上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算
目 錄
一、包括職權
二、中介機構放置
三、估算預算編制講解
四、2017年部門財務收支預算總表
五、2017年部門收入預算總表
六、2017年部門支出預算總表
七、2017年部門財政撥款收支預算總表
八、2017年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、關聯情況表示
天津市松江區大家政府行政部門加盟交流活動工作室行政部門主耍行政職能
松江區各族人民鎮政府部配合交流信息辦工室與區鎮政府部辦合署辦工,大部分部門職責為:
🔜(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🎃(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🎀(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
꧋(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
✤(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
鄭州市松江區各族鎮政府接待室室公司合作座談會接待室室組織設定
ও杭州市松江區群眾以政府辦公場所室協議互動工作室部門管理項目預算是有松江區群眾以政府辦公場所室協議互動工作室本部或者下員工1家行政訴訟行業院校的整合結余準備。
本監管部門中:行政部門公司的1家,衛生事業機關單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
編號 | 的單位名稱 | 提示 |
1 | 北京市松江區我們政府性協作交換辦工室 |
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2 | 南京市松江區合作關系交流信息售后服務中央 |
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2017年昆明市松江區國民政府科室公司合作交流電企業信訪室科室工程預算編寫情況說明
2017𒐪年,上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1355.88萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1355.88萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出355.88萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1꧒、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、物業管理費、區級單位辦公用房租賃費、福利費、其他社會保險繳費、能源費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2💝、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3༺、“事業運行”62.57萬元,主要用于:事業職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出等。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
5ꦯ、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”28.10萬元,主要用于:行政職工基本養老保險繳費的支出18.74;事業職工基本養老保險繳費的支出9.36。
6🎉、“機關事業單位職業年金繳費支出”9.86萬元,主要用于:行政職工職業年金繳費的支出6.12;事業職工職業年金繳費的支出3.74。
7、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.68萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本保險費的支出。
9🥂、“住房公積金”19.49萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政人員繳納住房公積金的支出16.22萬元;事業人員繳納住房公積金的支出3.27萬元。
10、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年行政部門財務部門出入工程預算總表 |
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| 編制數機構:成都市松江區老百姓中央政府合作的交流會辦公室 | 企業單位:元 |
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| 本年度盈利 | 本年度費用支出 |
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| 樓盤 | 費用數 | 品牌 | 概算數 |
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| 一、國庫審批年收入 | 13,558,799.61 |
| 應該公開服務培訓收支 | 12,527,662.80 |
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| 1. 普通公益性決算周轉金 | 13,558,799.61 |
| 當今社會確保和就業率總支出 | 390,922.93 |
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| 2. 區政府性貨幣基金 |
| 三、 | 診療公共衛生與工作規劃計劃生育工作其他支出 | 140,508.20 |
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| 二、事業發展薪資收入 |
| 四、 | 個人住房確保付出 | 499,705.68 |
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| 三、創業基層單位銷售經營創收 |
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| 四、別的效益 |
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| 純收入合計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 |
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| 2017年部位年收入預算表總表 |
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| 建制單位:蘇州市松江區國民以政府協作聯絡辦公裝修室 |
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| 的單位:元 |
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| 創業項目 | 收益概預算 |
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| 技能類型科目必識別碼 | 功能性類別課目稱謂 | 總計 | 財務付款年收入 | 事業上的納入 | 工作標準 | 其他的盈利 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售收入水平 |
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| 201 |
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| 基本公益性產品撥出 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 市政府辦工廳(室)及關于醫院事物 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關進行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一般來說行政訴訟處理行政事務 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性自動運行 | 625,692.82 | 625,692.82 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 生活切實保障和學生就業收入支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務事業心行業離辭職 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的行政事務公司離退體 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 企行業政府部門行業政府部門主要關于養老地產社保費費用激費花費 | 281,016.41 | 281,016.41 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府部門企業發展方職業角色年金網上繳費付出 | 98,622.72 | 98,622.72 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
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| 醫治公共衛生與工作方案計劃生育政策花費 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 財政事業心機關單位醫療保障 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政管理基層單位治療 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上計量單位醫治 | 46,778.40 | 46,778.40 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
|
| 個人住房保護收入支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 商品房行政體制改革性支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房產公積金貸款 | 194,905.68 | 194,905.68 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年單位結余財政預算總表 |
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| 在編部們:武漢市松江區各族區政府機構協議交流會接待室室 | 院校:元 |
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| 創業項目 | 花費預算表 |
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| 職能劃分類別學科簡碼 | 模塊定義學科名號 | 合計數 | 基本上經費支出 | 工程項目費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 通常情況下公共性保障費用支出 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| 縣政府工作廳(室)及有關系裝置行政事務 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政機關正常運作 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | 一樣 行政性操作業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 事業性正常運作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 的社會切實保障和學生就業經費支出 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務視野計量單位離退休工資 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口安全管理的行政訴訟企業離離休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府機關事業廠家廠家大致社會養老商業險網上繳費其他支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 機構自己事業工作單位職業選擇年金交費結余 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
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| 社區醫療食品衛生與記劃生孩子收支 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門創業計量單位醫療服務 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政機關院校醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上標準醫療器械 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 房產擔保收入支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 居住房變革支出費用 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 居住房北京公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼費 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年部分不需要補貼款結余費用總表 |
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| 事業單位編制相關部門:西安市松江區老百姓政府機構相互合作學習交流辦公樓室 |
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| 企業:元 |
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| 當年度收錄 | 年初國庫補貼款教育支出 |
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| 樓盤 | 財政預算數 | 的項目 | 預估合計 | 似的公共性概預算 | 政府性性股權基金概算 |
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| 一、尋常公用費用流動資金 | 13,558,799.61 |
| 應該共同售后服務結余 | 12,527,662.80 | 12,527,662.80 | 0.00 |
|
| 二、中央政府性私募基金 |
| 二、 | 中國社會有效保障和就業創業開支 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療器械環衛與工作規劃生小孩付出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 四、 | 個人住房基本保障付出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
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| 收錄合計 | 13,558,799.61 |
| 13,558,799.61 | 13,558,799.61 | 0.00 |
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| 2017年行政部門普通通用項目概算付出功能表類型項目概算表 |
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| 事業編監管部門:傷害市松江區群眾政府部門加盟交流電工作室 | 機構:元 |
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| 頂目 | 尋常服務性概算撥付總支出 |
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| 工作各類科目必編寫代碼 | 模塊分類別課目各稱 | 累計 | 最基本開支 | 工程項目教育支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
|
| 通常情況公用設施保障花費 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府辦公樓室辦公樓廳(室)及對應組織機構業務 | 12,527,662.80 | 2,527,662.80 | 10,000,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政處運轉 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 應該政府部門監管公共事務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業工作 | 625,692.82 | 625,692.82 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 時代保障措施和求業花費 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政部門企事業廠家離辭職 | 390,922.93 | 390,922.93 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口管理方法的政府部門機構離養老 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 部門事業上行業根本健康養老人身險激費總支出 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 危險機關事業上組織角色年金交費支出費用 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| 醫藥衛生間與行動計劃計生教育支出 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關人事院校整形 | 140,508.20 | 140,508.20 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性院校醫療設備 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 人事單位名稱治療 | 46,778.40 | 46,778.40 | 0.00 |
|
| 221 |
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| 個人住房有效保障總支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改善性支出 | 499,705.68 | 499,705.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房產房貸公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 全款買房補貼款 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 13,558,799.61 | 3,558,799.61 | 10,000,000.00 |
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| 2017年單位部門國家性股權基金工程概預算付出功能模塊劃分工程概預算表 |
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| 事業單位編制行政部門:廣州市松江區各族人民現政府戰略合作學習交流辦公場所室 | 方:元 |
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| 新項目 | 政府機構性基金投資工程預算補貼款付出 |
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| 用途定義會計科目代碼 | 性能歸類管理費用分類 | 累計數 | 大多其他支出 | 大型項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年部通常情況公眾工程預算表付款主要撥出生活分為工程預算表表 |
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| 編制程序行業:傷害市松江區人艮相關部門協議溝通交流公司辦公室室 | 基層單位:元 |
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| 好項目 | 普遍共公預決算付款最基本收支 |
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| 工作的分類項目打碼 | 能力分為考試科目名號 | 總計 | 員工專項資金 | 公供經費預算 |
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| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 工薪發福利收入支出 | 2,654,723.13 | 2,654,723.13 | 0.00 |
|
| 301 | 01 | 核心公資 | 400,332.00 | 400,332.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費救濟款 | 822,996.00 | 822,996.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 許多社會上保駕護航繳付 | 198,116.56 | 198,116.56 | 0.00 |
|
| 301 | 07 | 考核年薪 | 325,692.00 | 325,692.00 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 機構衛生事業部門基礎醫療保險行業保險行業繳納費用 | 281,016.41 | 281,016.41 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 角色年金付費 | 98,622.72 | 98,622.72 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另外的工資收入副利總支出 | 257,843.40 | 257,843.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品信息和服務項目性支出 | 359,610.80 | 3,563.80 | 356,047.00 |
|
| 302 | 11 | 旅差費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 15 | 年會費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公接待工作費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
|
| 302 | 28 | 總工會資金投入 | 29,838.00 | 0.00 | 29,838.00 |
|
| 302 | 29 | 福利金費 | 183,172.80 | 3,563.80 | 179,609.00 |
|
| 302 | 99 | 某個商品種類和產品收支 | 115,600.00 | 0.00 | 115,600.00 |
|
| 303 |
| 對個人賬戶和家的補貼費 | 509,465.68 | 509,465.68 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退體費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 房間個人住房公積金 | 194,905.68 | 194,905.68 | 0.00 |
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| 303 | 13 | 房產買賣補帖 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | 別的對一個人和家人的補貼經費支出 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
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| 309 |
| 基本性建設規劃性支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 工作儀器采購 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 合 計 | 3,558,799.61 | 3,167,752.61 | 391,047.00 |
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| 2017年部位“三公”接待費和單位運轉接待費預決算問題表 |
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| 編制程序部: |
| 企事業單位:多萬元 |
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| “三公”資金預決算數 | 政府部門操作資金投入成本預算數 |
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| 總金額 | 因公回國(境)費 | 因公接待客人費 | 國家公務出行用車購置費及正常運作費 |
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| 小計 | 置辦費 | 正常運作費 |
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| 71.50 | 0.00 | 71.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及到的情況反映
一、“三公”接待費財政預算
༒上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71.50萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降19.70萬元。
𒊎(一)、因東莞市松江區人艮國家配合溝通辦公裝修室因公回國(境)勞務費由區外辦、區臺辦責任編寫,并實行對外公布,本監管部門不想再行按順序對外公布。
💟(二)、因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)、2017年公務接待經費預算71.50萬元,比2016年預算下降19.70萬元。
꧋主耍設置:使用在上司鄰導來松視察工作,每省份市黨政代理團及各友愛國家、親兄弟縣區來松融合或因公活動組織的迎送工作客人的學費及使用在因公迎送工作客人包車的學費、迎送工作客人設配購置費、包裝印刷設計制作等。
二、機關單位作業經費支出概算
♋機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、部門采買前提
2017🎀年度本部門政府采購預算4.90萬元,其中:政府采購貨物預算4.90萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017ꦬ年度本部門面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.7萬元。
四、成本預算業績考核現象
2017🍷年度,本部門實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
民政經費支出工程項目效績方向澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 分工美容科:行財科 | ||||||
業務名號: | 援藏、援滇區業務救助 | 項目類屬: | 1 | ||||
資金量應用領域: | 企業發展工程專業類 | 現金來歷: | 區財政局 | ||||
開使年月日: | 2018-02-01 | 結束之時間日期: | 2018-11-30 | ||||
搞好關系電活: | 37735599 | 頂目當初費用(元) | 6,300,000.00 | ||||
相同的項目去年成本預算額(元) | 6,500,000.00 | 相同的項目前年預算表執行力數(元) | 6,419,975.00 | ||||
產品概述: | 1994🔥年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
立項申請原則: | ༺《廣州市學區援助與加盟交流會溝通“13五”發展歸劃》、《松江區學區援助與加盟交流會溝通“13五”發展歸劃》、《更多要做好新第一輪學區援助工作上的快速執行意見和建議》 | ||||||
工程項目設有的必要條件性: | 🃏對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
保障業務施行的制度的重要性、安全措施: | ꦕ《北京市劃片支持山東省內容管理運行暫行法律依據施工管理辦法》、《有關于寫好新本輪劃片支持運行的施工征求意見》 | ||||||
內容頒布策劃: | 🌸由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
工程總制定目標: | 🐈實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
年中效績計劃: | 🐬能夠 支援該項目,效果緩解對接招生地方受援縣鄉鎮及鄉親關鍵生活方式具體條件,效果緩解對接招生地方關鍵診療學校具體條件。 | ||||||
必須要這說明的某個的問題: | 🐭本創業好工程項目的概預算價格、合理的執行命令前提和局部招生指標做完前提也許受上司對在當年專業對口招生協防上班上目標規定要求及專業對口招生區域上班上的需求等無可預期的關系關系。所以說不可能核算證據各子創業好工程項目合理的引發額來算,績效考核口碑將用到修正后創業好工程項目費用參與。 | ||||||
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標準值 | |||||||
用途分類: | 衛生事業專科類 | 資金來源分類: | 區財務 | ||||
分析對象 | 招生指標方面 | 要求要求值 | 推算按照 | ||||
投入量和方法夢想 | 財務會計問責制度建立完善性 | 完善 | 建全 | ||||
金融制度管理施行很好的性 | 高效 | 有郊 | |||||
的項目管理會議制度會議制度建立完善性 | 建立和完善 | 健康 | |||||
的項目處理會議制度運行更準確性 | 很好 | 高效 | |||||
預決算實施率 | 100% | 1 | |||||
專款多功能率 | 100% | 1 | |||||
財力完美率 | 100% | 1 | |||||
生產出計劃 | 使用民生問題產品,產品達成率 | 100% | =100% | ||||
方案雙百的獎賞的獎賞總人口 | 300 | ≥300人 | |||||
實行雙百培養返崗數量 | 200 | ≥200人 | |||||
使用雙十支持廠家數 | 10 | ≥10人 | |||||
結果對方 | 受援東北部市民信賴度 | 80 | ≥80 | ||||
受援中北部滿意度調研度 | 80 | ≥80 | |||||
援外領導干部滿足度 | 80 | ≥80 | |||||
決定力目的 | 力促二地討論人際交往 | 已完成 | 到位 | ||||
緩解地方生產居住生活條件 | 達成 | 實現 | |||||
增強當社區醫療培訓視野發展進步 | 完全 | 結束 | |||||
很好的改善是時間科技人才鄉鎮干部戰隊規劃 | 達到 | 完工 | |||||
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評定評分及建議 | |||||||
齊全性 | 必須性 | 工作績效對方 | 效績指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
核查總總得分 | 90 | ||||||
一體化核驗意見書 | 1🤪、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
核實最后 | A | 復審人 | 徐夢薇 | 初審精力 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無