上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度預算單位預算
目 錄
一、具體職能作用
二、貸款機構設置
三、財政預算編制管理說
四、2017年預算單位財務收支預算總表
五、2017年預算單位收入預算總表
六、2017年預算單位支出預算總表
七、2017年預算單位財政撥款收支預算總表
八、2017年預算單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2017年預算單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2017年預算單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2017年預算單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
十三、有關原因表示
東莞市松江區百姓區政府配合聯絡辦公區室最主要的職能作用
松江區大家國家合作項目討論商務辦公裝修室與區國家辦合署商務辦公裝修,具體崗位責任制為:
๊(1)貫徹執行有關服務全國,擴大對內開放、西部大開發的方針、政策和法律、法規、規章。結合本區實際,研究制定具體意見、辦法,并組織實施。
🅘(2)按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求,負責編制本區國內合作交流和對口支援工作的規劃、年度計劃,并組織實施。
(3)負責對口支援工作計劃和項目的落實;負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
🐠(4)負責區委、區政府國內接待工作、接待經費的管理;配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
💎(5)配合有關部門做好本區招商引資工作,做好相關服務;指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供信息;負責管理松江外地投資企業協會,為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
🥀(6)會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的情況,進行分析研究并提出對策,指導有關工作;組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,及時向區委、區政府領導提供決策參考。
(7)承辦區政府交辦的其它事項。
昆明市松江區群眾人民武裝部相互合作學習交流辦工室裝置設制
🔯區合作交流辦內設合作發展科、接待科2個科室,行政編制數為8名,其中正處1名、副處2名、副調研員1名、正科2名、主任科員1名、副科1名。
ꦛ下設事業單位上海市松江區合作交流服務中心,人員編制數5名,實有人數4名,正科1名,科員2名,專業技術中級崗位1名。
2017年天津市市松江區中國人民市人民政府的合作學習交流辦公場所室費用預算預算編制介紹
2017ꦬ年,本單位預算支出總額為1272.26萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算1272.26萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出272.26萬元;項目支出1000萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1𒉰、“行政運行”190.20萬元,主要用于:行政職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2𒆙、“一般行政管理事務”1000萬元,主要用于履行本辦工作職能、維持日常運轉而開支的對口支援西藏、云南區項目援助資金,公務接待費、招商引資經費等。
3、“歸口管理的行政單位離退休”1.13萬元,主要用于:行政單位退休人員的福利支出。
4、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”18.74萬元,主要用于在職職工基本養老保險繳費的支出。
5、“機關事業單位職業年金繳費支出”6.12萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
6、“行政單位醫療”9.37萬元,主要用于:按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
7、“住房公積金”16.22萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
8、“購房補貼”30.48萬元,主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2017年項目財政預算標準金融出入項目財政預算總表 |
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| 事業編估算機關單位:昆明市松江區我們縣政府合伙交談工作室 | 基層單位:元 |
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| 年初收錄 | 年初開支 |
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| 工程 | 決算數 | 工程 | 概預算數 |
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| 一、財政部門補貼款工資 | 12,722,603.99 |
| 一般的公益性工作其他支出 | 11,901,969.98 |
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| 1. 平常共同預算表費用 | 12,722,603.99 |
| 社會各界擔保和就業率撥出 | 259,943.41 |
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| 2. 中央政府性債卷 |
| 三、 | 診療衛生情況與計劃怎么寫養育收支 | 93,729.80 |
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| 二、事業心收入來源 |
| 四、 | 房產得到保障花費 | 466,960.80 |
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| 三、工作廠家管理個人收入 |
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| 四、另一個盈利 |
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| 純收入合計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 |
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| 2017年概算行業個人收入概算總表 |
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| 事業編制項目預算行業:傷害市松江區各族人民國家合作的討論會室內室 |
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| 的單位:元 |
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| 頂目 | 工資收入費用 |
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| 功用類別考試科目商品編號 | 特點各類學科標題 | 合計數 | 財政支出捐款年收入 | 事業上薪資 | 自己事業組織 | 同一個人收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 管理收入來源 |
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| 201 |
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| 通常公益性服務保障結余 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部辦工廳(室)及想關醫院行政事務 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 財政正常運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 |
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| 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 一樣 財政管理工作業務 | 10,000,000.00 | 10,000,000.00 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 世界 得到保障和工作經費支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 財政行業工作單位離退體 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口監管的行政處廠家離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 行政機關事業心部門根本養老金服務保險服務交費教育支出 | 187,459.61 | 187,459.61 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關企單位名稱崗位年金激費花費 | 61,200.00 | 61,200.00 |
|
| 0.00 |
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| 210 |
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| 整形健康與工作方案二孩撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務企業廠家醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處企業單位治療 | 93,729.80 | 93,729.80 |
|
| 0.00 |
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| 221 |
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| 公房服務花費 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房改制性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 租賃房個人住房公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 |
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| 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 選房救濟款 | 304,800.00 | 304,800.00 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算工作單位撥出預決算總表 |
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| 編制工作估算廠家:昆明市松江區人們政府部戰略合作交流溝通工作室 | 公司:元 |
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| 新項目 | 撥出費用 |
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| 功能性分類整理幾個會計科目編碼查詢 | 工作細分考試科目明稱 | 合計數 | 常規性支出 | 建設項目收支 |
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| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| 普遍公眾安全服務性支出 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 區政府辦公室廳(室)及相關裝置行政事務 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 人事部門自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上行政部門管理方法工作 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
|
| 社會生活切實保障和畢業生就業開支 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政機關人事機構離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口方法的行政機關標準離提前退休 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | 機關政府部門事業性政府部門最基本頤養人身險付款花費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | 政府機關企業機關單位行業年金付款支出費用 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫用安全與規劃生孩支出費用 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門事業上的公司的醫學 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 行政處院校醫療保健 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 商品房服務支出費用 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 往房改革的實質收支 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房貸款補助 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年估算計量單位財政廳付款收入支出估算總表 |
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| 事業編制概預算院校:北京市松江區大家政府性公司合作溝通交流辦工室 |
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| 基層單位:元 |
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| 上年純收入 | 上年財務撥付收支 |
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| 新項目 | 預算表數 | 內容 | 加總 | 通常情況公用概預算 | 相關部門性私募基金項目預算 |
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| 一、大部分公用概算周轉金 | 12,722,603.99 |
| 一半公用設施服務質量總支出 | 11,901,969.98 | 11,901,969.98 | 0.00 |
|
| 二、鎮政府性基金投資 |
| 二、 | 市場有效保障了和出去上班付出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療保健清潔衛生與工作方案生小孩花費 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 四、 | 租賃房基本保障經費支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 工資收入累計 | 12,722,603.99 |
| 12,722,603.99 | 12,722,603.99 | 0.00 |
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| 2017年工程費用估算企業單位尋常公共信息工程費用估算支出費用實用功能類型工程費用估算表 |
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| 編制工作財政預算機關單位:佛山市松江區群眾市人民政府媒體合作洽談工作室 | 公司:元 |
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| 的項目 | 基本公用財政預算付款費用 |
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| 的功能細分學科商品編號 | 基本功能劃分考試科目英文名稱 | 累計數 | 常見經費支出 | 該項目撥出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 尋常公用業務費用 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府部門企業辦廳(室)及關于構造事宜 | 11,901,969.98 | 1,901,969.98 | 10,000,000.00 |
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| 201 | 03 | 01 | 行政部門自動運行 | 1,901,969.98 | 1,901,969.98 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 02 | 基本上行政管控管控業務 | 10,000,000.00 | 0.00 | 10,000,000.00 |
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| 208 |
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| 當今社會切實保障和就業的其他支出 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政訴訟事業發展機構離離休 | 259,943.41 | 259,943.41 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 01 | 歸口控制的人事部門工作單位離養老金 | 11,283.80 | 11,283.80 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 危險機關企事業企公務員主要社區養老險公司付款總支出 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 政府機關事業有成企事編職業年金付費付出 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫療器械健康與計劃方案計劃生育政策撥出 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政事務視野基層單位醫遼 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 01 | 政府部門部門醫院 | 93,729.80 | 93,729.80 | 0.00 |
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| 221 |
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| 居住房后勤保障性支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房產教育體制改革教育支出 | 466,960.80 | 466,960.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 住宅社保公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 03 | 買房子政府補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 12,722,603.99 | 2,722,603.99 | 10,000,000.00 |
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| 2017年決算企業市政府性股權基金決算教育支出實用功能的分類決算表 |
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| 在編決算院校:天津市市松江區市民當地政府合作方式學習交流企業企業 | 機構:元 |
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| 業務 | 區政府性股權基金概算補貼款費用 |
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| 效果分級科目必數字 | 技能分級課目品牌 | 累計數 | 差不多收入支出 | 建設項目支出費用 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2017年預決算的單位常見公益性預決算審批關鍵總支出經濟條件分類整理預決算表 |
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| 要制定財政預算公司:佛山市松江區老百姓政府部門協議學習交流工作室 | 政府部門:元 |
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| 投資項目 | 最基本上通用工程預算捐款最基本開支 |
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| 功能表劃分學科打碼 | 工作細分幾個會計科目英文名稱 | 累計數 | 職工預備費 | 公共經費支出 |
| |
| 類 | 款 |
| ||||
| 301 |
| 基本工資公益福利性支出 | 1,968,402.07 | 1,968,402.07 | 0.00 |
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| 301 | 01 | 首要員工工資 | 283,128.00 | 283,128.00 | 0.00 |
|
| 301 | 02 | 經費補帖 | 798,108.00 | 798,108.00 | 0.00 |
|
| 301 | 03 | 績效工資 | 270,104.04 | 270,104.04 | 0.00 |
|
| 301 | 04 | 另一時代有效保障繳納費用 | 132,159.02 | 132,159.02 | 0.00 |
|
| 301 | 08 | 企業自己事業企業最基本養老服務穩定激費 | 187,459.61 | 187,459.61 | 0.00 |
|
| 301 | 09 | 職業分析年金網上繳費 | 61,200.00 | 61,200.00 | 0.00 |
|
| 301 | 99 | 另一薪水福利待遇總支出 | 236,243.40 | 236,243.40 | 0.00 |
|
| 302 |
| 商品銷售和服務性支出費用 | 242,481.12 | 3,563.80 | 238,917.32 |
|
| 302 | 11 | 交通費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
|
| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 16 | 培訓學校費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
|
| 302 | 17 | *因公到訪費 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 |
|
| 302 | 28 | 公會預備費 | 20,482.32 | 0.00 | 20,482.32 |
|
| 302 | 29 | 有福利費 | 127,398.80 | 3,563.80 | 123,835.00 |
|
| 302 | 99 | 相關物品和工作撥出 | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 |
|
| 303 |
| 對自身和家人的補助款 | 476,720.80 | 476,720.80 | 0.00 |
|
| 303 | 02 | 退職費 | 7,720.00 | 7,720.00 | 0.00 |
|
| 303 | 11 | 往房個人公積金 | 162,160.80 | 162,160.80 | 0.00 |
|
| 303 | 13 | 買房國家補貼 | 304,800.00 | 304,800.00 | 0.00 |
|
| 303 | 99 | 相關對每個人和家里的政府補貼收支 | 2,040.00 | 2,040.00 | 0.00 |
|
| 309 |
| 常見構建總支出 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
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| 309 | 02 | 辦公場所機器折舊費 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 |
|
| 合 計 | 2,722,603.99 | 2,448,686.67 | 273,917.32 |
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| 2017年預算表基層單位“三公”資金和機構啟用資金工程預算時候表 |
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| 事業編項目預算部門:傷害市松江區人艮中央政府聯合溝通值班室室 |
| 方:萬元左右 |
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| “三公”經費支出財政預算數 | 機關單位正常運作經費支出財政預算數 |
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| 合計數 | 因公出境(境)費 | 公務活動接代費 | 因公專車采購及自動運行費 |
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| 小計 | 折舊費費 | 運作費 |
| ||||
| 71.00 | 0.00 | 71.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27.39 |
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涉及到情況報告表明
一、“三公”預備費情況
💖上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年“三公經費”財政撥款預算合計71萬元,包括2017年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2017年本辦本著厲行節約的原則,嚴格執行八項規定,“三公”經費比2016年“三公”經費預算數下降20萬元。
ꩲ(一)因蘇州市松江區市民現政府合作關系交流會會議室室因公出境(境)專項資金由區外辦、區臺辦擔任在編,并按照公示,本工程預算行業不是據實重新公示。
🌳(二)因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2017年公務接待經費預算71萬元,比2016年預算下降20萬元。
🍷通常擬定:使用在上級部門引領者來松觀察,各城市市黨政是團及各友善城市、弟兄縣份來松參觀考察或因公營銷活動的招待成本成本及使用在因公招待完成租車成本成本、招待機購置費、進行印刷自制等。
二、機關事業單位進行金費項目預算
𒐪機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出,上海市松江區人民政府合作交流辦公室2017年度機關運行經費財政撥款預算27.39萬元。
三、國家銷售前提
2017🌠年度本單位政府采購預算4.20萬元,其中:政府采購貨物預算4.20萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2017年度本單位面向中小企業預留政府采購項目預算金額4.2萬元。
四、概算效績前提
2017༺年度,本預算單位實行績效目標管理的項目1個,涉及預算金額630萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政部門收支投資項目效績階段目標澳大利亞紅酒進口報關表 | |||||||
項目代碼:170070050015 | 2017 |
| 審批進度:預算科室審批(二上) | ||||
單位:007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | 黨組書記醫務科:行財科 | ||||||
工程簡稱: | 援藏、援滇區工程項目幫扶 | 項目流程行業類型: | 1 | ||||
信貸資金領域: | 教育事業技術類 | 成本源頭: | 區財務 | ||||
現在開始期限: | 2018-02-01 | 完成年月日: | 2018-11-30 | ||||
建立聯系辦公電話: | 37735599 | 的項目當年度預算表(元) | 6,300,000.00 | ||||
同一建設項目上一年概預算額(元) | 6,500,000.00 | 同宗好項目去年同期費用預算連接數(元) | 6,419,975.00 | ||||
內容慨況: | 1994🅰年起松江對口支援西藏定日縣,1996年起松江對口支援云南馬關縣和丘北縣。根據上海對口支援工作總體部署和要求,松江自開展對口支援工作以來,根據松江自身優勢和對口地區實際需求,區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐,促進經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則,援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目,重點用于支持當地農牧業特色產業發展,尤其是新型農牧業合作組織的發展;支持當地規模化、專業化種養戶;支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展;支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施;支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設;支持當地就業創業技能的培訓;支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息;支持兩地文化交流;支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵;支持兩地開展共建結對,拓展資源共享。 | ||||||
項目立項意義: | ꦑ《北京市劃片開赴與戰略合作關系座談會“十四五”規劃》、《松江區劃片開赴與戰略合作關系座談會“十四五”規劃》、《相對于辦好新二輪劃片開赴本職工作的實現個人意見》 | ||||||
工程制定的有必要的性: | 𓃲對口支援西藏定日縣、云南馬關縣和丘北縣,是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧開發綱要(2011-2020年)》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署,扎實、有效地推進對口支援各項工作,促進民族交流交往交融,幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
要確保的項目進行的管理辦法、政策: | 💜《西安市是否學區增援貴州省新項目處理暫行依據頒布標準》、《關羽準備好新輪是否學區增援上班的頒布指導意見》 | ||||||
產品使用年度計劃: | ๊由松江援藏干部、松江援滇干部負責在對口地區開展前期調查研究,與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當年度援助項目計劃,每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
內容總目標值: | 𒅌實現“兩不愁、三保障”目標。即:到2020年,穩定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿,保障其義務教育、基本醫療和住房。 | ||||||
月度效績學習目標: | ♈按照支助業務,可行有所緩解學區的東南部受援鄉鎮政府及廣大群眾關鍵的居住中居住中能力,可行有所緩解學區的東南部關鍵的醫療器械文化教育能力。 | ||||||
需介紹的某些原因: | ꦓ本工程產品的成本預算合同額、現實強制執行問題和一些標準做好問題有機會受上司對那時學區增援操作業務規定及學區位置操作各種需求等無可預估緣由影向。所以終究支付意義各子工程產品現實的發生額算起,工作績效品評將用懂得調整后工程產品費用去。 | ||||||
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標準值 | |||||||
用途分類: | 行業行業類 | 資金來源分類: | 區財政預算 | ||||
可分解個人目標 | 評價指標信息 | 評價指標指標值 | 預測法律依據 | ||||
進入和監管方向 | 賬務工作制度建立健全性 | 完善 | 建立和完善 | ||||
財務出納監督機制下達可以科學性 | 很好的 | 合理有效 | |||||
創業項目管理系統機制完善性 | 健康 | 日益完善 | |||||
產品處理管理辦法執行命令有郊性 | 能夠 | 有效性 | |||||
成本預算施行率 | 100% | 1 | |||||
專款使用率 | 100% | 1 | |||||
資本不力率 | 100% | 1 | |||||
產量對方 | 快速執行民生銀行的的項目,的的項目結束率 | 100% | =100% | ||||
制定雙百的獎勵活動的獎勵活動人流量 | 300 | ≥300人 | |||||
試行雙百培圳省培人數統計 | 200 | ≥200人 | |||||
施行雙十政策優惠機關單位數 | 10 | ≥10人 | |||||
郊果計劃 | 受援中南部民眾令人服務質量 | 80 | ≥80 | ||||
受援位置令人工作滿意度 | 80 | ≥80 | |||||
援外黨員干部客戶滿意度度 | 80 | ≥80 | |||||
決定力方向 | 推進兩個地方交流會與人相處 | 成功 | 完整 | ||||
提升內地工作工作前提條件 | 結束 | 進行 | |||||
提供當醫療管理教育教學事業有成發展壯大 | 到位 | 完成任務 | |||||
合理加強是時間企業人才團干部隊員網站建設 | 成功 | 完整 | |||||
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提交申請拿分及工作建議 | |||||||
完正性 | 可靠性 | 績效考核最終目標 | 業績考核質量指標 | ||||
優 | 優 | 良 | 優 | ||||
認證總及格率 | 90 | ||||||
終合核審個人意見 | 1🎀、項目填報完整性方面:項目概況里面未描述項目設立的背景和項目的組織架構;2、項目可行性方面:項目實施計劃未包含財務工作計劃;3、績效目標方面:項目總目標沒有涵蓋各個子項目,沒有分解目標,且年度績效目標沒有對總目標進行細化和明確;4、績效指標方面:產出指標缺少時效方面的指標;影響力指標里填寫了立項的指標,切直接將目標值復制到了測算依據里。 | ||||||
審查成果 | A | 初審人 | 徐夢薇 | 評定時間段 | 2017-11-29 |
五、名詞解釋:無