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中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算
信息來源: 發布了的時間:2020-08-16 閱讀次數:

 

 

 

 

 

中共中央佛山市松江區理事會會老同志們局

2018年度目標政府部門部門預算

 

 

 


目  錄

 

獨一這部分 一共成都市松江區理事會會老黨員職工局慨況

一、包括工作職責

二、部門管理竣工決算行業購成

第二部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

一、收入來源結余預算總表

二、營收結算的時候表

三、教育支出預算表

四、國庫付款工資開支預算總表

五、普遍公用竣工決算民政捐款花費竣工決算表

六、一樣公開費用財政預算付款大多性支出結算的時候表

七、似的公用設施工程預算財政廳付款“三公”接待費及行政機關開機運行接待費教育支出預算表

八、政府機構性理財產品工程預算財政部門撥付收支預算表

九、資金流動負債狀態表

第三部分 中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

第六位置 動詞解說

 


第一部分    中共上海市松江區委員會老干部局概況

一、首要職權

🐻中國致公黨成都市松江區委老管理者局是中國致公黨成都市松江區委主觀全市離休管理者業務的核心職責權限個部門。核心業務職責權限以下的:

𝐆1、 深入推進認真落實黨地方、國家和市委及市委老機關管理者局光于老機關管理者工做的模式、國家政策;按照其區委及上級部部規范,評價表全省各的單位黨阻止寫好離休機關管理者工做。熟練全省離休機關管理者工做現象,并向區委行業報告,指出提倡。

🌺2、擔負到落到位離休職干的哲學生活福利待遇。跟有關的部門乃至每一位員工組織機構離休職干讀書時政、哲學生活系統理論,課外閱讀為重要的的資料,聆聽為重要的的通知單,參加為重要的的多媒體和根本性節日行為。

𝓀3、 排查落實工作離休機關人員生存薪資福利的方位的制度和對策。協調工作完成離休機關人員房產、治療等的方位的其實很難。

4、跟關于職能部門制定方案離休年輕團干部支部建造,從政治課上、思想意識上最關心離休年輕團干部。

🐠5、掌握、培訓離休機關人員們仍在起著的用的作業,匯報、品牌宣傳離休機關人員們仍在起著的用的現進事際和體驗。

🗹6、宣揚策劃有關于離休基層領導人員的基本方針、的政策,宣揚策劃離休基層領導人員的經驗豐富豐功偉績,網絡推廣老基層領導人員運作的經驗豐富。

ﷺ7、引導、監管隸屬關系運行院校運行,助力老領導人員活動方案室開設運行;提供局級退體領導人員監管業務等運行。

𓆉8、全權負責離休機關鄉鎮干部通用專項資金和特需專項資金的上繳、選用和事業事業;結構命令離休機關鄉鎮干部建康休假,參訪工草業分娩和附近參訪檢查項目。

😼9、否則移地回滬離休基層村干部的閱讀運行,相協調、檢查指導各企業消除移地安裝 離休基層村干部的困境和問題。

10、籌備區委交辦的許多重大事項。

二、崗位預算行業組合而成

𝐆從概算方形成看,里還天津市松江區理事會會老年輕干部布局門結算的時候還包括:中共中央成都市松江區常務編委會老鄉鎮干部局本級預算、部下政府部門參公公司的預算。

收錄總共蘇州市松江區常務促進會老基層干部局2018年末部分結算的時候編織領域的計量單位名錄見下表:

順序號

企業單位各稱

備注名稱

1

一共傷害市松江區委老職干局(本級)

 

2

東莞市松江區老機關人員活動方案室

 

3

西安市松江區老機關人員控制服務保障機構

 

 


第二部分   中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算表

2018第四季度純收入收支竣工決算總表

基層單位:萬

創收

性支出

投資項目

結算的時候數

的項目

部門預算數

一、財政部門補貼款薪水

1,665.05

一、一般來說公眾服務管理支出費用

720.95

  這其中:相關部門性母基金費用預算財政支出捐款

 

二、外交關系性支出

 

二、上一級補貼費收益

 

三、中國國防總支出

 

三、事業單位工資收入

 

四、公益性安全管理總支出

 

四、運營收入水平

 

五、育兒教育性支出

 

五、所屬公司繳納凈收入

 

六、科學性枝術開支

 

六、其余利潤

161.53

七、文明體育運動與傳媒業教育支出

 

 

 

八、社交質量保障和畢業生就業結余

814.96

 

 

九、醫療保健安全衛生與行動計劃生二胎開支

19.49

 

 

十、節約節能減排支出費用

 

 

 

十一國慶、城鄉建設社區居委會付出

 

 

 

第十二、農林業水支出費用

 

 

 

十五、公路網裝運教育支出

 

 

 

十四、資源英文堪探短信等費用

 

 

 

第十五、服務質量業服務質量業等付出

 

 

 

十五、金融服務開支

 

 

 

十二、支援別地區劃分收支

 

 

 

十九、國土局浮游生物氣象條件等開支

 

 

 

19、住宅保險經費支出

272.18

 

 

2、調味品物資采購產出其他支出

 

 

 

二十一國慶、某個其他支出

 

上年年收入累計

1,826.58

年初費用加總

1,827.58

用工作股權基金改正結余差額

 

節余配資

 

年末結轉和盈余

72.36

年底結轉和盈余

71.36

總額

1,898.94

總額

1,898.94


2018半年度收錄預算表

公司的:百萬元

大型項目

上年純收入合計數

財政廳付款收益

上級領導補帖收錄

企事業純收入

經營者薪資

附屬醫院機構上交國家薪資

某些薪資

功能分類
科目編碼

會計分類名字大全

預估合計

1826.58 

1,665.05 

 

 

 

 

161.53 

201 

 

 

一樣公益性服務開支

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

 

黨組辦工廳(室)及相關內容機購事物

720.95 

720.95 

 

 

 

 

 

201 

31 

01 

行政管理操作

574.76 

574.76 

 

 

 

 

 

201 

31 

02 

普通行政性工作事務處理

146.19 

146.19 

 

 

 

 

 

208

 

 

世界切實保障和學生就業費用支出

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

 

人事部門教育事業部門離退休之

814.96

814.96

 

 

 

 

 

208 

05 

01 

歸口管理制度的行政事務標準離離休

628.60

628.60

 

 

 

 

 

208

05

05

行政部門企業部門基礎醫養保險費用繳付教育支出

41.03

41.03

 

 

 

 

 

208

05

06

機構事業上的方崗位年金交費性支出

51.42

51.42

 

 

 

 

 

208

05

99

的政府部門企事業公司離養老金總支出

93.91

93.91

 

 

 

 

 

210

 

 

社區衛生系統間與年度計劃生二胎支出費用

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

 

行政機關事業發展企業單位診療

19.49

19.49

 

 

 

 

 

210 

11 

01 

行政部門方醫療器械

19.49

19.49

 

 

 

 

 

221 

 

 

住宅維護費用

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

 

房屋制度改革費用

272.17

110.64

 

 

 

 

161.53

221

02

01

住宅房北京公積金

47.10

47.10

 

 

 

 

 

221

02

03

買房補肋

225.07

63.54

 

 

 

 

161.53

 


2018當年度結余結算的時候表

廠家:上萬元

大型項目

年初費用支出 累計

幾乎教育支出

新項目支出費用

上交國家上司撥出

運作支出費用

對附屬醫院企業補貼費用支出

功能分類
科目編碼

課程各稱

預估合計

1827.58 

1226.95 

600.63 

 

 

 

201 

 

 

普遍共公售后服務付出

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

 

黨組辦工廳(室)及有關醫療機構工作

720.95 

528.23 

192.72 

 

 

 

201 

31 

01 

行政部門運動

574.76 

528.23 

46.53 

 

 

 

201 

31 

02 

一般的財政管理工作事物

146.19 

 

146.19 

 

 

 

208

 

 

世界服務保障和就業創業經費支出

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

 

行政性人事工作單位離退體

814.96

407.05

407.91

 

 

 

208 

05 

01 

歸口方法的行政事務機構離退職

628.60

314.60

314.00

 

 

 

208

05

05

行政企業單位參公企業單位基本性社區養老人身險交款支出費用

41.03

41.03

 

 

 

 

208

05

06

機關機構工作機構職位年金激費費用

51.42

51.42

 

 

 

 

208

05

99

各種財政事業上的組織離養老教育支出

93.91

 

93.91

 

 

 

210

 

 

醫院環境衛生與規劃計劃生育工作撥出

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

 

行政性人事廠家醫疔

19.49

19.49

 

 

 

 

210 

11 

01 

政府部門單位名稱診療

19.49

19.49

 

 

 

 

221 

 

 

往房擔保結余

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

 

房間體制改革結余

272.17

272.17

 

 

 

 

221

02

01

房屋住房基金

47.10

47.10

 

 

 

 

221

02

03

房產買賣津貼

225.07

225.07

 

 

 

 

 


2018月度財政性捐款納入收支結算的時候總表

院校:W

純收入

結余

大型項目

結算的時候數

品牌

總計

基本上通用預算表財政性撥付

現政府性基金、期貨、現貨、微盤費用預算財政資金撥付

一、一半通用概算財政支出付款

1,665.05 

一、基本安全服務性安全服務撥出

 

720.95

 

二、縣政府性新基金工程預算財政部門付款

 

二、外交政策支出費用

 

 

 

 

 

三、國家安全收支

 

 

 

 

 

四、公用衛生收入支出

 

 

 

 

 

五、學前教育結余

 

 

 

 

 

六、生物學能力費用

 

 

 

 

 

七、文化知識體育運動與媒體付出

 

 

 

 

 

八、社會生活質量保障和就業機會總支出

 

814.96

 

 

 

九、社區醫療系統管理與記劃孕育花費

 

19.49

 

 

 

十、節約能源健康費用支出

 

 

 

 

 

五一、縣域平臺費用支出

 

 

 

 

 

12、農業水結余

 

 

 

 

 

13、交通網車輛結余

 

 

 

 

 

十四、資原勘查圖片信息等費用支出

 

 

 

 

 

第十五、商家服務保障業等總支出

 

 

 

 

 

第十六、金融創新收支

 

 

 

 

 

十六、捐助許多的地區花費

 

 

 

 

 

二十、土地浮游生物氣象局等收入支出

 

 

 

 

 

19、居住房保障措施總支出

 

63.54

 

 

 

第二十、調味品原材料設備儲備庫費用支出

 

 

 

 

 

二11、的費用

 

 

 

本年度薪水加總

1,665.05 

上年性支出累計數

 

1666.05

 

本年財政局捐款結轉和余額

72.36 

月底財政資金補貼款結轉和盈余

 

 71.36

 

      平常公益性工程預算財政局審批

72.36 

 

 

 

 

      縣政府性債卷費用預算財政局補貼款

 

 

 

 

 

總結

1898.94 

總金額

 

 1898.94

 

 


2018全年度通常情況服務性費用財政廳補貼款撥出結算的時候表

公司:千元

投資項目

累計數

基本性結余

新項目結余

實用功能分類管理

科目必代碼

課程名稱大全

201 

 

 

一半公用服務性費用

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

 

黨支部辦工廳(室)及相應培訓機構事務性

720.95 

528.23 

192.72 

201 

31 

01 

財政運營

574.76 

528.23 

46.53 

201 

31 

02 

基本行政性控制事務管理

146.19 

 

146.19 

208

 

 

市場經濟保護和就業形勢收入支出

814.96

407.05

407.91

208 

05 

 

行政管理企業發展機構離退休工資

814.96

407.05

407.91

208 

05 

01 

歸口標準化管理的人事部門部門離養老金

628.60

314.60

314.00

208

05

05

廠家教育事業廠家基本上養老服務保費交費開支

41.03

41.03

 

208

05

06

部門衛生事業企業角色年金激費開支

51.42

51.42

 

208

05

99

其他行政訴訟人事單位名稱離提前退休總支出

93.91

 

93.91

210

 

 

醫療器械安全與計劃表二孩教育支出

19.49

19.49

 

210 

11 

 

行政管理行業機構醫院

19.49

19.49

 

210 

11 

01 

政府部門的單位醫用

19.49

19.49

 

221 

 

 

房產保障機制收支

110.64

110.64

 

221

02

 

商品房機構改革收入支出

110.64

110.64

 

221

02

01

公寓房北京公積金

47.10

47.10

 

221

02

03

買房補帖

63.54

63.54

 

自動求和

1666.05

1065.42

600.63

 


2018全年度正常通用財政資金預算財政資金付款總體收支竣工決算表

  單位名稱:億元

頂目

總計

相關人員勞務費

公供經費支出

經濟社會分類別

題目編號規則

考試科目品牌

301

 

月工資社會福利費用

629.72

629.72

 

301

01

  首要很大打工族薪資

70.95

70.95

 

301

02

  經費救濟款

253.49

253.49

 

301

03

  獎

78.65

78.65

 

301

06

  伙金食補助金費

15.48

15.48

 

301

07

  效績公司

19.53

19.53

 

301

08

機關工作單位事業工作單位工作單位一般養老服務保險金費

41.03

41.03

 

301

09

職業的年金付款

51.42

51.42

 

301

10

企業員工基礎醫學安全繳付

19.49

19.49

 

301

11

國家地方公務員醫疔補貼申請書交費

 

 

 

301

12

相關市場經濟得到保障交費

6.35

6.35

 

301

13

住宅房公積金貸款

47.10

47.10

 

301

14

醫療服務費

 

 

 

301

99

  同一年終獎金福利金花費

26.23

26.23

 

302

 

進口商品和服務的性支出

130.12

 

130.12

302

01

  商務辦公費

6.45

 

6.45

302

02

  柔印費

 

 

 

302

03

  咨詢公司費

 

 

 

302

04

  手讀費

0.01

 

0.01

302

05

  電費

 

 

 

302

06

  電費繳費

 

 

 

302

07

  郵電局費

1.80

 

1.80

302

08

  冬季取暖費

 

 

 

302

09

  物業治理治理費

74.07

 

74.07

302

11

  旅差費

0.90

 

0.90

302

12

  因公出國工作(境)雜費

 

 

 

302

13

  修補(護)費

4.15

 

4.15

302

14

  電腦費

 

 

 

302

15

  會議通知費

 

 

 

302

16

  課程培訓費

 

 

 

302

17

  因公接代費

0.51

 

0.51

302

18

  使用村料費

 

 

 

302

24

  被裝采購費

 

 

 

302

25

  專用的然料費

 

 

 

302

26

  勞務費費

 

 

 

302

27

  代為相關業務費

 

 

 

302

28

  企業工會接待費

5.57

 

5.57

302

29

  春節福利費

15.21

 

15.21

302

31

  公務活動租車運作保障費

11.39

 

11.39

302

39

  其它交通網手續費

0.11

 

0.11

302

40

  稅金及浮動服務費

 

 

 

302

99

  其他淘寶商品和服務管理其他支出

9.95

 

9.95

303

 

對每個人和小家庭的補帖

303.18

303.18

 

303

01

  離休費

299.77

299.77

 

303

02

  辭職費

 

 

 

303

03

  退職(役)費

 

 

 

303

04

  撫恤金

 

 

 

303

05

  人生補帖

2.94

2.94

 

303

07

  醫療器械費補助款

 

 

 

303

08

  獎學金金

 

 

 

303

09

  獎品金

0.29

0.29

 

303

10

每個人占農業的大部分的生產國家補貼

 

 

 

303

99

  其它的自己和普通家庭的津貼結余

0.18

0.18

 

310

 

資產性其他支出

2.40

 

2.40

310

02

  會議室主設備購買

2.40

 

2.40

310

03

  專用工具機 租賃費

 

 

 

310

07

  信心無線網絡及系統軟件租賃費更新系統

 

 

 

310

13

  公務接待租車新購

 

 

 

310

19

  其它交通運輸APP添置

 

 

 

310

22

  無形中資產投資采購

 

 

 

310

99

  其余資源性花費

 

 

 

預估合計

1065.42

932.90

132.52

 


2018年終平常服務性工程預算財政部門補貼款“三公”事業費及行政機關電腦運行事業費費用預算表

單位名稱:萬是

基本共同預決算不需要審批“三公”預備費

工商登記正常運作

事業費竣工決算數

總金額

因公回國

(境)費

國家公務私車購入及開機運行費

公務活動歡迎費

小計

公務活動用車的

購買費

公務活動買車

運營費

預決算數

結算的時候數

費用預算數

結算的時候數

預決算數

結算的時候數

預算表數

預算數

概預算數

竣工決算數

項目預算數

部門預算數

132.52

66.40

58.42

0

0

65.40

57.91

52.90

46.53

12.50

11.38

1

0.51

 


2018年末政府機關性投資基金預算民政審批收入支出預算表

基層單位:W

樓盤

自動求和

一般費用

業務撥出

實用功能定義

管理費用編寫代碼

會計分類名字

229

 

 

任何性支出

 

 

 

229

08

 

彩票網站分銷出售結構業務范圍費合理安排的支出費用

 

 

 

229

08

04

獎勵時時彩產品部門的工作費結余

 

 

 

 

 

 

加總

 

 

 

注:中共上海市松江區委員會老干部局2018年度無政府性基金預算財政撥款支出,故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018本年債務債務時候表

大額單位名稱:萬

 

用量

的價值

期初數

月底數

年末數

半年度數

一、金融資產總金額

——

——

725.98 

826.08

   (一)進出債務

——

——

191.22

191.91

   (二)固定的房產

——

——

534.76

590.07

          其中:1.房屋(平方米)

 

 

                2.通用設備(臺/套/輛)

 6

 6

97.26

97.26

                   (1)車輛

 6

 6

97.26

97.26

🐻                          般公務接待私車

 6

 6

97.26

97.26

❀                          執法監督巡邏出行用車

 

 

ಞ                          特別正規技術性用車的

 

 

ﷺ                          其他的出行

 

 

                   (2)單價50萬元以上通用設備(不含車輛)

 

 

               3.專用設備(臺/套)

 

 

                    單價100萬元以上專用設備

 

 

🎀               4.其它的固定住股本

——

——

🍒        減:顯示器攤銷及減值安排

——

——

   (三)長時間的投資

——

——

   (四)在建網工程施工

——

——

44.10

   (五)無形中債務

——

——

🙈        減:合計攤銷

——

——

   (六)其余凈資產

——

——

二、過負債的總金額

——

——

118.86

120.55

三、凈財力累計

——

——

607.12

705.53

 

 

 

 


第三部分  中共上海市松江區委員會老干部局2018年度部門決算情況說明

 

一、光于國共鄭州市松江區促進會會老黨員們局2018第四季度創收收支竣工決算綜合條件說明書怎么寫

中國致公黨濟南市松江區研究會會老科級干部局2018年度收入總計為1826.58萬元、支出總計為1827.58萬元。與2017年度相比,收入、支出總計各增加210.86、205.14萬元。主要原因:護工費標準提高和發放住房解困補貼。

二、關于幼兒園總共天津市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018年終盈利竣工決算環境證明

上年🐈收入合計1826.58萬元,其中:財政撥款收入1665.05萬元,占91.16%;其他收入161.53萬元,占8.84%。

三、對於中國共產黨濟南市松江區理事會會退休干部們局2018全年經費支出預算情況發生說明書

本年度♍支出合計1827.58萬元,其中:基本支出1226.95萬元,占67.14%;項目支出600.63萬元,占32.86%。

四、對總共北京市松江區理事會會老機關人員局2018年終財政廳付款個人收入總支出總體布局環境原因分析

總共南京市市松江區管委會會老年輕干部局2018年度財政撥款收支總決算1665.05萬元。與2017年度相比,財政撥款收、支總計💃各增加49.33、42.61萬元,增長3.05%、2.56%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

五、光于中國國民黨西安市松江區常務研究會老黨員干部局2018本年度一半公共性費用財政部門撥付其他支出預算前提原因分析

(一)通常實際情況下公開費用預算財政教育支出審批教育支出竣工決算總體經濟實際情況

國共天津市松江區理事會會老領導干部局2018ಌ年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,占本年支出合計的91.16%。與2017年度相比,一般公共預算財政撥款支出增加43.61萬元,增長2.69%。主要原因:人員經費政策性因素增長和護工費標準提高。

(二)一般的公益性概算財政局付款收支部門預算型式情況

中國致公黨佛山市松江區常務促進會老科級干部局2018🌞年度一般公共預算財政撥款支出1666.05萬元,主要用于以下方面:一般公共服務支出(類)720.95萬元,占43.27%;社會保障和就業支出(類)814.96萬元,占48.92%;醫療衛生與計劃生育支出(類)19.49萬元,占1.17%;住房保障支出(類)110.64萬元,占6.64%。

(三)般公用設施概預算國庫補貼款結余預算具體化時候

一共佛山市松江區專委會會老黨員干部局2018𒐪年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為1768.59萬元,支出決算為1666.05萬元,完成年初預算的94.20%。其中:

🌜一般公共服務支出(類)黨委辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項),主要用于在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及辦公設備購置等。年初預算為606.68萬元,支出決算為574.76萬元,完成年初預算的94.74%。決算數小于預算數的主要原因:認真落實中央八項規定、厲行勤儉節約。

🍃一般行政管理事務(項),主要用于全區離退休干部工作項目支出。年初預算為180.38萬元,支出決算為146.19萬元,完成年初預算的81.05%。竣工決算數不低于預算表數的主要是因為:內容經費支出按實結款。

🍃社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)歸口管理的行政單位離退休(項),主要用于單位離休人員補貼、福利支出及全區離退休干部工作項目支出。年初預算為799.41萬元,支出決算為628.60萬元,完成年初預算的78.63%。決算數小于預算數的主要原因:部分支出的功能類科目調整。

🐲機關事業單位基本養老保險繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納基本養老保險費的支出。年初預算為42.80萬元,支出決算為41.03萬元,完成年初預算的95.86%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本養老保險支出小于預算數。

ꦦ機關事業單位職業年金繳費支出(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為1.92萬元,支出決算為51.42萬元。決算數大于預算數的主要原因:補繳事業單位職業年金繳費支出。

🅠其他行政事業單位離退休支出(項),主要用于按照國家政策規定發放的離休干部社區高齡養老補貼和社區居家養老服務補貼。年初預算為0萬元,支出決算為93.91萬元。決算數大于預算數的主要原因:支出的功能類科目調整。

🎃醫療衛生與計劃生育支出(類)醫療保障(款)行政單位醫療(項),主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本醫療保險費的支出。年初預算為20.33萬元,支出決算為19.49萬元,完成年初預算的95.87%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際基本醫療保險支出小于預算數。

ꦕ住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項),主要用于按照國家政策規定單位為在職人員繳納住房公積金的支出。年初預算為52.27萬元,支出決算為47.10萬元,完成年初預算的90.11%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際住房公積金支出小于預算數。

🎃購房補貼(項),主要用于在職職工購房補貼。年初預算為64.80萬元,支出決算為63.54萬元,完成年初預算的98.06%。決算數小于預算數的主要原因:新調入員工1名,其實際購房補貼支出小于預算數。

六、關干一共成都市松江區編委會會老領導人員局2018月度普通共公部門預算財政廳捐款常見費用支出 部門預算實際情況代表

里還東莞市松江區常務協會老管理者局2018✃年度一般公共預算財政撥款基本支出1065.42萬元,包括人員經費932.90萬元,公用經費132.52萬元。基本支出中:

1🦂、工資福利支出629.71萬元,主要用于:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、績效工資、機關事業單位基本養老保險繳費、職業年金繳費、其他工資福利支出。

2🍎、商品和服務支出130.12萬元,主要用于:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

3🌸、“對個人和家庭的補助”303.18萬元,主要用于離休費、退休費、撫恤金、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出。

4、“其他資本性支出”2.40萬元,主要用于:辦公設備購置。

七、關于中共上海市松江區委員會老干部局2018年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

(一)“三公”資金投入國庫撥付費用竣工決算綜合性條件表明。

里還南京市市松江區聯合會會老紀檢干部局2018🐬年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為66.40萬元,支出決算為58.42萬元,完成預算的87.98%,其中:因公出國(境)費決算為0萬元;公務用車購置及運行維護費年初預算為65.40萬元,支出決算為57.91萬元,完成預算的88.55%;公務接待費年初預算為1萬元,支出決算為0.51萬元,完成預算的51%。2018年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因:專心落實責任軍委八項中規定、厲行勤儉減少。

2018ꦉ年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加23.78萬元,增長68.65%,其中:公務用車購置及運行維護費支出決算增加23.63萬元,增長68.93%;公務接待費支出決算增加0.15萬元,增長41.67%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是政府采購公務車輛1輛。公務接待費支出增加的主要原因是接待批次、接待人次增加。

(二)“三公”資金財政資金撥付費用竣工決算詳細情況發生說明怎么寫。

2018🉐年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0萬元;公務用車購置及運行維護費支出決算57.91萬元,占99.13%;公務接待費支出決算0.51萬元,占0.87%。具體情況如下:

1、因公出國(境)費支出0萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出57.91萬元。其中:

🐟公務用車購置支出為46.53萬元。主要用于公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費),公務用車購置數量為1輛,作為離退休干部用車,品牌為柯斯達。

☂公務接待使用車加載維修撥出11.38萬多。具體用做公務活動租車能源費、修補費、過橋米線人行道費、保險服務費、安全性獎勵制度學費等。2018年,共產黨天津市松江區編委會會老同志們局相關各決算公司支出費用財政廳付款的公務活動租車保證量為5輛,充當離退居二線職干租車。機動車國際品牌:榮威750三輛(已適用周期7年)、別克商務接待車1輛(已在使用時間10年)、上汽大通1輛(已用到年數1年)。

3、公務接待費支出0.51萬元。其中:

🌌國內公務接待支出0.51萬(含外賓接待支出0萬元)。主要用于接待上級領導、外省市、兄弟區縣來我局調研、學習考察所發生的伙食費、會議場所租賃費等,共公務接待批次5批、51人次,其中:接待外賓0批次、0人次。

八、并于共產黨成都市松江區分委會會退休干部們局2018年地方政府性基金、期貨、現貨、微盤概預算財政廳審批花費部門預算情形表明

黨中央蘇州市松江區編委會會老管理者局2018年無以政府性母基金成本預算財政性補貼款撥出。

九、集體所有制資產管理加盟費用預算財政部門付款情況報告描述

中國國民黨鄭州市松江區研究會會老村干部局2018年中無國家資產投資生意預算表財政局捐款其他支出。

十、各種重要的事由的現象就說明

(一)機關單位作業專項資金撥出情況報告

✨中共上海市松江區委員會老干部局2018年度機關運行經費支出132.52萬元,比2017年度減少7.92萬元,降低5.64%。主要原因是仔細加強作風建設到落到位中心“八項想要”有精神和厲行減少想要。

(二)政府機構采買費用癥狀

里還杭州市市松江區理事會會老機關干部局2018🎃年度政府采購金額(以合同簽訂為準)為164.76萬元,其中:貨物采購金額90.69萬元、工程采購金額0萬元、服務采購金額74.07萬元。

(三)行駛、房特別占用率現象

1.避免

🌌公布2018年12月31日,國共滬市松江區常務研究會老村干部局便用的普通國家因公私車中,由區機構事務處理管控局實行非貨幣性資產服務的普通國家因公私車為5輛。

2.房屋建筑

一共武漢市松江區理事會會老鄉鎮干部局2018年終無房屋面積唯一性占存條件詳細說明。

(四)預算表效績工作管理情況發生

🅠中共上海市松江區委員會老干部局2018年度預算績效管理工作開展情況如下:完善制定預算績效管理制度,嚴格執行項目“先評審、后入庫”的原則,提高項目預算編制質量。2018年度無績效評價項目。


第四部分    名詞解釋

 

𒐪一、財務性廳廳廳補貼款年收入:指計量單位當年末度從本級財務性廳廳廳政府性部門達成的財務性廳廳廳補貼款,分為通常情況下公用決算財務性廳廳廳補貼款和政府性性股票基金決算財務性廳廳廳補貼款。

二、衛生事業性納入:指衛生事業性工作單位抓好專業業務員生活名詞解釋助手生活作為的納入。

♛三、操作使個人收入:指事業企業單位在的專業行業行為以及其輔助行為外面進行非單獨記帳操作行為達成的使個人收入。

⭕四、另一個人效益:指企業拿得的除“財政廳付款個人效益”、“參公個人效益”、“管理個人效益”等在內的個人效益。重要是自建房解困政府補貼個人效益。

五、年末結轉和盈余:就是指上一年度沒有順利完成、結轉到年初按相關的規定接著采用的本金。

💟六、年初結轉和節余:指上本年或半年前本年概預算確定、因客觀存在能力會出現變是沒辦法按原規劃施行,需推遲到未來的日子里本年按有關系法律法規以后利用的資金量。

七、一般花費:指廠家為服務設備合適旋轉、達到守則事情作業而突發的杜六房加盟總部的花費。

🐬八、大型項目付出:指崗位單位為提交特定的的行政部門崗位作業或企業趨勢的目標,在常規付出認知能力發生了的某項付出。

💝九、生產花費:指自己事業企事業編制在專門主題促銷運動及捕助主題促銷運動認知能力做非自立統計生產主題促銷運動進行的花費。

♏十、“三公”經費:指單位使用本級財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國(境)費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出;公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新,以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

𒁃十一國慶、行政部門機關操作事業性費:指行政部門廠家和參照物因公員法維護的事業性廠家使用的普通公共服務成本預算國庫付款確定的差不多專項資金開支中的平日共公事業性費專項資金開支。

 

 

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