上海市松江區合作交流服務中心2018年度單位預算
目 錄
一、核心主要職責
二、平臺快速設置
三、決算織造闡明
四、2018年單位財務收支預算總表
五、2018年單位收入預算總表
六、2018年單位支出預算總表
七、2018年單位財政撥款收支預算總表
八、2018年單位一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年單位政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年單位一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年單位“三公”經費和機關運行經費預算情況表
第十二、有關事情表示
濟南市松江區合作方式聊天保障核心
꧒東莞市松江區的合作項目溝通溝通提供服務咨詢中心是松江區公民現政府的合作項目溝通溝通辦屬下事業性的單位,其主要是職責權限:
(1)協助做好對口支援工作計劃、項目的落實和對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理;
(2)協調本區有關行業到各地進行投資和合作,并及時提供相關信息;
(3)配合本區有關部門開展招商引資,并做好相關服務工作;
(4)配合松江區各地企業聯合會開展工作,為各地在松投資企業提供指導、協調和服務;
𝐆(5)配合區合作交流辦做好區委、區政府國內接待工作,協助區合作交流辦做好本區黨政代表團出訪外省市區的組團、聯絡等工作;
(6)做好國內友好地區的聯系和合作事項推進工作;
(7)及時組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息,為合作交流辦領導決策提供參考;
(8)承辦區合作交流辦交辦的其他事項。
成都市松江區的合作交談服務管理中間設備制定
東莞市松江區協議討論會服務性項目平臺標準費用預算僅涉及到東莞市松江區協議討論會服務性項目平臺本部。
本單位中,事業單位1家。
納入上海市松江區合作交流服務中心2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表:
數字序號 | 企業單位名稱 | 備注欄 |
1 | 北京市松江區相互合作交流電提供服務辦公室的 |
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詞釋意
🃏(一)主要付出工程估算:是地市級工程估算主任部門及所在工程估算企事業單位為服務其組織機構日常的轉運、做好日常的本職工作人物而編織的當年度主要付出進度表,包擴相關人員勞務費和共公勞務費2個分。
🍃(二)投資項目花費決算:是省級決算操作員職能部門及所屬的決算縣政府部門為達成人事部門工作的責任、事業上的未來發展進度表或縣政府的未來發展市場策略、特殊進度表,在總體花費囿于事業編制的月度花費進度表。
🦩(三)“三公”重點資金投入:是與市里財務有重點資金投入領撥的關聯的部門甚至其下級決算上班廠家用到市里財務撥付分配的因公回國(境)費、地方因公活動客服專車的購進費及運作費、地方因公活動客服客服費。表中:因公回國(境)費重點分配政府部門及下級決算上班廠家員工的展覽聯盟合伙溝通、關鍵事件好項目溝通、海外培圳研訓等的展覽聯盟旅費、海外大城市間城市差旅費、房租費費、膳食費、培圳費、公雜費等花費;地方因公活動客服客服費重點分配全國的性專業上班會、地方關鍵事件制度視察調研、重點常規檢查甚至外事團組客服溝通等下達地方因公活動客服或推進調研項目需要房租費費、城市差旅費、膳食費等花費;地方因公活動客服專車的購進費及運作費重點分配核編內地方因公活動客服機動車的損毀版本更新,甚至采用分配市區因公外出、地方因公活動客服文件目錄互相交換、此外生活中上班推進調研等需要地方因公活動客服專車的生物質費、返修費、過站墊資費、穩妥費等花費。
💃(四)工商登記運動費用:指行政訴訟的單位名稱和依據因公員法工作管理的企業發展的單位名稱在使用一樣 公共服務概預算財政其他費用撥付準備的基礎其他費用中的平時公用設施費用其他費用。
2018年費用預算事業編說
2018💝年,上海市松江區合作交流服務中心單位預算支出總額為74.38萬元,其中:一般公共預算撥款支出預算74.38萬元,一般公共預算撥款支出預算中,基本支出74.38萬元;項目支出0.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下:
1⛄、“事業運行”55.51萬元,主要用于:在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
2、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”8.48萬元,主要用于:在職職工基本養老保險繳費的支出。
3、“機關事業單位職業年金繳費支出”3.39萬元,主要用于:在職職工職業年金繳費的支出。
4、“事業單位醫療”4.03萬元,主要用于:按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
5、“住房公積金”2.97萬元,主要用于:按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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| 2018年的單位財稅結余財政預算總表 | ||||
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| 在編部:北京市松江區達成合作溝通產品中間 |
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| 年初收入水平 | 上年費用 | |||
| 工程 | 概預算數 | 新項目 | 概預算數 | |
| 總計 | ||||
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| 一、財政部門捐款收益 | 743,771.94 | 一、 | 一樣公開產品支出費用 | 555,120.42 |
| 1. 平常公益性概預算經濟 | 743,771.94 | 二、 | 社會性保障措施和工作性支出 | 118,702.08 |
| 2. 區政府性母基金 |
| 三、 | 醫用清潔衛生與策劃生孕結余 | 40,273.92 |
| 二、企業發展凈收入 |
| 四、 | 房產維護費用支出 | 29,675.52 |
| 三、企事業公司操作工資收入 |
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| 四、任何收入水平 |
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| 收入水平累計 | 743,771.94 | 撥出總結 | 743,771.94 |
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2018年計量單位財務人員結余工程預算總表 | ||||
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| 公司:元 | ||
上年性支出 | ||||
費用預算數 | ||||
幾乎性支出 | 好項目教育支出 | |||
成員專項經費 | 公供接待費 | |||
454,797.70 | 100,322.72 | 0.00 | ||
118,702.08 | 0.00 | 0.00 | ||
40,273.92 | 0.00 | 0.00 | ||
29,675.52 | 0.00 | 0.00 | ||
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643,449.22 | 100,322.72 | 0.00 | ||
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| 2018年廠家利潤財政預算總表 |
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| 預算編制單位部門:天津市松江區合作方式聯絡工作基地 |
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| 院校:元 |
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| 好項目 | 收益決算 |
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| 功效類型管理費用數字 | 系統類別課目名號 | 總計 | 民政撥付納入 | 事業上盈利 | 創業基層單位 | 另外收錄 |
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| 類 | 款 | 項 | 生產經營純收入 |
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| 201 |
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| 大部分共同提供服務支出費用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 政府性辦公樓廳(室)及關聯醫院事務處理 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 行業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 |
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| 0.00 |
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| 208 |
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| 中國社會維護和就業問題收支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政處事業方離退休工資 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 國家機關事業有成計量單位大體健康養老商業保險網上繳費收入支出 | 84,787.20 | 84,787.20 |
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| 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 部門企業發展的單位職業選擇年金付款花費 | 33,914.88 | 33,914.88 |
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| 0.00 |
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| 210 |
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| 醫院衛生管理與記劃發育教育支出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政機關事業性組織醫療保健 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 事業上的部門醫療機構 | 40,273.92 | 40,273.92 |
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| 0.00 |
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| 221 |
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| 住宅服務保障支出費用 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 自建房深化改革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 自建房住房基金 | 29,675.52 | 29,675.52 |
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| 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年單位名稱收入支出估算總表 |
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| 編制管理相關部門:廣州市松江區配合洽談的服務服務平臺 | 政府部門:元 |
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| 品牌 | 費用概預算 |
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| 功能鍵類別會計分類數字 | 功能鍵劃分科目表標題 | 自動求和 | 關鍵教育支出 | 品牌付出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 一樣公開提供服務經費支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 人民政府接待室廳(室)及有關系中介機構行政事務 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 視野程序運行 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
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| 社會生活的保障和出去上班收支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政管理事業心基層單位離退休之 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 市直機關衛生事業企業基礎醫療保險金保險金繳納收支 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 市直機關事業公司的公司的的職業年金激費收支 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 診療環境衛生與工作計劃二孩支出費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門行業企業診療 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業公司整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
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| 商品房擔保花費 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 房屋行政體制改革其他支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 往房個人公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年計量單位財政性捐款收入支出表決算總表 |
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| 建制行政部門:南京市松江區合作關系聯席會服務管理管理中心 |
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| 公司的:元 |
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| 財政部門補貼款利潤 | 財政資金付款結余 |
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| 的項目 | 概預算數 | 活動 | 累計 | 大部分共公預決算 | 人民政府性母基金費用 |
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| 一、普遍公共性項目預算的資金 | 743,771.94 | 一、 | 一般的服務質量性服務質量其他支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 二、政府部性貨幣基金 |
| 二、 | 社會上安全保障和畢業生就業總支出 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 三、 | 醫療機構衛生監督與進度表生肓開支 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 四、 | 房屋保證撥出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 薪資共計 | 743,771.94 | 付出總結 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
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| 2018年公司的應該公眾工程預算表收入支出的功能區分工程預算表表 |
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| 編制程序行業:天津市松江區合作的互動服務項目中心局 | 機關單位:元 |
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| 建設項目 | 普通服務性預算表經費支出 |
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| 作用分類管理考試科目編號規則 | 的功能定義課程和科目分類 | 總計 | 常見費用 | 工作花費 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 201 |
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| 基本服務性服務費用支出 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| 中央政府商務省委辦公廳(室)及相關內容設備事務性 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 201 | 03 | 50 | 衛生事業運轉 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
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| 208 |
|
| 社會性維護和就業前景收支 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 |
| 行政事務行業院校離退休工資 | 118,702.08 | 118,702.08 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 05 | 政府部門事業上的基層單位核心社會養老人壽保險人壽保險手機繳費結余 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 208 | 05 | 06 | 機構事業發展機關單位新職業年金繳納費用支出 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
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| 210 |
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| 醫治公共衛生與工作規劃生孩子付出 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 |
| 行政部門企事業公司整形 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 210 | 11 | 02 | 行業單位名稱醫學 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 221 |
|
| 租賃房有效保障了收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 |
| 公寓房教育體制改革收入支出 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
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| 221 | 02 | 01 | 房間房貸公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
|
| 合 計 | 743,771.94 | 743,771.94 | 0.00 |
| |||
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| 2018年公司相關部門性母基金概算經費支出用途總類概算表 |
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| 事業單位編制部門管理:重慶市松江區合作項目互動交流貼心中心局 | 計量單位:元 |
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| 項目流程 | 縣政府性資金概預算花費 |
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| 功能性分為會計分類識別碼 | 功能性區分幾個會計科目名號 | 累計數 | 大多費用支出 | 項目經費支出 |
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| 類 | 款 | 項 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 2018年院校常見公共性成本預算表表常規收入支出行業成本預算表表資金劃分類別成本預算表表表 |
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| 編制管理行業:成都市松江區相互合作聯席會服務管理公司 | 廠家:元 |
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| 建設項目 | 核心共同預算表核心其他支出 |
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| 功能鍵的分類考試科目編號規則 | 技能種類管理費用命名 | 自動求和 | 相關人員接待費 | 公共金費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| 月薪發福利經費支出 | 672,249.22 | 643,449.22 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 01 | 首要薪資 | 114,144.00 | 114,144.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 津貼費補貼款 | 31,656.00 | 31,656.00 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 伙食費補貼費費 | 28,800.00 | 0.00 | 28,800.00 |
| |||||||||
| 301 | 07 | 績效評價公資 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 08 | 機構參公組織一般健康養老商業保險繳付 | 84,787.20 | 84,787.20 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 事業年金激費 | 33,914.88 | 33,914.88 | 0.00 |
| |||||||||
| 301 | 10 | 職業類型差不多社區基本醫療保險服務繳納費用 | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
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| 301 | 12 | 其他的社會的切實保障付款 | 15,261.70 | 15,261.70 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 商品房北京公積金 | 29,675.52 | 29,675.52 | 0.00 |
| |||||||||
| 302 |
| 的商品和產品費用 | 71,522.72 | 0.00 | 71,522.72 |
| |||||||||
| 302 | 01 | 辦公室費 | 28,000.00 | 0.00 | 28,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 11 | 出差費 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 15 | 商務會議費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 16 | 培順費 | 1,000.00 | 0.00 | 1,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 17 | *國家公務接待工作費 | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 |
| |||||||||
| 302 | 28 | 商會預備費 | 8,478.72 | 0.00 | 8,478.72 |
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| 302 | 29 | 最新福利費 | 24,044.00 | 0.00 | 24,044.00 |
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| 合 計 | 743,771.94 | 643,449.22 | 100,322.72 |
| |||||||||||
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| 2018年工作單位“三公”接待費支出和市直機關進行接待費支出預算表表 |
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| 編制管理相關部門:天津市松江區協議聯絡貼心服務管理中心 |
| 機構:余萬元 |
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| 2018年“三公”勞務費費用數 | 2018年機構運作資金財政預算數 |
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| 總金額 | 因公出境(境)費 | 國家公務接待廳費 | 公務接待專用車添置及正常運行費 |
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| 小計 | 置辦費 | 運動費 |
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| 0.30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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關聯情況發生說明書怎么寫
一、“三公”事業費成本預算
上海市松江區合作交流服務中心2018年“三公經費”財政撥款預算合計0.30萬元,包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費,2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.20萬元,重要是因此本辦按照嚴格繼續執行國家八項暫行規定精神實質,管控接待處規則。
🃏(一)因成都市松江區達成合作洽談貼心服務核心因公出境(境)勞務費由區外辦、區臺辦開展編制程序,并統一化信息公開的,本部門乃至每一位員工不用再予以抄襲信息公開的。
(二)因上海市松江區合作交流服務中心已進行公務用車改革,2017年公務用車購置及運行費未安排。
(三)2018年公務接待經費預算0.30萬元,比2017年預算減少0.20萬元,具體是因此本辦須嚴格施行黨中央八項法律規定理念,嚴格控制迎送條件。
🐟主要是設置:中用上家領軍來松視察調研,各省區市市黨政代表英語團及各合理沿海地區、哥們兒縣份來松企業考察或國家公務接待廳促銷活動的接代花費及中用國家公務接待廳接代汽車租賃花費等。
二、國家機關啟動經費決算決算
෴危險機關運動預備費成本預算是以政府部門公司的名稱和參照物國家公務員考試法安全管理的工作公司的名稱用到一樣共同成本預算財政預算補貼款制定計劃的關鍵付出中的平時公供預備費成本預算付出。本公司的名稱屬工作公司的名稱,故無額度。
三、政府辦公室采購合同狀況
2018🍸年度本部門政府采購預算0.40萬元,其中:政府采購貨物預算0.40萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018本年本部門乃至每一位員工
面向中小企業預留政府采購項目預算金額0萬元,面向小微企業預留政府采購項目預算金額0.4萬元。