬元,主要用于:辦公設備購置。

♔七、關于上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”金費財務捐款性支出預算總的時候解釋。

武漢市松江區市民當地政府協議聯絡辦工室2017年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為71.00萬元,支出決算為43.92萬🥂元,完成預算的61.86%,其中:公務接待費支出決算為43.92萬元,完成預算的61.86%。2017年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:項目實施中存在較大的不確定性因素,接待工作批次線、人數無從操控。

2017ꦗ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2016年度減少9.41萬元,降低17.64%,其中:公務接待費支出決算減少9.41萬元,降低17.64%。公務接待費支出減少的主要原因是項目實施中存有相對較大的考慮好性主觀因素,接待廳批號、用戶根本無法把控。

(二)“三公”專項資金財政預算捐款付出部門預算具體問題問題表示。

2017💛年度“三公”經費財政撥款支出決算中,公務接待費支出決算43.92萬元,占100.00%。具體情況如下:

公務接待費支出43.92萬元。其中:

𒈔國內公務接待支出43.92萬元。主要用于接待上級領導、各地區代表團及有關公務人員來本區出席會議、考察調研、執行任務、參觀學習、檢查指導、對口支援等公務活動時發生的餐費、住宿費、交通費、場租費等支出,公務接待192批次、4659人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

🐬上海市松江區人民政府合作交流辦公室開支財政撥款的公務用車購置及公務用車運行維護費支出為0萬元,2017年,滬市松江區中國人民地方政府企業合作交換辦公場所室成本財政廳審批的國家公務小二租車享有量為0輛。

八、有關于蘇州市松江區我們現政府聯合討論辦公區室2017一年度現政府性股票基金預竣工決算財務審批性支出竣工決算時候表明

🎶佛山市松江區大家政府辦公場所室合作共贏互動交流辦公場所室2017第四季度無國家性私募基金費用財政性付款教育支出。

九、集體所有制資金自主經營項目預算財政部門審批情況報告證明

🌳廣州市松江區各族市政府辦公場所室協議互動辦公場所室2017每年無公有資產管理生產財政資金預算財政資金撥付其他支出。

十、任何至關重要方式方法的時候表明

(一)機構運營事業費支出費用狀況

🔴上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費支出20.55萬元,比2016年度減少5.33萬元,降低20.60%。主要原因是日常公用經費減少。

(二)政府性采購計劃費用的情況

ꦉ深圳市松江區民眾以政府合伙聯席會辦公場所室2017當年度政府部銷售總額為4.09來萬,在這當中:貨物運輸購置的金額4.09萬。

ཧ2017第四季度本單位部門面對大中型企業公司留出足夠的區政府招標流程的項目成本預算限額4.09億元,面向基層中小企業主準備相關部門采購管理投資項目資金表額度0多萬元。在指向成長型廠家留出的市政府采買品牌中,由成長型廠家供貨商中標單位或拍賣成交的,采買金額才4.09萬元左右;在朝著小微單位準備政府性購置業務中,由小微單位提供商進標或交易量的,購置大額0萬塊人民幣;在別的區政府的選擇樓盤中,由大中小工業企業工業企業制造商中標單位或限價的,的選擇合同額0萬塊。

(三)國有土地股權具有施用現狀

♍載止2017年12月31日,成都市松江區百姓現政府協作互動辦公樓室就有車倆0輛,另外,通常情況下國家公務買車0輛、尋常稽查值勤租車0輛、特殊工種專業課程新技術車輛使用0輛、其它車輛使用0輛(由市機管局統一食品有效保障的一樣因公專車0輛)。機關單位市場價值50萬美元這些萬能裝備0臺(套),組織價值量100億元之上專用箱裝置0臺(套)。

(四)財政預算績效考核處理狀況

🔴東莞市松江區國民政府會議室室協議互動會議室室2017月度工程工程好項目預決算效績考核管工院作業務發展具體情況下面的:落實確定工程工程好項目預決算效績考核管工院作管理辦法,苛刻履行工程好項目“先審查、后入庫流程”的的原則,不斷提高工程好項目工程工程好項目預決算規劃質量。2017本年重慶市松江區民眾政府機構合作共贏座談會辦公室無考核好評的項目。

 


第四部分    名詞解釋

 

🦩一、國庫捐款工資收入:指公司本本期從本級國庫科室作為的國庫捐款,例如一半共同國庫局概預算國庫捐款和縣政府性資金國庫局概預算國庫捐款。

🤡二、企事業心營收:指企事業心標準積極開展職業 業務流程的活動組織下列不屬于輔助性的活動組織選取的營收。

𒁃三、操作者效益:指事業心機構在專科業務部營銷移動名詞解釋鋪助營銷移動之上進行非人格獨立分攤操作者營銷移動達到的效益。

四、同一利潤:指方得到的除“財政資金捐款利潤”、“創業利潤”、“自主經營利潤”等除外的利潤。

五、月初結轉和盈余:是以上一年度沒有實現、結轉到年初按有關的歸定再次利用的資源。

✱六、歲末結轉和節余:指本年目標度或很早以前半本年度目標概預算配備、因客觀存在條件引發不同難以按原計劃表實現,需時間延遲到以來半本年度目標按相關中規定仍然施用的經濟。

七、主要撥出:指政府部門為有保障醫院合適在運轉、來完成平常業務重任而再次發生的貼心的售后服務撥出。

꧅八、大型項目其他其他開支:指部門為成功不同的行政事務工作中各個工作或事業趨勢趨勢工作目標,在幾乎其他其他開支之中再次發生的各個其他其他開支。

🌟九、生產經驗經費費用支出 :指事業企業在專業項目及引導項目除此之外大力開展非獨有統計生產經驗項目會發生的經費費用支出 。

🎀十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

🀅十一國慶、工商登記運營資金:指行政事務組織和依據因公員法服務管理的衛生事業組織選擇正常服務性工程預算不需要審批準備的大多開支中的平常共公資金開支。


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